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什么叫增值稅可以進行一次性抵扣,什么叫做增值稅的抵扣 哪些情況是可以抵扣增值稅的一般應交增值

來源:整理 時間:2022-12-18 14:37:19 編輯:金融知識 手機版

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1,什么叫做增值稅的抵扣 哪些情況是可以抵扣增值稅的一般應交增值

銷項-進項基本能反映了抵扣了,購進產(chǎn)品和勞務要區(qū)分是固定資產(chǎn)還是生產(chǎn)用的
小規(guī)模的公司是不能抵扣的, 如果你們單位是一般納稅人或者賬務健全才能抵扣,當期沒銷售可以下期接著抵扣。

什么叫做增值稅的抵扣 哪些情況是可以抵扣增值稅的一般應交增值

2,什么是可抵扣增值稅

我國稅法規(guī)定:一般納稅人,準予從銷項稅抵扣的進項稅有:1.從銷貨方取得的增值稅專用發(fā)票上取得的增值稅額2.從海關取得的完稅憑證上注明的增值稅稅額另外,根據(jù)財稅(2004)167號: 增值稅小規(guī)模納稅人或營業(yè)稅納稅人購置稅控收款機,經(jīng)主管稅務機關審核批準后,可憑購進稅控收款機取得的增值稅專用發(fā)票,按照發(fā)票上注明的增值稅稅額,抵免當期應納增值稅或營業(yè)稅稅額,或者按照購進稅控收款機取得的普通發(fā)票上注明的價款,依下列公式計算可抵免稅額:  可抵免稅額=價款/(1+17%)×17%當期應納稅額不足抵免的,未抵免部分可在下期繼續(xù)抵免。增值稅特點:一般納稅人稅率有:17%、13%; 小規(guī)模納稅人:3% ;出口貨物:適用零稅率。 簡易征收一般人:以銷售情況定4%、6%   《財政部 國家稅務總局 關于部分貨物適用增值稅低稅率和簡易辦法征收增值稅政策的通知》(財稅[2009]9號)規(guī)定,自2009年1月1日起執(zhí)行,下列按簡易辦法征收增值稅的優(yōu)惠政策繼續(xù)執(zhí)行,不得抵扣進項稅額納稅人銷售貨物或提供應稅勞務的計稅依據(jù)為其銷售額,進口貨物的計稅依據(jù)為規(guī)定的組成計稅價格。   代銷寄售物品、死當物品、經(jīng)國務院或國務院授權機關批準的免稅商店零售的免稅品:暫按簡易辦法依照4%。   對屬于一般納稅人的自來水公司銷售自來水按簡易辦法依照6%征收率征收增值稅,不得抵扣其購進自來水取得增值稅扣稅憑證上注明的增值稅稅款。
就是你買東西(即進項稅),別人開給你的發(fā)票上寫著“增值稅專用發(fā)票”,并且有記賬聯(lián)、抵扣聯(lián)兩份,你拿抵扣聯(lián)到稅務局認證之后就能抵扣啦。抵扣的是你賣東西開發(fā)票給別人的稅(即銷項)。歡迎追問
可抵扣增值稅是指按照增值稅稅法規(guī)定,能夠作為進項稅額抵扣的增值稅。屬于進項稅額轉(zhuǎn)出的部分不包含在內(nèi)

什么是可抵扣增值稅

3,增值稅抵扣 是什么意思

增值稅抵扣:應交的稅費=銷項稅-進項稅。 抵扣的項目允許其抵扣額不是在稅前的利潤中減掉,理解這個問題,你得明白什么是增值稅.我國從1994年稅制進行改革,實行增值稅體制.企業(yè)銷售貨物和應稅勞務,都要按著一定的稅率交納稅款,有17%的,有13%的,有6%的等等,這就是增值稅的銷項稅,然而你購進貨物時,對方也會給你出具購進貨物的增值稅專用發(fā)票(但你是必須一般納稅人),這個發(fā)票上所標的銷項稅就是你可以抵扣當期應交增值稅銷項稅的進項稅額,銷項稅減進項稅就等于你當期應交的增值稅.這就是抵扣. 增值稅是價外稅.
增值稅是以商品生產(chǎn)流通環(huán)節(jié)或提供勞務的增值額為計稅依據(jù)而征收的一種稅。 一般納稅人銷售或進口貨物稅率有17%和13%,提供加工、修理修配勞務稅率17% 增值稅應納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額 銷項稅額是指納稅人銷售貨物或應稅勞務,按照銷售額和增值稅稅率計算并向購買方收取的增值稅額. 進項稅額是指納稅人購進貨物或接受應稅勞務,所支付或負擔的增值稅額. 準予從銷項稅額中抵扣的進項稅有: 1.從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額。 2.從海關取得的完稅證上注明的增值稅額。 3.購進免稅農(nóng)產(chǎn)品準予抵扣的進項稅額,按造買價和10%扣除率計算。 另外,運費發(fā)票(購固定資產(chǎn)的運費除外)按7%抵進項稅。 不得從銷項稅額中抵扣的進項稅有: 1.購進固定資產(chǎn)(東北三省除外); 2.用于非應稅項目的購進貨物或應稅勞務; 3.用于免稅項目的購進貨物或應稅勞務; 4.用于集體福利或個人消費的購進貨物或應稅勞務; 5.非正常損失的購進貨物; 6.非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物或應稅勞物?;卮鹫撸?江湖之行 - 助理 二級 12-24 00:05
銷售方: 借:某科目 貸:應交稅金 ——應交增值稅(銷項稅額) 銷貨方代收后,作為自己的負債,每月一次交給國稅局。 購貨方: 借:應交稅金——應交增值稅(進項稅額) 貸:某科目 購貨方支付的稅款,不是最終消費的話,用來抵扣銷項稅額。(相當于只是增值額部分,將稅款代收,然后交給國稅局。) 最終的消費者(購進后不再銷售,自己使用),是所有已增值稅款的間接承擔者。 對于銷售方收到的增值稅款,不作為收入,作為負債;購貨方不作為成本,列入進項,用來抵扣;這就是“增值稅”,而且是價外稅的原理。

增值稅抵扣 是什么意思

4,到底什么是增值稅的抵扣

.................. 增值稅是對產(chǎn)品或服務增值的部分所征收的一種稅種,稅率是17%,所謂的抵扣,就是說抵扣進項稅,你實際要報給稅局的稅款是你開票的增值稅金額-你已經(jīng)銷售的商品購進時的增值稅金額 例如: 你當時購進貨物100W,增值稅17W,對方給你開具的發(fā)票總額是117W,這樣你的會計分錄應該為: 借:庫存商品 100W 應交稅金--應交增值稅(進項) 17W 貸:銀行存款 117W 銷售時: 按銷售價格,例如銷售價格為200W(假如而已,沒那么高的毛利),會計分錄為: 借:銀行存款 234W 貸:主營業(yè)務收入 200W 應交稅金---應交增值稅(銷項) 34W 假如你這個月就發(fā)生這一筆,那么你要繳納的增值稅就是34-17=17W
增值稅是就貨物或勞務增值部分征收的一種流轉(zhuǎn)稅。 按銷售額計算出來的是銷項稅,因為是全額計算的,就包含了原來購進的原材料和勞務的稅額在內(nèi)。按其定義,應該只就增值部分交納稅款。因此,就應該將其中包含的原材料或勞務的稅額扣除出來。這扣除出來的部分,就是我們通常所說的進項稅。
抵扣的項目允許其抵扣額不是在稅前的利潤中減掉,理解這個問題,你得明白什么是增值稅.我國從1994年稅制進行改革,實行增值稅體制.企業(yè)銷售貨物和應稅勞務,都要按著一定的稅率交納稅款,有17%的,有13%的,有6%的等等,這就是增值稅的銷項稅,然而你購進貨物時,對方也會給你出具購進貨物的增值稅專用發(fā)票(但你是必須一般納稅人),這個發(fā)票上所標的銷項稅就是你可以抵扣當期應交增值稅銷項稅的進項稅額,銷項稅減進項稅就等于你當期應交的增值稅.這就是抵扣. 增值稅是價外稅.
說白了 就是你開了銷售額 發(fā)票 然后 進貨 收到了發(fā)票 就是進項 銷售額 --- 進項 = 要交稅銷售額 進項的 那個數(shù) 就是用來 抵扣的
通俗的講法就是你購貨的時候?qū)Ψ介_增值稅發(fā)票那是進項稅,你銷貨的時候開出去的是銷項稅,月末把你所有的銷項稅,減去進項稅就是要交的稅金。就是他們說的拿進項稅抵扣
你看看這個 http://baike.baidu.com/view/1304617.htm?fr=ala0_1_1 如還有疑問,我們再交流,可以嗎?

5,什么是增值稅抵扣

進口的東西再往外賣的話,價格當然要要包含增值稅。申報交稅時,把銷項增值稅額減去進項增值稅額就是要交的增值稅額了,即已經(jīng)抵扣了,也等于退錢啦。你的進口貨物的進項稅是根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第八條規(guī)定第二款:準予從銷項稅額中抵扣的進項稅額,限于下列增值稅扣稅憑證上注明的增值稅額。(一)從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額;(二)從海關取得的完稅憑證上注明的增值稅額。 完稅憑證就是指進口增值稅的繳款書。 進口增值稅抵扣時注意要用《通用稅務數(shù)據(jù)采集軟件》采集抵扣信息。納稅申報時要報送采集軟件形成的《抵扣清單》和電子數(shù)據(jù)盤。
增值稅是以商品生產(chǎn)流通環(huán)節(jié)或提供勞務的增值額為計稅依據(jù)而征收的一種稅。 一般納稅人銷售或進口貨物稅率有17%和13%,提供加工、修理修配勞務稅率17% 增值稅應納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額 銷項稅額是指納稅人銷售貨物或應稅勞務,按照銷售額和增值稅稅率計算并向購買方收取的增值稅額. 進項稅額是指納稅人購進貨物或接受應稅勞務,所支付或負擔的增值稅額. 準予從銷項稅額中抵扣的進項稅有: 1.從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額。 2.從海關取得的完稅證上注明的增值稅額。 3.購進免稅農(nóng)產(chǎn)品準予抵扣的進項稅額,按造買價和10%扣除率計算。 另外,運費發(fā)票(購固定資產(chǎn)的運費除外)按7%抵進項稅。 不得從銷項稅額中抵扣的進項稅有: 1.購進固定資產(chǎn)(東北三省除外); 2.用于非應稅項目的購進貨物或應稅勞務; 3.用于免稅項目的購進貨物或應稅勞務; 4.用于集體福利或個人消費的購進貨物或應稅勞務; 5.非正常損失的購進貨物; 6.非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物或應稅勞物
進口相當于是購進,購進貨物時要交增值稅(進項稅額),當出售時,將購進貨物款、運輸費、進項稅、包裝費等一起算做貨物成本,進行貨物的銷售,銷售貨物所得的收入,要交納增值稅(銷項稅額),所謂的抵扣就是銷項稅額-進項稅額,減后的結果就是你實際要交納的增值稅。有時會出現(xiàn)進項稅額比銷項稅額要多,產(chǎn)生了負數(shù),當然,稅務局是不可能退錢給你的,只有將這個差額延至下一會計期繼續(xù)抵扣。
a和b都是增值稅的一般納稅人。b不提供給c增值稅發(fā)票,原因可能是因為c是小規(guī)模納稅人,不是一般納稅人。稅法規(guī)定,向小規(guī)模納稅人銷售應稅項目,可以不開具專用發(fā)票。因為小規(guī)模納稅人可以計算扣稅。b產(chǎn)品過了有效期是什么意思我沒明白,但是b只要做了銷售處理,那么就應該計算應交增值稅的銷項稅額,據(jù)實申報,按期納稅。月末,增值稅有銷項余額的,是應納稅額。進項有余額的,可以下期留抵。增值稅是不能退現(xiàn)金的?!绻髽I(yè)很正規(guī),都是一套帳,那么一般不存在偷漏稅的問題。如果私設帳薄,隱瞞收入的話,也有可能偷稅。
文章TAG:什么叫增值稅可以進行一次性抵扣什么增值增值稅

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