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出口企業(yè)如何申報,如何申請進出口公司

來源:整理 時間:2022-12-21 16:41:07 編輯:金融知識 手機版

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1,如何申請進出口公司

采取備案制 你到商務(wù)局或外經(jīng)貿(mào)委申請進出口權(quán) 然后到所管轄的海關(guān)關(guān)區(qū)備案就OK。期間 涉及的部門有商檢備案 ,外管局備案,開戶銀行開戶申請,電子口岸等部門?,F(xiàn)在辦理進出口公司 非常容易 注冊資金50萬以上即可。

如何申請進出口公司

2,出口免稅申報流程是什么

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費稅有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第65號)第八條,“出口企業(yè)或其他單位出口適用免稅政策的貨物勞務(wù),在向主管稅務(wù)機關(guān)辦理增值稅、消費稅免稅申報時,不再報送《免稅出口貨物勞務(wù)明細(xì)表》及其電子數(shù)據(jù)。”  自2014年6月1日起,小規(guī)模出口、外貿(mào)企業(yè)一般納稅人出口、非外貿(mào)一般納稅人出口免稅貨物勞務(wù)等三個優(yōu)惠備案項目取消。因此,出口企業(yè)辦理免稅無需再到各征收分局辦理優(yōu)惠備案。  一般納稅人要進行免稅申報,必須先到各征收分局或直屬稅務(wù)分局(生產(chǎn)企業(yè)到各主管的區(qū)分局,外貿(mào)企業(yè)到直屬分局)辦理出口企業(yè)退(免)稅資格認(rèn)定,才能在增值稅日常申報時將出口銷售額填入“免稅銷售額”一欄?! ⒖迹骸冻隹谪浳锿?免)稅管理辦法》

出口免稅申報流程是什么

3,出口報稅的流程

  核銷單的申領(lǐng)資料:1.介紹信。2.申請書。3.外銷合同。4.操作員卡。(第一次申領(lǐng)需要,第二次僅需寫一份申請書即可)(去外匯管理局申領(lǐng)核銷單的前提是在中國電子口岸先網(wǎng)上申請,申領(lǐng)成功后,去外管局領(lǐng)取紙質(zhì)核銷單。領(lǐng)完核銷單進入出口收匯/口岸備案中進行口岸備案,備案成功后去海關(guān)報關(guān),貨物出口海關(guān)打印出報關(guān)單后進入出口收匯/企業(yè)交單中輸入核銷單號碼查找出該核銷單及對應(yīng)的報關(guān)單,然后進行交單,交單成功后5天左右去外管局核銷,交單同時也可以進入出口退稅/數(shù)據(jù)報送中做報送,報送成功后5天左右可以去國稅辦退稅。)   核銷單網(wǎng)上備案:在貨物報關(guān)前,需在網(wǎng)上進行電子備案,即出口口岸的備案。這是一般出口在電子口岸基本的操作流程。   外匯管理局核銷   去外管局核銷之前需做的事情:首先要進入電子口岸的出口收匯欄,將核銷單號進行企業(yè)交單。(電子口岸---出口收匯----企業(yè)交單----交單)   需要向外管局提供的資料1)核銷登記表(從外管局領(lǐng)取,需加蓋我公司公章)。2)核銷單.3)報關(guān)單(核銷聯(lián))4)銀行水單(核銷聯(lián))。(銀行水單領(lǐng)取步驟:A.銀行通知我公司水單已到。B.領(lǐng)取水單。C.水單申報,一般情況下,在水單拿來后,3天內(nèi)進行申報,即進入“國際收支系統(tǒng)”,制作、傳輸、向中行申報。   出口退稅(90天內(nèi)必須申報,逾期不予申報退稅)   去辦理出口退稅之前需做的事情:首先要進入電子口岸的出口退稅欄,將報關(guān)單預(yù)錄入單號進行報送。(電子口岸---出口退稅----數(shù)據(jù)報送----查詢報送---報送)   進入出口退稅申報系統(tǒng)。需要提供的資料如下:先到國稅局領(lǐng)裝訂封面,然后將需要的下列資料按順序裝訂好: A.出口貨物報關(guān)單出口退稅聯(lián)。B.已蓋有核銷單,辦完核銷手續(xù)的出口收匯核銷單。C.已認(rèn)證的增值稅發(fā)票。D. 出口發(fā)票   供國稅局查詢的資料如下:A.內(nèi)購合同。B.明細(xì)單。C.出口貨物裝貨單。D.運輸單據(jù)。

出口報稅的流程

4,小規(guī)模出口免稅企業(yè)出口申報操作流程

小規(guī)模納稅人出口免稅申報操作 一申報軟件操作每月納稅申報期1-10日部分 第一步:小規(guī)模明細(xì)數(shù)據(jù)采集 第二步:生成正審申報明細(xì)數(shù)據(jù)(省略了生成預(yù)申報明細(xì)數(shù)據(jù)的步驟) 第三步:打印《小規(guī)模納稅人出口貨物免稅申報表》一式三份 二納(免)稅申報:目前我市小規(guī)模納稅人填報舊版《增值稅納稅申報表》一式三份,填列出口免稅增值稅額,與填寫《小規(guī)模納稅人出口貨物免稅申報表》中免稅增值稅額一致(免稅業(yè)務(wù)只有出口貨物免稅),連同電子數(shù)據(jù)在規(guī)定期限內(nèi)報送進出口稅收管理科申報窗口。稅務(wù)人員對電子信息預(yù)審核對,確認(rèn)當(dāng)期小規(guī)模納稅人出口貨物免稅申報無必須修改的疑點后,在《小規(guī)模納稅人出口貨物免稅申報表》簽字,蓋受理章。持《增值稅納稅申報表》、《小規(guī)模納稅人出口貨物免稅申報表》到辦稅服務(wù)廳綜合業(yè)務(wù)窗口申報。注意:《小規(guī)模納稅人出口貨物免稅申報表》免稅銷售額為含稅銷售額,《增值稅納稅申報表》銷售額為不含稅銷售額。 三申報軟件操作每月核銷申報期1-15日正式申報部分 第一步:撤消小規(guī)模免稅正式申報 第二步:預(yù)審反饋信息讀入處理 第三步:按照反饋疑點處理(例如紅藍字調(diào)整) 第四步:生成正式申報明細(xì)數(shù)據(jù) 第五步:小規(guī)模匯總表數(shù)據(jù)錄入 第六步:生成正式申報匯總數(shù)據(jù) 第七步:打印小規(guī)模申報報表 四退(免)稅申報及核銷正式申報:小規(guī)模納稅人應(yīng)按月打印的《小規(guī)模納稅人出口貨物免稅核銷申報匯總表》、《小規(guī)模納稅人出口貨物免稅核銷申報明細(xì)表》等資料(見申報資料)上述表符合貨物報關(guān)出口之日次月起四個月內(nèi)的各申報期內(nèi)辦理的規(guī)定到出口退稅管理科申報窗口按月辦理出口貨物免稅核銷申報,并同時報送免稅核銷電子數(shù)據(jù)。 申報窗口受理正式申報,先預(yù)審電子數(shù)據(jù)、紙制申報資料,無調(diào)整疑點轉(zhuǎn)審核環(huán)節(jié),審核通過后,退(免)稅申報及核銷正式申報結(jié)束。 五申報資料及裝訂順序 ⑴《小規(guī)模納稅人出口貨物免稅核銷申報匯總表》 ⑵《小規(guī)模納稅人出口貨物免稅核銷申報明細(xì)表 》 ⑶小規(guī)模納稅人出口貨物免稅申報表》 ⑷《小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表》 ⑸出口發(fā)票; ⑹小規(guī)模納稅人自營出口貨物應(yīng)提供的其它資料;包括: ①出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用) ②出口收匯核銷單(出口退稅專用) ⑺小規(guī)模納稅人委托出口貨物應(yīng)提供的其它資料;包括: ①代理出口貨物證明; ②代理出口協(xié)議; ③出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用)或其復(fù)印件; ④出口收匯核銷單(出口退稅專用)或其復(fù)印件。出口收匯核銷單(出口退稅專用)提供要求與上述小規(guī)模納稅人自營出口貨物提供要求相同。 ⑻主管稅務(wù)機關(guān)要求提供的其他資料。(年度匯率備案、進貨發(fā)票)

5,外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報如何操作一般納稅人 新手上路請多包涵

有專家計算過每年的進出口額在500萬美金以內(nèi)的企業(yè),用外貿(mào)代理比自營出口更加有利于企業(yè)發(fā)展! 財務(wù)和操作外包比較好,因為外貿(mào)的核心是產(chǎn)品買賣,而不是進出口流程。所以外包進出口的話并不影響公司的整體,更甚至找專業(yè)的外貿(mào)代理可以提高企業(yè)的整體競爭力。 有很多剛開始做外貿(mào)的人認(rèn)為有了進出口業(yè)務(wù)應(yīng)該自己有進出口權(quán)來料理這一部分的業(yè)務(wù),其實這不是一個正確的思路。從二個方面1:企業(yè)成本 你至少需要一個有經(jīng)驗的財務(wù)以及操作,行業(yè)經(jīng)驗1年以上財務(wù)及操作工資在上海差不多年薪是一共需要10萬左右一年,這個只是工資成本,另外你需要增加公司的硬件成本,管理成本,就連年貨都需要做準(zhǔn)備一份,另外一年過去了或者幾年過去了你還要考慮給他們加工資,不然他們有會不滿足。一年代理費如果是10萬RMB的話你大概要出口1000萬的貨物所需要的代理費。但是實際上你的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止10萬。2:專業(yè)角度 自己出口,每一個月就幾單 懶散的員工根本沒有辦法來及時跟新海關(guān)的新政策,可能貨物到港才發(fā)現(xiàn)準(zhǔn)備的材料不齊或者包裝不合格等問題,但是這個是我們的專業(yè),就算貨物遇到不可抗拒力因素,我們這邊也可以有自己的渠道來幫客戶解決事情,但是您自己出口的話進出金額很難達到一個可以讓海關(guān)重視的層面,這樣的話一旦貨物有問題交涉起來就會相當(dāng)難。例子: 十年前很多工廠都有自己的卡車,但是現(xiàn)在很少有了,都是去找專業(yè)的車隊,為什么呢?這個就是把運輸從內(nèi)貿(mào)中分離了出來,一樣的道理,您有貨物出口沒必要去養(yǎng)一個團隊,而且其實也并不那么專業(yè),就像你有自己的司機但是他可能并不熟悉去外地的路是怎么走的,您要是去找運輸公司,他們一定會給你最有經(jīng)驗的司機。這樣你可以少養(yǎng)一輛車,少養(yǎng)一個人,這個和外包代理是一樣道理的。
需要的資歷 *進出口權(quán) *海關(guān)注冊登記(登記了才能報關(guān),要不然就要找報關(guān)行或代理) 1)如果你的商品需要法定商檢的話要在當(dāng)?shù)厣虣z局做商檢,檢完給你發(fā)個商檢通關(guān)單.2) 貨物拉到要出口港的海關(guān)監(jiān)管倉。把商檢通關(guān)單,商業(yè)發(fā)票,裝箱單,填好的出口貨物報關(guān)單等單據(jù)提交海關(guān)審核報關(guān),3)審核查驗通過后發(fā)回給你一式五聯(lián)(海關(guān)作業(yè)聯(lián),企業(yè)留存聯(lián),海關(guān)核銷聯(lián),出口收匯證明聯(lián),出口退稅證明聯(lián))蓋好公章的出口報關(guān)單 4)海關(guān)放行,貨代把貨物裝載到船上給你一張海運提單(這張單是證明貨無所有權(quán)的,將來要用它換貨款的)拉到客戶的口岸,買家憑提單取貨。5)買家拿到你給他的提單就給你打外匯,你要在銀行事先注冊一個外幣企業(yè)賬戶(要受外匯管理局監(jiān)管),外匯剛到你的賬戶上是被外管局凍結(jié)的,拿著報關(guān)單上的出口收匯證明聯(lián)和海關(guān)核銷聯(lián)向外觀局申請核銷外匯(填寫外匯核銷單),核銷外匯完成你就可以在國內(nèi)用那筆外匯了(當(dāng)然要換成RMB才能流通)6)出口退稅是在完成出口報關(guān)、貨物離境、收匯核銷之后進行的,拿著出口退稅證明聯(lián)到國稅局申請出口退稅(一般企業(yè)是3~6個月能拿到退稅款,第一次辦理退稅的企業(yè)有考察期需要12月以上。我們公司有可以辦理退稅融資3個工作日能幫你拿到)7)結(jié)束其實這其中還有很多具體的步驟還有單據(jù),外貿(mào)是一個很繁瑣、專業(yè)過程。如果您真需要自己了解還是打電話或QQ來咨詢比較好
收到外匯后,先去銀行結(jié)匯,拿著銀行的結(jié)匯水單,核銷單,和報關(guān)單的核銷聯(lián)去外管局核銷。然后在網(wǎng)上申報退稅。成功后,再把蓋了外管局已核銷章的核銷單,和報關(guān)單退稅聯(lián),以及將網(wǎng)上申報成功后的一些報表打印出來。一起交到稅務(wù)局你們專管員那。然后就等著退錢吧。會直接推到你們公司賬戶上的。

6,外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)具體操作流程

下面是必須的流程一,核銷和退稅申報所需資料:收匯核銷所需資料:1, 核銷單2, 報關(guān)單(出口收匯專用聯(lián)),前提已以電子口岸交單3, 銀行結(jié)匯水單4, 出口收匯核銷表(一式兩份)退稅申報所需資料:1, 核銷單(退稅專用聯(lián),已核銷過)2, 報關(guān)單(退稅專用聯(lián)),前提是在電子口岸下的出口退稅子欄目下已交單3, 進項發(fā)票(已認(rèn)證)4, 出口發(fā)票(有些地方不用附此單證)以上四種資料把報關(guān)單順序,外加封皮封底裝訂另外所需三表一盤:此步操作,可看另外一置頂貼,外貿(mào)退稅9。0系統(tǒng)的操作方法,操作完成后,可以打印出以后表格和導(dǎo)出U盤1, 出口退稅匯總表(一份)2, 出口退稅出口明細(xì)表(三份)3, 出口退稅進貨明細(xì)表(三份)4, 轉(zhuǎn)為正式申報后生成的資料導(dǎo)入U盤二,出口的大概流程1, 申領(lǐng)核銷單2, 核銷單網(wǎng)上進行口岸備案,做報關(guān)資料(箱單,發(fā)票,報關(guān)委托書,一般貿(mào)易的報關(guān)單,核銷單等給貨代,以便報關(guān))3, 拖箱,工廠裝柜(在這里要特提一點,大多數(shù)的是FOB成交價,客戶指定貨代,一般情況允許的情況下,盡量不要用指定貨代來拖柜,他們的費用高的嚇?biāo)廊?,你可以自行拖柜?, 起運5, 在中間的這一段時間內(nèi),為了退稅能及進行,可以讓工廠及時開票,認(rèn)證,催匯,催單等操作6, 單證退回后,先進行核銷單和報關(guān)單電子口岸交單工作(也可以不等退回,先行操作,企業(yè)可自行選擇)7, 核銷8, 退稅三,出口退稅的時間和單證之間的聯(lián)系一般正常的操作流程是認(rèn)證發(fā)票---銀行結(jié)匯(出具水單)---核銷----退稅但是在現(xiàn)實過程中總是由于這樣那樣的原因,造成不能按這個步驟走,比如說:1, 不能及時收匯這里面有多種操作方法,大概說一下,一個是沒有及時收匯可以從別的水單進行拆借,二個是大多數(shù)地方在沒有核銷的情況下,是可以在90天內(nèi)先行進行退稅申報,以免超期,這叫單證不全申報,等以后核銷單核過之后再補上,也是可行的要注意一點:核銷的期限是報關(guān)出口后180天內(nèi),如果180天沒有及時收匯,就算你前期進行退稅申報,也是余事無補,也要視同內(nèi)銷征稅,所以及時收匯,催匯也是比較重要的時間關(guān)系:1退稅申報期:90天2核銷期:180天3發(fā)票認(rèn)證期:90天,但是外貿(mào)企業(yè)有個不成文的規(guī)定,是開票后30天內(nèi)要進行發(fā)票認(rèn)證四,單證備案退稅申報后,在15天內(nèi)要及時進行單證備案,所需單證如下:1單證備案明細(xì)表2提單3托單4場站收據(jù)5購貨合同有些地方特別要求外加兩樣?xùn)|西:一個是報關(guān)單復(fù)印件,出口明細(xì)表然后外加封皮裝訂,放司備查
出口退稅正式申報的操作步驟A基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-外部數(shù)據(jù)采集-出口商品匯率配置; B基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-外部數(shù)據(jù)采集-認(rèn)證發(fā)票信息讀入(如果不讀入,手工錄入,選擇認(rèn)證發(fā)票信息處理); C基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-外部數(shù)據(jù)采集-報關(guān)單數(shù)據(jù)讀入-報送單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn),如果不讀入,手工錄入,選擇出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入; D基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入-修改關(guān)聯(lián)號和序號-點擊保存-點擊審核認(rèn)可; E基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-進貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入-修改關(guān)聯(lián)號和序號-點擊保存-點擊審核認(rèn)可; F數(shù)據(jù)加工處理-進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查-換匯成本檢查-預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查-生成預(yù)申報數(shù)據(jù);G基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-企業(yè)經(jīng)營情況-出口貨物備案單證目錄錄入;H預(yù)審反饋處理-確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù); I退稅正式申報-查詢本次申報數(shù)據(jù)-退稅匯總申報表錄入-增加-錄入申報年月、申報批次-自動生成匯總表-保存; G打印出口明細(xì)申報表-退稅正式申報-出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢-擴展功能; K打印進貨明細(xì)申報表-退稅正式申報-進貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢-擴展功能;L打印出口退稅匯總申報表-退稅匯總申報表錄入-打印報表;M退稅正式申報-生成退(免)稅申報數(shù)據(jù)-進貨/出口申報表。
錄入-檢查-自檢-疑點調(diào)整-重新申報-無疑點正式申報-打印。網(wǎng)頁地址
你好 請問好心人 最新的外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報流程步驟是什么?
安裝完就可以申報了 具體所需手續(xù):1.增值稅發(fā)票認(rèn)證(自開票日30日內(nèi))2.登陸電子口岸出口退稅進行交單3.收齊所有單證,報關(guān)單與增值稅發(fā)票上的名目保持一致4.申報明細(xì)數(shù)據(jù)錄入5.數(shù)據(jù)加工處理6.預(yù)申報及預(yù)審7.正式申報。

7,出口退稅申報的操作步驟

出口退稅申報的操作步驟:  一、出口貨物明細(xì)申報錄入  1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—出口貨物明細(xì)申報錄入—增加(填入相關(guān)數(shù)據(jù))  2、申報數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查  二、收齊出口單證明細(xì)錄入  1、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—收齊出口單證明細(xì)錄入—修改—序號錄入四位,如“0001”—單證收齊標(biāo)志“BH”—出口報關(guān)單號核對,如有錯,應(yīng)修改并填報“人工挑過申批表”—外匯銷核單號核對,如有錯與上一樣—保存  三、申報數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查  四、免抵退稅申報—生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)—確定—拷到A盤預(yù)審  五、到稅務(wù)預(yù)審反饋后,撤銷已生成數(shù)據(jù)(申報數(shù)據(jù)處理—撤銷已申報數(shù)據(jù))—反饋信息處理—稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入—稅務(wù)機關(guān)反饋信息處理—數(shù)據(jù)一次性檢查—生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)保存—拷到A盤  六、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—增值稅申報表項目錄入—增加—錄入(根據(jù)增值稅申報表錄入)  七、數(shù)據(jù)一次性檢查  八、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—免抵退申報匯總表錄入—增加—保存(注意:應(yīng)調(diào)整銷售額與增值稅納稅申報表差額)  九、數(shù)據(jù)一次性檢查  十、打印報表:免抵退稅申報—打印申報報表:  a、出口貨物免抵退稅申報匯總表  b、出口貨物免抵退稅申報匯總表附表  c、出口貨物免抵退稅申報明細(xì)表(當(dāng)期出口明細(xì))(前期單證收齊)
出口退稅申報的正常操作步驟  出口退稅系統(tǒng)是增值稅申報系統(tǒng)的一個重要的輔助系統(tǒng),它解決的是企業(yè)出口業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)享受的退稅問題,就是計算當(dāng)期的應(yīng)退稅額.撇開增值稅不說,只要有出口業(yè)務(wù),稅務(wù)局就要求企業(yè)使用出口退稅系統(tǒng).出口退稅系統(tǒng)通過企業(yè)、稅務(wù)局和海關(guān)使用的不同版本,將三者的數(shù)據(jù)進行對比和計算,形成了一個有機的整體.但是對于沒有出口業(yè)務(wù)的企業(yè)來說,不會運用到這個系統(tǒng).  企業(yè)在做每個月的出口退稅申報之前(企業(yè)每個月都要做申報,即使當(dāng)月沒有出口業(yè)務(wù)),應(yīng)準(zhǔn)備好兩份資料:當(dāng)期出口貨物明細(xì)和當(dāng)期收齊出口單證明細(xì),然后,按以下步驟操作:  一進入出口退稅系統(tǒng).初始用戶名:sa(注意大小寫);初始密碼為空.  二當(dāng)期所屬期設(shè)置.填入的所屬期為業(yè)務(wù)的所屬期.如:2006年10月10日對9月份業(yè)務(wù)進行處理,應(yīng)填入200609.  三 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細(xì)申報錄入-新增.  1 所屬期自動生成.  2 序號編制規(guī)則是從0001到9999,記銷售日期自動生成.  3 所屬期標(biāo)志自動生成.  4 進料手冊登記號填對應(yīng)的進料加工手冊號,如果是一般貿(mào)易(不是進料加工業(yè)務(wù)),則為空.  5 出口報關(guān)單號視情況而定  a 如果當(dāng)期出口并且當(dāng)期已經(jīng)收齊了單證(出口報關(guān)單和核銷單),則填實際的報關(guān)單號,取報關(guān)單右上側(cè)編碼的后9位+00x(通常,一份報關(guān)單會有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報關(guān)單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報關(guān)單號為12位數(shù)字.  b 如果當(dāng)期出口,沒有收齊單證,報關(guān)單號視稅務(wù)局的要求,若沒有要求則為空,若要求填虛擬報關(guān)單號,則為年4位+月2位+00a+00x,共12位數(shù)字.如2006年9月的第二單第一筆,報關(guān)單號為200609002001,2006年9月的第二單第二筆,報關(guān)單號為200609002002.  6 出口日期為報關(guān)日期.  7 外匯核銷單號.如果外匯核銷單已經(jīng)收齊,填實際核銷單的號碼,如果沒有收齊核銷單,則為空.  8 代理證明號.如果是代理業(yè)務(wù),則為實際的代理證明號,如果是有出口經(jīng)營權(quán)的出口自己的產(chǎn)品,則為空.  9 單證收齊標(biāo)志.如果當(dāng)期出口且收齊單證,則為空,如果當(dāng)期出口,沒有收齊單證,則為bh.  10 出口商品代碼.可下拉選擇,為海關(guān)對應(yīng)的商品代碼.該代碼對應(yīng)具體的征退稅率.  11 出口商品名稱自動生成.  12 單位自動生成.  13 出口數(shù)量為實際的出口數(shù)量.  14 原幣代碼可下拉選擇.若為美圓,則為usd.  15 原幣幣別自動生成.  16 原幣離岸價為報關(guān)的fob價.  17 原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率,關(guān)系到本幣的當(dāng)期出口銷售額.  18 人民幣離岸價自動生成.  19 美圓匯率同原幣匯率.  20 美圓離岸價自動生成.  21 征稅稅率自動生成.  22 退稅率自動生成,由商品代碼決定.  23 征退稅差額自動生成.  24 應(yīng)退稅額自動生成.  25 出口發(fā)票號為商業(yè)發(fā)票上的發(fā)票號,不能為空.  26 保存/取消/保存并增加.保存則保存該條記錄,保存并增加直接進入下一條記錄的錄入.  27 序號重排對記錄的序號進行重新排列.如果斷號或者重號,則不能進行以后的明細(xì)數(shù)據(jù)申報.  四 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-收齊出口單證明細(xì)錄入-新增.  這一操作是對前期出口但沒有收齊單證的業(yè)務(wù),本期做收齊單證.因為前期出口,已經(jīng)做了出口貨物明細(xì)申報錄入,并且已經(jīng)進行了申報,所以,本期收齊單證是在前期數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進行的工作.  1 根據(jù)收齊的單證,找到對應(yīng)的前期錄入的數(shù)據(jù),點擊修改.  2 所屬期自動生成.  3 序號規(guī)則同出口貨物明細(xì)申報錄入.  4 單證收齊標(biāo)志為bh.可以看出,填上bh后,出口報關(guān)單號和外匯核銷單號欄變?yōu)榭商?  5 出口報關(guān)單號為報關(guān)單上右上角編碼的后9位+00x(通常,一份報關(guān)單會有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報關(guān)單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報關(guān)單號為12位數(shù)字.  6 外匯核銷單號為核銷單上號碼.  7 提示報關(guān)單號與以前報關(guān)單號不符,核銷單號與以前核銷單號不符,確認(rèn)替換.  8 保存.進行下一筆操作.  9 序號重排.對序號進行重新排列.斷號或重號將不能進行后來的明細(xì)數(shù)據(jù)申報.  五 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-生成出口貨物沖減明細(xì).  這一操作是對前期出口但沒有收齊單證,本期做收齊單證但是發(fā)現(xiàn)有錯誤的業(yè)務(wù),進行負(fù)數(shù)沖回和重新錄入的操作.其中錯誤可能包括:對與同一張報關(guān)單  1 出口貨物明細(xì)申報錄入為進料加工但收齊單證時發(fā)現(xiàn)不是進料加工;出口貨物明細(xì)申報錄入不是進料加工但收齊單證時發(fā)現(xiàn)是進料加工.  2 出口貨物明細(xì)申報錄入的商品代碼與收齊單證的商品代碼不一致.  3 出口貨物明細(xì)申報錄入的原幣離岸價與收齊單證的原幣離岸價不一致.  4 出口貨物明細(xì)申報錄入的出口發(fā)票號與收齊單證的出口發(fā)票號不一致.  5 出口貨物明細(xì)申報錄入的筆數(shù)及各筆金額與收齊單證的筆數(shù)及各筆金額不一致.  6 出口貨物明細(xì)申報錄入的各筆順序與收齊單證的各筆順序比一致.  進行出口貨物沖減:  1 對應(yīng)有錯誤的報關(guān)單找到出口貨物明細(xì)申報錄入的數(shù)據(jù),點擊沖減出口,去掉是否先收齊單證再做沖減前面的對號,確定.于是在出口貨物明細(xì)申報錄入的里面會相應(yīng)出現(xiàn)一條記錄,序號為z000.  2 對所有有錯誤的報關(guān)單做完沖減后,退出,進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細(xì)申報錄入,可以看見生成的所有的沖減記錄,序號都是z000.進行序號重排.  3 對應(yīng)做過沖減的報關(guān)單,錄入正確的數(shù)據(jù).注意:此時填入的報關(guān)單號和核銷單號為實際的報關(guān)單號和核銷單號,單證收齊標(biāo)志為空.  六 免抵退稅申報-生成明細(xì)申報數(shù)據(jù).  1 所屬期自動帶出登陸是填如的所屬期,可以修改.確定.  2 若需要在申報之前進行備份,復(fù)選備份當(dāng)前系統(tǒng).確定.  3 填入申報數(shù)據(jù)存放路徑,也可以通過瀏覽按鈕選擇路徑.確定.填入的新的路徑系統(tǒng)會自動創(chuàng)建.  七進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-增值稅申報表項目錄入-增加.對照企業(yè)的增值稅申報表,填入相應(yīng)的數(shù)據(jù).  八進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-免抵退申報匯總表錄入-增加.在空白處單擊,系統(tǒng)會自動生成所有數(shù)據(jù).注意:匯總表中自動生成的任何數(shù)據(jù)不允許手工修改,直接點擊保存.  九免抵退稅申報-生成匯總申報數(shù)據(jù).同免抵退稅申報-生成明細(xì)申報數(shù)據(jù).  十根據(jù)稅務(wù)局的要求,將生成的明細(xì)申報數(shù)據(jù)和匯總申報數(shù)據(jù)報送到稅務(wù)局,進行預(yù)申報.稅務(wù)局會生成疑點信息和單證不齊信息等其他反饋信息,并將信息反饋到企業(yè).  十一企業(yè)得到反饋信息后,進行反饋信息處理-稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入(接受).  十二反饋信息處理-稅務(wù)機關(guān)反饋信息查詢,查詢稅務(wù)機關(guān)反饋的信息,并對信息進行處理.  十三 將最終的數(shù)據(jù)報送到稅務(wù)機關(guān).  十四 免抵退稅申報-打印申報報表.  打印以下報表:  1 出口貨物免、抵、退稅申報明細(xì)表(當(dāng)期出口明細(xì))  2 出口貨物免、抵、退稅申報明細(xì)表(前期單證收齊)  3 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表  4 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表附表(視稅務(wù)機關(guān)要求)  企業(yè)當(dāng)月的申報工作至此結(jié)束.  注:1 以上操作均以生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)6.2版為例.  2 以上操作不含當(dāng)月發(fā)生進料加工業(yè)務(wù).以后會在專門的文章中介紹進料加工業(yè)務(wù)的處理方法和步驟.  3 各地稅務(wù)機關(guān)的要求不同,可能導(dǎo)致以上某些操作步驟不準(zhǔn)確.
文章TAG:出口企業(yè)如何申報出口出口企業(yè)企業(yè)

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