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事業(yè)單位年終決算有什么責(zé)任,行政事業(yè)單位為什么要年度決算

來源:整理 時(shí)間:2023-06-11 10:10:45 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,行政事業(yè)單位為什么要年度決算

是這樣的決算是預(yù)算執(zhí)行的總結(jié)。當(dāng)國家預(yù)算執(zhí)行進(jìn)入終結(jié)階段,要根據(jù)年度執(zhí)行的最終結(jié)果編制國家決算。它反映年度國家預(yù)算收支的最終結(jié)果,是國家經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在財(cái)政上的集中反映。決算收入表明國家建設(shè)資金的主要來源、構(gòu)成和資金積累水平,決算支出體現(xiàn)了國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展事業(yè)的規(guī)模和速度。
1、全年的收入、支出實(shí)際完成情況,分類進(jìn)行分析。2、預(yù)算與實(shí)際的差異及形成原因的分析。3、提出建議。
就是看看這一年到底花了多少錢,花的超了或者剩下了,明年就修改預(yù)算。

行政事業(yè)單位為什么要年度決算

2,事業(yè)單位年終結(jié)轉(zhuǎn)

事業(yè)單位在年度終了前,應(yīng)根據(jù)財(cái)政部門或主管部門的決算編審工作要求,對各項(xiàng)收支賬目、往來款項(xiàng)、貨幣資金和財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行全面的年終清理結(jié)算,在此基礎(chǔ)上辦理年度結(jié)賬,編報(bào)決算。 年終清理結(jié)算的主要事項(xiàng)包括: 清理、核對年度預(yù)算收支數(shù)字和各項(xiàng)繳撥款項(xiàng)、上交下?lián)芸铐?xiàng)數(shù)字。年終前,對財(cái)政部門、上級單位和所屬各單位之間的全年預(yù)算數(shù)(包括追加追減和上、下劃數(shù)字)以及應(yīng)上交、撥補(bǔ)的款項(xiàng)等,都應(yīng)按規(guī)定逐筆進(jìn)行清理結(jié)算,保證上下級之間的年度預(yù)算數(shù)、領(lǐng)撥經(jīng)費(fèi)數(shù)和上交、下?lián)軘?shù)一致。 為了準(zhǔn)確反映各項(xiàng)收支數(shù)額,凡屬本年度的應(yīng)撥應(yīng)交款項(xiàng),應(yīng)當(dāng)在12月31日前匯達(dá)對方。主管會(huì)計(jì)單位對所屬各單位的撥款應(yīng)截至12月25日為止,逾期一般不再下?lián)堋? 凡屬本年的各項(xiàng)收入都應(yīng)及時(shí)入賬。本年的各項(xiàng)應(yīng)繳預(yù)算款和應(yīng)繳財(cái)政專戶的預(yù)算外資金收入,應(yīng)在年終前全部上繳。屬于本年的各項(xiàng)支出,應(yīng)按規(guī)定的支出用途如實(shí)列報(bào)。 年度單位支出決算,一律以基層用款單位截至12月31日的本年實(shí)際支出數(shù)為準(zhǔn),不得將年終前預(yù)撥下年的預(yù)算撥款列入本年的支出,也不得以上級會(huì)計(jì)單位的撥款數(shù)代替基層會(huì)計(jì)單位的實(shí)際支出數(shù)。 事業(yè)單位的往來款項(xiàng),年終前應(yīng)盡量清理完畢。按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)作各項(xiàng)收入或各項(xiàng)支出的往來款項(xiàng)要及時(shí)轉(zhuǎn)入各有關(guān)賬戶,編入本年決算。 事業(yè)單位年終應(yīng)及時(shí)同開戶銀行對賬,銀行存款賬面余額應(yīng)同銀行對賬單的余額核對相符?,F(xiàn)金賬面余額應(yīng)同庫存現(xiàn)金核對相符。有價(jià)證券賬面數(shù)字,一般應(yīng)同實(shí)存的有價(jià)證券核對相符。 年終前,應(yīng)對各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清理盤點(diǎn)。發(fā)生盤盈、盤虧的,應(yīng)及時(shí)查明原因,按規(guī)定作出處理,調(diào)整賬務(wù),做到賬實(shí)相符,賬賬相符。 事業(yè)單位在年終清理結(jié)算的基礎(chǔ)上進(jìn)行年終結(jié)賬。年終結(jié)賬包括年終轉(zhuǎn)賬、結(jié)清舊賬和記入新賬。 年終轉(zhuǎn)賬。賬目核對無誤后,首先計(jì)算出各賬戶借方或貸方的12月份合計(jì)數(shù)和全年累計(jì)數(shù),結(jié)出12月末的余額。然后,編制結(jié)賬前的“資產(chǎn)負(fù)債表”,試算平衡后,再將應(yīng)對沖結(jié)轉(zhuǎn)的各個(gè)收支賬戶的余額按年終沖轉(zhuǎn)辦法,填制12月31日的記賬憑單辦理結(jié)賬沖轉(zhuǎn)。 結(jié)清舊賬。將轉(zhuǎn)賬后無余額的賬戶結(jié)出全年總累計(jì)數(shù),然后在下面劃雙紅線,表示本賬戶全部結(jié)清。對年終有余額的賬戶,在“全年累計(jì)數(shù)”下行的“摘要”欄內(nèi)注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣,再在下面劃雙紅線,表示年終余額轉(zhuǎn)入新賬,舊賬結(jié)束。 記入新賬。根據(jù)本年度各賬戶余額,編制年終決算的“資產(chǎn)負(fù)債表”和有關(guān)明細(xì)表。將表列各賬戶的年終余額數(shù)(不編制記賬憑單),直接記入新年度相應(yīng)的各有關(guān)賬戶,并在“摘要”欄注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣,以區(qū)別新年度發(fā)生數(shù)。 事業(yè)單位的決算經(jīng)財(cái)政部門或上級單位審批后,需調(diào)整決算數(shù)字時(shí),應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。

事業(yè)單位年終結(jié)轉(zhuǎn)

3,事業(yè)單位進(jìn)行年終結(jié)算的項(xiàng)目主要包括哪些

事業(yè)單位在年度終結(jié)之前,應(yīng)根據(jù)財(cái)政部門和主管部門的要求,對各項(xiàng)收支賬目、往來賬項(xiàng)、貨幣資金和其他各種財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行全面的清理和結(jié)算。所謂清理是指清楚了解賬目的記錄是否真實(shí)、是否完整,通過清查確定各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的實(shí)際結(jié)存數(shù)量,并與賬面的記錄相互核對、消除差異、以求賬存與實(shí)存保持一致。這種對賬面和實(shí)存進(jìn)行清查核對的方法稱為清理。所謂結(jié)算是指因經(jīng)濟(jì)往來而引起貨幣資金的收付行為。年終結(jié)算則是指在年終結(jié)賬之前,清理各種往來賬項(xiàng),并結(jié)清各種債權(quán)債務(wù)關(guān)系,而產(chǎn)生的貨幣收付行為。通過上述的清理和結(jié)算工作,使賬面記錄和實(shí)際情況保持一致,能夠真實(shí)、準(zhǔn)確地反映事業(yè)單位的全部財(cái)產(chǎn),為年終編制決算報(bào)告做好準(zhǔn)備工作。年終清理和結(jié)算的主要事項(xiàng)包括:1.清理并核對年度預(yù)算資金的收支和各項(xiàng)繳撥款項(xiàng)的真實(shí)性。事業(yè)單位在年度終結(jié)之前,對財(cái)政部門、上級單位和所屬單位之間的全部預(yù)算數(shù)(包括追加、追減和上、下劃撥數(shù))以及應(yīng)上繳、撥補(bǔ)的款項(xiàng)等,都應(yīng)該按規(guī)定逐筆進(jìn)行清理和結(jié)算,保證上、下級之間的年度預(yù)算數(shù),領(lǐng)撥經(jīng)費(fèi)數(shù)和上繳、下?lián)軘?shù)保持一致。真實(shí)、準(zhǔn)確地反映預(yù)算資金實(shí)際情況,為編制年度決算報(bào)告作準(zhǔn)備。為了準(zhǔn)確反映各項(xiàng)收支數(shù)額,凡屬本年度的應(yīng)撥、應(yīng)繳款項(xiàng),應(yīng)在12月31日之前匯達(dá)對方。實(shí)行分級管理,分級核算的事業(yè)單位,對所屬二級單位的撥款,應(yīng)截止到12月25日,逾期者一般不再下?lián)堋?.確定年度收支范圍。在年終結(jié)賬之前,凡屬本年度的各項(xiàng)收入均應(yīng)及時(shí)入賬,以便正確計(jì)算年終結(jié)余。本年度的各項(xiàng)應(yīng)繳財(cái)政專戶的預(yù)算外資金收入,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定,在年終之前全部繳入財(cái)政專戶。凡屬本年度的各項(xiàng)支出,應(yīng)按規(guī)定的用途和使用范圍,如實(shí)列賬,確定各項(xiàng)支出的實(shí)際數(shù)額,以便正確計(jì)算年終結(jié)余。事業(yè)單位的年終決算,一律以截止到12月31日的實(shí)際收支為準(zhǔn)。3.清理并結(jié)算往來賬項(xiàng)。為了真實(shí)、準(zhǔn)確、合理地反映事業(yè)單位財(cái)產(chǎn)的實(shí)有數(shù),在年終結(jié)賬之前,應(yīng)清理各種往來賬項(xiàng),并結(jié)清各種往來賬項(xiàng)。應(yīng)收的款項(xiàng)要如數(shù)收回并入賬,應(yīng)付的款項(xiàng)要如數(shù)償付并入賬,按規(guī)定應(yīng)該轉(zhuǎn)作各項(xiàng)收入的賬項(xiàng)或應(yīng)該轉(zhuǎn)作各項(xiàng)支出的賬項(xiàng),及時(shí)轉(zhuǎn)入有關(guān)賬戶,其目的就是將這些收支編入本年決算之中??傊?,對各種債權(quán)、債務(wù)關(guān)系,要及時(shí)清理并進(jìn)行款項(xiàng)的結(jié)算。如果有清理不完的往來賬項(xiàng),應(yīng)分析具體原因,在決算報(bào)告中予以說明。4.核對銀行存款和現(xiàn)金。現(xiàn)金是一項(xiàng)重要流動(dòng)資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行清查核對,做到日清月結(jié)。每天業(yè)務(wù)結(jié)束之時(shí),都應(yīng)當(dāng)盤點(diǎn)當(dāng)日的庫存現(xiàn)金數(shù)額,并與賬面結(jié)余數(shù)相核對。如有不一致,應(yīng)及時(shí)作出會(huì)計(jì)處理,編制“現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表”,由出納人員和盤點(diǎn)人員簽字蓋章,作為調(diào)整賬面記錄的原始憑證,并進(jìn)一步查找不一致的原因,作出進(jìn)一步的糾正處理。對銀行存款的清查,是通過與開戶銀行核對賬目的方法進(jìn)行的。每月末開戶銀行均應(yīng)向教育單位開列“對賬單”,而事業(yè)單位則應(yīng)將“對賬單”的記錄與本單位“銀行存款日記賬”的記錄進(jìn)行逐筆核對,檢查雙方的存款余額是否一致。如果不一致,則應(yīng)首先檢查是否有“未達(dá)賬項(xiàng)”,對存在的未達(dá)賬項(xiàng),通過編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行調(diào)節(jié),經(jīng)過調(diào)節(jié)后,如若雙方的存款余額一致,則說明雙方會(huì)計(jì)記錄是正確的。如果不一致,則說明雙方的會(huì)計(jì)記錄有錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)查明原因,及時(shí)處理。對未達(dá)賬項(xiàng),也應(yīng)查明原因,及時(shí)作出有關(guān)會(huì)計(jì)處理,及時(shí)入賬。5.進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。事業(yè)單位在年終結(jié)賬之前,應(yīng)對各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)清查。在進(jìn)行清查時(shí),應(yīng)當(dāng)有專人負(fù)責(zé),保管人員實(shí)際參與。對清查的結(jié)果,可編制“賬存實(shí)存對比表”,以求出各種財(cái)產(chǎn)物資的實(shí)有數(shù),并與賬面記錄數(shù)相核對。如發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧的情況,應(yīng)及時(shí)查明原因,按規(guī)定作出會(huì)計(jì)處理,并及時(shí)調(diào)整賬面記錄,做到賬實(shí)相符,賬賬相符,使年終決算報(bào)告能反映該單位財(cái)產(chǎn)物資的真實(shí)情況。

事業(yè)單位進(jìn)行年終結(jié)算的項(xiàng)目主要包括哪些

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