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企業(yè)納稅如何計(jì)算,企業(yè)的納稅額怎么算啊

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-23 05:00:59 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,企業(yè)的納稅額怎么算啊

應(yīng)納稅所得額是指納稅人每一納稅年度的收入總額減去準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目后的余額為應(yīng)納稅所得額。 應(yīng)納稅額是指納稅人按照國(guó)家稅法規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳納的稅額。 對(duì)于所得稅而言 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*適用稅率

企業(yè)的納稅額怎么算啊

2,企業(yè)稅收怎么算

不同類(lèi)型企業(yè)在稅收方面多少存在一些區(qū)別,包括國(guó)家會(huì)給予一些企業(yè)有稅收優(yōu)惠政策、扶持政策。企業(yè)所得稅一般是企業(yè)納稅額中占比比較大的一塊。是我國(guó)內(nèi)資企業(yè)和經(jīng)營(yíng)單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得和其他所得征收的一種稅。納稅人范圍比公司所得稅大。企業(yè)所得稅的征稅對(duì)象是納稅人取得的所得。包括銷(xiāo)售貨物所得、提供勞務(wù)所得、轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所得、股息紅利所得、利息所得、租金所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得、接受捐贈(zèng)所得和其他所得。具體企業(yè)如何納稅、納多少稅建議咨詢(xún)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)。

企業(yè)稅收怎么算

3,如何計(jì)算企業(yè)應(yīng)繳納多少稅呢求助

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交增值稅:如果你公司是一般納稅人,交150 000*17%/(1+17%)=21 794.87元。如果你公司是小規(guī)模納稅人,交150 000*3%/(1+3%)=4 368.93元。所得稅=應(yīng)納稅所得額*25%如果你公司是小型微利企業(yè),即:應(yīng)納稅所得額在30萬(wàn)元以下,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)80人,資產(chǎn)不超過(guò)1000萬(wàn)元時(shí),所得稅=應(yīng)納稅所得額*20%應(yīng)納稅所得額=當(dāng)期利潤(rùn)按稅法規(guī)定調(diào)增調(diào)減后金額
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如何計(jì)算企業(yè)應(yīng)繳納多少稅呢求助

4,企業(yè)如何計(jì)算稅收

企業(yè)稅收主要有以下幾點(diǎn): 1、營(yíng)業(yè)稅=服務(wù)業(yè)收入*稅率為5%(適合有服務(wù)業(yè)的企業(yè))(月報(bào)); 增值稅=商品銷(xiāo)售收入(不含稅)*3%(適合小規(guī)模納稅人)(月報(bào)); 增值稅=商品銷(xiāo)售收入(不含稅)*17%-進(jìn)貨金額(不含稅)*17%(適合一般納稅人)(月報(bào)); 2、應(yīng)納城建稅=應(yīng)納增值稅+營(yíng)業(yè)稅*7%(月報(bào)); 3、應(yīng)納教育費(fèi)附加=應(yīng)納增值稅+營(yíng)業(yè)稅*3%(月報(bào)); 4、堤圍防護(hù)費(fèi):營(yíng)業(yè)收入*0.1%(各地征收標(biāo)準(zhǔn)不同,有些地方不征收)(月報(bào)); 應(yīng)納地方教育費(fèi)附加=應(yīng)納增值稅+營(yíng)業(yè)稅*2%((各地征收標(biāo)準(zhǔn)不同,有些地方不征收)(月報(bào)); 5、所得稅=利潤(rùn)總額*稅率為25%(季報(bào));(符合條件的小型微利企業(yè)所得稅稅率為20%,小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),并符合下列條件的企業(yè):工業(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)100人,資產(chǎn)總額不超過(guò)3000萬(wàn)元;其他企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)80人,資產(chǎn)總額不超過(guò)1000萬(wàn)元)。

5,企業(yè)稅收怎么計(jì)算

企業(yè)主要交的稅費(fèi):  1、營(yíng)業(yè)稅=服務(wù)業(yè)收入*稅率為5%(適合有服務(wù)業(yè)的企業(yè))(月報(bào));  增值稅=商品銷(xiāo)售收入(不含稅)*3%(適合小規(guī)模納稅人)(月報(bào));  增值稅=商品銷(xiāo)售收入(不含稅)*17%-進(jìn)貨金額(不含稅)*17%(適合一般納稅人)(月報(bào));  2、應(yīng)納城建稅=應(yīng)納增值稅+營(yíng)業(yè)稅*7%(月報(bào));  3、應(yīng)納教育費(fèi)附加=應(yīng)納增值稅+營(yíng)業(yè)稅*3%(月報(bào));  4、堤圍防護(hù)費(fèi):營(yíng)業(yè)收入*0.1%(各地征收標(biāo)準(zhǔn)不同,有些地方不征收)(月報(bào));  應(yīng)納地方教育費(fèi)附加=應(yīng)納增值稅+營(yíng)業(yè)稅*2%((各地征收標(biāo)準(zhǔn)不同,有些地方不征收)(月報(bào));  5、所得稅=利潤(rùn)總額*稅率為25%(季報(bào));(符合條件的小型微利企業(yè)所得稅稅率為20%,小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),并符合下列條件的企業(yè):工業(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)100人,資產(chǎn)總額不超過(guò)3000萬(wàn)元;其他企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)80人,資產(chǎn)總額不超過(guò)1000萬(wàn)元)。  6、個(gè)人所得稅(月報(bào));實(shí)行代扣代繳,不管工資薪金是否超過(guò)2000元都要實(shí)行全員全額申報(bào)。  應(yīng)交個(gè)人所得稅(按個(gè)人工資薪金計(jì)算交納的個(gè)人應(yīng)交的稅額,以每月收入額減除免稅的應(yīng)個(gè)人負(fù)擔(dān)的“五險(xiǎn)一金”等項(xiàng)目,再減去允許扣除費(fèi)用2000元后的余額,為應(yīng)納稅所得額?! ?yīng)交個(gè)人所得稅額=應(yīng)納稅所得額*適用稅率-速算扣除數(shù)?! 「剑簜€(gè)人所得稅稅率表(工資、薪金所得適用)  級(jí)數(shù)每月應(yīng)納稅所得額稅率(%)速算扣除數(shù)  1不超過(guò)500元的50  2超過(guò)500元至2000元的部分1025  3超過(guò)2000元至5000元的部分15125  4超過(guò)5000元至20000元的部分20375  5超過(guò)20000元至40000元的部分251375  6超過(guò)40000元至60000元的部分303375  7超過(guò)60000元至80000元的部分356375  8超過(guò)80000元至100000元的部分4010375  9超過(guò)100000元的部分4515375 ?。ㄗⅲ罕颈硭Q(chēng)全月應(yīng)納稅所得額是指依照本法第六條的規(guī)定,以每月收入額減除費(fèi)用貳仟元后的余額或者減除附加減除費(fèi)用后的余額。)  7、印花稅(月報(bào)各地要求不同,或發(fā)生時(shí)購(gòu)買(mǎi));  在中華人民共和國(guó)境內(nèi)書(shū)立、領(lǐng)受《中華人民共和國(guó)印花稅暫行條例》所列舉憑證的單位和個(gè)人,都是印花稅的納稅義務(wù)人,應(yīng)當(dāng)按照條例的規(guī)定繳納印花稅。  稅目稅率表  稅目稅率或稅額  購(gòu)銷(xiāo)合同0.3‰  加工承攬合同0.5‰  建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同0.5‰  建筑安裝工程承包合同0.3‰  財(cái)產(chǎn)租賃合同1‰  貨物運(yùn)輸合同0.5‰  倉(cāng)儲(chǔ)保管合同1‰  借款合同0.05‰  財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同1‰  技術(shù)合同0.3‰  產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)0.5‰
企業(yè)主要稅收包括企業(yè)所得稅、增值稅,印花稅等,企業(yè)所得稅計(jì)算方法是:應(yīng)納稅額所得額*稅率;增值稅的計(jì)算方法是:不含稅售價(jià)*稅率;印花稅以應(yīng)納稅憑證所記載的金額、費(fèi)用、收入額和憑證的件數(shù)為計(jì)稅依據(jù),按照適用稅率或者稅額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算應(yīng)納稅額。
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