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涉稅金額是什么意思,在財(cái)務(wù)上什么是開票稅收

來源:整理 時(shí)間:2022-12-12 15:49:05 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,在財(cái)務(wù)上什么是開票稅收

這里所謂的開票就是發(fā)票的意思,發(fā)票是稅務(wù)局統(tǒng)一制定的,里面都有不同的稅率及涉稅金額,只要你開票自然就產(chǎn)生稅收
稅收分類編碼:106010505名稱:紙制壁紙、窗紙、鋪地制品及類似品簡稱紙制品說明:壁紙及類似品

在財(cái)務(wù)上什么是開票稅收

2,個(gè)人間轉(zhuǎn)賬是否存在涉稅風(fēng)險(xiǎn)

這個(gè)肯定是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的,不過你要解釋清楚轉(zhuǎn)賬往來的邏輯關(guān)系,只要不是支付勞務(wù)及其他收入就應(yīng)該沒有什么問題。
即使是贈(zèng)與也有贈(zèng)與稅,主要看操作。
不會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。但建議以后另辦銀行卡辦理。再看看別人怎么說的。

個(gè)人間轉(zhuǎn)賬是否存在涉稅風(fēng)險(xiǎn)

3,一般納稅人公司80貨款通過法人私人帳戶往來不做賬不報(bào)稅累

如果是零售,還好解釋。如不是,一旦查到,肯定會(huì)罰款。如果再因此查出很多不開票收入又沒報(bào)稅的話,那就要視金額大小而定了
稅務(wù)是否可以查到要看有無舉報(bào)或稽查跟蹤一經(jīng)查實(shí),如不補(bǔ)交稅款,相關(guān)責(zé)任人將追究刑事責(zé)任涉稅已超過十萬.涉及增值稅,所得稅,印花稅地方附加等多個(gè)稅種.

一般納稅人公司80貨款通過法人私人帳戶往來不做賬不報(bào)稅累

4,單位涉嫌走私犯罪涉稅金額180萬按照刑法153條該如何處置

如果不涉嫌文物,彈藥,珍惜植物等走私貨物,物品偷逃應(yīng)繳稅在50萬以上的,處十年以上有期徒刑。并處偷逃應(yīng)繳稅1倍以上5倍一下罰款。單位犯的,對單位處罰金,對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接人員,按情節(jié)出3年一下至10年以上有期徒刑
最高法《關(guān)于審理走私刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十條第二款指出,單位犯走私普通貨物、物品罪以及走私國家限制進(jìn)口的可用作原料的固體廢物的,偷逃應(yīng)繳稅額在75萬元以上不滿250萬元的,屬于情節(jié)嚴(yán)重,處3年以上10年以下有期徒刑;偷逃應(yīng)繳稅額在250萬元以上的,屬于情節(jié)特別嚴(yán)重,處10年以上有期徒刑。

5,涉稅會(huì)計(jì)處理出口退稅怎么計(jì)算的請高手解釋一下此例題中出口退

介紹一個(gè)比較易懂的計(jì)算方法給你,希望對你有幫助,具體做法如下:分為五步來做這個(gè)題目:第一步:剔稅:剔除不得免稅的部分,也就是通常說的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分=FOB*(征收率-退稅率)=990*240*(17%-9%)*8.4=159667.20元第二步:抵稅:應(yīng)納稅額=內(nèi)銷銷項(xiàng)-(進(jìn)項(xiàng)稅額-1)-上期未抵扣=7500*56*17%-(7000*17%*200-159667.20)=-6932.80元第三步:尺度計(jì)算 這里計(jì)算最多可以退稅的金額,即免抵退稅(最高)=出口價(jià)*退稅率=990*240*8.4*9%=179625.60元。第四步:比較并取得應(yīng)退各額:如果第二步的結(jié)果小于零,那么就在第二與第三兩者間選擇絕對數(shù)較小者進(jìn)行退稅。這里由于第二步的結(jié)果是小于零不用繳稅,需要退稅,因此取6932.80元作為應(yīng)退稅額。第五步:倒擠 免抵稅額 ,這個(gè)題目是期末有留抵稅額,即應(yīng)當(dāng)有179625.60-6932.80=172692.80元的留抵稅額,下期可以繼續(xù)抵扣。

6,上期留抵稅額是什么意思

是上期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的差額,可以減少本月應(yīng)交的增值稅額。
上期留抵稅額就是上月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅哦額,俗稱倒掛
上期留抵稅額,就是上期(月)沒有抵扣完,留待本期(月)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。這種情況主要是銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)的情況下才會(huì)出現(xiàn)。
就是上月認(rèn)證而沒有抵扣的稅額,可以在這期抵扣
哦,那要是當(dāng)期還有票,但是沒有去認(rèn)證的,就可以不在報(bào)表上體現(xiàn)是嗎?還有我感覺這既然是新辦企業(yè)涉稅,那為什么不講印花稅呢?還有企業(yè)所得稅講的那么少,我們本來就是不懂,才學(xué)的,但是現(xiàn)在學(xué)習(xí)的這個(gè)也不全面啊
如果不是輔導(dǎo)期納稅人,可以不通過認(rèn)證就在賬務(wù)上借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),如果是輔導(dǎo)期納稅人,則需要先在借記應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,待企業(yè)通過了認(rèn)證才可以將待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額對應(yīng)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。而企業(yè)在借方反映的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)填入增值稅申報(bào)表第十二欄。還要企業(yè)是否涉及到印花稅,要看企業(yè)是否書立、領(lǐng)受《中華人民共和國印花稅暫行條例》中所列舉的所列舉憑證,如果發(fā)生了,應(yīng)繳納印花稅。

7,關(guān)于應(yīng)繳稅費(fèi)增值稅下設(shè)的科目

只有增值稅專用發(fā)票才可以抵扣的,增值稅普通發(fā)票是不能抵扣的雖然上面也寫著17%的稅率,那是有開票單位繳納稅款的金額數(shù),因此做分錄時(shí)專用發(fā)票要寫進(jìn)項(xiàng)稅額,普票不能寫不能抵扣,全額計(jì)入成本費(fèi)用里
會(huì)計(jì)科目的設(shè)置,其實(shí)是有一定靈活性的,在基本的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則前提下,可以根據(jù)自己企業(yè)的性質(zhì)、涉稅業(yè)務(wù)及企業(yè)管理的需求、財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用情況等實(shí)際進(jìn)行配置運(yùn)用。比如,“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”可以根據(jù)需要設(shè)置如下科目:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口銷售抵減內(nèi)銷稅應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)退稅金應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅金應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-增值稅檢查調(diào)整"轉(zhuǎn)出未交增值稅” 和 “轉(zhuǎn)出多交增值稅”這兩項(xiàng)在手工賬處理時(shí)可以運(yùn)用,因?yàn)槭止べ~頁都有列示這兩項(xiàng)內(nèi)容,目的是把“應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅值稅”余額做平,轉(zhuǎn)到一級(jí)科目“應(yīng)交稅金-未交增值稅”。也可以不必運(yùn)用這兩個(gè)科目,實(shí)際意義不是很大,上述我給出的會(huì)計(jì)科目是我們在財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用時(shí)配置的,就沒有考慮這一步結(jié)轉(zhuǎn)的問題!手工賬也其實(shí)也可以應(yīng)用這些科目。 上述會(huì)計(jì)科目應(yīng)用簡要說明如下:采購材料取得增值稅專用發(fā)票,相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣額計(jì)入科目“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”;銷售產(chǎn)品開具銷售發(fā)票(增值稅專用發(fā)票或是普通發(fā)票),相關(guān)銷項(xiàng)稅額計(jì)入科目“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”;當(dāng)月因福利領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品或是領(lǐng)用樣品等需作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù),則需要計(jì)入科目“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”;對增值稅賬專用賬簿中(財(cái)務(wù)軟件下可能沒有那用的格式)進(jìn)行實(shí)現(xiàn)增值稅的計(jì)算:銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,得到應(yīng)交增值稅(負(fù)數(shù)則為留抵稅),對實(shí)現(xiàn)的增值稅,可在做會(huì)計(jì)分錄,將上述三項(xiàng)內(nèi)容轉(zhuǎn)出,實(shí)現(xiàn)稅額計(jì)入“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅”(負(fù)數(shù)體現(xiàn)的是當(dāng)期留下抵),此會(huì)計(jì)分錄,根據(jù)需要,其實(shí)不必做,作為三級(jí)科目,實(shí)際已經(jīng)在“應(yīng)交增值稅”二級(jí)科目下記錄了,且都體現(xiàn)在同一個(gè)賬簿中;次月繳納上月增值稅,應(yīng)該計(jì)入“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金”,能夠直觀地體現(xiàn)公司交納稅款的情況!!QQ:36604089,可進(jìn)一步溝通業(yè)務(wù)!
已交稅金是用來核算當(dāng)月繳當(dāng)月的增值稅的未交稅金用來核算交上月的,當(dāng)然上月是通過轉(zhuǎn)出未交稅金明細(xì)科目的借方轉(zhuǎn)出的
文章TAG:涉稅金額是什么意思涉稅金額是什么

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