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稅局更正申報(bào)需要什么資料,所得稅申報(bào)成功后到稅局修改需要帶什么資料

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-13 15:19:07 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,所得稅申報(bào)成功后到稅局修改需要帶什么資料

如果是小的錯(cuò)誤,影響不大,可在下個(gè)月調(diào)整.如果影響大的話(huà),就帶上改正后的紙質(zhì)申報(bào)表加上修改后的財(cái)務(wù)報(bào)表去前臺(tái)那邊辦理重新申報(bào),最好打個(gè)報(bào)告,說(shuō)明下是什么原因?qū)е洛e(cuò)誤的.
只需帶上改過(guò)后的紙質(zhì)申報(bào)表就行了,但必須在申報(bào)期結(jié)束前哈再看看別人怎么說(shuō)的。

所得稅申報(bào)成功后到稅局修改需要帶什么資料

2,稅后如何更改報(bào)稅申報(bào)表內(nèi)容

先去稅務(wù)局讓稅務(wù)局作廢,回來(lái)后在電子納稅申報(bào)中作廢,然后重新報(bào)就可以了
你好!本期:申報(bào)成功,未清繳稅款,可以向稅局申請(qǐng)撤銷(xiāo)本次的申報(bào),然后改正后再上傳。 非本期:打報(bào)告向稅局說(shuō)明且填寫(xiě)相關(guān)表格申請(qǐng),審批后,調(diào)整報(bào)表。希望對(duì)你有所幫助,望采納。
申報(bào)成功后還能改嗎???

稅后如何更改報(bào)稅申報(bào)表內(nèi)容

3,到地稅局變更需要提供什么材料

涉及個(gè)人變更稅務(wù)登記證件上內(nèi)容,包括納稅人名稱(chēng)、法定代表人,應(yīng)當(dāng)自工商行政管理機(jī)關(guān)辦理變更登記或自有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)或者宣布變更之日起三十日內(nèi),持下列證件、證明、資料到原稅務(wù)登記機(jī)關(guān)申報(bào)辦理變更稅務(wù)登記: (1)在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)或稅務(wù)登記受理處領(lǐng)取并按照規(guī)定填寫(xiě)好的《變更稅務(wù)登記申請(qǐng)表》; (2)工商執(zhí)照或其他核準(zhǔn)執(zhí)業(yè)的證件; (3)納稅人變更登記內(nèi)容的決議及有關(guān)證明文件; (4)稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)放的原稅務(wù)登記證件正副本; (5)變更后的組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件; (6) 新的法人身份證復(fù)印件; (7) 變更工商時(shí)的章程、股東會(huì)決議等等文件的復(fù)印件; (8)租賃合同以及房產(chǎn)證復(fù)印件。 (9)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的其他有關(guān)證件、證明、資料。
只需提供新開(kāi)戶(hù)證明和賬號(hào),然后重新簽訂稅務(wù)、開(kāi)戶(hù)行、納稅人三方扣稅協(xié)議即可。

到地稅局變更需要提供什么材料

4,變更稅局需要哪些資料

根據(jù)《稅務(wù)登記管理辦法》第19條的規(guī)定:納稅人已在工商行政管理機(jī)關(guān)辦理變更登記的,應(yīng)當(dāng)自工商行政管理機(jī)關(guān)變更登記之日起30日內(nèi),向原稅務(wù)登記機(jī)關(guān)如實(shí)提供下列證件、資料,申報(bào)辦理變更稅務(wù)登記:   (一)工商登記變更表及工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照;  ?。ǘ┘{稅人變更登記內(nèi)容的有關(guān)證明文件;  ?。ㄈ┒悇?wù)機(jī)關(guān)發(fā)放的原稅務(wù)登記證件(登記證正、副本和登記表等);  ?。ㄋ模┢渌嘘P(guān)資料。   根據(jù)《稅務(wù)登記管理辦法》第20條的規(guī)定:納稅人按照規(guī)定不需要在工商行政管理機(jī)關(guān)辦理變更登記,或者其變更登記的內(nèi)容與工商登記內(nèi)容無(wú)關(guān)的,應(yīng)當(dāng)自稅務(wù)登記內(nèi)容實(shí)際發(fā)生變化之日起30日內(nèi),或者自有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)或者宣布變更之日起30日內(nèi),持下列證件到原稅務(wù)登記機(jī)關(guān)申報(bào)辦理變更稅務(wù)登記:  ?。ㄒ唬┘{稅人變更登記內(nèi)容的有關(guān)證明文件;  ?。ǘ┒悇?wù)機(jī)關(guān)發(fā)放的原稅務(wù)登記證件(登記證正、副本和稅務(wù)登記表等);  ?。ㄈ┢渌嘘P(guān)資料。   有關(guān)具體辦理程序方面的事宜請(qǐng)直接向您的主管或所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢(xún)。

5,到國(guó)稅地稅局辦理變更需要帶什么資料

到國(guó)稅、地稅局辦理稅務(wù)登記變更需要帶以下資料:1. 加蓋公章的《變更稅務(wù)登記表》一式兩份;如屬跨區(qū)地址變更的需要填寫(xiě)一式三份《變更稅務(wù)登記表》;2. 變更后的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)變更文件)及復(fù)印件一份;3. 原地方稅務(wù)登記證正本、副本;4. 提供新地址的房地產(chǎn)權(quán)屬證明文件(房產(chǎn)證、租賃合同或預(yù)售房發(fā)票、宅基地使用證、產(chǎn)權(quán)人證明等)及復(fù)印件;5. 如跨區(qū)變更地址的,還需由遷出地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在《變更稅務(wù)登記表》加具意見(jiàn),并加蓋業(yè)務(wù)公章。
要分別去國(guó)地稅辦理變更手續(xù)。 帶變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(復(fù)印件及蓋公章) 原國(guó)稅、地稅正副本 公章 租賃合同 如果是跨區(qū)變更,還需出具查帳報(bào)告
各稅務(wù)局不同,建議打當(dāng)?shù)囟悇?wù)局詳細(xì)了解。
你是北京的嗎是辦理同區(qū)的還是跨區(qū)的還是同區(qū)不同所的那得查賬了.你把自開(kāi)業(yè)以來(lái)的近三年的賬,證,申報(bào)表,原稅務(wù)登記證,新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,原有的租房的合同房租發(fā)票,新房租合同新的房租發(fā)票,
*稅務(wù)登記變更內(nèi)容與工商行政管理部門(mén)登記變更內(nèi)容一致的應(yīng)提交: 1.工商執(zhí)照及工商變更登記復(fù)印件; 2.納稅人變更登記內(nèi)容的決議及有關(guān)證明文件; 3.主管稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)放的原稅務(wù)登記證件(稅務(wù)登記證正、副本和稅務(wù)登記表等); 4主管稅務(wù)機(jī)關(guān)需要的其他資料。 *變更稅務(wù)登記內(nèi)容與工商行政管理部門(mén)等級(jí)內(nèi)容無(wú)關(guān)的應(yīng)提交: 1.納稅人變更登記內(nèi)容的決議及有關(guān)證明、資料; 2.主管稅務(wù)機(jī)關(guān)需要的其他資料。 *涉及稅種、稅目、稅率變化,納稅人應(yīng)重新填寫(xiě)稅種登記表,報(bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)重新核定。 *填寫(xiě)稅務(wù)登記變更表。

6,一般納稅人轉(zhuǎn)正申請(qǐng)需要哪些資料啊

1、 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告 2、 增值稅一般納稅人轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表 3、 企業(yè)書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告 4、 經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的企業(yè)滿(mǎn)認(rèn)定期的財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)印件 5、 應(yīng)交增值稅明細(xì)賬復(fù)印件 6、 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅評(píng)估結(jié)論 7、 企業(yè)申請(qǐng)?jiān)鲋刀愐话慵{稅人約談工作底稿 8、 企業(yè)申請(qǐng)?jiān)鲋刀愐话慵{稅人實(shí)地查驗(yàn)情況表 9、 認(rèn)定首月企業(yè)第二次領(lǐng)購(gòu)發(fā)票前主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的實(shí)地查驗(yàn)報(bào)告 10、企業(yè)領(lǐng)購(gòu)發(fā)票后一個(gè)月內(nèi)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)的實(shí)地檢查報(bào)告 11、其他有關(guān)證件和資料
(一)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證副本; (二)法人代表、辦稅人的身份證明(包括身份證原件及復(fù)印件、護(hù)照原件及復(fù)印件等)。 (三)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地資料,如房產(chǎn)證或租賃合同協(xié)議。 (四)分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng)認(rèn)定時(shí),應(yīng)同時(shí)提供總機(jī)構(gòu)增值稅一般納稅人認(rèn)定通知書(shū),以及總機(jī)構(gòu)確認(rèn)其為統(tǒng)一核算的分支機(jī)構(gòu)的證明材料。 (五)具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)、從事鹽業(yè)批發(fā)的企業(yè)還應(yīng)提供有關(guān)部門(mén)的出具的批準(zhǔn)其可從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)或鹽業(yè)批發(fā)業(yè)務(wù)的證明材料。 (六)主管?chē)?guó)稅機(jī)關(guān)要求提供的其他資料。 一般納稅人申請(qǐng)轉(zhuǎn)正需要的資料:企業(yè)申請(qǐng)辦理正式認(rèn)定手續(xù),須填報(bào)《增值稅一般納稅人申請(qǐng)認(rèn)定表》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《認(rèn)定表》),連同下列資料一起報(bào)送主管征收管理分局: (一)申請(qǐng)書(shū),說(shuō)明申請(qǐng)理由及臨時(shí)認(rèn)定期間的專(zhuān)用發(fā)票的管理、使用及納稅情況(原件); (二)最近一期固定資產(chǎn)目錄及原值(復(fù)印件); (三)最近一期資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表(或現(xiàn)金流量表)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收支明細(xì)表等(復(fù)印件); (四)辦稅員的身份證或護(hù)照、會(huì)計(jì)資格證書(shū)等(變動(dòng)辦稅員的單位提供),稅控企業(yè)還需提供稅控裝置操作員身份證(護(hù)照、稅控機(jī)上崗證等)(復(fù)印件); (五)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的其它資料。
.1.納稅人書(shū)面申請(qǐng)(含企業(yè)概述、生產(chǎn)規(guī)模、財(cái)務(wù)制度);2.稅務(wù)登記證副本復(fù)印件(加蓋有一般納稅人條形章);3.租賃房屋租賃協(xié)議書(shū)、房屋產(chǎn)權(quán)證明復(fù)印件;4上期財(cái)務(wù)報(bào)表,納稅申報(bào)表;5.會(huì)計(jì)身份證、會(huì)計(jì)證復(fù)印件;7.開(kāi)戶(hù)行許可證復(fù)印件;8.一般納稅人認(rèn)定通知書(shū)復(fù)印件;9.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)合同章程協(xié)議(公司章程、生產(chǎn)銷(xiāo)售合同)。
在輔導(dǎo)期最后一個(gè)月申報(bào)完畢后,向主管稅務(wù)局提出劃轉(zhuǎn)正式一般納稅人申請(qǐng)(需要到稅務(wù)局填寫(xiě)相關(guān)申請(qǐng)表)。主管稅管員在接到報(bào)件后安排時(shí)間(不得超過(guò)20個(gè)工作日)到企業(yè)實(shí)地查驗(yàn),需要與法人、出資人、財(cái)務(wù)主管、銷(xiāo)售主管等約談,核實(shí)企業(yè)的銷(xiāo)售收入、進(jìn)銷(xiāo)貨合同、稅負(fù)率、發(fā)票使用情況、庫(kù)存商品等,達(dá)到一般納稅人規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,同意該單位劃轉(zhuǎn)為正式一般納稅人。
1.制作一般納稅人轉(zhuǎn)正申請(qǐng)報(bào)告 2.[暫認(rèn)定增值稅一般納稅人期滿(mǎn)資格 審查表] 3.[增值稅一般納稅人增值稅結(jié)算表]
先到稅局大廳領(lǐng)轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表,當(dāng)場(chǎng)填好了蓋好章就交回給大廳。大廳就會(huì)開(kāi)張受理單給你,上面會(huì)注明時(shí)間一個(gè)月后讓你去領(lǐng)的。很簡(jiǎn)單,到時(shí)你們公司的稅務(wù)專(zhuān)管員會(huì)自動(dòng)找你們的,那就怎么都解決了,記得要請(qǐng)專(zhuān)管員吃個(gè)飯。

7,增值稅申報(bào)表如何更正

在同一所屬期內(nèi),納稅人提交申報(bào)后才發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)充申報(bào)或申報(bào)錯(cuò)誤需要進(jìn)行更正的。若未清繳,可通過(guò)申報(bào)表作廢功能作廢原有申報(bào),再進(jìn)行重新申報(bào);若已清繳,納稅人可通過(guò)申報(bào)錯(cuò)誤更正功能進(jìn)行更正。申報(bào)錯(cuò)誤更正后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)前后申報(bào)信息判斷應(yīng)補(bǔ)退金額:1、是應(yīng)補(bǔ)退金額為正,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)補(bǔ)差額稅款,納稅人在繳款期限內(nèi)通過(guò)繳款功能補(bǔ)交稅款即可,但如果超過(guò)繳款期限,則需要到大廳繳款;2、是應(yīng)補(bǔ)退金額為負(fù),即出現(xiàn)多繳稅款情況,則請(qǐng)納稅人到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理退抵稅流程;3、是應(yīng)補(bǔ)退金額為零,則系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行應(yīng)征數(shù)據(jù)調(diào)整,納稅人不需補(bǔ)交稅款或辦理退抵稅流程。一、申報(bào)期內(nèi)1、申報(bào)成功尚未繳款的,可以在網(wǎng)上直接作廢;2、申報(bào)失敗的,無(wú)需作廢,直接重新申報(bào)即可;3、申報(bào)成功已經(jīng)繳款的,無(wú)法在網(wǎng)上作廢,只能做更正申報(bào);二、申報(bào)期過(guò)后1、申報(bào)成功的,無(wú)論繳款與否,都無(wú)法在網(wǎng)上作廢,只能做更正申報(bào);2、按次申報(bào)的KJ類(lèi)代扣代繳申報(bào)表,如果沒(méi)有繳款,可以在網(wǎng)上作廢;擴(kuò)展資料一般來(lái)說(shuō),你更正的是那個(gè)月的申報(bào)表,數(shù)據(jù)只改那個(gè)月的,其他期間的數(shù)據(jù)不會(huì)同步修改你主要確保報(bào)的應(yīng)交實(shí)繳金額沒(méi)錯(cuò)就行,別的一般問(wèn)題不大,不用糾結(jié),就算稅務(wù)局真問(wèn)起來(lái)就說(shuō)填錯(cuò)了就行——最重要的稅沒(méi)少交就行。不過(guò),對(duì)于增值稅申報(bào)表更正改進(jìn)項(xiàng),其操作流程如下:1、申請(qǐng)撤銷(xiāo)申報(bào);2、重新申報(bào)。網(wǎng)上申報(bào)只要已經(jīng)上傳了數(shù)據(jù),自己就無(wú)法再進(jìn)行修改,可以去稅務(wù)大廳辦理更正申報(bào)數(shù)據(jù)的手續(xù)。財(cái)務(wù)報(bào)表是報(bào)稅資料的輔助報(bào)表,分別申報(bào)不同的稅種,財(cái)務(wù)報(bào)表也是跟隨進(jìn)行報(bào)送的。參考資料來(lái)源:搜狗百科-納稅申報(bào)
網(wǎng)上申報(bào)只要已經(jīng)上傳了數(shù)據(jù),自己就無(wú)法再進(jìn)行修改,可以去稅務(wù)大廳辦理更正申報(bào)數(shù)據(jù)的手續(xù)。財(cái)務(wù)報(bào)表是報(bào)稅資料的輔助報(bào)表,分別申報(bào)不同的稅種,財(cái)務(wù)報(bào)表也是跟隨進(jìn)行報(bào)送的。企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填錯(cuò)可以修改,一般主管稅務(wù)機(jī)關(guān)允許2-3次修改。 操作步驟是:1、申請(qǐng)撤銷(xiāo)申報(bào);2、重新申報(bào)。 企業(yè)所得稅年度申報(bào)表由一個(gè)主表、十多個(gè)附表組成,所以具體填寫(xiě)內(nèi)容較多。
更正方法:  增值稅申報(bào)有誤的處理】一般納稅人申報(bào)有誤,且未進(jìn)行下一期申報(bào)的,應(yīng)刪除申報(bào)軟件中錯(cuò)誤的申報(bào)表,重新制作正確的申報(bào)表,到辦稅廳申請(qǐng)更正申報(bào)。小規(guī)模納稅人申報(bào)有誤,需重新填寫(xiě)正確的申報(bào)表,到辦稅廳進(jìn)行更正申報(bào)?! ?、【一般納稅人申報(bào)有誤的處理——更正申報(bào)】  一般納稅人增值稅申報(bào)有誤,暫且通過(guò)更正申報(bào)的方式進(jìn)行處理:一般納稅人申報(bào)有誤,且未進(jìn)行下一期申報(bào)的,應(yīng)刪除電子申報(bào)軟件中錯(cuò)誤的申報(bào)表,重新制作正確的申報(bào)表后,攜帶蓋公章的紙質(zhì)申請(qǐng)表(包括所有附表)、《納稅申報(bào)表情況說(shuō)明》以及電子申報(bào)數(shù)據(jù),到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳申請(qǐng)更正申報(bào)?! ?、【小規(guī)模納稅人申報(bào)有誤的處理——更正申報(bào)】  小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)有誤,需要重新填寫(xiě)正確的申報(bào)表,到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)服務(wù)廳進(jìn)行更正申報(bào)。
一、網(wǎng)上申報(bào)只要已經(jīng)上傳了數(shù)據(jù),自己就無(wú)法再進(jìn)行修改,可以去稅務(wù)大廳辦理更正申報(bào)數(shù)據(jù)的手續(xù)。財(cái)務(wù)報(bào)表是報(bào)稅資料的輔助報(bào)表,分別申報(bào)不同的稅種,財(cái)務(wù)報(bào)表也是跟隨進(jìn)行報(bào)送的。企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填錯(cuò)可以修改,一般主管稅務(wù)機(jī)關(guān)允許2-3次修改。 操作步驟是:1、申請(qǐng)撤銷(xiāo)申報(bào);2、重新申報(bào)。 企業(yè)所得稅年度申報(bào)表由一個(gè)主表、十多個(gè)附表組成,所以具體填寫(xiě)內(nèi)容較多。二、在同一所屬期內(nèi),納稅人提交申報(bào)后才發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)充申報(bào)或申報(bào)錯(cuò)誤需要進(jìn)行更正的。若未清繳,可通過(guò)申報(bào)表作廢功能作廢原有申報(bào),再進(jìn)行重新申報(bào);若已清繳,納稅人可通過(guò)申報(bào)錯(cuò)誤更正功能進(jìn)行更正。申報(bào)錯(cuò)誤更正后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)前后申報(bào)信息判斷應(yīng)補(bǔ)退金額:1、是應(yīng)補(bǔ)退金額為正,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)補(bǔ)差額稅款,納稅人在繳款期限內(nèi)通過(guò)繳款功能補(bǔ)交稅款即可,但如果超過(guò)繳款期限,則需要到大廳繳款;2、是應(yīng)補(bǔ)退金額為負(fù),即出現(xiàn)多繳稅款情況,則請(qǐng)納稅人到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理退抵稅流程;3、是應(yīng)補(bǔ)退金額為零,則系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行應(yīng)征數(shù)據(jù)調(diào)整,納稅人不需補(bǔ)交稅款或辦理退抵稅流程。擴(kuò)展資料:1、本申報(bào)表適用于增值稅一般納稅人填報(bào)。增值稅A類(lèi)企業(yè)使用淺綠色申報(bào)表,B類(lèi)企業(yè)使用米黃色申報(bào)表。增值稅一般納稅人按簡(jiǎn)易辦法依照6%征收率繳納增值稅的貨物,也使用本表。2、本表“經(jīng)濟(jì)類(lèi)型”欄,按制造業(yè)、采掘業(yè)、電力、煤氣、供水及商業(yè)分別填寫(xiě)。3、本表“本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額”中的有關(guān)欄次,接下列要求填寫(xiě):(1)特區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)如有“一般銷(xiāo)售”、“地產(chǎn)地銷(xiāo)”、“免稅銷(xiāo)售”情況的應(yīng)分別填列,除特區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)以外的其它企業(yè),不得填報(bào)“地產(chǎn)地銷(xiāo)”欄,所有企業(yè)如有“出口貨物”情況的都須申報(bào)。煙、酒、礦物油地產(chǎn)地銷(xiāo)減半征收的,將銷(xiāo)售額一半記入“一般銷(xiāo)售”、一半記入“地產(chǎn)地銷(xiāo)”,分別按其適用稅率計(jì)算銷(xiāo)售稅額。(2)“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱(chēng)”,按國(guó)家稅務(wù)總局計(jì)會(huì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的分類(lèi)口徑及不同的適用稅率分別填列。對(duì)一些生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)品種較多的企業(yè),如果一張申報(bào)表貨物名稱(chēng)填寫(xiě)不下的,可以按不同的稅率匯總名稱(chēng)填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表,對(duì)匯總填報(bào)申報(bào)表的,必須附有銷(xiāo)貨方填開(kāi)的按國(guó)家稅務(wù)總局計(jì)會(huì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的分類(lèi)口徑及不同的稅率分別填列“貨物”清單。(3)“應(yīng)稅銷(xiāo)售額”的填寫(xiě)口徑,為增值稅的計(jì)稅銷(xiāo)售額。如企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算不作銷(xiāo)售的而按稅法規(guī)定應(yīng)征稅的價(jià)外費(fèi)用,也應(yīng)填入“應(yīng)稅銷(xiāo)售額“中。(4)“稅率”按所銷(xiāo)售的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)的適用稅率填寫(xiě),一般納稅人按簡(jiǎn)易辦法征稅的貨物,該欄按6%的征收率填寫(xiě)。(5)按不同銷(xiāo)售類(lèi)型計(jì)算其所占銷(xiāo)售總額的百分比①②③④。參考資料來(lái)源:搜狗百科-增值稅納稅申報(bào)表
文章TAG:稅局更正申報(bào)需要什么資料稅局更正申報(bào)

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