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為什么交增值稅附加稅,為什么把增值稅附征的教育費附加稅式是記入其他應(yīng)交款而不是記入應(yīng)

來源:整理 時間:2022-12-12 07:11:19 編輯:金融知識 手機版

1,為什么把增值稅附征的教育費附加稅式是記入其他應(yīng)交款而不是記入應(yīng)

新企業(yè)會計準(zhǔn)則:計提:借:營業(yè)稅金及附加貸:應(yīng)交稅費——地方教育費附加繳納:借:應(yīng)交稅費——地方教育費附加貸:銀行存款(現(xiàn)金)老制度:計提:借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加/其他業(yè)務(wù)支出貸:其他應(yīng)交款——地方教育費附加繳納:借:其他應(yīng)交款——地方教育費附加貸:銀行存款(現(xiàn)金)
教育費附加是一種費,不屬于稅
新會計準(zhǔn)則已經(jīng)不這么計提了,都用應(yīng)交稅費這個科目
你好!教育費附加是一種費,不是稅打字不易,采納哦!

為什么把增值稅附征的教育費附加稅式是記入其他應(yīng)交款而不是記入應(yīng)

2,小微企業(yè)兩萬元以下收入免征增值稅 為什么地稅局還要征收附加稅

所謂附加,一般指的是教育費附加和城建稅。因為此稅費是依據(jù)已交增值稅、營業(yè)稅、消費稅而征收的。不交上述三稅之一,就不能征收這兩稅費。但對于企業(yè)所得稅是可以征收的。如果真的征收了以上兩稅費,納稅人應(yīng)當(dāng)維護權(quán)益,要求提供征此稅費的理由。
1、地稅局征收附加稅是不對的,因為國家規(guī)定城建稅、交易費等附加費是按照增值稅實際繳納數(shù)附征。 2、先自查一下你的企業(yè)是否真的低于20000元,不然鬧起來恐怕勝了官司輸了錢。 3、如果你真的營業(yè)額低于20000元,建議你向當(dāng)?shù)氐囟惥痔岢鰪?fù)議,一般都會給你減免的。實在不行可以訴諸法律,不過前提是你先按稅務(wù)機關(guān)的核定繳納稅款。

小微企業(yè)兩萬元以下收入免征增值稅 為什么地稅局還要征收附加稅

3,哪位高手能淺顯地解釋一下為什么要交增值稅呀

這與國家的稅制有關(guān)系。稅收體系包括很多類型,比如流轉(zhuǎn)稅(常見的如增值稅、營業(yè)稅、消費稅及其附加的城建稅、教育費附加)、所得稅(企業(yè)所得稅、個人所得稅)、財產(chǎn)稅(房產(chǎn)稅、車船使用稅、土地使用稅)、行為稅(印花稅、土地增值稅等)。增值稅是一種流轉(zhuǎn)稅,也就是說只要你做了生意,不管虧錢賺錢,都要繳這種稅。當(dāng)然,如果購銷兩端都能取得增值稅專用發(fā)票,如果虧錢了大多數(shù)情況下你是不要繳稅的。目前中國的稅收體系中,仍然是以增值稅為主體的。至于你說的“產(chǎn)品增值是企業(yè)或者個人的勞動成果,跟國家有什么關(guān)系呀?”,當(dāng)然和國家有關(guān)系了。作為公民,我們都有納稅的義務(wù)。只是希望稅收能適當(dāng)減輕,稅收的用途能更加透明而已。

哪位高手能淺顯地解釋一下為什么要交增值稅呀

4,交增值稅 地稅交附加稅費 為什么要記到其他應(yīng)交款

采芹人說的比較清楚了。在應(yīng)交稅費中核算還是在其他應(yīng)交款中核算沒有什么本質(zhì)的不同,都屬于負(fù)債,在老制度下費稅的項目一般記入其他應(yīng)交款,在新制度下統(tǒng)一在應(yīng)交稅費中了。
地稅是讓你交增值稅的附加稅,也就是城建稅、教育費附加,只要你發(fā)生了增值稅,一定會有這兩個附加稅的,它們是以增值稅為計稅基數(shù)的。
這要看你們用的什么制度,還有報稅時網(wǎng)上給的是什么制度的報表。應(yīng)交稅費是按新會計準(zhǔn)則的科目,其他應(yīng)交款是老會計制度和準(zhǔn)則的科目。
看帖不回帖,叫你站大街!看完帖就回,幸福永相陪。幸會商業(yè)會計網(wǎng)名師高見細(xì)欣賞!

5,汽車為什么繳納附加費

因為汽車屬于高檔消費品、它消耗的燃油為不可再生的物質(zhì)且對環(huán)境會造成危害。(通俗點說,高檔消費品實質(zhì)并不是大部分人消費得起的消費品)稅法關(guān)于高檔消費品,對大氣、水質(zhì)、土壤等地球環(huán)境造成污染的消費品以及消耗不可再生資源的消費品的相關(guān)規(guī)定就是要征收附加稅,目的在于限制消費。汽車廠繳納的屬于營業(yè)稅,或增值稅。
簡單說就是國家缺錢花了,錢都捐給外國人了,手里又沒錢花,只好壓榨老百姓不只是附加費,各種稅費都是兩邊交的,你去超市買的東西也都是交過稅后的價格
車輛購置稅(俗稱附加費)沒有變化,是增值稅前金額的10%,10萬的車=10%*100000/117%=8547元。

6,繳納營業(yè)稅時為何有增值稅附征的城建稅

城建稅以納稅人實際繳納的增值稅、消費稅和營業(yè)稅稅額為計稅依據(jù)。根據(jù)《中華人民共和國城市維護建設(shè)稅暫行條例》第三的規(guī)定,城建稅是在納稅人繳納增值稅、消費稅、營業(yè)稅時,分別與這三個稅同時繳納,并以納稅人實際繳納的增值稅、消費稅、營業(yè)稅三稅稅額為計稅依據(jù)。對增值稅、消費稅、營業(yè)稅三稅加收的滯納金和罰款不作為城建稅的計稅依據(jù)。
沒有,你可以填零的,這是為了預(yù)備你發(fā)生增值稅時可以用,不用到時再臨時增加稅種
你好,你在地稅網(wǎng)申報城建稅、教育費附加、堤防費、地方教育附加等稅時,打開申報表時,你會看到這些稅種的“應(yīng)稅項目”欄中,有分“增值稅附征”和“營業(yè)稅附征”項目,也就是說我們需要根據(jù)企業(yè)交納的增值稅金額和營業(yè)稅分別核算交納這些稅費。
不會的,城建稅等地稅附加費是在增值稅、營業(yè)稅、消費稅應(yīng)納稅款基礎(chǔ)上征收的,沒有增值稅肯定沒增值稅基礎(chǔ)上的附加噻,只會有營業(yè)稅附加哈。
營業(yè)稅是營業(yè)額乘上稅率得出的營業(yè)稅是城建稅、教育費附加、防洪費的計稅依據(jù)

7,關(guān)于增值稅一般納稅人繳納增值稅附加稅的問題

是的。一、以增值稅為計稅依據(jù),應(yīng)交納的地稅有城建稅、教育費附加和地方教育費,各地的比率會有差別,分錄如下:借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加貸:應(yīng)交稅金--城建稅貸:應(yīng)交稅金-教育費附加貸:應(yīng)交稅金-地方教育費附加后兩項教育費附加,新準(zhǔn)則不用“其他應(yīng)交款”改為“應(yīng)交稅金”科目。二、有3種,分別是城市建設(shè)維護稅7%,教育費附加3%,地方教育費附加2%。以當(dāng)月實際繳納增值稅稅額為基數(shù)。具體計算:城市建設(shè)維護稅=當(dāng)月實際繳納增值稅稅額*7%教育費附加=當(dāng)月實際繳納增值稅稅額*3%地方教育費附加=當(dāng)月實際繳納增值稅稅額*2%擴展資料:增值稅附加稅的計提標(biāo)準(zhǔn)1、增值稅附加稅分外資企業(yè)和內(nèi)資企業(yè),外資企業(yè)是不用交附加稅的,內(nèi)資企業(yè)得交。 從2010年12月起,外資企業(yè)也需要繳納附加稅。2、內(nèi)資企業(yè)的增值稅要交附加稅,附加稅就是市區(qū)按增值稅的百分之七計算城建稅(縣鎮(zhèn)按百分之五計算城建稅);按百分之三計算教育費附加;按照百分之二計算地方教育費附加。3、一般納稅人,增值稅是銷項稅減去進項稅的差額,銷項稅按照13%交稅。小規(guī)模企業(yè),按照3%交增值稅。參考資料來源:搜狗百科-增值稅附加稅
是的!以增值稅為計稅依據(jù),城建稅有7%、5%、1%三個比例看你們屬哪個比例:城建稅:4900*7%=343(元)教育費附加:4900*3%=147(元)借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 490貸:應(yīng)交稅金--城建稅 343 其他應(yīng)交款--教育費附加 147
以增值稅為計稅依據(jù),應(yīng)交納的地稅有城建稅、教育費附加和地方教育費,各地的比率會有差別,分錄如下:借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金--城建稅貸:應(yīng)交稅金-教育費附加貸:應(yīng)交稅金-地方教育費附加后兩項教育費附加,新準(zhǔn)則不用“其他應(yīng)交款”改為“應(yīng)交稅金”科目。
增值稅的附加稅有城市建設(shè)稅和教育費附加。都是由地方稅務(wù)局負(fù)責(zé)征收,按照增值稅應(yīng)納稅額乘以相應(yīng)的比例,在地稅局申報繳納。城市建設(shè)稅=增值稅*7%(在市區(qū),7%;在縣城、鎮(zhèn),5%;不在市區(qū)、縣城和鎮(zhèn)的,1%。)教育附加費=增值稅*3%地方教育附加=增值稅*2%
當(dāng)然要交城建稅和教育費附加按增值稅4900元的7%=343元交城建稅按增值稅4900元的3%=147元交教育費附加
文章TAG:為什么交增值稅附加稅

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