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為什么要買進(jìn)項票,購買增值稅發(fā)票為什么要先有進(jìn)項稅

來源:整理 時間:2022-12-16 15:35:17 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,購買增值稅發(fā)票為什么要先有進(jìn)項稅

銷項開出去多少就要繳納多少增值稅,有了進(jìn)項可以抵扣,害怕進(jìn)項開不進(jìn)來要交稅,所以要先把進(jìn)項開進(jìn)來。
購買金稅盤的進(jìn)項稅不需要單獨抵扣,全部支出可以從應(yīng)交增值稅稅額中抵減。

購買增值稅發(fā)票為什么要先有進(jìn)項稅

2,只有賣了東西才收增值稅嗎那為什么買東西還要進(jìn)項稅額呢

只有賣了東西才有增值稅銷項稅,然后減去買東西的進(jìn)項稅額,銷項稅額大于進(jìn)項稅額,二者之間的差額及增值部分,才繳納增值稅。
是進(jìn)項稅。進(jìn)項稅額,是指納稅人購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn),支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅額。進(jìn)項稅額=(外購原料、燃料、動力)*稅率。

只有賣了東西才收增值稅嗎那為什么買東西還要進(jìn)項稅額呢

3,為什么第一次申請專用發(fā)票要提供企業(yè)進(jìn)項發(fā)票或購貨合同

申請一般納稅人就可以買了
購貨方已認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票申請紅字發(fā)票通知單需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎——不需要轉(zhuǎn)出。是根據(jù)紅字票沖減進(jìn)項稅。下月收到紅字發(fā)票就不需要認(rèn)證了吧——不是的。只要是增值稅專用發(fā)票,不管是不是紅字票,都要認(rèn)證。----------------------------------------不懼惡意采納刷分堅持追求真理真知

為什么第一次申請專用發(fā)票要提供企業(yè)進(jìn)項發(fā)票或購貨合同

4,廠家的進(jìn)項發(fā)票從何而來

當(dāng)然是你的供應(yīng)商開給你的拉
在你購買材料時對方要給你開具發(fā)票 購買設(shè)備時對方也要給你開具發(fā)票
有兩種渠道,一種是購買材料或者固定資產(chǎn)可以要求供貨方開增值稅發(fā)票(這供應(yīng)商一定是一般納稅人才行)。第二種是很多公司采用的付稅金買發(fā)票(注:這是國家不允許的)。
你去購貨時候,商家給的,商家叫銷項發(fā)票

5,為什么很多公司都去買進(jìn)項發(fā)票來抵扣增值稅買進(jìn)項發(fā)票不是也要錢

是做賬和少繳稅的雙重需要:1、做賬需要:比如,你購買的原材料有的廠開不出發(fā)票,但是你得記賬將材料計入成本,只能從外面開票。2、少交稅:有的公司賣出去的貨剛好是個人不要發(fā)票的,但是該公司也得記賬,就想辦法開出去,少收點稅款,于是乎,劉備打黃蓋,一個愿打一個愿挨,就有公司買發(fā)票了。由于發(fā)票的稅點低肯定抵扣劃算。鄭重聲明:以上兩點都屬于虛開發(fā)票,按照稅法規(guī)定,是違法行為。請大家注意。
你的主意是很天才,可惜你去問問你司的供方答應(yīng)不答應(yīng)。 無論供方是開增值稅專用發(fā)票,還是開普通發(fā)票。他都需要有個銷項稅額,即銷售額乘以17%,如果他開增值稅發(fā)票,那么這個銷項稅額是由你司出的,但是他要開普通發(fā)票,你不給他稅金,那么他得自掏腰包。 對于國稅局來說,由于你沒有抵扣進(jìn)項稅,你把本來該給你供貨方的稅金轉(zhuǎn)移到了國稅局了。所以說,增值稅環(huán)環(huán)相扣,這個鏈條真得不能斷!

6,什么是進(jìn)項稅為什么采購時要記在借方退貨時要記在貸方采購時

進(jìn)項稅計在借方,表示你購買的東西,他已經(jīng)算了你的稅金了。你購買的時候已經(jīng)包含稅金的了。退貨剛好相反。 還要銷售的時候,你開給別人的發(fā)票也是包含稅金的價格開給別人的,所以是銷項稅
進(jìn)項稅額是指納稅人購進(jìn)貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù),所支付或負(fù)擔(dān)的增值稅額銷項稅額是指納稅人銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù),按照銷售額和增值稅稅率計算并向購買方收取的增值稅額. 一般納稅人準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額: 1.從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額; 2.從海關(guān)取得的完稅憑證上注明的增值稅額; 3.購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額,按買價和規(guī)定的扣除率(13%)計算。 4.一般納稅人外購或銷售貨物(固定資產(chǎn)除外)所支付的運(yùn)費,根據(jù)結(jié)算單據(jù)(普通發(fā)票)所列的運(yùn)費金額,按7%的扣除率計算進(jìn)項稅額準(zhǔn)予抵扣
就是進(jìn)項稅是買原材料什么的時候,企業(yè)買進(jìn)時發(fā)生的,由企業(yè)承擔(dān)。 銷項稅是銷售產(chǎn)品時,企業(yè)賣出時發(fā)生的,有購產(chǎn)品方承擔(dān)

7,為什么要有增值稅和進(jìn)項稅

從計稅原理上說,增值稅是對商品生產(chǎn)、流通、勞務(wù)服務(wù)中多個環(huán)節(jié)的新增價值或商品的附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅。實行價外稅,也就是由消售者負(fù)擔(dān),有增值才征稅沒增值不征稅,但在實際當(dāng)中,商品新增價值或附加值在生產(chǎn)和流通過程中是很難準(zhǔn)確計算的。因此,我國也采用國際上的普遍采用的稅款抵扣的辦法,即根據(jù)銷售商品或勞務(wù)的銷售額,按規(guī)定的稅率講算出銷項稅額,然后扣除取得該商品或勞務(wù)時所支付的增值稅款,也就是進(jìn)項稅額,其差額就是增值部分應(yīng)交的稅額,這種計算方法體現(xiàn)了按增值因素計稅的原現(xiàn)。 公式為:應(yīng)納稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額 上面說增值稅是實行的“價外稅”,什么是價外稅?也就是價外征稅,就是由消費者負(fù)擔(dān)的。比如: 你公司向A公司購進(jìn)貨物100件,金額為1000元,但你公司實際上要付給對方的貨款并不是1000元,而是10000+10000*17%(假設(shè)增值稅率為17%)=11700元。 為什么只購進(jìn)的貨物價值才10000元,另外還要支付個1700元呢?因為這時,你公司做為消費者就要另外負(fù)擔(dān)1700元的增值稅,這就是增值稅的價外征收。這1700元增值稅對你公司來說就是“進(jìn)項稅”。A公司收了多收了這1700元的增值稅款并不歸A公司所有,A公司要把1700元增值稅上交給國家。所以A公司只是代收代繳而已,并不負(fù)擔(dān)這筆稅款。 再比如: 你公司把購進(jìn)的100件貨物加工成甲產(chǎn)品80件,出售給B0公司,取得銷售額15000元,你公司要向B公司收取的甲產(chǎn)品貨款也不只是15000元,而是15000+15000*17%=17550元,因為B公司這時做為消費者也應(yīng)該向你公司另外支付2550元的增值稅款,這就是你公司的“銷項稅”。你公司收了這2550元增值稅額也并不歸你公司所有,你公司也要上交給國家的,所以,2550元的增值稅款也不是你公司負(fù)擔(dān)的,你公司也只是代收代繳而已。 如果你公司是一般納稅人,進(jìn)項稅就可以在銷項稅中抵扣。 你公司購進(jìn)貨物的支付的進(jìn)項增值稅款是1700元,銷售甲產(chǎn)品收取的銷項增值稅是2550元。由于你公司是一般納稅人,進(jìn)項增值稅可以在銷項增值稅中抵扣,所以,你公司上交給國家增值稅款就不是向B公司收取的2550元,而是:2550-1700=850元,所以這850元也B公司在向你公司購甲產(chǎn)品時付給你公司的,通過你公司交給國家。B公司買了你公司的甲產(chǎn)品,再賣給C公司,C公司再賣給D公司...... ,這些過程都是要收取增值稅的, 直到賣給最終的消費,也就把增值稅轉(zhuǎn)嫁到了最終消費者身上了,所以增值稅也是流轉(zhuǎn)稅。 如果你是一名會計,從會計分錄中也看得出來: 你公司向A公司購進(jìn)100件貨物時,分錄: 借:原材料 10000 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 1700 貸:應(yīng)付賬款——A公司 11700 分錄中并沒有把收取的1700元做為公司的費用,而是做為“應(yīng)交稅金”,因為你公司是一般納稅人,進(jìn)項稅額可以抵扣。 你公司向B公司銷售80件甲產(chǎn)品時,分錄: 借:應(yīng)收賬款——B公司 17550 貸:主營業(yè)務(wù)收入 17000 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2550 分錄中并沒有把向B公司收取的2550元增值稅款做為公司的業(yè)務(wù)收入,而是掛“應(yīng)交稅金”,因為這并不歸你公司所有,而是應(yīng)交給國家的稅收。 銷項稅額 - 進(jìn)項稅額 = 2550 - 1700 = 850 元就是要交給國家的稅收希望采納
因為有了國家,國家要生存,就要靠稅收,而增值稅是稅收的重要組成部分, 增值稅分進(jìn)項稅。銷項稅,是借簽外國的經(jīng)驗
文章TAG:為什么要買進(jìn)項票為什么什么要買

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