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留底抵欠什么意思,法律中留底是什么意思

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-16 01:53:32 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,法律中留底是什么意思

在個(gè)人檔案中有記錄,一般在求職、考取公務(wù)員之類(lèi)的會(huì)查詢。

法律中留底是什么意思

2,增值稅中的留抵是什么意思

期末核算一般納稅人的應(yīng)納增值稅稅額時(shí),本期的進(jìn)項(xiàng)稅額大于本期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,差額便是期末留抵稅額,這部分差額是可以放到下期繼續(xù)抵扣增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。例如:本月進(jìn)項(xiàng)100,銷(xiāo)項(xiàng)80,20就是期末留抵稅額。望樓主采納沈陽(yáng)金蝶財(cái)務(wù)為您解答

增值稅中的留抵是什么意思

3,留底是什么意思

舉例說(shuō)明一下: 應(yīng)交增值稅=本期銷(xiāo)項(xiàng)稅-本期進(jìn)項(xiàng)稅+上期留底 9月份銷(xiāo)售稅金為5萬(wàn),而進(jìn)項(xiàng)稅為8萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)所以9月份不用交增值稅.(5-8=-3萬(wàn)) 10月份銷(xiāo)售稅金為5萬(wàn),而進(jìn)項(xiàng)稅為3萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)本月,但上個(gè)月有剩余的3萬(wàn),所以本月還不用交增值稅,還有1萬(wàn)的留底[5-3+(-3)]=-1萬(wàn),這個(gè)留底的1萬(wàn)留下月繼續(xù)抵扣.

留底是什么意思

4,留抵?jǐn)?shù)表示什么意思是應(yīng)交的稅費(fèi)還是不用交的稅費(fèi)抵減增值稅的

留抵稅、也就是進(jìn)項(xiàng)稅與銷(xiāo)項(xiàng)稅相抵扣之后進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅的那一部分、即不用交的稅費(fèi)、可以抵減下期銷(xiāo)項(xiàng)稅的
1、因?yàn)槟恪爸荒芙o客戶開(kāi)4%的發(fā)票”,足以見(jiàn)得你是小規(guī)模商業(yè)企業(yè)。2、因?yàn)槟闶切∫?guī)模企業(yè),供貨方不應(yīng)該給你開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,因?yàn)閷?duì)于你來(lái)說(shuō)是不能據(jù)此計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額的。3、你開(kāi)具153元的發(fā)票,應(yīng)該繳納增值稅為5.88元(153/1.04*4%)。對(duì)于你不存在進(jìn)項(xiàng)稅的問(wèn)題,也談不到所謂什么吸收問(wèn)題。當(dāng)期你有多少銷(xiāo)售收入,就要按照4%繳納增值稅罷了。特此回答!

5,一般納稅人每月底認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票所說(shuō)的留抵該如何理解

留底意思就是,本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額少于進(jìn)項(xiàng)稅額,留底數(shù)也就是銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)。(是負(fù)數(shù))
留抵的就是上月未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額,可留到下月抵扣
進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額之差。
一般納稅人申報(bào)后形成的留抵稅額,是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,申報(bào)后會(huì)形成留抵稅額的。
所指的是上月(或者說(shuō)是上一個(gè)會(huì)計(jì)期)增值稅科目下的進(jìn)項(xiàng)稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅后的余額。
一般納稅人每月底認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票,銷(xiāo)項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅之間相抵之后的額度,就是留抵稅額。

6,增值稅留底抵欠稅

沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)怎么可以開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng),如果和對(duì)方能夠商量,月底前把發(fā)票作廢,讓對(duì)方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,下月對(duì)認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)行處理,一旦申報(bào),就產(chǎn)生稅款,如果賬戶沒(méi)錢(qián),每天都會(huì)產(chǎn)生滯納金。還有一個(gè)辦法如果對(duì)方已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,那就好辦了,讓他把存根聯(lián)復(fù)制或掃描傳給你,你一樣可以認(rèn)證的,要把空白處去掉,只留發(fā)票大小才能認(rèn)證,手工輸入也可認(rèn)證。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)城市維護(hù)建設(shè)稅暫行條例》和《國(guó)務(wù)院征收教育費(fèi)附管暫行規(guī)定》的規(guī)定:城建稅和教育費(fèi)附加是以實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅稅額為計(jì)稅依據(jù),分別與增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅同時(shí)繳納。由于貴公司存在增值稅留抵稅額,沒(méi)有實(shí)際繳納增值稅,因此,不需要計(jì)提并交納城建稅和教育費(fèi)附加。

7,關(guān)于增值稅留抵抵欠的問(wèn)題

“欠繳增值稅、又有留抵稅額處理”是能同時(shí)存在的。比如企業(yè)一月份應(yīng)交增值稅100萬(wàn)元,但一直拖欠著不交,二月份的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,產(chǎn)生了留抵稅額,此時(shí)就可以按規(guī)定用2月份的留抵稅額,抵減1月份的欠稅。需要注意的是,1月份的欠稅還是應(yīng)交滯納金的。為了解決增值稅一般納稅人既欠繳增值稅,又有增值稅留抵的問(wèn)題,國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于增值稅一般納稅人用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[2004]112號(hào))規(guī)定,對(duì)納稅人因銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額而產(chǎn)生期末留抵稅額的,應(yīng)以期末留抵稅額抵減增值稅欠稅。納稅人發(fā)生用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅時(shí),按以下方法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理:(一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。(二)若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。為了滿足納稅人用留抵稅額抵減增值稅欠稅的需要?國(guó)稅發(fā)[2004]112號(hào)文件將《增值稅一般納稅人納稅申報(bào)辦法》(國(guó)稅發(fā)[2003]53號(hào))《增值稅納稅申報(bào)表》(主表)相關(guān)欄次的填報(bào)口徑作如下調(diào)整:(一)第13項(xiàng)“上期留抵稅額”欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報(bào)期的“期末留抵稅額”減去抵減欠稅額后的余額數(shù),該數(shù)據(jù)應(yīng)與“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目借方月初余額一致。(二)第25項(xiàng)“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”欄數(shù)據(jù)?為納稅人前一申報(bào)期的“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”減去抵減欠稅額后的余額數(shù)。此外,關(guān)于抵減金額的確定,國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅有關(guān)處理事項(xiàng)的通知》(國(guó)稅函[2004]1197號(hào))規(guī)定,抵減欠繳稅款時(shí),應(yīng)按欠稅發(fā)生時(shí)間逐筆抵扣,先發(fā)生的先抵。抵繳的欠稅包含呆賬稅金及欠稅滯納金。確定實(shí)際抵減金額時(shí),按填開(kāi)《增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅通知書(shū)》的日期作為截止期,計(jì)算欠繳稅款的應(yīng)繳未繳滯納金金額?應(yīng)繳未繳滯納金余額加欠稅余額為欠繳總額。若欠繳總額大于期末留抵稅額,實(shí)際抵減金額應(yīng)等于期末留抵稅額,并按配比方法計(jì)算抵減的欠稅和滯納金;若欠繳總額小于期末留抵稅額,實(shí)際抵減金額應(yīng)等于欠繳總額。
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