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什么情況下要交企業(yè)所得稅,企業(yè)在虧損的情況下要交增值稅和所得稅稅

來源:整理 時(shí)間:2022-12-14 06:29:06 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,企業(yè)在虧損的情況下要交增值稅和所得稅稅

增值稅1般都需要繳納,所得稅在虧損情況下不需要繳納

企業(yè)在虧損的情況下要交增值稅和所得稅稅

2,企業(yè)所得稅什么情況下要交

若您單位企業(yè)所得稅核定征收,則無論會(huì)計(jì)虧損或盈利都將按核定的辦法征收。若您單位企業(yè)所得稅為查帳征收,則企業(yè)所得稅季度預(yù)交報(bào)表,利潤總額數(shù)按企業(yè)本年度實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤減除以前年度稅法確定可彌補(bǔ)的虧損額填寫;累計(jì)虧損則不用交納企業(yè)所得稅,單季盈利不交納。
企業(yè)稅前利潤在彌補(bǔ)虧損后仍為正數(shù)就需要交所得稅。在實(shí)際工作中,是按實(shí)行季預(yù)繳,年度清算的納稅方式。

企業(yè)所得稅什么情況下要交

3,什么情況下申報(bào)企業(yè)所得稅

所有正常經(jīng)營的公司每年都應(yīng)該申報(bào)所得稅如果經(jīng)營年度經(jīng)過稅務(wù)調(diào)整后利潤為正 就應(yīng)該根據(jù)稅務(wù)核定的稅率申報(bào)繳納所得稅
企業(yè)都需交企業(yè)所得稅,按季度交納,也就是說1月(交去年10-12月的稅).4月(交今年1-3月的稅)..7月(交今年4-6月的稅).11月(交今年7-9月的稅)。
一般納稅人不可以的,就只能去國稅的.我們是老企業(yè),但所得稅原先規(guī)定是在地稅申報(bào),所以也沒辦法,既然他們規(guī)定你在國稅申報(bào)

什么情況下申報(bào)企業(yè)所得稅

4,在什么情況下繳納企業(yè)所得稅

企業(yè)在沒有所得或是負(fù)利潤的情況下不要繳納企業(yè)所得稅,但還是要填寫和報(bào)告申報(bào)表,否則稅務(wù)局不知道的。
企業(yè)在有利潤或所得的情況下交所得稅。沒有所得或是負(fù)利潤的情況下不要繳納企業(yè)所得稅,但還是要填寫和報(bào)告申報(bào)表,否則稅務(wù)局不知道的。
每個(gè)季度和匯算清繳期間零申報(bào)這個(gè)步驟還是必須的,至于交不交這個(gè)要看當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān)政策了,像我們這兒,就算你全年虧損,匯算清繳的時(shí)候都必須繳納一定的稅款,有的區(qū)的國稅還規(guī)定了最低交納多少。所以你還是了解了解你們當(dāng)?shù)氐那闆r,不過所得稅零申報(bào)還是比較麻煩的,因?yàn)橐覍9軉T簽字什么的(我們這兒是這樣的)。

5,什么情況下需要征稅

契稅的征稅對象是境內(nèi)轉(zhuǎn)移的土地、房屋權(quán)屬。具體包括以下五項(xiàng)內(nèi)容:⑴國有土地使用權(quán)的出讓,由承受方交。是指土地使用者向國家交付土地使用權(quán)出讓費(fèi)用,國家將國有土地使用權(quán)在一定年限內(nèi)讓與土地使用者的行為。⑵土地使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓,除了考慮土地增值稅,另由承受方交契稅。是指土地使用者以出售、贈(zèng)與、交換或者其他方式將土地使用權(quán)轉(zhuǎn)移給其他單位和個(gè)人的行為。土地使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓不包括農(nóng)村集體土地承包經(jīng)營權(quán)的轉(zhuǎn)移。⑶房屋買賣:即以貨幣為媒介,出賣者向購買者過渡房產(chǎn)所有權(quán)的交易行為。以下幾種特殊情況,視同買賣房屋:⑴以房產(chǎn)抵債或?qū)嵨锝粨Q房屋,應(yīng)由產(chǎn)權(quán)承受人,按房屋現(xiàn)值繳納契稅。⑵以房產(chǎn)作投資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓,以自有房產(chǎn)作股投入本人獨(dú)資經(jīng)營的企業(yè),免納契稅。⑶買房拆料或翻建新房,應(yīng)照章納稅。房屋贈(zèng)與贈(zèng)與方不納土地增值稅,但承受方應(yīng)納契稅。房屋交換在契稅的計(jì)算中,注意過戶與否是一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。承受國有土地使用權(quán)支付的土地出讓金對承受國有土地使用權(quán)所應(yīng)支付的土地出讓金,要計(jì)征契稅。不得因減免土地出讓金而減免契稅
照章征稅,指按照海關(guān)規(guī)定征收稅費(fèi).大部分的貨物出口為零關(guān)稅,即不用交出口稅.具體參看海關(guān)稅則書,出口稅率一欄.稅率不為零的,就需要繳納出口關(guān)稅.

6,一般公司發(fā)生什么業(yè)務(wù)需要繳納企業(yè)所得稅

根據(jù)我國《企業(yè)所得稅暫行條例》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,在我國境內(nèi)實(shí)行獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算的企業(yè)或者組織,為企業(yè)所得稅的納稅義務(wù)人。所謂“實(shí)行獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算”是指同時(shí)具備下列條件:第一,在銀行開設(shè)有結(jié)算帳戶;第二,建立獨(dú)立賬簿,編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;第三,獨(dú)立計(jì)算盈虧。具體說來,下列企業(yè)和組織要依法繳納企業(yè)所得稅: ?。?)國有企業(yè), ?。?)集體企業(yè); ?。?)私營企業(yè),是指生產(chǎn)資料屬于私人所有,依法注冊、登記的盈利性經(jīng)濟(jì)組織(但不包括個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)); ?。?)聯(lián)營企業(yè),是指企業(yè)之間或企業(yè)、事業(yè)單位之間共同進(jìn)行經(jīng)營,并依法注冊、登記的單位; ?。?)股份制企業(yè),包括有限責(zé)任公司和有限責(zé)任公司; ?。?)有生產(chǎn)、經(jīng)營所得和其他所得的其他組織,是指經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn),依法注冊登記的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織。  有幫助記得采納,謝謝!
根據(jù)企業(yè)所得稅暫行條例(國務(wù)院第137號發(fā)布)、財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《關(guān)于個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)投資者征收個(gè)人所得稅的規(guī)定》的通知,合伙企業(yè)不需要繳納企業(yè)所得稅,而是以每一個(gè)合伙人為納稅義務(wù)人,繳納個(gè)人所得稅?! ∫?yàn)楹匣锲髽I(yè)的合伙人對企業(yè)承擔(dān)的是無限連帶責(zé)任,合伙企業(yè)本身不具有法人資格,不能成為一個(gè)法律意義上的人,故不需繳納企業(yè)所得稅。

7,什么情況下企業(yè)交的是企業(yè)所得稅企業(yè)交的是增值稅

只要企業(yè)銷售產(chǎn)品獲得利益就要繳納企業(yè)所得稅增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)以及進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人就其實(shí)現(xiàn)的增值額征收的一個(gè)稅種。增值稅已經(jīng)成為中國最主要的稅種之一,增值稅的收入占中國全部稅收的60%以上,是最大的稅種。增值稅由國家稅務(wù)局負(fù)責(zé)征收,稅收收入中75%為中央財(cái)政收入,25%為地方收入。進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅由海關(guān)負(fù)責(zé)征收,稅收收入全部為中央財(cái)政收入。2011年10月31日,財(cái)政部公布財(cái)政部令,增值稅、營業(yè)稅起征點(diǎn)有較大幅度上調(diào)。
季度或者年度有利潤就要交所得稅 企業(yè)有銷售收入就要交增值稅
這兩個(gè)問題不相關(guān)。除了個(gè)人獨(dú)資和個(gè)人合伙企業(yè),其他企業(yè)一般都應(yīng)交企業(yè)所得稅,具體參照《企業(yè)所得稅法》。增值稅擴(kuò)圍前適用范圍是有形動(dòng)產(chǎn)、加工修理修配勞務(wù)。擴(kuò)圍工作正在進(jìn)行,全國現(xiàn)在不一樣。
一個(gè)企業(yè)很可能這兩種稅都要交,只是交的時(shí)間不同。情況是這樣的:如果你的企業(yè)是生產(chǎn)、加工、銷售貨物或服務(wù)的(營業(yè)稅改增值稅后,這個(gè)范圍還講擴(kuò)大),那么,你的企業(yè)每個(gè)月都要向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)增值稅(無論是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人)。企業(yè)所得稅目前的征收方式與增值稅不同,目前是按季度預(yù)交,次年5月底前進(jìn)行匯算。這兩個(gè)稅種的再性質(zhì)上市有區(qū)別的,增值稅是流轉(zhuǎn)稅,企業(yè)所得稅是對企業(yè)所得征收的一種稅。
文章TAG:什么情況下要交企業(yè)所得稅什么什么情況情況

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