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什么叫所得稅稅前扣除,什么是稅前扣除

來源:整理 時(shí)間:2022-12-17 05:56:05 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,什么是稅前扣除

在企業(yè)繳企業(yè)所得稅時(shí)可以在成本費(fèi)用中扣除的,就是稅前扣除項(xiàng)目 如:管理費(fèi)用(但不包括不符合規(guī)定或超出扣除限額的部分,超出扣除部分是指稅法規(guī)定只允許扣除一部分,如定額計(jì)稅工資,每人每月1600元,如果企業(yè)發(fā)給你1700元,那超出的100元企業(yè)在繳企業(yè)所得稅時(shí)就要做納稅調(diào)增,不允許稅前扣除)

什么是稅前扣除

2,什么是稅前扣除麻煩解釋一下好嗎

利息費(fèi)用什么的在交所得稅之前扣除
計(jì)算稅金的時(shí)候,相關(guān)的部分不算在計(jì)算稅金的基數(shù)當(dāng)中,也可以理解為扣除的部分不用征稅!
稅前扣除就是在利潤中可以減掉這些費(fèi)用,然后利潤少了就可以少交些所得稅
你好!計(jì)算稅金的時(shí)候,相關(guān)的部分不算在計(jì)算稅金的基數(shù)當(dāng)中,也可以理解為免稅的部分。僅代表個(gè)人觀點(diǎn),不喜勿噴,謝謝。
就是在交納企業(yè)所得稅時(shí)直接扣除,不做納稅調(diào)整。

什么是稅前扣除麻煩解釋一下好嗎

3,所得稅前扣除

1.呵呵,這105萬是收入,而不是成本,哪有什么扣除不扣除的,就是在計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候這5萬元應(yīng)不應(yīng)該計(jì)入。你出口時(shí)開的發(fā)票是105萬,而收入的計(jì)稅依據(jù)主要就是發(fā)票,當(dāng)然得以發(fā)票金額入賬,那就是說,應(yīng)該以105萬入賬,2.但是,你只收到了100萬,那5萬你做賬時(shí),可以作為財(cái)務(wù)費(fèi)用,或者作為營業(yè)外支出,這個(gè)一定要讓你的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)知道,相信如果理解的話,肯定是可以認(rèn)可的。
1.公司的辦公室電話發(fā)票臺(tái)都是老板的名字只要不超過300元。可以稅前扣除 2.購車之前的差旅交通費(fèi)可以稅前扣除,差旅交通費(fèi)一般都能扣除。

所得稅前扣除

4,所得稅稅前扣除是什么稅的稅前扣除

企業(yè)所得稅稅前扣除包括不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損等。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五條 企業(yè)每一納稅年度的收入總額,減除不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額,為應(yīng)納稅所得額。 第七條 收入總額中的下列收入為不征稅收入: (一)財(cái)政撥款; (二)依法收取并納入財(cái)政管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金; (三)國務(wù)院規(guī)定的其他不征稅收入。 第八條 企業(yè)實(shí)際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出,包括成本、費(fèi)用、稅金、損失和其他支出,準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。 歡迎關(guān)注集慧稅管家。
1.公司的辦公室電話發(fā)票臺(tái)都是老板的名字只要不超過300元??梢远惽翱鄢? 2.購車之前的差旅交通費(fèi)可以稅前扣除,差旅交通費(fèi)一般都能扣除。

5,如何理解企業(yè)所得稅稅前扣除請(qǐng)舉例說明謝謝

企業(yè)所得稅是針對(duì)企業(yè)的利潤(應(yīng)納稅所得)征收的一種稅,因此,企業(yè)應(yīng)納稅的所得應(yīng)該企業(yè)的收入扣除和收入有關(guān)的所有的必要的成本、費(fèi)用、稅金和損失。但是,并不是所有的企業(yè)記入的成本、費(fèi)用、稅金和損失都允許扣除,因?yàn)檫@些相關(guān)的成本、費(fèi)用等都應(yīng)該是是被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的,即稅法規(guī)定的范圍和限額內(nèi),才能扣除,否則,不允許在所得稅稅前扣除。比如:業(yè)務(wù)招待費(fèi),稅法規(guī)定年收入在1500萬元以下不超過千分之五可以扣除,某企業(yè)年收入1000萬元,但是它的業(yè)務(wù)招待費(fèi)當(dāng)年花了8萬元,而稅法規(guī)定只能在稅前扣除5萬元的業(yè)務(wù)招待費(fèi),那么8萬-5萬多出的三萬元雖然也是企業(yè)的花出去的費(fèi)用,但是稅法不允許在稅前扣除,也就是說這三萬元的成本要調(diào)出成本費(fèi)用,假如該企業(yè)是贏利的企業(yè),那么這三萬元,就要交納企業(yè)所得稅。不知道這么說能否明白?
企業(yè)利潤:300萬業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo):2萬國債利息收入:1萬已預(yù)交企業(yè)所得稅:5萬企業(yè)應(yīng)交所得稅=(300-1+2)*25%-5=70.25

6,大家好請(qǐng)問什么是稅前扣除請(qǐng)舉一些例子謝謝

這樣的差額,可以直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用稅前扣除,指的是企業(yè)所得稅前扣除,企業(yè)所得稅是按照企業(yè)的利潤總額,也就是銷售減去全部的費(fèi)用之后繳納的。其實(shí)稅務(wù)局這么說是不對(duì)的,就算你計(jì)入營業(yè)外計(jì)入,也是可以稅前扣除的
面張力是一種物理效應(yīng),它使得液體的表面總是試圖獲得最小的、光滑的面積.根本原因是液體表面的分子間距離大于內(nèi)部的分子間距離,而使得液體表面表現(xiàn)為收縮的趨勢。 常見的現(xiàn)象:吹出的肥皂泡泡都是圓的;荷葉上的露珠稱圓狀;倒酒時(shí)倒?jié)M后會(huì)酒會(huì)微微凸出呈光滑的圓狀。
所謂的稅前,指的是所得稅,在計(jì)算所得稅時(shí)的“支出”有部份如罰款,非公益性損贈(zèng),是不允許稅前扣除的,在計(jì)算的時(shí)候要調(diào)增!所得稅=(收入-支出+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減)*稅率 !我上述的兩種支出需要調(diào)增,像你這樣的情況,以后最好避免,發(fā)票開多少就要收多少,可以讓客戶再打2.5元進(jìn)來... ,如果此貨款確實(shí)收不回來,可以確認(rèn)為壞帳損失! 壞帳損失是可以稅前扣除的...

7,稅前扣除是什么意思

所得稅就涉及到稅前扣除的問題。所得稅的征稅對(duì)象是企業(yè)的利潤,利潤=收入-成本-各項(xiàng)費(fèi)用,成本跟各項(xiàng)費(fèi)用就是稅前扣除的項(xiàng)目,企業(yè)稅前扣除的越多,稅就交得越少,但是哪些費(fèi)用可以稅前扣除呢?一個(gè)企業(yè)的正常支出,如差旅費(fèi),房租,辦公費(fèi)等等,可以全額稅前扣除。另外如工資,招待費(fèi)雖然也是正常支出,但只能部分稅前扣除,為了體現(xiàn)公平原則。打個(gè)比方,你企業(yè)效益好,工資發(fā)得多,如果全部稅前扣除,稅不是少交了?企業(yè)效益差,工資發(fā)不出或者發(fā)很少,費(fèi)用就少,反而要多繳稅。另外還有的費(fèi)用雖然是實(shí)實(shí)在在發(fā)生的,卻不允許稅前扣除,比如給別人的回扣,沒有發(fā)票的支出,因此每個(gè)企業(yè)年底要做個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳,把不能夠稅前扣除的費(fèi)用挑出來,清算一下本年利潤,繳納所得稅。
中國企業(yè)的稅負(fù)繁多,其中有兩大稅種是重中之重,流轉(zhuǎn)稅(增值稅)和企業(yè)所得稅,增值稅實(shí)行了金稅工程,這個(gè)不必說了,想逃稅幾乎不可能的,除非你不怕死。所得稅就涉及到稅前扣除的問題。所得稅的征稅對(duì)象是企業(yè)的利潤,利潤=收入-成本-各項(xiàng)費(fèi)用,成本跟各項(xiàng)費(fèi)用就是稅前扣除的項(xiàng)目,企業(yè)稅前扣除的越多,稅就交得越少,但是哪些費(fèi)用可以稅前扣除呢?一個(gè)企業(yè)的正常支出,如差旅費(fèi),房租,辦公費(fèi)等等,可以全額稅前扣除。另外如工資,招待費(fèi)雖然也是正常支出,但只能部分稅前扣除,為了體現(xiàn)公平原則。打個(gè)比方,你企業(yè)效益好,工資發(fā)得多,如果全部稅前扣除,稅不是少交了?企業(yè)效益差,工資發(fā)不出或者發(fā)很少,費(fèi)用就少,反而要多繳稅。另外還有的費(fèi)用雖然是實(shí)實(shí)在在發(fā)生的,卻不允許稅前扣除,比如給別人的回扣,沒有發(fā)票的支出,因此每個(gè)企業(yè)年底要做個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳,把不能夠稅前扣除的費(fèi)用挑出來,清算一下本年利潤,繳納所得稅。不知道我這樣說你看懂嗎?
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