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國稅申報(bào)什么,國稅局是報(bào)什么稅

來源:整理 時(shí)間:2022-12-12 18:11:15 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,國稅局是報(bào)什么稅

一般是報(bào)增值稅,2002年以后新成立的企業(yè)報(bào)年產(chǎn)值稅和企業(yè)所得稅。

國稅局是報(bào)什么稅

2,國稅什么時(shí)候申報(bào)

由以前每月的10號之前改為每月15日之前申報(bào)
4月份申報(bào)到20號。雖然說是每月的15號,但有節(jié)日,或最后一天是星期日,會順延。

國稅什么時(shí)候申報(bào)

3,網(wǎng)上報(bào)稅國稅都報(bào)哪些

增值稅報(bào)表 和資產(chǎn)負(fù)債表利潤表附報(bào)資料 季度有所得稅報(bào)表
網(wǎng)上報(bào)稅是指先利用報(bào)稅軟件填好相應(yīng)數(shù)據(jù),并生成申報(bào)文件后在網(wǎng)上申報(bào)窗口上傳即可!
增值稅申報(bào) 企業(yè)所得稅預(yù)繳 年度匯算清繳

網(wǎng)上報(bào)稅國稅都報(bào)哪些

4,請問國稅地稅需要申報(bào)什么

國稅,報(bào)增值稅在沒有收入的情況下可以零申報(bào)地稅,營業(yè)稅5%,,城建稅7%,教育費(fèi)附加3%,個(gè)人所得稅,要做綜合申報(bào)和個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)。個(gè)稅,員工的工資超過2000,必須繳個(gè)稅,前三個(gè)稅是在地稅有收入并且開具了地稅發(fā)票的情況下申報(bào)。在國稅個(gè)地稅都沒有收入的情況下都做零申報(bào)

5,國稅局報(bào)稅流程

一、報(bào)增值稅流程: 1.每月10號(如果10號是節(jié)假日,可順延一天)之前到主管稅務(wù)局的征收所去申報(bào)納稅,填增值稅申報(bào)表,申報(bào)表根據(jù)納稅人類型不同也不同:如果是一般納稅人要填一張主表和八張付表;如果是小規(guī)模納稅人只填一張主表和一副付表。 2.增值稅申報(bào)方式有手工申報(bào)、IC卡申報(bào)和網(wǎng)上申報(bào),手工申報(bào)和IC卡申報(bào)都是要到稅務(wù)機(jī)關(guān)來申報(bào),不同是IC卡申報(bào)要先在企業(yè)的電腦里先寫卡,然后在到稅務(wù)所申報(bào)。網(wǎng)上申報(bào)是要在網(wǎng)上下載申報(bào)表,填好后再上傳。每個(gè)企業(yè)的申報(bào)方式都不一樣,如果你不知道你們的申報(bào)方式,可向主管的稅務(wù)機(jī)關(guān)的征收所查詢。 二、企業(yè)所得稅的申報(bào) 1、企業(yè)所得稅每季度終了15日前申報(bào)。具體的說就是4月15號(報(bào)1-3月的)、7月15號(報(bào)4-6月)、10月15日(報(bào)7-9月)下年1月15日(報(bào)上年10-12)之前申報(bào)繳納企業(yè)所得稅,按季先預(yù)繳企業(yè)所得稅(如果本季度有應(yīng)交所得稅的話)在下年的4月底前對上一年的企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳。 2、02年1月1日前成立的企業(yè),企業(yè)所得稅在地稅申報(bào),02年1月1日以后新成立的企業(yè),企業(yè)所得稅在國稅申報(bào)。個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不是企業(yè)所得稅的納稅人而是交個(gè)人所得稅。股份制企業(yè)、有限公司(包括新的一人公司)都需要繳納企業(yè)所得稅。

6,稅務(wù)申報(bào)需要哪些材料

首先,不知道你們當(dāng)?shù)厥欠褚呀?jīng)實(shí)行網(wǎng)上申報(bào),不過你說你公司是新辦的企業(yè),那估計(jì)網(wǎng)上申報(bào)軟件沒那么快安裝好,那就只能手工申報(bào)了,記住,增殖稅申報(bào)是每月1日-10日以前,能早盡量早點(diǎn),需要攜帶的資料有本月的增殖稅納稅申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表(包括資產(chǎn)負(fù)債表和損益表),以上材料均需加蓋企業(yè)財(cái)務(wù)專用章,攜帶以上資料到你公司所屬的稅務(wù)局辦稅大廳去申報(bào)。所得稅為每季度申報(bào)一次,具體期限是每季度終了后的15日之內(nèi),也就是說第一季度所得稅申報(bào)期間為4月1日-15日。此外,所得稅每年還要進(jìn)行年度申報(bào),具體期限為每年4月1日-30日。以上所介紹的是國稅申報(bào)的相關(guān)事項(xiàng)。
(1)納稅申報(bào)表;(2)財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表1. 國稅納稅申報(bào)表有:增值稅納稅申報(bào)表,消費(fèi)稅納稅申報(bào)表,車購稅納稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,文化事業(yè)費(fèi)申報(bào)表,廢棄電器電子產(chǎn)品基金申報(bào)表。2.地稅納稅申報(bào)表有:綜合納稅申報(bào)表(含營業(yè)稅納稅申報(bào)表、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)、地方建設(shè)基金、印花稅等)、房產(chǎn)稅納稅申報(bào)表、土地使用稅納稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表、個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表、資源稅納稅申報(bào)表、車船稅納稅申報(bào)表、土地增值稅納稅申報(bào)表等等。2. 財(cái)務(wù)報(bào)表有資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、流量表。
稅務(wù)納稅申報(bào)時(shí)需要帶:資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、納稅申報(bào)表等。

7,國稅網(wǎng)上申報(bào)流程

增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)辦稅指南 一、網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的適用對象 網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)適用于除以下幾種情況以外的增值稅一般納稅人: (一)輔導(dǎo)期一般納稅人; (二)逾期申報(bào); (三)辦理延期申報(bào)或緩繳稅款; (四)無法通過 “一窗式”票表稽核,需進(jìn)行人工干預(yù); (五)有同一屬期多次申報(bào)等非正常申報(bào)情況; (六)因計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)故障等原因不能進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào); (七)辦理注冊地跨區(qū)變更,提前進(jìn)行當(dāng)月的抄報(bào)稅以及納稅申報(bào); (八)國稅機(jī)關(guān)規(guī)定的其它情形。 除上述八種特殊情況外,納稅人確認(rèn)以網(wǎng)上申報(bào)方式辦理納稅申報(bào)的,原則上不得變更。 二、備案、變更和注銷 (一)申請采用網(wǎng)上申報(bào)方式的納稅人,持下列資料到國稅主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理備案手續(xù): 1、稅務(wù)登記證副本原件(查驗(yàn)后退回); 2、《委托代扣稅款協(xié)議書》(查驗(yàn)后退回); 3、《增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)方式備案表》 備案手續(xù)要求在一個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢。納稅人辦理完網(wǎng)上申報(bào)備案手續(xù)后,取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的注冊碼,于次月的申報(bào)期開始采用網(wǎng)上申報(bào)方式進(jìn)行增值稅申報(bào)。 (二)納稅人如辦理注冊地跨區(qū)變更或要求終止采用網(wǎng)上申報(bào)方式的,填寫《申請注銷增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)方式登記表》,國稅主管稅務(wù)機(jī)關(guān)注銷其網(wǎng)上申報(bào)方式的使用權(quán)。辦理注冊地跨區(qū)變更的納稅人應(yīng)到變更后的國稅主管稅務(wù)機(jī)關(guān)重新辦理備案手續(xù)。 納稅人發(fā)生下列情形之一的,由國稅主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填寫《注銷增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)方式登記表》,強(qiáng)行注銷其網(wǎng)上申報(bào)資格。 1、注銷稅務(wù)登記; 2、被取消增值稅一般納稅人資格; 3、違反有關(guān)稅收法律法規(guī)規(guī)定。 三、納稅申報(bào) (一)納稅人在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)客戶端進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào),網(wǎng)上申報(bào)受理平臺受理申報(bào)數(shù)據(jù)成功后,納稅人到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳抄報(bào)稅。抄報(bào)稅成功后,網(wǎng)上申報(bào)受理崗?fù)ㄟ^網(wǎng)上申報(bào)受理平臺進(jìn)行“一窗式”比對,比對通過后網(wǎng)上申報(bào)受理平臺將申報(bào)數(shù)據(jù)自動導(dǎo)入稅收征管系統(tǒng)并發(fā)起扣款,扣款成功后申報(bào)完成。 非防偽稅控納稅人在網(wǎng)上申報(bào)受理成功后,申報(bào)數(shù)據(jù)自動導(dǎo)入稅收征管系統(tǒng)并發(fā)起扣款,扣款成功后申報(bào)完成。 (二)納稅人在辦理網(wǎng)上申報(bào)前,必須在規(guī)定的認(rèn)證期限內(nèi)完成增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)的認(rèn)證。 (三)納稅人在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)客戶端進(jìn)行申報(bào)后可即時(shí)查詢申報(bào)受理結(jié)果。如系統(tǒng)顯示“申報(bào)受理不成功”,納稅人可根據(jù)系統(tǒng)提示的信息修改申報(bào)數(shù)據(jù)并重新申報(bào)。系統(tǒng)顯示“申報(bào)受理成功”后,納稅人發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)有誤需要進(jìn)行修改的,應(yīng)到國稅主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳辦理作廢申報(bào),之后再重新進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。 (四)網(wǎng)上申報(bào)受理成功的納稅人使用網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)軟件打印一套符合《深圳市增值稅一般納稅人納稅申報(bào)辦法》要求的申報(bào)資料,經(jīng)法人代表簽字并蓋章確認(rèn),于抄稅時(shí)報(bào)送。網(wǎng)上申報(bào)受理崗負(fù)責(zé)接收并核對納稅人的紙質(zhì)申報(bào)資料是否完整無缺。 非防偽稅控納稅人于每月申報(bào)期結(jié)束前報(bào)送紙質(zhì)申報(bào)資料。 四、抄報(bào)稅處理 網(wǎng)上申報(bào)受理成功的納稅人應(yīng)在當(dāng)月申報(bào)期內(nèi)攜帶稅控IC卡到國稅主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳辦理抄報(bào)稅事項(xiàng)。網(wǎng)上申報(bào)受理崗?fù)ㄟ^網(wǎng)上申報(bào)受理平臺對申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行“一窗式”比對。經(jīng)比對通過并扣繳稅款成功后,申報(bào)完成,網(wǎng)上申報(bào)管理崗將稅控IC卡退還納稅人。 如有異常情況,按以下規(guī)定分別進(jìn)行處理: (一)經(jīng)“一窗式”比對不通過的,網(wǎng)上申報(bào)受理崗應(yīng)暫扣納稅人稅控IC卡并立即移交給異常情況處理崗位處理。 異常情況處理崗按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行核實(shí)對照,屬合理異常的,解除異常,將稅控IC卡退還納稅人。屬其他不符的,按照“一窗式”管理辦法的具體規(guī)定執(zhí)行。 (二)經(jīng)“一窗式”比對通過但因銀行存款余額不足而無法成功扣款的,網(wǎng)上申報(bào)受理崗暫扣納稅人稅控IC卡。納稅人應(yīng)及時(shí)在約定銀行帳戶存入足夠繳納稅款的金額,由網(wǎng)上申報(bào)受理崗發(fā)起扣款。扣款成功后,網(wǎng)上申報(bào)受理崗將稅控IC卡退還納稅人。 五、簡要流程 (一)辦理備案手續(xù):填寫《增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)方式備案表》→查驗(yàn)稅務(wù)登記證副本原件→查驗(yàn)《委托代扣稅款協(xié)議書》 (二)等候培訓(xùn)通知 (三)參加操作培訓(xùn) (四)上網(wǎng)進(jìn)行申報(bào):系統(tǒng)登錄→導(dǎo)入發(fā)票信息→生成申報(bào)表→發(fā)送報(bào)表→獲取扣款結(jié)果→獲取申報(bào)結(jié)果反饋信息→申報(bào)完成
我要申報(bào)
第一步:插上UK,打開“開始——登錄網(wǎng)上報(bào)稅—客戶端模式(白色UK專用)”。第二步:輸入密碼,登錄。第三步:進(jìn)入“山東省國家稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅平臺”第四步:功能操作區(qū)——我的權(quán)限——2005版財(cái)務(wù)報(bào)表第五步:點(diǎn)擊“2005版財(cái)務(wù)報(bào)表”前面的“+”,分別填報(bào)“損益表”“資產(chǎn)負(fù)債表”,填好后點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)報(bào)表確認(rèn)申報(bào)”,進(jìn)行申報(bào)。第六步:點(diǎn)擊“一般納稅人申報(bào)”前的“+”號,根據(jù)單位實(shí)際情況分別填報(bào)下列各項(xiàng)報(bào)表,填寫完畢點(diǎn)擊“增值稅確認(rèn)申報(bào)”,進(jìn)行申報(bào)。
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