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國稅申報什么,國稅局是報什么稅

來源:整理 時間:2022-12-12 18:11:15 編輯:金融知識 手機版

1,國稅局是報什么稅

一般是報增值稅,2002年以后新成立的企業(yè)報年產(chǎn)值稅和企業(yè)所得稅。

國稅局是報什么稅

2,國稅什么時候申報

由以前每月的10號之前改為每月15日之前申報
4月份申報到20號。雖然說是每月的15號,但有節(jié)日,或最后一天是星期日,會順延。

國稅什么時候申報

3,網(wǎng)上報稅國稅都報哪些

增值稅報表 和資產(chǎn)負債表利潤表附報資料 季度有所得稅報表
網(wǎng)上報稅是指先利用報稅軟件填好相應數(shù)據(jù),并生成申報文件后在網(wǎng)上申報窗口上傳即可!
增值稅申報 企業(yè)所得稅預繳 年度匯算清繳

網(wǎng)上報稅國稅都報哪些

4,請問國稅地稅需要申報什么

國稅,報增值稅在沒有收入的情況下可以零申報地稅,營業(yè)稅5%,,城建稅7%,教育費附加3%,個人所得稅,要做綜合申報和個人所得稅明細申報。個稅,員工的工資超過2000,必須繳個稅,前三個稅是在地稅有收入并且開具了地稅發(fā)票的情況下申報。在國稅個地稅都沒有收入的情況下都做零申報

5,國稅局報稅流程

一、報增值稅流程: 1.每月10號(如果10號是節(jié)假日,可順延一天)之前到主管稅務局的征收所去申報納稅,填增值稅申報表,申報表根據(jù)納稅人類型不同也不同:如果是一般納稅人要填一張主表和八張付表;如果是小規(guī)模納稅人只填一張主表和一副付表。 2.增值稅申報方式有手工申報、IC卡申報和網(wǎng)上申報,手工申報和IC卡申報都是要到稅務機關來申報,不同是IC卡申報要先在企業(yè)的電腦里先寫卡,然后在到稅務所申報。網(wǎng)上申報是要在網(wǎng)上下載申報表,填好后再上傳。每個企業(yè)的申報方式都不一樣,如果你不知道你們的申報方式,可向主管的稅務機關的征收所查詢。 二、企業(yè)所得稅的申報 1、企業(yè)所得稅每季度終了15日前申報。具體的說就是4月15號(報1-3月的)、7月15號(報4-6月)、10月15日(報7-9月)下年1月15日(報上年10-12)之前申報繳納企業(yè)所得稅,按季先預繳企業(yè)所得稅(如果本季度有應交所得稅的話)在下年的4月底前對上一年的企業(yè)所得稅進行匯算清繳。 2、02年1月1日前成立的企業(yè),企業(yè)所得稅在地稅申報,02年1月1日以后新成立的企業(yè),企業(yè)所得稅在國稅申報。個人獨資企業(yè)不是企業(yè)所得稅的納稅人而是交個人所得稅。股份制企業(yè)、有限公司(包括新的一人公司)都需要繳納企業(yè)所得稅。

6,稅務申報需要哪些材料

首先,不知道你們當?shù)厥欠褚呀?jīng)實行網(wǎng)上申報,不過你說你公司是新辦的企業(yè),那估計網(wǎng)上申報軟件沒那么快安裝好,那就只能手工申報了,記住,增殖稅申報是每月1日-10日以前,能早盡量早點,需要攜帶的資料有本月的增殖稅納稅申報表,財務報表(包括資產(chǎn)負債表和損益表),以上材料均需加蓋企業(yè)財務專用章,攜帶以上資料到你公司所屬的稅務局辦稅大廳去申報。所得稅為每季度申報一次,具體期限是每季度終了后的15日之內(nèi),也就是說第一季度所得稅申報期間為4月1日-15日。此外,所得稅每年還要進行年度申報,具體期限為每年4月1日-30日。以上所介紹的是國稅申報的相關事項。
(1)納稅申報表;(2)財務會計報表1. 國稅納稅申報表有:增值稅納稅申報表,消費稅納稅申報表,車購稅納稅申報表,企業(yè)所得稅納稅申報表,文化事業(yè)費申報表,廢棄電器電子產(chǎn)品基金申報表。2.地稅納稅申報表有:綜合納稅申報表(含營業(yè)稅納稅申報表、城建稅、教育費附加、地方教育費、地方建設基金、印花稅等)、房產(chǎn)稅納稅申報表、土地使用稅納稅申報表、企業(yè)所得稅納稅申報表、個人所得稅納稅申報表、資源稅納稅申報表、車船稅納稅申報表、土地增值稅納稅申報表等等。2. 財務報表有資產(chǎn)負債表、利潤表、流量表。
稅務納稅申報時需要帶:資產(chǎn)負債表、利潤表、納稅申報表等。

7,國稅網(wǎng)上申報流程

增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報辦稅指南 一、網(wǎng)上申報系統(tǒng)的適用對象 網(wǎng)上申報系統(tǒng)適用于除以下幾種情況以外的增值稅一般納稅人: (一)輔導期一般納稅人; (二)逾期申報; (三)辦理延期申報或緩繳稅款; (四)無法通過 “一窗式”票表稽核,需進行人工干預; (五)有同一屬期多次申報等非正常申報情況; (六)因計算機、網(wǎng)絡故障等原因不能進行網(wǎng)上申報; (七)辦理注冊地跨區(qū)變更,提前進行當月的抄報稅以及納稅申報; (八)國稅機關規(guī)定的其它情形。 除上述八種特殊情況外,納稅人確認以網(wǎng)上申報方式辦理納稅申報的,原則上不得變更。 二、備案、變更和注銷 (一)申請采用網(wǎng)上申報方式的納稅人,持下列資料到國稅主管稅務機關辦理備案手續(xù): 1、稅務登記證副本原件(查驗后退回); 2、《委托代扣稅款協(xié)議書》(查驗后退回); 3、《增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報方式備案表》 備案手續(xù)要求在一個工作日內(nèi)辦理完畢。納稅人辦理完網(wǎng)上申報備案手續(xù)后,取得由稅務機關提供的注冊碼,于次月的申報期開始采用網(wǎng)上申報方式進行增值稅申報。 (二)納稅人如辦理注冊地跨區(qū)變更或要求終止采用網(wǎng)上申報方式的,填寫《申請注銷增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報方式登記表》,國稅主管稅務機關注銷其網(wǎng)上申報方式的使用權。辦理注冊地跨區(qū)變更的納稅人應到變更后的國稅主管稅務機關重新辦理備案手續(xù)。 納稅人發(fā)生下列情形之一的,由國稅主管稅務機關填寫《注銷增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報方式登記表》,強行注銷其網(wǎng)上申報資格。 1、注銷稅務登記; 2、被取消增值稅一般納稅人資格; 3、違反有關稅收法律法規(guī)規(guī)定。 三、納稅申報 (一)納稅人在網(wǎng)上申報系統(tǒng)客戶端進行網(wǎng)上申報,網(wǎng)上申報受理平臺受理申報數(shù)據(jù)成功后,納稅人到主管稅務機關辦稅服務廳抄報稅。抄報稅成功后,網(wǎng)上申報受理崗通過網(wǎng)上申報受理平臺進行“一窗式”比對,比對通過后網(wǎng)上申報受理平臺將申報數(shù)據(jù)自動導入稅收征管系統(tǒng)并發(fā)起扣款,扣款成功后申報完成。 非防偽稅控納稅人在網(wǎng)上申報受理成功后,申報數(shù)據(jù)自動導入稅收征管系統(tǒng)并發(fā)起扣款,扣款成功后申報完成。 (二)納稅人在辦理網(wǎng)上申報前,必須在規(guī)定的認證期限內(nèi)完成增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)的認證。 (三)納稅人在網(wǎng)上申報系統(tǒng)客戶端進行申報后可即時查詢申報受理結果。如系統(tǒng)顯示“申報受理不成功”,納稅人可根據(jù)系統(tǒng)提示的信息修改申報數(shù)據(jù)并重新申報。系統(tǒng)顯示“申報受理成功”后,納稅人發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)有誤需要進行修改的,應到國稅主管稅務機關辦稅服務廳辦理作廢申報,之后再重新進行網(wǎng)上申報。 (四)網(wǎng)上申報受理成功的納稅人使用網(wǎng)上申報系統(tǒng)軟件打印一套符合《深圳市增值稅一般納稅人納稅申報辦法》要求的申報資料,經(jīng)法人代表簽字并蓋章確認,于抄稅時報送。網(wǎng)上申報受理崗負責接收并核對納稅人的紙質(zhì)申報資料是否完整無缺。 非防偽稅控納稅人于每月申報期結束前報送紙質(zhì)申報資料。 四、抄報稅處理 網(wǎng)上申報受理成功的納稅人應在當月申報期內(nèi)攜帶稅控IC卡到國稅主管稅務機關辦稅服務廳辦理抄報稅事項。網(wǎng)上申報受理崗通過網(wǎng)上申報受理平臺對申報數(shù)據(jù)進行“一窗式”比對。經(jīng)比對通過并扣繳稅款成功后,申報完成,網(wǎng)上申報管理崗將稅控IC卡退還納稅人。 如有異常情況,按以下規(guī)定分別進行處理: (一)經(jīng)“一窗式”比對不通過的,網(wǎng)上申報受理崗應暫扣納稅人稅控IC卡并立即移交給異常情況處理崗位處理。 異常情況處理崗按照有關規(guī)定進行核實對照,屬合理異常的,解除異常,將稅控IC卡退還納稅人。屬其他不符的,按照“一窗式”管理辦法的具體規(guī)定執(zhí)行。 (二)經(jīng)“一窗式”比對通過但因銀行存款余額不足而無法成功扣款的,網(wǎng)上申報受理崗暫扣納稅人稅控IC卡。納稅人應及時在約定銀行帳戶存入足夠繳納稅款的金額,由網(wǎng)上申報受理崗發(fā)起扣款??劭畛晒螅W(wǎng)上申報受理崗將稅控IC卡退還納稅人。 五、簡要流程 (一)辦理備案手續(xù):填寫《增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報方式備案表》→查驗稅務登記證副本原件→查驗《委托代扣稅款協(xié)議書》 (二)等候培訓通知 (三)參加操作培訓 (四)上網(wǎng)進行申報:系統(tǒng)登錄→導入發(fā)票信息→生成申報表→發(fā)送報表→獲取扣款結果→獲取申報結果反饋信息→申報完成
我要申報
第一步:插上UK,打開“開始——登錄網(wǎng)上報稅—客戶端模式(白色UK專用)”。第二步:輸入密碼,登錄。第三步:進入“山東省國家稅務局網(wǎng)上辦稅平臺”第四步:功能操作區(qū)——我的權限——2005版財務報表第五步:點擊“2005版財務報表”前面的“+”,分別填報“損益表”“資產(chǎn)負債表”,填好后點擊“財務報表確認申報”,進行申報。第六步:點擊“一般納稅人申報”前的“+”號,根據(jù)單位實際情況分別填報下列各項報表,填寫完畢點擊“增值稅確認申報”,進行申報。
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