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貴州的國地稅申報(bào)方法是什么意思,國地稅聯(lián)合稅費(fèi)申報(bào)什么意思

來源:整理 時(shí)間:2022-12-02 04:03:19 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,國地稅聯(lián)合稅費(fèi)申報(bào)什么意思

就是說國稅和地稅在一個(gè)申報(bào)系統(tǒng)中申報(bào),報(bào)一次就行了。

國地稅聯(lián)合稅費(fèi)申報(bào)什么意思

2,貴州省地稅怎么申報(bào)

申報(bào)貴州地稅需要打開貴州地稅局的官方網(wǎng)站,點(diǎn)擊網(wǎng)上辦稅;輸入納稅人識(shí)別號(hào)和密碼,點(diǎn)擊登錄,點(diǎn)擊待申報(bào);進(jìn)去后可以看到申報(bào)的項(xiàng)目和品目,可以看到申報(bào)期限,在最后有一個(gè)申報(bào),點(diǎn)擊申報(bào)填寫好數(shù)據(jù)保存申報(bào)。所有的申報(bào)表都填好之后,就需要進(jìn)行付款,點(diǎn)擊首頁中的待繳稅款;然后可以看到稅收項(xiàng)目品目、繳款期限、需要繳納金額等,這些都需要我們認(rèn)真核對(duì),別申報(bào)錯(cuò)誤,核實(shí)之后,我們點(diǎn)擊三方協(xié)議繳稅進(jìn)行扣款,扣款完成就可以了。更多關(guān)于貴州省地稅怎么申報(bào),進(jìn)入:https://m.abcgonglue.com/ask/342f261615838273.html?zd查看更多內(nèi)容

貴州省地稅怎么申報(bào)

3,國地稅申報(bào)的步驟是怎么樣的

網(wǎng)上申報(bào)完以后,帶打印出來的申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表 、稅控IC卡直接到稅務(wù)大廳去,工作人員比對(duì) 后,退回一份,單位留存。

國地稅申報(bào)的步驟是怎么樣的

4,貴州省小規(guī)模納稅人營改增如何申報(bào)國稅地稅分別要申報(bào)哪些稅種

小規(guī)模納稅人營改增可以上辦稅廳申報(bào),也可在家網(wǎng)絡(luò)申報(bào)。國稅地稅分別要申報(bào)的稅種:1、主稅:小規(guī)模納稅人按收入交3%的增值稅。(交國稅)。如果認(rèn)定為增值稅一般納稅人,則應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅金-進(jìn)項(xiàng)稅金。2、附加稅費(fèi)(交地稅) ?。?)城建稅按繳納的增值稅的7%(縣鎮(zhèn)為5%、鄉(xiāng)為1%)繳納; ?。?)教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的3%繳納;(3)地方教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的2%繳納;(4)還有各省按銷售收入計(jì)算的圍提費(fèi)、水利建設(shè)基金等。3、按分配的紅利繳納20%的個(gè)人所得稅。(交地稅)4、按利潤的25%繳納企業(yè)所得稅。(交國稅)5、另外,還有房產(chǎn)稅(原值7折的1.2%)、土地使用稅、印花稅,有車交車船稅等。(交地稅)

5,國稅地稅報(bào)稅流程

在網(wǎng)上申報(bào)后,要根據(jù)企業(yè)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求應(yīng)該反打印出的報(bào)表送給稅務(wù)機(jī)關(guān),因?yàn)樗麄円惨鏅n。增值稅一般納稅人應(yīng)是每月都一樣的。你在網(wǎng)上申報(bào)填的有哪些表就報(bào)哪些表。
你公司(廠)是一般納稅人還是小規(guī)模的?小規(guī)模的只要申報(bào)表就可以了,納稅人你在稅控機(jī)上把整套申報(bào)表打印下來就行了,國稅地稅都是15號(hào)后算過期申報(bào)(會(huì)罰款)。申報(bào)會(huì)你銀行帳戶有錢稅局會(huì)自動(dòng)扣款,你最好打電話到稅局詢問一下,因?yàn)槊總€(gè)地方扣款方法都不一樣的。
先在網(wǎng)上申報(bào),然后打印繳款書,去銀行交款,然后把會(huì)計(jì)報(bào)表和申報(bào)表交到稅務(wù),基本就是這樣 稅務(wù)師事務(wù)所

6,國稅地稅申報(bào)流程及方法

2017年國稅地稅申報(bào)流程及方法   國稅是國家稅務(wù)系統(tǒng),與"地稅"對(duì)稱,是一個(gè)國家實(shí)行分稅制的產(chǎn)物。在發(fā)展社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的過程中,稅收承擔(dān)著組織財(cái)政收入、調(diào)控經(jīng)濟(jì)、調(diào)節(jié)社會(huì)分配的職能。中國每年財(cái)政收入的90%以上來自稅收,其地位和作用越來越重要。你知道國稅地稅申報(bào)流程是怎樣的嗎?下面是我為大家?guī)淼膰惖囟惿陥?bào)流程及方法的知識(shí),歡迎閱讀。   國稅地稅申報(bào)流程及方法   1、地稅申報(bào)的稅金有:營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅。   (1)每月7號(hào)前,申報(bào)個(gè)人所得稅。   (2)每月15號(hào)前,申報(bào)營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。   (3)印花稅,年底時(shí)申報(bào)一次(全年的)。   (4)房產(chǎn)稅、土地使用稅,每年4月15號(hào)前、10月15號(hào)前申報(bào)。但是,各地稅務(wù)要求不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報(bào)。   (5)車船使用稅,每年4月份申報(bào)繳納。各地稅務(wù)要求也不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報(bào)。   (6)如果沒有發(fā)生稅金,也要按時(shí)進(jìn)行零申報(bào)。   (7)納稅申報(bào)方式:網(wǎng)上申報(bào)和上門申報(bào)。如果網(wǎng)上申報(bào),直接登陸當(dāng)?shù)氐囟惥志W(wǎng)站,進(jìn)入納稅申報(bào)系統(tǒng),輸入稅務(wù)代碼、密碼后進(jìn)行申報(bào)就行了。如果是上門申報(bào),填寫納稅申報(bào)表,報(bào)送主管稅務(wù)局就行了。   2、國稅申報(bào)的稅金主要有:增值稅、所得稅。   (1)每月15號(hào)前申報(bào)增值稅。   (2)每季度末下月的15號(hào)前申報(bào)所得稅。   (3)國稅納稅申報(bào)比較復(fù)雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng),一般國稅都要對(duì)申報(bào)單位進(jìn)行培訓(xùn)的。   抄稅報(bào)稅流程:   一、抄稅   [1] 抄稅就是把當(dāng)月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報(bào)稅務(wù)部門讀入他們的電腦以此做為你們單位計(jì)算稅額的依據(jù).一般抄了稅才能報(bào)稅的,而且抄過稅后才能開具下個(gè)月發(fā)票的,就相當(dāng)于是一個(gè)月的開出銷項(xiàng)稅結(jié)清一下。   抄稅和報(bào)稅是兩個(gè)流程,統(tǒng)稱為抄報(bào)稅:   IC卡是購發(fā)票、開發(fā)票和抄稅用的。   1、購發(fā)票時(shí),持IC卡和發(fā)票準(zhǔn)購證去稅務(wù)局辦理,購買回來后,將IC卡插入讀卡器中,讀入到防偽稅控開票軟件中,用以開具發(fā)票時(shí)所用。   2、開發(fā)票時(shí),首先將IC卡插入讀卡器,然后進(jìn)入開票系統(tǒng)中進(jìn)行開具發(fā)票的操作(怎樣開發(fā)票,你一定會(huì)吧?就不詳細(xì)說明了),需要注意的是,電子版的發(fā)票與打印的發(fā)票用紙必須是同一張發(fā)票。   3、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證,如果你單位購貨時(shí)取得了增值稅發(fā)票,月末前持發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局進(jìn)行認(rèn)證。   4、抄稅,月末終了,根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定的抄稅時(shí)限(一般是次月的1-5日),將本月已經(jīng)開具使用的發(fā)票信息抄入到IC卡中,然后打印出紙質(zhì)報(bào)表并加蓋公章,持IC卡和報(bào)表去稅務(wù)局大廳進(jìn)行抄稅。   5、報(bào)稅,待財(cái)務(wù)決算做完后,進(jìn)行納稅申報(bào)表的填寫、審核、報(bào)稅的操作(具體的操作你一定會(huì)吧,這里就不說了),報(bào)完稅后,進(jìn)行申報(bào)表的打印,包括主表和附表。此項(xiàng)的操作,都是在你的機(jī)器中“增值稅一般納稅人納稅申報(bào)電子信息采集系統(tǒng)”軟件中完成的,關(guān)于進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的`填寫可以網(wǎng)上下載,既快又準(zhǔn)確。季度末,將本季度的申報(bào)表主表報(bào)送到稅務(wù)局。   (一)、抄稅是國家通過金稅工程來控制增值稅專用發(fā)票的過程之一。如果企業(yè)是增值稅一般納稅人,且需要開具增值稅專用發(fā)票的,都必須購買稅控電腦,在申請成為暫認(rèn)定一般納稅人后,須到稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的單位購買金稅卡及IC卡(用于開具發(fā)票及抄稅、購買增值稅發(fā)票使用)。就是把上月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報(bào)稅務(wù)部門讀入他們的服務(wù)器,以此做為該單位計(jì)算稅額的依據(jù)。一般是執(zhí)行了抄稅才能報(bào)稅的,而且抄過稅后才能開具本月發(fā)票的。在每月抄稅成功后方可進(jìn)行納稅申報(bào)。   (二)、網(wǎng)上報(bào)稅前仍要抄稅1、網(wǎng)上報(bào)稅是指你從網(wǎng)上填報(bào)單位的納稅信息。2、抄稅(也叫抄報(bào)稅)是指你從本單位的稅控機(jī)上,將本月開具發(fā)票的信息讀到IC卡上,稅務(wù)部門把卡上信息寫入電腦后,與你單位報(bào)稅的信息進(jìn)行核對(duì),以保證申請信息的真實(shí)性。3、核對(duì)相符后,才能申報(bào)。   抄稅常識(shí):   [2]抄稅是國家通過金稅卡工程來控制增值稅專用發(fā)票的一種過程。如果企業(yè)是一般納稅人的需要開具增值稅專用發(fā)票的,都必須購買稅控電腦,申請成為暫認(rèn)定一般納稅人后,須到稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的單位購買金稅卡及IC卡(用于開具發(fā)票及抄稅、買專票使用)。就是把當(dāng)月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報(bào)稅務(wù)部門讀入他們的電腦,以此做為你們單位計(jì)算稅額的依據(jù)。一般抄了稅才能報(bào)稅的,而且抄過稅后才能開具下個(gè)月發(fā)票的,就相當(dāng)于是一個(gè)月的開出銷項(xiàng)稅結(jié)清一下。   ◎→就是每月大約1~5號(hào)到稅務(wù)局去抄稅   ◎→就是把本月防偽稅控開出的銷項(xiàng)發(fā)票到稅務(wù)報(bào)稅   抄稅時(shí)需要帶:   1、IC卡(已在開票系統(tǒng)中寫抄稅)   2、本月的所有的銷項(xiàng)發(fā)票   3、還有最后一張空白的發(fā)票   4、本月開具的負(fù)數(shù)發(fā)票所有的聯(lián)次多要帶去的,還有說是收回的正數(shù)發(fā)票   5、發(fā)票購領(lǐng)卡   抄報(bào)稅日期:   抄稅日期為每月8日以前,增值稅報(bào)稅日期為10日以前,所得稅為15日以前   (一)查詢當(dāng)月開票情況   企業(yè)于每月最后一天必須對(duì)當(dāng)月所開具的發(fā)票情況進(jìn)行檢查,查驗(yàn)所開具的發(fā)票是否正確。是否存在錯(cuò)開發(fā)票、誤作廢(該作廢的未作廢;不該作廢的卻作廢了)等情況,發(fā)現(xiàn)上述情況必須立即處理,必須確保IC卡電子信息同紙介發(fā)票完全一致。   (二)抄稅時(shí)間的規(guī)定   1、企業(yè)應(yīng)在法定的申報(bào)期內(nèi)提前2天辦理抄報(bào)稅手續(xù)。同時(shí)應(yīng)注意在辦理抄報(bào)稅成功后,方可進(jìn)行納稅申報(bào)。   2、無論上月是否購買或開具稅控發(fā)票,企業(yè)都必須在抄報(bào)稅期內(nèi)執(zhí)行“抄稅”操作,并到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)稅,否則企業(yè)下月將無法開具稅控發(fā)票。   3、不到系統(tǒng)規(guī)定的抄稅時(shí)間不得進(jìn)行抄稅操作,否則將影響企業(yè)開具稅控發(fā)票。   4、每月1日零時(shí),系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)行結(jié)帳,無論企業(yè)是否進(jìn)行抄稅,每月1日后開具的稅控發(fā)票都將自動(dòng)記錄在下一個(gè)月。故企業(yè)當(dāng)月作廢的稅控發(fā)票應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行“發(fā)票作廢”,系統(tǒng)一旦結(jié)帳,企業(yè)將無法再將上月開具的稅控發(fā)票作廢。   5、建議企業(yè)每月使用新軟盤生成抄稅軟盤,即抄稅軟盤中僅存儲(chǔ)當(dāng)月抄稅數(shù)據(jù);特別是在跨年度抄稅時(shí)必須使用新軟盤,即該軟盤中不能存在上一年度的抄稅數(shù)據(jù)。同時(shí),在抄稅時(shí)應(yīng)攜帶備份軟盤,并做好殺毒處理,以避免多次跑路。   6、企業(yè)變更、注銷或轉(zhuǎn)戶時(shí)由主管稅務(wù)所通過認(rèn)證子系統(tǒng),將企業(yè)已使用的稅控發(fā)票存根聯(lián)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄;企業(yè)未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務(wù)所按照繳銷發(fā)票程序統(tǒng)一繳銷,企業(yè)不得將庫存未用稅控發(fā)票通過防偽稅控開票子系統(tǒng)進(jìn)行作廢處理。   7、由DOS版開票子系統(tǒng)改為WINDOWS版開票子系統(tǒng)的企業(yè),應(yīng)將上月執(zhí)行抄報(bào)稅操作后用DOS版開票子系統(tǒng)開具的稅控發(fā)票,由主管稅務(wù)所通過認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄,同時(shí)將未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務(wù)所按照繳銷發(fā)票程序統(tǒng)一繳銷,并且不得再用DOS版開票子系統(tǒng)開具稅控發(fā)票。   8、有分開票機(jī)的企業(yè)在抄報(bào)稅時(shí),應(yīng)按先將分開票機(jī)抄報(bào)稅再將主開票機(jī)抄報(bào)稅的順序,并在同一個(gè)抄報(bào)稅窗口辦理。   9、企業(yè)發(fā)生涉稅事項(xiàng)變更時(shí),應(yīng)首先到第三稅務(wù)所辦理有關(guān)變更手續(xù)。然后持《稅務(wù)登記證》副本、《一般納稅人資格證書》或《批復(fù)》、金稅卡、抄報(bào)稅IC卡等資料,于征期內(nèi)到申報(bào)大廳由我局征管科有關(guān)人員及金稅公司技術(shù)人員變更信息。   (三)抄報(bào)稅不成功的處理   企業(yè)報(bào)送的稅控發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)數(shù)據(jù)軟盤和稅控IC卡經(jīng)主管稅務(wù)局核對(duì)后,兩者不一致的,應(yīng)區(qū)別不同情況作如下處理:   1、因企業(yè)硬盤損壞等原因造成軟盤中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)小于稅控IC卡中份數(shù)的,企業(yè)應(yīng)提供當(dāng)月全部稅控發(fā)票存根聯(lián),到主管稅務(wù)所通過認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄。   2 、因企業(yè)更換金稅卡等原因造成軟盤中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)大于稅控IC卡(不含稅控IC卡為零的情況)中份數(shù)的,其軟盤中所含稅控發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)數(shù)據(jù)可讀入報(bào)稅子系統(tǒng),但當(dāng)月必須查明產(chǎn)生此種不一致情況的原因。   3、因企業(yè)計(jì)算機(jī)型號(hào)不匹配造成稅控IC卡中稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)為零的,根據(jù)系統(tǒng)提示可以存入的,將軟盤數(shù)據(jù)存入報(bào)稅系統(tǒng);根據(jù)系統(tǒng)提示不能存入的,企業(yè)應(yīng)持當(dāng)月全部稅控發(fā)票存根聯(lián)到主管稅務(wù)所通過認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄。   4、因企業(yè)軟盤質(zhì)量問題致使無法采集稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)的,企業(yè)應(yīng)重新報(bào)送軟盤。   抄稅流程   抄稅是指開票單位將防偽稅控中開具的增值稅發(fā)票的信息讀入企業(yè)開發(fā)票使用的IC卡中,然后將IC卡帶到國稅局去,讀到他們的電腦系統(tǒng)中.   以便和取得發(fā)票的企業(yè)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅金,記入國稅局計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的信息進(jìn)行全國范圍的發(fā)票比對(duì),防止企業(yè)開具陰陽票、大頭小尾票,并控制企業(yè)的銷售收入。 ;

7,國稅和地稅的申報(bào)方式

網(wǎng)上報(bào)稅,其實(shí)是和手工報(bào)稅沒有什么區(qū)別。只是在電腦上操作少跑一趟銀行罷了。地稅可直接上北京市地稅系統(tǒng),網(wǎng)上申報(bào)有個(gè)界面,把你企業(yè)的計(jì)算機(jī)代碼、密碼一輸,點(diǎn)擊登錄。就打開了你管轄的企業(yè)界面,按要求進(jìn)行填寫。填寫完后,點(diǎn)擊“效驗(yàn)結(jié)果”,如出錯(cuò)時(shí),系統(tǒng)會(huì)顯示錯(cuò)在哪,你該后再效驗(yàn),直到系統(tǒng)顯示“效驗(yàn)成功”后,你點(diǎn)擊申報(bào),系統(tǒng)顯示5分鐘后出結(jié)果,彈出“申報(bào)成功”。再轉(zhuǎn)向繳款界面,選著銀行、申報(bào)表后,點(diǎn)擊在線交付后,出現(xiàn)銀行界面,再無錯(cuò)的情況下,點(diǎn)擊確定交款后,5分鐘顯示交款成功或不成功,如不成功,下次打開潔面后,再點(diǎn)擊交款,切勿點(diǎn)擊申報(bào)后再交款。那樣會(huì)造成重申報(bào),交一次稅欠一次稅的錯(cuò)誤,只能再叫一次,這樣的稅費(fèi)既不能代替下個(gè)月的,更是不退得,會(huì)給企業(yè)帶來巨大的損失。 國稅申報(bào)。每個(gè)企業(yè)都有一個(gè)必備的“國稅納稅人短信息采集軟件”也就是“納稅人端電子申報(bào)納稅軟件”,是個(gè)可移動(dòng)盤,隨時(shí)隨地都可以報(bào),只要有電腦就行,在外省都能操作。具體操作和地稅一樣……
1:企業(yè)建賬,做出資產(chǎn)負(fù)債表,損益表 2:你的經(jīng)營范圍是什么呢?
都要到稅務(wù)局辦理企業(yè)初始化信息、然后安裝到企業(yè)端然后就可以網(wǎng)上報(bào)稅了。

8,地稅國稅申報(bào)流程

1、地稅申報(bào)的稅金有:營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅。(1)每月7號(hào)前,申報(bào)個(gè)人所得稅。(2)每月15號(hào)前,申報(bào)營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。(3)印花稅,年底時(shí)申報(bào)一次(全年的)。(4)房產(chǎn)稅、土地使用稅,每年4月15號(hào)前、10月15號(hào)前申報(bào)。但是,各地稅務(wù)要求不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報(bào)。(5)車船使用稅,每年4月份申報(bào)繳納。各地稅務(wù)要求也不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報(bào)。(6)如果沒有發(fā)生稅金,也要按時(shí)進(jìn)行零申報(bào)。(7)納稅申報(bào)方式:網(wǎng)上申報(bào)和上門申報(bào)。如果網(wǎng)上申報(bào),直接登陸當(dāng)?shù)氐囟惥志W(wǎng)站,進(jìn)入納稅申報(bào)系統(tǒng),輸入稅務(wù)代碼、密碼后進(jìn)行申報(bào)就行了。如果是上門申報(bào),填寫納稅申報(bào)表,報(bào)送主管稅務(wù)局就行了。2、國稅申報(bào)的稅金主要有:增值稅、所得稅。(1)每月15號(hào)前申報(bào)增值稅。(2)每季度末下月的15號(hào)前申報(bào)所得稅。(3)國稅納稅申報(bào)比較復(fù)雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng),一般國稅都要對(duì)申報(bào)單位進(jìn)行培訓(xùn)的。抄稅報(bào)稅流程:抄稅就是把當(dāng)月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報(bào)稅務(wù)部門讀入他們的電腦以此做為你們單位計(jì)算稅額的依據(jù).一般抄了稅才能報(bào)稅的,而且抄過稅后才能開具下個(gè)月發(fā)票的,就相當(dāng)于是一個(gè)月的開出銷項(xiàng)稅結(jié)清一下。抄稅和報(bào)稅是兩個(gè)流程,統(tǒng)稱為抄報(bào)稅:IC卡是購發(fā)票、開發(fā)票和抄稅用的。1、購發(fā)票時(shí),持IC卡和發(fā)票準(zhǔn)購證去稅務(wù)局辦理,購買回來后,將IC卡插入讀卡器中,讀入到防偽稅控開票軟件中,用以開具發(fā)票時(shí)所用。2、開發(fā)票時(shí),首先將IC卡插入讀卡器,然后進(jìn)入開票系統(tǒng)中進(jìn)行開具發(fā)票的操作(怎樣開發(fā)票,你一定會(huì)吧?就不詳細(xì)說明了),需要注意的是,電子版的發(fā)票與打印的發(fā)票用紙必須是同一張發(fā)票。3、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證,如果你單位購貨時(shí)取得了增值稅發(fā)票,月末前持發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局進(jìn)行認(rèn)證。4、抄稅,月末終了,根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定的抄稅時(shí)限(一般是次月的1-5日),將本月已經(jīng)開具使用的發(fā)票信息抄入到IC卡中,然后打印出紙質(zhì)報(bào)表并加蓋公章,持IC卡和報(bào)表去稅務(wù)局大廳進(jìn)行抄稅。5、報(bào)稅,待財(cái)務(wù)決算做完后,進(jìn)行納稅申報(bào)表的填寫、審核、報(bào)稅的操作,報(bào)完稅后,進(jìn)行申報(bào)表的打印,包括主表和附表。此項(xiàng)的操作,都是在機(jī)器中“增值稅一般納稅人納稅申報(bào)電子信息采集系統(tǒng)”軟件中完成的,關(guān)于進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的填寫可以網(wǎng)上下載,既快又準(zhǔn)確。季度末,將本季度的申報(bào)表主表報(bào)送到稅務(wù)局。
一、報(bào)增值稅流程: 1.每月10號(hào)(如果10號(hào)是節(jié)假日,可順延一天)之前到主管稅務(wù)局的征收所去申報(bào)納稅,填增值稅申報(bào)表,申報(bào)表根據(jù)納稅人類型不同也不同:如果是一般納稅人要填一張主表和八張付表;如果是小規(guī)模納稅人只填一張主表和一副付表。 2.增值稅申報(bào)方式有手工申報(bào)、IC卡申報(bào)和網(wǎng)上申報(bào),手工申報(bào)和IC卡申報(bào)都是要到稅務(wù)機(jī)關(guān)來申報(bào),不同是IC卡申報(bào)要先在企業(yè)的電腦里先寫卡,然后在到稅務(wù)所申報(bào)。網(wǎng)上申報(bào)是要在網(wǎng)上下載申報(bào)表,填好后再上傳。每個(gè)企業(yè)的申報(bào)方式都不一樣,如果你不知道你們的申報(bào)方式,可向主管的稅務(wù)機(jī)關(guān)的征收所查詢。 以上是原申報(bào)方式,現(xiàn)在我們用神州浩天的綜合征管軟件就沒有原來那么繁瑣了,只要輸入相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表可以生成并打印出來 二、企業(yè)所得稅的申報(bào) 1、企業(yè)所得稅每季度終了15日前申報(bào)。具體的說就是4月15號(hào)(報(bào)1-3月的)、7月15號(hào)(報(bào)4-6月)、10月15日(報(bào)7-9月)下年1月15日(報(bào)上年10-12)之前申報(bào)繳納企業(yè)所得稅,按季先預(yù)繳企業(yè)所得稅(如果本季度有應(yīng)交所得稅的話)在下年的4月底前對(duì)上一年的企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳。 2、02年1月1日前成立的企業(yè),企業(yè)所得稅在地稅申報(bào),02年1月1日以后新成立的企業(yè),企業(yè)所得稅在國稅申報(bào)。個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不是企業(yè)所得稅的納稅人而是交個(gè)人所得稅。股份制企業(yè)、有限公司(包括新的一人公司)都需要繳納企業(yè)所得稅。 三、稅號(hào)是指稅務(wù)登記證號(hào)碼。它是由技術(shù)監(jiān)督局的組織機(jī)構(gòu)代碼前面加六位的地區(qū)代碼構(gòu)成的。地稅的稅務(wù)登記證號(hào)碼比國稅多三位(后面加了三個(gè)零)。
國稅: 月報(bào),增值稅,資產(chǎn)負(fù)債表,損益表,附報(bào)資料 季報(bào),企業(yè)所得稅 年報(bào),企業(yè)所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表,損益表,現(xiàn)金流量表 地稅:月報(bào),綜合報(bào)表一,個(gè)人所得稅 季報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表,損益表國稅 ic稅控卡(要抄好稅再去哦!不然還要跑一次呢?。?u盤(做增值稅申報(bào)軟件時(shí)不是要有一個(gè)數(shù)據(jù)上傳--介質(zhì)申報(bào)么?用來存那個(gè)的) 打印好的報(bào)表(做增值稅申報(bào)時(shí)最后一項(xiàng)-查詢打印,增值稅總表3張、附表一、附表二、附表三、附表四各一張;當(dāng)然自己要各打一份備查) 下面是有的地方要有的地方不用的 購票本 本月所有銷售發(fā)票(作廢的也要) 上月最后一張銷售發(fā)票和下一張空票(比如你這個(gè)月開到00162309,那下一張空票就是00162310) 地稅 .填申報(bào)表 印花稅,城建稅。教育附加和土地使用稅== 蓋公章,拿到地稅去, 教育附加如果多的話要交現(xiàn)金 記得 要帶¥小規(guī)模的簡單一些,只需要報(bào)個(gè)申報(bào)表就可以了。一般納稅人的要復(fù)雜點(diǎn),正常程序是先抄稅,再申報(bào),最后到稅務(wù)局報(bào)稅,一般情況是10號(hào)之前,五一和十一延期7天國稅:每月必須要報(bào)的表就是主表,表一(銷項(xiàng)情況),表二(進(jìn)項(xiàng)情況),資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,附報(bào)資料表,這些表格都是每月必報(bào)的。 地稅:個(gè)人所得稅表,營業(yè)稅表,印花稅表(目前我們公司只涉及這三個(gè)稅種),每一個(gè)季度還要申報(bào)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤表。月底把帳軋完后,次月的1到10號(hào)必須要進(jìn)行申報(bào)(如最后一天遇節(jié)假日可順延). 如果是網(wǎng)上申報(bào),做好納稅申報(bào)表包括主表(也就是增值稅申報(bào)表),附表一(銷售情況明細(xì)),附表二(進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)),附表三(增值稅專用發(fā)票申報(bào)抵扣明細(xì)),還有資產(chǎn)負(fù)債表和損益表就可以進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)了;如果不是網(wǎng)上申報(bào),就要帶上以上的資料到國稅大廳去申報(bào). 地稅相對(duì)要簡單一些,根據(jù)增值稅來報(bào)城建稅(增值稅的7%),教育附加(增值稅的3%),堤坊(增值稅的2%),還有教育發(fā)展稅(銷售收入的千分之一).如果有其它業(yè)務(wù)收入還需報(bào)營業(yè)稅(其它業(yè)務(wù)收入的5%),相應(yīng)的還有營業(yè)稅的附加,即:城建稅(營業(yè)稅的7%),教育附加(營業(yè)稅的3%),堤坊(營業(yè)稅的2%),還有教育發(fā)展稅(其它業(yè)務(wù)收入的千分之一).然后也要有資產(chǎn)負(fù)債表及損益表.到地稅申報(bào)大廳里申報(bào)即可.
文章TAG:貴州的國地稅申報(bào)方法是什么意思貴州國地地稅

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