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國稅的兩費是什么,什么是一稅兩費申報

來源:整理 時間:2022-12-17 21:24:37 編輯:金融知識 手機版

1,什么是一稅兩費申報

城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育費附加

什么是一稅兩費申報

2,向國稅繳納的工資的2是什么稅必須交納嗎

工資的2%通常是工會經(jīng)費,不是稅,是費,而且通常是地稅局代收

向國稅繳納的工資的2是什么稅必須交納嗎

3,企業(yè)營業(yè)的四稅兩費是什么

營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加。

企業(yè)營業(yè)的四稅兩費是什么

4,一稅兩費在國稅申報系統(tǒng)里提交提示用戶無資格什么意思

建議去稅局大廳咨詢 稅局也能網(wǎng)上申報的 帶著IC卡 申報的信息 在稅局提供給納稅人申報的電腦上學會怎么申報
沒看懂什么意思?

5,誰知道國稅的收費標準是什么

國稅有人說是按地段,有人說是營業(yè)額,到底是按照什么收費的呢,是怎么個標準 國稅收的是稅,沒有收費呀..... 答案補充 簡單回答:按照銷售額的17%的稅率和4%(從2009-01-01改為3%)征收率征收... 答案補充 你說的是個體工商戶,有兩種征收方式,1種查實征收,就是通常說的按帳查實征收,2種是定期定額征收,按照規(guī)定有幾種核定定額方式,你說的是,按照同行業(yè)同地區(qū)同等規(guī)模的標準核定每月銷售額的定額方法。稅收是以率征收,首先確定銷售額乘稅率才是你的應納稅額。 答案補充 稅務(wù)機關(guān)必須按照法律規(guī)定的方法和標準核定個體工商戶的每月銷售額.并且公開核定的定額.納稅人有權(quán)要求稅務(wù)機關(guān)公平,公正,公開征稅的標準,及同行業(yè)同地區(qū)同等規(guī)模的標準核定每月銷售額和納稅額.
竟然在這問 真有才?。。?!不過我不真的! 哈哈

6,國稅收費標準

1.兩種繳納方式。2.第一種,核定征收。A.個體戶一般來說是采用定期定額加發(fā)票征收的其實說起來也簡單,國稅局會過來給你定個稅:例如每個月定8000,如果你每個月開的票沒到8000,也按8000走,稅率應該是3%,應該收你240塊,這400塊就是每個月都收。你買發(fā)票的時候看你開了多少,例如一個月開了9000,那么再按9000算,9000/1.03*0.03=262.14,你已經(jīng)交了240,再補12.14元就行了。如果給你定5000塊以下,如果定4000,那么你每個要是開票沒開到5000,那就不用繳定額。如果超過5000,例如9000,那就得補262.14了。B.個體戶的地稅一般也是核定,跟著國稅走,國稅核多少,地稅一般就核多少。第二種,如果建賬建制的話,按查賬征收走。主要稅種如下:A.增值稅一般納稅人,按銷售額的17%,可以抵扣進項。增值稅小規(guī)模納稅人,按銷售額3%征收。B.城建-教育附加,按(增值稅+消費稅)*10%(市區(qū))或8%(縣城或鎮(zhèn))或6%(其他地區(qū))C.印花稅:按合同金額萬分之三。D.企業(yè)所得稅:按該汽車銷售廠商的收入-成本-費用=利潤*25%主要稅種如上,其余稅種,在發(fā)生時繳納,未發(fā)生不用交。例如房產(chǎn)稅,在有房屋租賃時繳納。因此,其余稅種不再贅述。
一、在國稅繳得有:增值稅,月營業(yè)額在5000元以下的免征增值稅 增值稅按銷售額的4%; 銷售額*4%=增值稅 (實際中都定額征收) 1、月營業(yè)額在5000元以下的免征增值稅。必須經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核、批準,才可減免。月營業(yè)額不到5000元,必須到國稅的管理分局和管理員聯(lián)系。經(jīng)過管理員的調(diào)查、核實、經(jīng)分局批準確認之后,才可以享受“月營業(yè)額不到5000元”免征增值稅。 2、假如國稅審批免征了,地稅隨之附征的城建稅、教育費附加也就免征了,地稅不再單獨進行審批了。但個人所得稅是地稅單獨定稅的。 二、在地稅繳得有:(實際中都定額征收) 1、城建稅按增值稅的7%(市)、5%(縣城、建制鎮(zhèn))、1%(農(nóng)村); 增值稅*稅率=城建稅 2、教育費附加按增值稅的3%; 增值稅*稅率=教育費附加 3、印花稅按銷售額3/萬;銷售額(合同金額)*3/萬=印花稅 4、個人所得稅 稅率為2%左右(各地不一致) 5、土地使用稅按土地面積計算,單位稅額各地不一致 (不按定額征) 6、房產(chǎn)稅:自有房產(chǎn)稅率為1.2%,按房產(chǎn)余值計算;租用房產(chǎn)時,應由房東繳稅。(不按定額征)

7,國稅的征收標準是什么

國稅主要是由國家稅務(wù)局征收的稅,他按稅種的不同由國稅局和地稅局來征收,國稅局主要征收增值稅、企業(yè)所得稅、資源稅等。增值稅按行業(yè)和規(guī)模的不同分4%,6%和17%三檔稅率,企業(yè)所得稅按利潤的不同分18%,27%,33%。資源稅則根據(jù)不同的資源和客稅數(shù)量來確定稅額。
我在連江縣城偏僻路段開了一家40平方服裝店,月租1200元,開了3個月,有時一天營業(yè)額400元,有時白單,剛辦了稅務(wù)證,請問地稅應該交多少?國稅交多少?要不要補前3個月的稅收
從今年開始企業(yè)所得稅按25%和20%征收。
這個要分哪一個稅種.
我國增值稅設(shè)置兩檔稅率,一檔為基本稅率17%,一檔為低稅率13%,此外還對出口貨物實行零稅率。   小規(guī)模納稅人銷售貨物或者應稅勞務(wù)的,按6%或4%的征收率征稅。自1998年7月1日起,商業(yè)企業(yè)小規(guī)模納稅人的增值稅征收率由6%調(diào)為4%。   (4)增值稅的起征點   對于從事銷售貨物的個體工商戶,坐落在各市、州政府所在地的市區(qū)內(nèi)的增值稅起征點為月銷售額3000元;坐落在縣城(含縣級市,下同)及所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)的增值稅起征點為月銷售額2000元。   對于從事銷售應稅勞務(wù)的個體工商戶,增值稅起征點為月銷售額1500元。   將按次納稅的增值稅起征點確定為每次(日)銷售額200元。  ?。?)一般納稅人的認定   凡年應稅銷售額超過小規(guī)模納稅人標準的企業(yè)和企業(yè)性單位,均為一般納稅人。   非企業(yè)性單位如果經(jīng)常發(fā)生增值稅應稅行為,并符合一般納稅人條件的,可以認定為一般納稅人。   年應稅銷售額未超過標準的除從事貨物批發(fā)或零售的納稅人外,從事貨物生產(chǎn)或提供勞務(wù)的小規(guī)模企業(yè)和企業(yè)性單位,賬簿健全、能準確核算并提供銷項稅額、進項稅額,并能按照規(guī)定報送有關(guān)稅務(wù)資料的,經(jīng)企業(yè)申請,稅務(wù)機關(guān)可將其認定為一般納稅人。  ?。?)視同銷售貨物的行為有哪些   單位或個體經(jīng)營者的下列行為,視同銷售貨物:   將貨物交付他人代銷;   銷售代銷貨物;   設(shè)有兩個以上機構(gòu)并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構(gòu)移送其他機構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外;   將自產(chǎn)或委托加工的貨物用于非應稅項目;   將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物作為投資,提供給其他單位或個體經(jīng)營者;   將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東或投資者;   將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個人消費;   將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈送他人。  ?。?)不得抵扣進項稅額的項目有哪些   不得抵扣的進項稅額主要包括:l、納稅人購進貨物或應稅勞務(wù),未按照規(guī)定取得并保存憎值稅扣稅憑證,或者增值稅扣稅憑證上末按照規(guī)定注明增值稅額及其他 有關(guān)事項的; 2、購進固定資產(chǎn)的進項稅額;3、用于非應稅項目的購進貨物或者應稅勞務(wù)的進項稅額;4、用于免稅項目的購進貨物或者應稅勞務(wù)的進項稅額;5、用于集體福 利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務(wù)的進項稅額;6、非正常損失購進貨物的進項稅額;7、非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物或者應稅勞務(wù)的進項稅額;8、納稅人購買或銷售免稅貨物或固定資產(chǎn)所發(fā)生的運輸費用,不得計算進項稅額抵扣;9、一般納稅人采取郵寄方式銷售、購買貨物所支付的郵寄費。   (8)增值稅進項稅額的抵扣時限   現(xiàn)無抵扣時限  ?。?)納稅義務(wù)發(fā)生時間的具體規(guī)定   納稅人銷售貨物或應稅勞務(wù),納稅義務(wù)發(fā)生時間為收訖銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當天。按照銷售結(jié)算方式的不同,具體為:   采取直接收款方式銷售貨物,不論貨物是否發(fā)出,均為收到銷售款或取得索取銷售額的憑據(jù),并將提貨單交給買方的當天;   采取托收承付和委托銀行收款方式銷售貨物,為發(fā)出貨物并辦妥托收手續(xù)的當天;   采取賒銷和分期收款方式銷售貨物,為按合同約定的收款日期的當天;   采取預收貨款方式銷售貨物,為貨物發(fā)出的當天;   委托其他納稅人代銷貨物,為收到代銷單位銷售的代銷清單的當天;   銷售應稅勞務(wù),為提供勞務(wù)同時收訖銷售額或取得索取銷售額的憑據(jù)的當天;   發(fā)生"視同銷售貨物行為"一般為貨物移送的當天。
國稅的征收標準就是對銷售額征收適當?shù)亩惵?分別為 0\4\6\17
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