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稅收要如何申報(bào),如何辦理納稅申報(bào)

來源:整理 時(shí)間:2022-12-31 01:08:12 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,如何辦理納稅申報(bào)

1.直接申報(bào)   直接申報(bào),是指納稅人自行到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào)。這是一種傳統(tǒng)申報(bào)方式。   2.郵寄申報(bào)   郵寄申報(bào),是指經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的納稅人使用統(tǒng)一規(guī)定的納稅申報(bào)特快專遞專用信封,通過郵政部門辦理交寄手續(xù),并向郵政部門索取收據(jù)作為申報(bào)憑據(jù)的方式。   納稅人采取郵寄方式辦理納稅申報(bào)的,應(yīng)當(dāng)使用統(tǒng)一的納稅申報(bào)專用信封,并以郵政部門收據(jù)作為申報(bào)憑據(jù)。郵寄申報(bào)以寄出的郵戳日期為實(shí)際申報(bào)日期。   3.數(shù)據(jù)電文   數(shù)據(jù)電文,是指經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的電話語音、電子數(shù)據(jù)交換和網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)入娮臃绞?。例如目前納稅人的網(wǎng)上申報(bào),就是數(shù)據(jù)電文申報(bào)方式的一種形式。   申報(bào)期限的確定與申報(bào)方式也有一定的聯(lián)系。如以郵寄方式申報(bào)納稅的,以郵件寄出的郵戳日期為實(shí)際申報(bào)日期;以數(shù)據(jù)電文方式辦理納稅申報(bào)的,以稅務(wù)機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)收到該數(shù)據(jù)電文的時(shí)間為申報(bào)日期。
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如何辦理納稅申報(bào)

2,如何進(jìn)行納稅申報(bào)

a)納稅申報(bào)表(詳見記錄);b)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及其說明材料(所得稅企業(yè)按季,其他按年);c)與納稅有關(guān)的合同、協(xié)議書及憑證;d)外出經(jīng)營活動(dòng)稅收管理證明和異地完稅憑證;e) 稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)送的其他有關(guān)資料、證件。布爾津縣地方稅務(wù)局辦稅服務(wù)大廳企業(yè)征收窗口在對(duì)納稅申報(bào)表、扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表內(nèi)容的完整性、數(shù)據(jù)計(jì)算的準(zhǔn)確性、填寫的規(guī)范性、邏輯關(guān)系的正確性進(jìn)行審核后,對(duì)不符合規(guī)定的申報(bào)資料,向納稅人說明原因,直接將有關(guān)資料退還給納稅人或扣繳義務(wù)人補(bǔ)充、修改、更正,重新申報(bào)。在正確的申報(bào)資料上簽署意見和收到日期,退還納稅人一份,同時(shí)錄入申報(bào)信息,開具稅收繳款書或完稅證,并將稅收繳款書五聯(lián)或完稅證交納稅人和扣繳義務(wù)人,告知到其開戶銀行劃解稅款或當(dāng)場(chǎng)收取現(xiàn)金。二、個(gè)體工商戶申報(bào)征收布爾津縣地方稅務(wù)局辦稅服務(wù)大廳個(gè)體征收窗口在受理個(gè)體工商戶的納稅申報(bào)(納稅手冊(cè))后,依據(jù)XDSMS稅務(wù)征管系統(tǒng)內(nèi)的納稅定額結(jié)合納稅戶請(qǐng)銷假情況,開具完稅證并收取現(xiàn)金,在《納稅手冊(cè)》上登記相關(guān)內(nèi)容。
網(wǎng)上申報(bào)國稅步驟:1、納稅人在申報(bào)期內(nèi)登陸所在地國稅局網(wǎng)站,選擇”網(wǎng)上辦稅”,輸入納稅人識(shí)別號(hào)和口令即可進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)。2、檢查企業(yè)的相關(guān)信息,確認(rèn)無誤后進(jìn)行申報(bào)數(shù)據(jù)的填寫,完成后提交納稅申報(bào)表,稅務(wù)部門審核無誤后將申報(bào)成功信息返回給納稅人。3、納稅人申報(bào)成功后,立即在網(wǎng)上進(jìn)行稅款的繳納。如果繳款帳戶余額大于或等于當(dāng)月應(yīng)納稅額,系統(tǒng)提示納稅人繳納稅款成功。

如何進(jìn)行納稅申報(bào)

3,請(qǐng)問大家納稅申報(bào)的流程是怎樣的先謝謝了

納稅申報(bào)流程1、增值稅、消費(fèi)稅申報(bào)納稅人應(yīng)在次月1日到10日內(nèi)自行或委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)到所在地國稅機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳納稅申報(bào)窗口辦 理納稅申報(bào),申報(bào)里須持下列資料:(1)納稅申報(bào)表;(2)財(cái)務(wù)會(huì)議報(bào)表及說明資料;增值稅一般納稅人還需提供:增值稅申請(qǐng)抵扣憑證,發(fā)票領(lǐng)、用、存月報(bào)表,增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng) 稅額明細(xì)表,國稅機(jī)關(guān)要求申報(bào)的其他資料。 2、營業(yè)稅申報(bào)金融業(yè)營業(yè)稅納稅人在季度終了后十日內(nèi)辦理納稅申報(bào),保險(xiǎn)業(yè)營業(yè)稅納稅人在月份終了后十日內(nèi)辦 理納稅申報(bào),申報(bào)須持下列資料:(1)營業(yè)稅申報(bào)表;(2)財(cái)務(wù)會(huì)議報(bào)表及說明資料;(3)其他要求申報(bào)的資料。 3、企業(yè)所得稅納稅申報(bào)企業(yè)所得稅納稅人應(yīng)當(dāng)在月份或季度終了十五日內(nèi)申報(bào)預(yù)繳,年度終了四十五日內(nèi)進(jìn)行年度申報(bào)(匯 總納稅成員企業(yè)和單位在季度終了十五日內(nèi)或年度終了四十五日內(nèi)向所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送申報(bào)表), 年度終了四個(gè)月匯算清繳。申報(bào)時(shí)必須持下列資料:A、季度預(yù)繳(1)所得稅申報(bào)表;(2)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及說明資料。B、年度匯繳(1)所得稅申報(bào)表;(2)所得稅申報(bào)表附表;(3)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及說明資料;(4)其他資料。 4、專用繳款書開具出口貨物納稅人開具出口貨物專用繳款書時(shí),應(yīng)提供下列資料:(1)《出口貨物專用納稅申請(qǐng)表》;(2)銷售貨物開具的增值稅專用發(fā)票;(3)出口銷貨合同或提供勞務(wù)的合同協(xié)議;(4)購貨單位出口的貨物資格證明;(5)購貨單位稅務(wù)登記證副本(復(fù)印件)(6)購銷雙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;(7)企業(yè)提供的產(chǎn)品名稱目錄表。 5、逾期申報(bào)應(yīng)納稅款的處罰納稅人未按規(guī)定的期限辦理納稅申報(bào),或扣繳義務(wù)人未按規(guī)定的期限報(bào)送代扣代繳、代收代繳報(bào)告 表的,國稅機(jī)關(guān)除責(zé)令限期改正外,并可處以一定數(shù)額的罰金。

請(qǐng)問大家納稅申報(bào)的流程是怎樣的先謝謝了

4,公司怎么申請(qǐng)報(bào)稅

一、公司報(bào)稅方法: 1、地稅申報(bào)的稅金有:營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅。 (1)每月7號(hào)前,申報(bào)個(gè)人所得稅。 (2)每月15號(hào)前,申報(bào)營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。 (3)印花稅,年底時(shí)申報(bào)一次(全年的)。 (4)房產(chǎn)稅、土地使用稅,每年4月15號(hào)前、10月15號(hào)前申報(bào)。但是,各地稅務(wù)要求不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報(bào)。 (5)車船使用稅,每年4月份申報(bào)繳納。各地稅務(wù)要求也不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報(bào)。 (6)如果沒有發(fā)生稅金,也要按時(shí)進(jìn)行零申報(bào)。 (7)納稅申報(bào)方式:網(wǎng)上申報(bào)和上門申報(bào)。如果網(wǎng)上申報(bào),直接登陸當(dāng)?shù)氐囟惥志W(wǎng)站,進(jìn)入納稅申報(bào)系統(tǒng),輸入稅務(wù)代碼、密碼后進(jìn)行申報(bào)就行了。如果是上門申報(bào),填寫納稅申報(bào)表,報(bào)送主管稅務(wù)局就行了。 2、國稅申報(bào)的稅金主要有:增值稅、所得稅。 (1)每月15號(hào)前申報(bào)增值稅。 (2)每季度末下月的15號(hào)前申報(bào)所得稅。 (3)國稅納稅申報(bào)比較復(fù)雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng),一般國稅都要對(duì)申報(bào)單位進(jìn)行培訓(xùn)的。 二、公司報(bào)稅一般要準(zhǔn)備這些材料: (1)納稅申報(bào)表; (2)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及其說明材料; (3)與納稅有關(guān)的合同、協(xié)議書; (4)稅控裝置的電子報(bào)稅資料; (5)自核自繳稅款的《稅收通用繳款書》(PZ012)的報(bào)查聯(lián)和收據(jù)聯(lián); (6)外出經(jīng)營活動(dòng)稅收管理證明和異地完稅證明; (7)境內(nèi)或者境外公證機(jī)構(gòu)出具的有關(guān)證明文件; (8)稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)送的其他有關(guān)資料、證件。 2、各稅種(費(fèi))具體申報(bào)資料有: (1)營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加①營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加納稅申報(bào)表。 (2)發(fā)票領(lǐng)用存月(季)報(bào)表。 (3)從事技術(shù)轉(zhuǎn)讓,開發(fā)業(yè)務(wù)免征營業(yè)稅時(shí),納稅人須將所在地省級(jí)科技主管部門認(rèn)定后的技術(shù)轉(zhuǎn)讓,開發(fā)的書面合同及有關(guān)證明材料、文件。 (4)符合享受減免稅條件的自開票納稅人所開具的貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票減免征收營業(yè)稅。

5,怎樣進(jìn)行納稅申報(bào)

納稅申報(bào)是納稅人在發(fā)生納稅義務(wù)后按照稅法規(guī)定的期限和內(nèi)容向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交有關(guān)納稅書面報(bào)告的法律行為,是界定納稅人法律責(zé)任的主要依據(jù),是稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收管理信息的主要來源。 納稅申報(bào)的基本方式 目前武漢市國稅局納稅申報(bào)方式主要有:直接申報(bào)、網(wǎng)上申報(bào)、委托申報(bào)、郵寄申報(bào)、銀行網(wǎng)點(diǎn)等申報(bào)。 直接申報(bào)是指納稅人直接到稅務(wù)部門辦稅服務(wù)廳進(jìn)行納稅申報(bào)。 電子申報(bào)是指納稅人利用互聯(lián)網(wǎng)、電話網(wǎng)、計(jì)算機(jī)等電子設(shè)備,對(duì)納稅申報(bào)信息實(shí)行電子采集,在規(guī)定的納稅期限內(nèi),向國稅機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)的一種納稅申報(bào)方式。根據(jù)國家稅務(wù)總局國稅發(fā)[2003]53號(hào)通知要求,增值稅一般納稅人進(jìn)行納稅申報(bào)必須實(shí)行電子信息采集,我市目前已開通了網(wǎng)上申報(bào)和介質(zhì)申報(bào)兩種申報(bào)方式。網(wǎng)上申報(bào)采取納稅人申請(qǐng)使用的原則,納稅人可隨時(shí)到主管國稅區(qū)局領(lǐng)取宣傳材料、提出申請(qǐng),填寫申請(qǐng)表。經(jīng)主管國稅區(qū)局同意后,即與網(wǎng)上申報(bào)技術(shù)服務(wù)公司簽定《網(wǎng)上申報(bào)服務(wù)協(xié)議》,領(lǐng)取相應(yīng)的使用手冊(cè)和教學(xué)光盤參加培訓(xùn)。 委托申報(bào)是指納稅人委托中介機(jī)構(gòu)代為納稅申報(bào)。 郵寄申報(bào)是指納稅人使用統(tǒng)一規(guī)定的納稅申報(bào)特快專遞專用信封,通過郵政部門郵寄納稅申報(bào)表的方式。 銀行網(wǎng)點(diǎn)申報(bào)是在稅銀聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上,國稅機(jī)關(guān)委托指定銀行受理納稅申報(bào)和代征稅款,增值稅小規(guī)模納稅人同稅務(wù)機(jī)關(guān)指定銀行簽訂《委托代繳稅款協(xié)議》,開設(shè)繳稅賬戶,并在規(guī)定的申報(bào)繳稅期限內(nèi),到開戶的繳稅銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行申報(bào)納稅或委托銀行按照稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)納稅額直接劃繳入庫的一種申報(bào)納稅方式。 另外,對(duì)實(shí)行定期定額繳納稅款的納稅人,可以實(shí)行簡易申報(bào)、簡并征期等申報(bào)納稅方式。這里所稱的"簡易申報(bào)"是指實(shí)行定期定額繳納稅款的納稅人在法律、行政法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的期限內(nèi)繳納稅款的,稅務(wù)機(jī)關(guān)可以視同申報(bào)。而"簡并征期"是指實(shí)行定期定額繳納稅款的納稅人,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),可以采取將納稅期限合并為按季、按半年、按一年的方式繳納稅款,具體期限由省級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)具體情況確定。 納稅人(含享受減免稅的納稅人)、扣繳義務(wù)人無論本期有無應(yīng)納、應(yīng)繳稅款,都必須按稅法規(guī)定的期限如實(shí)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào)。享受減免稅的納稅人,也應(yīng)按期辦理納稅申報(bào)。

6,怎么納稅申報(bào)

小規(guī)模納稅人和一般納稅人的表格有差別的,不過,只要你進(jìn)到申報(bào)系統(tǒng),系統(tǒng)出來的也一定是你企業(yè)應(yīng)該填報(bào)的。 到稅局申報(bào)開通網(wǎng)上申報(bào)請(qǐng)方可
非獨(dú)立核算部門是稅務(wù)機(jī)構(gòu)核定的,你自己不用算~~至于稅種看你們是生產(chǎn)銷售還是提供勞務(wù)的營業(yè)稅企業(yè)
如果你分公司沒有經(jīng)營收入,那么需要在當(dāng)?shù)乩U納的稅收有房產(chǎn)稅、土地使用稅(擁有房產(chǎn)土地的情況下),以及需要在簽訂合同地繳納的印花稅等。   如果你分公司有經(jīng)營收入,除了上述稅收還需要在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納營業(yè)稅及附加;資產(chǎn)三項(xiàng)的比例計(jì)算應(yīng)分?jǐn)偩偷仡A(yù)繳的企業(yè)所得稅。   但是對(duì)以下八種情況的分支機(jī)構(gòu)無須就地預(yù)繳企業(yè)所得稅:  ?。?)未納入中央和地方分享范圍的企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)無須就地預(yù)繳企業(yè)所得稅。   如果你分公司在當(dāng)?shù)赜薪?jīng)營收入而沒有申報(bào)營業(yè)稅等稅款。  ?。?)不具有主體生產(chǎn)經(jīng)營職能,且在當(dāng)?shù)夭焕U納增值稅,依法計(jì)算繳納企業(yè)所得稅,恐怕當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)知道了不答應(yīng)。   另外、營業(yè)稅的產(chǎn)品售后服務(wù)、內(nèi)部研發(fā)、職工工資和資產(chǎn)總額不能分開核算的,具有獨(dú)立生產(chǎn)經(jīng)營職能的部門不得視同一個(gè)分支機(jī)構(gòu),不就地預(yù)繳企業(yè)所得稅,由總機(jī)構(gòu)將分支機(jī)構(gòu)的清算所得并入總機(jī)構(gòu)應(yīng)稅所得。   根據(jù)《營業(yè)稅暫行條例》及實(shí)施細(xì)則、《財(cái)政部,納稅人提供應(yīng)稅勞務(wù)。  ?。?)上年度認(rèn)定為小型微利企業(yè)的,其分支機(jī)構(gòu)不就地預(yù)繳企業(yè)所得稅。  ?。?)新設(shè)立的分支機(jī)構(gòu),設(shè)立當(dāng)年不就地預(yù)繳企業(yè)所得稅,應(yīng)當(dāng)向應(yīng)稅勞務(wù)發(fā)生地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅,這里的應(yīng)稅勞務(wù)包括服務(wù)業(yè)項(xiàng)目。  ?。?)三級(jí)及以下分支機(jī)構(gòu)不就地預(yù)繳企業(yè)所得稅,其經(jīng)營收入、職工工資和資產(chǎn)總額統(tǒng)一計(jì)入二級(jí)分支機(jī)構(gòu)。  ?。?)總機(jī)構(gòu)設(shè)立具有獨(dú)立生產(chǎn)經(jīng)營職能部門、倉儲(chǔ)等企業(yè)內(nèi)部輔助性的二級(jí)及以下分支機(jī)構(gòu),不就地預(yù)繳企業(yè)所得稅,各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)總機(jī)構(gòu)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅的50%,按各分支機(jī)構(gòu)的收入/工資/,且具有獨(dú)立生產(chǎn)經(jīng)營職能部門的經(jīng)營收入、職工工資和資產(chǎn)總額與管理職能部門分開核算的,可將具有獨(dú)立生產(chǎn)經(jīng)營職能的部門視同一個(gè)分支機(jī)構(gòu),就地預(yù)繳企業(yè)所得稅。具有獨(dú)立生產(chǎn)經(jīng)營職能部門與管理職能部門的經(jīng)營收入、國家稅務(wù)總局關(guān)于營業(yè)稅若干政策問題的通知》(財(cái)稅〔2003〕16號(hào))的規(guī)定,并且全部繳入中央國庫。  ?。?)企業(yè)在中國境外設(shè)立的不具有法人資格的營業(yè)機(jī)構(gòu),不就地預(yù)繳企業(yè)所得稅。  ?。?)撤銷的分支機(jī)構(gòu),撤銷當(dāng)年剩余期限內(nèi)應(yīng)分?jǐn)偟钠髽I(yè)所得稅款由總機(jī)構(gòu)繳入中央國庫,不就地預(yù)繳企業(yè)所得稅
國稅需交所得稅,是一般納稅人還要交增值稅,地稅一般需交教育費(fèi)附加,城建稅,再就是營業(yè)稅。再看你是什么行業(yè)了!根據(jù)行業(yè)不同還會(huì)交不同的稅
稅肯定是要在轄管你的稅局交的

7,怎么報(bào)稅

你好,我公司也是小規(guī)模企業(yè)。我是按我們這邊的報(bào)稅流程說的,應(yīng)該大致相同吧。我寫的通俗易懂的吧,你好理解一些,順便說一聲我也是去年畢業(yè)的 一直在一家代理記賬公司班!  國稅:報(bào)增值稅(按月申報(bào)) 每月15號(hào)之前, 買數(shù)字證書,在網(wǎng)上申報(bào),必須得打印出申報(bào) 表,手工的不收。每月報(bào)稅前在稅控機(jī)上打印出小票,拿著稅控機(jī)的用戶卡和小票,和申報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表去大廳報(bào)稅。還有一點(diǎn),在網(wǎng)上申報(bào)必須先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,再申報(bào)納稅報(bào)表(你最好去問問大廳問問情楚)。  企業(yè)所得稅(按季申報(bào))流程同上?! 〉囟悾阂部梢跃W(wǎng)上申報(bào),流程很簡單的,我們沒有實(shí)行網(wǎng)上申報(bào),直接拿著財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表去辦?! 〕墙ǘ悾ㄔ聢?bào))、教育附加(月報(bào))、印花稅(季報(bào))  實(shí)際上和一般納稅人報(bào)稅流程差不多,只不過不用抵扣,不用去驗(yàn)進(jìn)項(xiàng)稅票。報(bào)表比一般納稅人簡單的多?! 〔贿^新企業(yè)頭一個(gè)月沒有收入,要看稅務(wù)局讓不讓你們零申報(bào),如果可以就零申報(bào)就可以了 ,還有每個(gè)月你報(bào)稅的準(zhǔn)備兩份資料,申報(bào)表兩份,申報(bào)一份給稅務(wù)局,另一份要求蓋上稅務(wù)局已申報(bào)的公章帶回來,留檔。年終的時(shí)候還要交一整年的財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表給專官員的,所以還是先有準(zhǔn)備的好,免得到時(shí)候忘記啦
報(bào)稅的程序   1、納稅人提出申請(qǐng)并提供下列證件、資料:  ?。?)dos版稅控企業(yè)報(bào)稅攜帶的資料:稅控ic卡、數(shù)據(jù)軟盤(2張)、當(dāng)月開出的銷項(xiàng)發(fā)票存根聯(lián)(包括作廢發(fā)票)、 當(dāng)月和上月開票系統(tǒng)打印的《專用發(fā)票情況表》、《專用發(fā)票銷項(xiàng)情況表》、增值稅專用發(fā)票購領(lǐng)波薄、一般納稅人納稅申報(bào)資料。  ?。?)windows版稅控企業(yè)報(bào)稅攜帶資料:稅控ic卡、當(dāng)月開出的銷項(xiàng)發(fā)票存根聯(lián)(包括作廢發(fā)票)、開票系統(tǒng)打印的《專用發(fā)票情況表》、《專用發(fā)票銷項(xiàng)情況表》、增值稅專發(fā)票購領(lǐng)薄、一般納稅人納稅申報(bào)資料。   2、納稅人提交資料齊全的,稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)辦結(jié)。 納稅人提交資料不齊全,受理稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)通知其補(bǔ)正。   3、需要專用發(fā)票存根補(bǔ)錄的納稅人,應(yīng)提出書面申請(qǐng)并注明原因,攜帶全部發(fā)票及增值稅發(fā)票購領(lǐng)簿進(jìn)行補(bǔ)錄。   4、企業(yè)持報(bào)稅資料到辦稅服務(wù)廳"一窗式"窗口進(jìn)行報(bào)稅;遇有特殊情況企業(yè)應(yīng)首先到所屬稅務(wù)分局(所)由管理人員審核本月專用發(fā)票使用情況,填寫《稅控專用發(fā)票存根聯(lián)核對(duì)單》一式二份,企業(yè)持核對(duì)單及其他資料到征收大廳報(bào)稅。 特殊情況是指:①稅控企業(yè)的稅控開票機(jī)、金稅卡或ic卡損壞;②稅控企業(yè)有分開票機(jī);③注銷報(bào)稅的企業(yè);④稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的其他特殊情況。) 納稅人網(wǎng)絡(luò)報(bào)稅確認(rèn)后,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)需修改訂正的,不得在網(wǎng)上自行作廢,應(yīng)到征收局辦理增加記錄申報(bào)手續(xù)。 網(wǎng)絡(luò)報(bào)稅服務(wù)器完成對(duì)納稅人申報(bào)資料的審核和存貯后,提示納稅人選擇稅款繳款時(shí)限,納稅人必須在法定的稅款繳款期限內(nèi)選擇稅款繳款時(shí)限,并在選擇的稅款繳款時(shí)限之前儲(chǔ)足相當(dāng)于當(dāng)期申報(bào)的應(yīng)納稅額的存款。國稅機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人的報(bào)稅信息,向其對(duì)應(yīng)的經(jīng)收處銀行發(fā)出扣款請(qǐng)求,經(jīng)收處銀行根據(jù)國稅機(jī)關(guān)的扣款請(qǐng)求,通過稅銀聯(lián)網(wǎng)在納稅人開設(shè)的納稅賬戶中實(shí)時(shí)扣劃稅款。因納稅人未及時(shí)儲(chǔ)足應(yīng)納稅額存款,導(dǎo)致扣款不成功的,國稅機(jī)關(guān)在法定的稅款繳款期限內(nèi)繼續(xù)向相應(yīng)的經(jīng)收處銀行發(fā)送扣款請(qǐng)求,直至稅款扣劃成功。超過法定繳款期限扣款仍未成功的,由管理局負(fù)責(zé)催報(bào)催繳。 對(duì)網(wǎng)絡(luò)報(bào)稅扣款成功的,由征收局或重點(diǎn)經(jīng)收處銀行開具稅收通用繳款書,納稅人可以直接上門向征收局索取稅收通用繳款書,也可以通過銀行回單箱取得或者自行下載打印模擬稅收通用繳款書。對(duì)納稅人自行下載打印模擬稅收通用繳款書的,由國稅機(jī)關(guān)在模擬稅收通用繳款書格式上注明“扣款已成功,稅票原件在國稅機(jī)關(guān)”字樣,并賦予與稅收通用繳款書相同的號(hào)碼。納稅人稅收通用繳款書(第一聯(lián))原件留存國稅機(jī)關(guān)。 對(duì)納稅人未索取的稅收通用繳款書(第一聯(lián))由征收局按規(guī)定在月末移交管理局,管理局按規(guī)定歸入戶管檔案
1. 準(zhǔn)確核算你的應(yīng)納稅款。2. 去申報(bào)稅款,對(duì)于國稅和地稅繳納的稅款應(yīng)該分別向國稅機(jī)關(guān)和地稅機(jī)關(guān)申報(bào)。申報(bào)方法根據(jù)你的實(shí)際條件,有登門申報(bào)、網(wǎng)上申報(bào)等方式。3. 繳納稅款,申報(bào)完稅款之后稅務(wù)局會(huì)出具申報(bào)單據(jù),然后就需要繳納稅款,繳納稅款一般在銀行進(jìn)行繳納?,F(xiàn)在推行稅銀企網(wǎng)絡(luò)申報(bào),辦理手續(xù)后,就可以在網(wǎng)絡(luò)上申報(bào),直接在你的銀行賬戶上劃款。4. 繳納日期,按月繳納的稅款需要在次月的15日前繳納入庫,如果繳納期遇到節(jié)假日或征期最后一天是節(jié)假日,征期會(huì)順延至相應(yīng)的天數(shù)。
準(zhǔn)備好要填報(bào)的數(shù)據(jù),登錄當(dāng)?shù)囟悇?wù)局網(wǎng)站,按上面的表項(xiàng)逐一進(jìn)行填列
哪個(gè)地區(qū)的?一般都是網(wǎng)上申報(bào),國地稅一般都有,找些書看下你要應(yīng)征的單位是什么類型的,單位需要繳納什么稅,沒事的時(shí)候多上地稅,國稅網(wǎng)站上,有教學(xué)資料,你看一下,
文章TAG:稅收要如何申報(bào)稅收如何申報(bào)

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