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什么是差額發(fā)票如何申報(bào),差額開票是什么意思

來源:整理 時(shí)間:2022-12-01 08:00:27 編輯:金融知識 手機(jī)版

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1,差額開票是什么意思

差額發(fā)票是指經(jīng)稅務(wù)局批準(zhǔn)余額征收單位,扣除按征收代付的成本費(fèi)用后開立的一種票據(jù)。差額征收方式是營改增后稅務(wù)機(jī)關(guān)為處理無法通過增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的存在重復(fù)征收風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的一項(xiàng)措施,并對于符合條件的納稅人所發(fā)生的差額部分收入要求只能開具增值稅普通發(fā)票,而對于納稅人剩余部分的收入則允許開具增值稅專用發(fā)票。差額發(fā)票是為了方便管理,采購計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)候必須取得合法合規(guī)的進(jìn)項(xiàng)抵扣憑證才能計(jì)進(jìn)項(xiàng),比如必須取得專票等抵扣憑證,如果沒有取得合法抵扣憑證,就是采購了也無法計(jì)進(jìn)項(xiàng)。按照現(xiàn)行政策規(guī)定適用差額征稅辦法繳納增值稅,且不得全額開具增值稅發(fā)票的,財(cái)政部、稅務(wù)總局另有規(guī)定的除外,納稅人通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中差額征稅開票功能進(jìn)行開具。同時(shí),發(fā)票開具不應(yīng)與其他應(yīng)稅行為混開。【法律依據(jù)】:《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十一條納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),應(yīng)當(dāng)向索取增值稅專用發(fā)票的購買方開具增值稅專用發(fā)票,并在增值稅專用發(fā)票上分別注明銷售額和銷項(xiàng)稅額。屬于下列情形之一的,不得開具增值稅專用發(fā)票:(一)向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的;(二)銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)適用免稅規(guī)定的;(三)小規(guī)模納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的。

差額開票是什么意思

2,差額征稅如何開票

差額征稅是營改增以后為了解決那些無法通過增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣來避免重復(fù)征稅的項(xiàng)目而采取的一種抵扣方法?! 『唵蔚恼f,差額征稅可以分成兩種類型,第一種是差異部分(指扣除部分,下同)不能開增值稅專用發(fā)票,另一種是差異部分可以開增值稅專用發(fā)票?! 〔铑~部分不得開具專用發(fā)票業(yè)務(wù),差額部分由賣方繳納稅款,差額部分由買方抵扣稅款,體現(xiàn)了增值稅多少由賣方征收,增值稅多少由買方抵扣的原則?! 〔铑~部分可以開具專票的業(yè)務(wù),銷售方差額納稅,購買方全額抵扣稅款,減輕了銷售方不能取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅負(fù)問題,又使購買方的利益不受影響。  第一種類型:  銷售方征多少增值稅,購買方抵多少增值稅。即如果政策明確規(guī)定差額部分不得開具增值稅專用發(fā)票,其開票方式有以下三種:一是全額開具一般發(fā)票;二是余額開具一般發(fā)票,剩余部分開具增值稅專用發(fā)票;三是采用“差額開票”開票方式,這種類型的發(fā)票,在收到發(fā)票后取得的余額中,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額自然沒有參與抵扣?! 〉诙N類型:  銷售方全額開票,差額納稅,即除了政策明確規(guī)定余額部分除項(xiàng)目外不得開具增值稅專用發(fā)票外,其余項(xiàng)目均可全額開具增值稅專用發(fā)票。減輕了賣方無法取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅收負(fù)擔(dān),不影響買方的利益。對于可以在增值稅全額專用發(fā)票中開具的“差額征稅”,稅后的差額在納稅申報(bào)中可以體現(xiàn)。

差額征稅如何開票

3,差額征收增值稅如何申報(bào)

增值稅差額征稅是指一般納稅人采用購進(jìn)扣稅法計(jì)算應(yīng)納增值稅。即應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額,正數(shù)交稅,零或負(fù)數(shù)不交稅。差額征稅如何申報(bào)?下面用案例來為大家講解一下具體填表方法:陜西利達(dá)勞務(wù)派遣公司(一般納稅人)與漢源工程公司簽訂勞務(wù)派遣協(xié)議,為漢源工程公司提供勞務(wù)派遣服務(wù)。利達(dá)勞務(wù)派遣公司代漢源工程公司給勞務(wù)派遣員工支付工資,并繳納社會保險(xiǎn)和住房公積金。2016年5月份,利達(dá)勞務(wù)派遣公司共取得勞務(wù)派遣收入53.55萬元,并全額開具增值稅普通發(fā)票。其中,代用漢源工程公司支付給勞務(wù)派遣員工的工資23.1萬元、為其辦理社會保險(xiǎn)18.9萬元及繳納住房公積金10.5萬元。利通勞務(wù)派遣公司本月購進(jìn)一批辦公家具,并取得增值稅專用發(fā)票,注明銷售額3萬元,稅額0.51萬元。且本月已經(jīng)認(rèn)證相符。若利達(dá)勞務(wù)派遣公司選擇差額納稅,按照簡易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅,不含稅銷售額(53.55-23.1-18.9-10.5)÷(1+5%)=1萬元,應(yīng)納稅額=1×5%=0.05萬元。具體填表方法如下:1. 將差額扣除項(xiàng)目填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》,利達(dá)勞務(wù)派遣公司選擇適用5%征收率簡易辦法征收增值稅,則該項(xiàng)業(yè)務(wù)均填列在第5欄。①將差額扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額535500填入“本期服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)”。②第2列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期初余額”應(yīng)為“0”。③將本期產(chǎn)生的可以差額扣除的525000填入“本期發(fā)生額”,“本期應(yīng)扣除金額”應(yīng)為2、3列的合計(jì)額525000。④“本期實(shí)際扣除金額”應(yīng)為525000。本列≤第4列且本列≤第1列。⑤第6列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期末余額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。本列=第4列-第5列=0。2.將本期銷售情況填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》①將開具發(fā)票的(差額扣除前)不含稅銷售額510000及稅額25500分別填入9b欄“開具其他發(fā)票”項(xiàng)下的3、4列。②9b欄第9列“合計(jì)”“銷售額”應(yīng)為510000,9b欄第10列“合計(jì)”“銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額”為25500,9b欄“合計(jì)”“價(jià)稅合計(jì)”為535500。③第9b欄12列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”應(yīng)為可差額扣除的525000(按《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》第5列對應(yīng)第5欄數(shù)據(jù)填寫)。第9b欄次13、14列差額扣除后的含稅銷售額和應(yīng)納稅額分別為10000、500。3. 由于選擇按照5%征收率簡易辦法計(jì)稅,則取得的增值稅專用發(fā)票對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額5100元不得抵扣,不用填入增值稅納稅申報(bào)表中。4.將差額扣除前的不含稅銷售額510000填入《增值稅納稅申報(bào)表》(一般納稅人適用)第5欄“一般項(xiàng)目”“本月數(shù)”,21欄、24欄、32欄、34欄“一般項(xiàng)目”“本月數(shù)”均填列“500”。法律依據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第七條 增值稅專用發(fā)票由國務(wù)院稅務(wù)主管部門確定的企業(yè)印制;其他發(fā)票,按照國務(wù)院稅務(wù)主管部門的規(guī)定,由省、自治區(qū)、直轄市稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的企業(yè)印制。禁止私自印制、偽造、變造發(fā)票。

差額征收增值稅如何申報(bào)

文章TAG:什么是差額發(fā)票如何申報(bào)什么差額發(fā)票

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