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酒店預收如何交增值稅,旅館業(yè)應該怎樣繳納增值稅

來源:整理 時間:2022-12-22 16:31:22 編輯:金融知識 手機版

本文目錄一覽

1,旅館業(yè)應該怎樣繳納增值稅

從五月一日起,旅店業(yè)由繳納營業(yè)稅改為繳納增值稅,發(fā)票也將由國家稅務局進行管理,住宿業(yè)為現(xiàn)代服務業(yè),一般納稅人的稅率為6%,小規(guī)摸企業(yè)為3%。

旅館業(yè)應該怎樣繳納增值稅

2,飯店辦稅務是怎么收稅的

地稅6.1個點
飯店是服務業(yè)行業(yè)的,征收營業(yè)稅及附加稅營業(yè)稅=收入的5%附加稅=營業(yè)稅的12%因此 總的稅率是 5.6%
飯店交的是營業(yè)稅,與增值稅無關. 所以,不用考慮增值稅和進項抵扣.
去稅務局問問

飯店辦稅務是怎么收稅的

3,飯店的發(fā)票怎么交稅的啊

要飯店是個體,還是非個體。兩者繳納的稅收不同。 如果是個體,只在地稅繳稅,交營業(yè)稅,及隨營業(yè)稅附征的城建稅、教還要繳納個體工商業(yè)戶的個人所得稅。而以上這些稅收,都是采取定額征稅。 如果飯店是非個體,要分別在國稅、地稅申報納稅。 經(jīng)營收入要在地稅交納5%的營業(yè)稅,及隨營業(yè)稅附征的城建稅、教育費附加、地方教育附加,還要繳納印花稅; 如有利潤還要在國稅繳納企業(yè)所得稅

飯店的發(fā)票怎么交稅的啊

4,開賓館的怎么繳稅

如果是個體戶,達到起征點就征稅,營業(yè)業(yè)收入×5%;城建稅=營業(yè)稅×7%;教育費附加=營業(yè)稅×3%;地方教育費附加=營業(yè)稅×1% 個人所得稅 另外還有房產(chǎn)稅、土地使用稅不管是否盈利和營業(yè)都要繳納。
賓館一般是定期定額加發(fā)票繳稅的,比如每個月定額30000元,那該賓館每月可以另購30000的定額發(fā)票,如果超過定額的其他營業(yè)收入,需要另外到地稅另購發(fā)票,如果連續(xù)3個月超過定額,那該定額需要調(diào)增。所以,一般賓館都是到了定額,就不給發(fā)票,哪怕少收點錢都不提供發(fā)票。

5,新會計制度一般納稅 人賓館住宿收入應交增值稅稅率是多少

1、會計分錄:(1)借:銀行存款214銷售費用20貸:主營業(yè)務收入200應交稅費——應繳增值稅(銷項稅額)34同時,借:主營業(yè)務成本180貸:庫存商品180(2)借:主營業(yè)務收入30應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)5.1貸:銀行存款35.1(3)借:銀行存款17.55貸:其他業(yè)務收入15應交稅費——應繳增值稅(銷項稅額)2.55同時,借:其他業(yè)務成本10貸:原材料10(4)借:銀行存款80貸:預收賬款80借:工程施工——合同毛利25主營業(yè)務成本50貸:主營業(yè)務收入75(5)借:管理費用9.7貸:庫存商品8應交稅費——應繳增值稅(銷項稅額)1.7(6)借;銀行存款59貸:投資收益59借:銷售費用5.5營業(yè)外支出2貸:銀行存款7.52、營業(yè)收入260營業(yè)成本240營業(yè)利潤260-240+59-35.2=43.8利潤總額43.8-2=41.8所得稅費用0凈利潤41.8
稅務局要求補交增值稅,一般需要走自查途徑,并要繳納滯納金繳納時:借:應繳稅費-應交增值稅-已交稅金 營業(yè)外支出-滯納金罰款支出 貸:現(xiàn)金/銀行存款補稅,一般應計入費用成本 借:生產(chǎn)成本-材料等 貸:應繳稅費-應交增值稅-增值稅查補

6,賓館一般需要繳納什么稅

一般來說正常營業(yè),按照住宿服務繳納增值稅。稅率6%銷售附屬物品的,分開核算按照銷售商品繳納增值稅 稅率17%每季度、每年根據(jù)利潤核算所得稅,稅率25%,享受小微企業(yè)政策優(yōu)惠的10%小規(guī)模納稅人增值稅征收率3%
賓館一般需要繳納營業(yè)稅、城建稅、教育附加費、企業(yè)所得稅、印花稅、土地使用稅、房產(chǎn)稅,其他稅種如有應稅業(yè)務則需要繳納,如沒有則不用繳納。
一、涉及的稅金有:城建稅、教育費附加、地方教育費附加、印花稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等。二、稅金計算1、城建稅稅率:按營業(yè)稅計算。稅率:(1)在市區(qū)的,稅率為7%;(2)在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;(3)不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%應交城建稅=營業(yè)稅*稅率2、教育費附加: 按營業(yè)稅的3%計算。應交教育費附加=營業(yè)稅*3%3、地方教育費附加:按營業(yè)稅的2%計算。應交教育費附加=營業(yè)稅*2%擴展資料納稅人范圍比公司所得稅大。企業(yè)所得稅納稅人即所有實行獨立經(jīng)濟核算的中華人民共和國境內(nèi)的內(nèi)資企業(yè)或其他組織,包括以下6類:(1)國有企業(yè);(2)集體企業(yè);(3)私營企業(yè); (4)聯(lián)營企業(yè); (5)股份制企業(yè); (6)有生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得的其他組織。企業(yè)所得稅的征稅對象是納稅人取得的所得。包括銷售貨物所得、提供勞務所得、轉讓財產(chǎn)所得、股息紅利所得、利息所得、租金所得、特許權使用費所得、接受捐贈所得和其他所得。參考資料來源:搜狗百科-企業(yè)所得稅

7,商店酒店等怎么收稅

商店:增值稅、所得稅、消費稅  酒店:營業(yè)稅、所得稅、消費稅  所得稅:  《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》:第一條 在中華人民共和國境內(nèi),企業(yè)和其他取得收入的組織(以下統(tǒng)稱企業(yè))為企業(yè)所得稅的納稅人,依照本法的規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)不適用本法?! ∮纱丝芍?,只要是在中國境內(nèi)有收入的就需要交所得稅,當然分企業(yè)所得稅和個人所得稅?! ∠M稅:商店的金銀飾品、化妝品、奢侈品(手表)等?! 【频甑模核械木祁?。  增值稅:  《中華人民共和國增值稅暫行條例》:第一條 在中華人民共和國境內(nèi)銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物的 單位和個人,為增值稅的納稅義務人(以下簡稱納稅人),應當依照本條例繳納增值稅?! ∮纱丝芍?,銷售貨物 的必須繳納增值稅?!  吨腥A人民共和國營業(yè)稅暫行條例》:第一條 在中華人民共和國境內(nèi)提供本條例規(guī)定的勞務(以下簡稱應稅勞務)、轉讓無形資產(chǎn)或者銷售不動產(chǎn)的單位和個人,為營業(yè)稅的納稅義務人(以下簡稱納稅人),應當依照本條例繳納營業(yè)稅。  由此可見,提供勞務(不包含修理修配,修理修配繳納增值稅)的繳納營業(yè)稅。  在中國,增值稅的征收范圍和營業(yè)稅的征收范圍互不重疊,征收增值稅的不再征收營業(yè)稅,征收營業(yè)稅的不再征收增值稅。但在實際經(jīng)濟活動中存在納稅人兼營或混合經(jīng)營這兩種稅的應稅行為。  對于一項銷售行為如果既涉及增值稅應稅貨物又涉及營業(yè)稅的應稅勞務,被視為混合銷售行為,如:納稅人銷售貨物并負責運輸,銷售貨物為增值稅征收范圍,運輸為營業(yè)稅征收范圍。對此的稅務處理方法是,對主營貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或零售的納稅人(指納稅人年貨物銷售的營業(yè)額占其全部營業(yè)額的50%以上),全部視為銷售貨物征收增值稅,而不征收營業(yè)稅;對非主營貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或零售的其他納稅人,全部視為營業(yè)稅應稅勞務,而不再征收增值稅?! ∨c混合銷售行為不同,兼營行為是指納稅人在從事增值稅應稅行為的同時,還從事營業(yè)稅應稅行為,且這兩者之間并無直接的聯(lián)系和從屬關系。對此的稅務處理方法是要求納稅人將兩者分開核算,分別納稅,如果不能分別核算或者分別核算不準確的,則全部征收增值稅。  其他較為特殊的增值稅應稅范圍還包括:貨物期貨的實物交割、典當業(yè)銷售死當、非郵政部門生產(chǎn)銷售集郵商品(郵政部門生產(chǎn)銷售集郵商品繳納營業(yè)稅)等等。
商店應該定額交納增值稅。酒店跟根據(jù)營業(yè)額收取營業(yè)稅好象是這樣的。
按照獨立核算的原則,商店按照銷售額征收4%或17%的增值稅,視乎是否一般納稅人。 酒店比較復雜一點。 旅店業(yè)按照“旅店”征收營業(yè)稅,餐飲按照“飲食業(yè)”征收營業(yè)稅,稅率均為5%;卡拉OK按照“娛樂業(yè)”征收營業(yè)稅,稅率為20%。 以上項目都按照營業(yè)額計算營業(yè)稅,并要分開核算。還有按照營業(yè)稅額征收城建稅、教育費附加,企業(yè)所得稅或個人所得稅(視乎酒店的性質(zhì)是有限公司還是個人獨資企業(yè))。如果你的問題問得具體一點,答案就可以具體一點。
對于小型經(jīng)營性商店,目前國家的政策是不用交稅的。國家稅收有個規(guī)定,月營業(yè)額在2萬元以下的免交增值稅和營業(yè)稅,所以,一般情況不用交稅。
文章TAG:酒店預收如何交增值稅酒店預收如何

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