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虧損企業(yè)要交什么稅嗎,企業(yè)在虧損的狀況下按照什么標(biāo)準(zhǔn)繳稅

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-17 23:52:01 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,企業(yè)在虧損的狀況下按照什么標(biāo)準(zhǔn)繳稅

該企業(yè)2008年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅180萬(wàn)元*20%*25%=9萬(wàn)元。收稅的基數(shù)是收入總額為180萬(wàn)元。所得稅收稅的基數(shù)是180萬(wàn)元*20%=36萬(wàn)元。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅是與轉(zhuǎn)讓價(jià)格相關(guān)的,與轉(zhuǎn)讓方是否盈利或虧損無(wú)關(guān)。轉(zhuǎn)讓增值的,就增值部分要交納所得稅。未增值的,比如100萬(wàn)買(mǎi)入,再以100萬(wàn)賣(mài)出的,無(wú)須交納所得稅。

企業(yè)在虧損的狀況下按照什么標(biāo)準(zhǔn)繳稅

2,虧損企業(yè)要交企業(yè)所得稅嗎

稅法規(guī)定,納稅人發(fā)生年度虧損的,可以用下一納稅年度的所得彌補(bǔ);下一納稅年度的所得不足彌補(bǔ)的,可以逐年延續(xù)彌補(bǔ),但是延續(xù)彌補(bǔ)期最長(zhǎng)不得超過(guò)五年。   如果外資企業(yè)享受定期減免稅收優(yōu)惠是從獲利年度開(kāi)始計(jì)算的,其開(kāi)始獲利的年度,是指企業(yè)開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)后,第一個(gè)獲得利潤(rùn)的納稅年度。企業(yè)開(kāi)辦初期有虧損的,可以依照稅法規(guī)定逐年結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ),以彌補(bǔ)后有利潤(rùn)的納稅年度為開(kāi)始獲利年度。

虧損企業(yè)要交企業(yè)所得稅嗎

3,虧損狀態(tài)經(jīng)營(yíng)也需要繳納國(guó)稅嗎

這要看你們企業(yè)所得稅的征收方式。如果是核定征收的話虧損也要交。如果是查帳征收匯算清繳的話那就要納稅調(diào)整了。
虧損狀態(tài)經(jīng)營(yíng)也需要繳納國(guó)稅嗎? --------------------------------------------------------------------- 肯定是需要的.稅收政策是強(qiáng)制性,無(wú)償性. 只要你這個(gè)公司還在,就必須交納相關(guān)的稅費(fèi),不可能不交的. 但,虧損的話年度匯算清繳時(shí)所得稅是不用交的.

虧損狀態(tài)經(jīng)營(yíng)也需要繳納國(guó)稅嗎

4,一個(gè)常年?duì)I業(yè)虧損的公司需要繳哪些稅不需要繳哪些稅

虧損沒(méi)有利潤(rùn),所以肯定不要繳納所得稅。其他的營(yíng)業(yè)稅3%左右,營(yíng)業(yè)附加稅(城建稅、教育附加費(fèi))是營(yíng)業(yè)稅的17%,有營(yíng)業(yè)收入就要繳納。增值稅,也是買(mǎi)賣(mài)商品,包含在商品價(jià)格里,也要繳納的。一個(gè)常年?duì)I業(yè)虧損的交營(yíng)業(yè)稅,需要交增值稅的還有交增值稅,城建稅,教育附加費(fèi),地方教育附加費(fèi)、不需要交企業(yè)所得稅
虧損沒(méi)有利潤(rùn),所以肯定不要繳納所得稅。其他的營(yíng)業(yè)稅3%左右,營(yíng)業(yè)附加稅(城建稅、教育附加費(fèi))是營(yíng)業(yè)稅的17%,有營(yíng)業(yè)收入就要繳納。增值稅,也是買(mǎi)賣(mài)商品,包含在商品價(jià)格里,也要繳納的。 別忘采納!

5,請(qǐng)問(wèn)虧損企業(yè)要不要交年增值稅

企業(yè)虧損與交增值稅有什么關(guān)系,只要你是增值稅納稅人就得計(jì)算繳納啊.
首先明確一下,增值稅是流轉(zhuǎn)稅,只在平時(shí)發(fā)生時(shí)申報(bào),不按年交。企業(yè)虧損與否不影響增值稅的申報(bào)和征收,一般納稅人分查賬征收和核定征收方式,而小規(guī)模納稅人只按征收率征收,工業(yè)按應(yīng)稅收入額的6%征收,商業(yè)按應(yīng)稅收入的4%征收。計(jì)算方法是:工業(yè):總收入額/(1+6%)*6% 商業(yè):總收入額/(1+4%)*4%它與所得稅不同,所得稅是按年計(jì)征,分期預(yù)繳,年終匯算清繳,需要進(jìn)行年度申報(bào),
.樓主你好!  企業(yè)應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-上期留底進(jìn)項(xiàng)稅;  增值稅是價(jià)外稅,流轉(zhuǎn)稅,與企業(yè)的虧損未彌補(bǔ)完無(wú)直接的關(guān)系,主要銷(xiāo)售,主要銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的,就存在增值稅與附加稅等;

6,企業(yè)虧損稅收

注冊(cè)資金不單獨(dú)繳納稅款。如果企業(yè)發(fā)生經(jīng)營(yíng)行為,要就經(jīng)營(yíng)行為繳納相關(guān)流轉(zhuǎn)稅,如:銷(xiāo)售貨物,計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅,一般納稅人抵扣掉進(jìn)項(xiàng)稅后,差額交稅;提供服務(wù),按服務(wù)收入計(jì)算營(yíng)業(yè)稅(*5%);按(增值稅額+營(yíng)業(yè)稅額)*7%交城市維護(hù)建設(shè)稅;按(增值稅額+營(yíng)業(yè)稅額)*3%交教育費(fèi)附加;自有房產(chǎn)的,交房產(chǎn)稅和土地使用稅;自有車(chē)船的,交車(chē)船使用稅;設(shè)立經(jīng)營(yíng)性賬簿的,交印花稅[5元/本,記載資金的賬簿按(實(shí)收資本+資本公積)*0.05%交稅];簽訂合同的,應(yīng)稅合同要交印花稅;全年虧損,會(huì)計(jì)虧損額+不得稅前抵扣的各項(xiàng)成本費(fèi)用等-不需交稅的收入等=應(yīng)納稅所得額。如果該應(yīng)納稅所得額大于零,應(yīng)交企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*25%,如果該應(yīng)納稅所得額小于零,則該應(yīng)納稅所得額可以結(jié)轉(zhuǎn)以后連續(xù)5年內(nèi)用盈利彌補(bǔ)這項(xiàng)虧損。
虧損只能5年內(nèi)扣稅,05年的虧損10年以后就不能抵減所得稅,建議09、10年增加盈利,可以減少所得稅。

7,虧損企業(yè)的資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)行為要交哪些稅

變賣(mài)一條生產(chǎn)線,不用交營(yíng)業(yè)稅,生產(chǎn)線屬固定資產(chǎn),出售舊設(shè)備增值稅按4%減半征收是稅收法規(guī)的規(guī)定。
無(wú)形資產(chǎn)使用和轉(zhuǎn)讓涉及稅種主要有以下幾種:  1.營(yíng)業(yè)稅。是指對(duì)在我國(guó)境內(nèi)提供應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的單位和個(gè)人征收的一種稅。所謂轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)是指轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)的所有權(quán)或使用權(quán)的行為,包括轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓商標(biāo)權(quán)、轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利權(quán)、轉(zhuǎn)讓非專(zhuān)利技術(shù)和轉(zhuǎn)讓著作權(quán)?! ?.企業(yè)所得稅。是指國(guó)家對(duì)境內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得和其他所得依法征收的一種稅。其中納稅人因提供轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等取得的特許權(quán)使用費(fèi)所得是其他所得的一部分?! ?.個(gè)人所得稅。是對(duì)個(gè)人(自然人)取得的各項(xiàng)應(yīng)稅所得征收的一種稅。其應(yīng)稅所得項(xiàng)目的第六項(xiàng)為:特許權(quán)使用費(fèi)所得(是指?jìng)€(gè)人提供專(zhuān)利權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)以及其他特許權(quán)的使用權(quán)取得的所得)?! ?.印花稅。是對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)交往中書(shū)立、使用、領(lǐng)受具有法律效力的憑證的單位和個(gè)人征收的一種稅。對(duì)合同、書(shū)據(jù)等由兩方或兩方以上當(dāng)事人共同書(shū)立的憑證,其當(dāng)事人各方都是納稅人,各自就所持憑證的金額納稅。其中,書(shū)立、使用、領(lǐng)受印花稅法所列舉的憑證包括無(wú)形資產(chǎn)中的技術(shù)合同和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓書(shū)據(jù)?! ?.土地增值稅。是對(duì)轉(zhuǎn)讓國(guó)有土地使用權(quán)、地上建筑物及其附著物并取得收入的單位和個(gè)人,就其轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)所取得的增值額征收的一種稅。其中轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)屬于無(wú)形資產(chǎn)的內(nèi)容?! ?.契稅。契稅是因房屋土地買(mǎi)賣(mài)、典當(dāng)、贈(zèng)與或交換而發(fā)生產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí),依據(jù)當(dāng)事人雙方訂立的契約,由承受人繳納的一種稅。契稅的征稅對(duì)象包括國(guó)有土地使用權(quán)出讓、土地使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓等,其中土地使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓屬于無(wú)形資產(chǎn)的內(nèi)容?! ?.城市維護(hù)建設(shè)稅。是國(guó)家對(duì)繳納增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅(簡(jiǎn)稱(chēng)“三稅”)的單位和個(gè)人就其實(shí)際繳納的“三稅”稅額為計(jì)稅依據(jù)而征收的一種稅。既然營(yíng)業(yè)稅是其計(jì)稅之一,那么轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)也應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅。
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