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為什么要年度匯算清繳,為什么年底要進行企業(yè)所得匯算清繳

來源:整理 時間:2022-12-10 01:12:29 編輯:金融知識 手機版

1,為什么年底要進行企業(yè)所得匯算清繳

是為了檢查企業(yè)所得稅叫的是否預繳的正確,有沒有多交或者少繳,以便做到多退少補。會算的方法有兩個階段,第一階段也就是4月底以前有企業(yè)自匯,第二階段也就是5月1日以后,由稅務機關(guān)對企業(yè)檢查。
這么了解還問什么?

為什么年底要進行企業(yè)所得匯算清繳

2,所得稅匯算清繳是咋回事

所得稅匯算清繳,其實就是上年度所得稅清算的一個過程。每年4月30日前需向稅務機關(guān)提交.有一個專門匯算表格,根據(jù)會計準則和稅務規(guī)定,把該調(diào)整增加的增加,該減少的減少。
所得稅匯算清繳是一種稅務的概念,會計上對于所得稅相關(guān)業(yè)務的處理按照所得稅準則處理。匯算清繳時,按照會計和稅務對資產(chǎn)、收入、費用等項目進行差異調(diào)整,填報在附表中,據(jù)此申報所得稅,不需要進行賬務處理。

所得稅匯算清繳是咋回事

3,為何要進行匯算清繳

因為會計和稅收規(guī)定有很多差異,預繳時可以按會計方法計算的利潤進行預繳,年度終了應按稅法規(guī)定進行納稅調(diào)整。比方說。會計上職工福利費可以按實際發(fā)生額計入成本,但稅法規(guī)定只能按合理工資的14%范圍內(nèi)扣除,如果會計確認職工福利費超過14%的比例就要進行所得稅調(diào)整,而預繳時不考慮這些。年終匯算時一起分析調(diào)整處理。
核定征收的企業(yè)不需要進行匯算清繳,查賬征收企業(yè)才要進行匯算清繳。

為何要進行匯算清繳

4,企業(yè)所得稅為什么年度才匯算清繳為什么不個月叫一次

神馬不個月叫一次?無解!
所得稅都是一年繳的,平時每個季度繳的所得稅,都是預繳
季度是預繳,年終結(jié)束后在次年的5月31日以前匯算清繳。季度預繳只是根據(jù)賬面利潤繳納,匯算清繳時根據(jù)稅法的規(guī)定,對會計準則與稅法之間的差異進行納稅調(diào)整,匯算清繳全年應繳納的所得稅額,扣除季度預繳的稅款,多退少補。
申報年度帳務處理完后,匯算清繳工作簡要概述如下:1、檢查帳務:檢查申報年度全年帳務,另據(jù)權(quán)責發(fā)生制原則,檢查已發(fā)生但單證未到帳務;2、做好納稅調(diào)整工作(此處據(jù)企業(yè)實際情況處理),確定好申報年度應納所得稅;3、整理好年度所得稅申報所需要的相關(guān)企業(yè)報表及相關(guān)說明資料;4、須附稅務師事務所年度所得稅審計報告的,年度所得稅申報前做好審計報告;5、調(diào)劑好相關(guān)納稅款,做好網(wǎng)絡申報或辦稅大廳申報工作,備好年度所得稅申報表,附帶相關(guān)企業(yè)報表及相關(guān)說明資料,報關(guān)主管稅務機關(guān)。

5,為什么年底要進行企業(yè)所得匯算清繳

是為了檢查企業(yè)所得稅叫的是否預繳的正確,有沒有多交或者少繳,以便做到多退少補。會算的方法有兩個階段,第一階段也就是4月底以前有企業(yè)自匯,第二階段也就是5月1日以后,由稅務機關(guān)對企業(yè)檢查。
補充: 一、匯算清繳,企業(yè)所得稅是按年計征,按季預繳,年度匯算清繳。匯算清繳的期限是年后4個月內(nèi),這是給企業(yè)一個全面自查自核的機會,也最后一次的調(diào)整機會,該提的提足,不該進成本費用的全部剔除,確保不繳冤枉稅(多繳),減少少繳稅的風險(偷稅)。二、匯算清繳是納稅調(diào)整,不需要作會計處理的,通過調(diào)整增加應納稅所得額征收企業(yè)所得稅,只是減少了可供企業(yè)稅后分配的利潤。三、清繳中應該把握的幾個方向:1、收入方面:主要是核查該入帳的是否全部入帳,特別是往來款項是否還存在該確認為收入而沒有入帳。2、成本方面:主要是成本結(jié)轉(zhuǎn)與收入是否匹配,是否有多結(jié)轉(zhuǎn)的情況存在。3、費用方面:主要是計提項目是否符合規(guī)定,是否有多提情況存在(特別是與工資有關(guān)的項目);列支渠道是否正確(特別是與福利費項目有關(guān)的);按實扣除項目是否計算正確(特別是招待費、廣告費項目);4、繳稅方面:除主稅種要核查外,還有其他的小稅種是否都已按規(guī)定繳納,如房產(chǎn)稅、車船使用稅、印花稅、土地使用稅等等。

6,關(guān)于企業(yè)所得稅核定征收年終匯算清繳是什么意思

匯算清繳是指納稅人在納稅年度終了后規(guī)定時期內(nèi),依照稅收法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)企業(yè)所得稅的規(guī)定,自行計算全年應納稅所得額和應納所得稅額,根據(jù)月度或季度預繳的所得稅數(shù)額,確定該年度應補或者應退稅額,并填寫年度企業(yè)所得稅納稅申報表,向主管稅務機關(guān)辦理年度企業(yè)所得稅納稅申報、提供稅務機關(guān)要求提供的有關(guān)資料、結(jié)清全年企業(yè)所得稅稅款的行為。按照《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條規(guī)定:企業(yè)應當自年度終了之日起五個月內(nèi),向稅務機關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應繳應退稅款。不管查賬征收還是核定征收,都必須依法匯算清繳。
我就不給你粘貼網(wǎng)上那些大段文字,看起來麻煩還不好理解。給你簡單的講一下,就是你在下一年度的5月30日以前,將上一個年度的企業(yè)整體的所得稅,做一個匯總清算。什么意思呢,因為企業(yè)所得稅是季報,這個你肯定懂。一個企業(yè),有可能第一季度盈利,第二季度,第三季度都虧損,第四季度又盈利了。在第一和第四季度,這兩個盈利的季度,你都需要繳納企業(yè)所得稅,匯總清繳的目的就是在下一個年度5個月內(nèi),你把上一個年度,企業(yè)總體做一個判斷,就是一到四季度整體來看,你應該交多少企業(yè)所得稅,你目前是已經(jīng)交夠了,還是不夠,多退少補,當然里面也涉及到一些納稅調(diào)整,什么稅前抵扣,以前年度虧損之類的。不過,大體意思就是這樣。希望能幫到你

7,年度的會計匯算清繳是什么

年度的會計匯算清繳是指企業(yè)所得稅匯算清繳。是指納稅人在納稅年度終了后規(guī)定時期內(nèi),依照稅收法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)企業(yè)所得稅的規(guī)定,自行計算全年應納稅所得額和應納所得稅額,根據(jù)月度或季度預繳的所得稅數(shù)額,確定該年度應補或者應退稅額,并填寫年度企業(yè)所得稅納稅申報表,向主管稅務機關(guān)辦理年度企業(yè)所得稅納稅申報、提供稅務機關(guān)要求提供的有關(guān)資料、結(jié)清全年企業(yè)所得稅稅款的行為。 《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條規(guī)定:企業(yè)應當自年度終了之日起五個月內(nèi),向稅務機關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應繳應退稅款。 企業(yè)所得稅的征收對象:企業(yè)所得稅的征收對象是指企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營所得、其他所得和清算所得。
根據(jù)《企業(yè)所得稅暫行條例》及其實施細則我國對所得稅采取按年計算,分月或者分季預繳的,年終再進行清繳的方式征收。所謂所得稅“匯算清繳”,是指所得稅的納稅人以會計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),將財務會計處理與稅收法律法規(guī)規(guī)定不一致的地方按照稅收法律法規(guī)的規(guī)定進行納稅調(diào)整,將會計所得調(diào)整為應納稅所得,套用適用稅率計算得出年度應納稅額,與年度內(nèi)已預繳稅額相比較后的差額,確定應補或應退稅款,并在在稅法規(guī)定的申報期內(nèi)向稅務機關(guān)提交會計決算報表和企業(yè)所得稅年度納稅申報表以及稅務機關(guān)要求報送的其他資料,經(jīng)稅務機關(guān)審核后,辦理結(jié)清稅款手續(xù)。企業(yè)所得稅匯算清繳工作應以企業(yè)會計核算為基礎(chǔ),以稅收法規(guī)為依據(jù)。
給你說通俗點,企業(yè)所得稅是一年交一次,一年清算一次,但國家稅法規(guī)定必須每季度先預交,(至于為什么這樣規(guī)定,我先不做解釋)。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中,會計處理和稅務處理是有區(qū)別的,也許會計核算中暫時不用作銷售的,在稅務處理時就要做銷售,匯算清繳其中一個作用就是按稅法的要求進行調(diào)整。稅務機關(guān)先通知你自己進行對本企業(yè)的帳務根據(jù)稅法進行調(diào)整,然后交稅務機關(guān)審核,稅務機關(guān)審核后會給你一個匯算清繳報告書。稅務機關(guān)審核的就是看你該調(diào)增的項目調(diào)沒有,如果沒有,可能會進行處罰。簡單解釋了一下,不知道你是否看明白了。
文章TAG:為什么要年度匯算清繳為什么什么年度

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