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租賃公司的進(jìn)項(xiàng)是什么意思,進(jìn)項(xiàng)費(fèi) 什么意思

來源:整理 時(shí)間:2022-12-17 00:53:48 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,進(jìn)項(xiàng)費(fèi) 什么意思

當(dāng)制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本時(shí)才做進(jìn)項(xiàng)
增值稅的明細(xì)科目吧 進(jìn)項(xiàng)稅金的意思

進(jìn)項(xiàng)費(fèi) 什么意思

2,進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思

對(duì)增值稅一般納稅人來說,進(jìn)項(xiàng)稅額是指當(dāng)期購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)繳納的增值減稅額。在企業(yè)計(jì)算時(shí),銷項(xiàng)稅額扣減進(jìn)項(xiàng)稅額后的數(shù)字,才是應(yīng)繳納的增值稅。因此進(jìn)項(xiàng)稅額的大小直接關(guān)系到納稅額的多少。

進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思

3,進(jìn)項(xiàng)金額是什么意思

一、定義:  進(jìn)項(xiàng)稅額,是指納稅人購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn),支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅額?! 《?、計(jì)算公式:  進(jìn)項(xiàng)稅額是指當(dāng)期購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)繳納的增值稅稅額。在企業(yè)計(jì)算時(shí),銷項(xiàng)稅額扣減進(jìn)項(xiàng)稅額后的數(shù)字,才是應(yīng)繳納的增值稅。因此進(jìn)項(xiàng)稅額的大小直接關(guān)系到納稅額的多少。一般在財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算過程中采用以下的公式進(jìn)行計(jì)算:  進(jìn)項(xiàng)稅額=(外購原料、燃料、動(dòng)力)*稅率/(1+稅率)  進(jìn)項(xiàng)稅額是已經(jīng)支付的錢,在編制會(huì)計(jì)賬戶的時(shí)候記在借方。  三、注意事項(xiàng):  1、抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的原始憑證是否真實(shí)、合法、合理;是否符合相應(yīng)的使用范圍;專用發(fā)票的開具是否符合要求;票面的邏輯關(guān)系是否正確;防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票是否經(jīng)過認(rèn)證;認(rèn)證或是否及時(shí)申報(bào)?! ?、有無將外購固定資產(chǎn)以低值易耗品、修利用備件的名義入賬,巧立名目,多抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;有無將外購固定資產(chǎn)支付的運(yùn)費(fèi)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;  3、有無將外購貨物改變用途后(如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利個(gè)人消費(fèi)等)仍然申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?! ?、有無發(fā)生非正常損失的外購貨物、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品以正常損失報(bào)批,不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?! ?、企業(yè)兼營(yíng)非應(yīng)稅勞務(wù),分別申報(bào)繳納增值稅、營(yíng)業(yè)稅的,有無按外購貨物全額申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;外商投資企業(yè)兼營(yíng)出口與內(nèi)銷,有無按購買國(guó)內(nèi)原材料的全額申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?! ?、有無發(fā)生進(jìn)貨退出或折讓并收回價(jià)款和增值稅款時(shí),不相應(yīng)減少當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額,造成進(jìn)項(xiàng)稅額虛增。  7、有無將從購買方取得的平銷返利轉(zhuǎn)做賬外小金庫,不沖減進(jìn)項(xiàng)稅額;或?qū)⑷〉玫膶?shí)物返利以接受捐贈(zèng)的名義入賬,不沖減進(jìn)項(xiàng)稅額;有無將從購買方取得的平銷返利不沖減進(jìn)項(xiàng)稅額而錯(cuò)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。
對(duì)增值稅一般納稅人來說,進(jìn)項(xiàng)稅額是指當(dāng)期購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)繳納的增值減稅額。在企業(yè)計(jì)算時(shí),銷項(xiàng)稅額扣減進(jìn)項(xiàng)稅額后的數(shù)字,才是應(yīng)繳納的增值稅。因此進(jìn)項(xiàng)稅額的大小直接關(guān)系到納稅額的多少。

進(jìn)項(xiàng)金額是什么意思

4,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是什么意思

一、進(jìn)項(xiàng):財(cái)務(wù)管理常用名詞,具體含義可以概括為以下三個(gè)方面:收入名稱:指能夠帶來經(jīng)濟(jì)收入的具體活動(dòng)的稱謂。收入類別:指能夠帶來經(jīng)濟(jì)收入的活動(dòng)的類別。收入數(shù)量:指通過勞動(dòng)或投資得到的具體金錢數(shù)量。二、銷項(xiàng)稅額(output VAT)是指增值稅納稅人銷售貨物和應(yīng)交稅勞務(wù),按照銷售額和適用稅率計(jì)算并向購買方收取的增值稅稅額。屬于財(cái)務(wù)過程中的一個(gè)環(huán)節(jié)。銷項(xiàng)稅額分為含稅、不含稅兩種。擴(kuò)展資料:一、準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額1、從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額。2、從海關(guān)取得的完稅憑證上注明的增值稅額。3、購進(jìn)免稅農(nóng)業(yè)產(chǎn)品準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照買價(jià)和10%的扣除率計(jì)算。4、對(duì)增值稅一般納稅人外購貨物(固定資產(chǎn)除外)所支付的運(yùn)輸費(fèi)用,根據(jù)運(yùn)費(fèi)結(jié)算單據(jù)(普通發(fā)票)所列運(yùn)費(fèi)金額,依10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予扣除,但隨同運(yùn)費(fèi)支付的裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等其他雜費(fèi)不得計(jì)算扣除進(jìn)項(xiàng)稅額。5、從事廢舊物資經(jīng)營(yíng)的增值稅一般納稅人收購的廢舊物資不能取得增值稅專用發(fā)票的,根據(jù)經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收購憑證上注明的收購金額,依10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額予以扣除。二、銷項(xiàng)稅額計(jì)算公式當(dāng)期銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售額×適用稅率例如:某鋼鐵公司向某機(jī)械公司出售一批鋼材,出廠價(jià)格為1000萬元人民幣(不含稅),增值稅適用稅率為16%,該鋼鐵公司應(yīng)當(dāng)向機(jī)械公司收取的銷項(xiàng)稅額的計(jì)算方法為:銷項(xiàng)稅額=1000萬元×16%=160萬元此外,因?yàn)樵阡N項(xiàng)稅額的計(jì)算銷售額中,銷售額包括不含稅和含稅兩種,所以分為以下兩種情況:銷項(xiàng)稅額=(不含稅)銷售額×稅率銷項(xiàng)稅額=(含稅)銷售額/(1+稅率)×稅率參考資料來源:搜狗百科-進(jìn)項(xiàng)參考資料來源:搜狗百科-銷項(xiàng)稅額
我來回答這個(gè)問題:1、首先要從增值稅的概念說起,所謂增值稅就是對(duì)增值額的課稅,企業(yè)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中有了增值額就要繳納增值稅。2、假如商品流通企業(yè)購進(jìn)商品50萬元,銷售為80萬元,這樣增值額為30萬元,應(yīng)交增值稅為43,589.74元(300,000/1.17*17%)。3、我們從增值稅概念另一個(gè)角度來看,應(yīng)交增值稅就是銷項(xiàng)稅額扣除進(jìn)項(xiàng)稅額。以上例:企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額為72,649.57元(500,000/1.17*17%);銷項(xiàng)稅額為116,239.31元(800,000/1.17*17%),應(yīng)交增值稅為43,589.74(116,239.31-72649.57)。和第一種運(yùn)算結(jié)果完全一致。以上特此回答!
所謂進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是指增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)就是你買的時(shí)候交的稅,而銷項(xiàng)則是賣的時(shí)候所交的.增值稅是國(guó)家就增值額征的一種稅。如果你是一般人納稅人,你花1元錢買的商品的同時(shí)(賣方如果能提供增值稅發(fā)票的話),給你商品的一方要替稅務(wù)局向你收0.17元的稅款。你要向賣給你商品方支付1.17元.當(dāng)你把1元的商品以1.2元賣出的時(shí)侯(或加工成別的商品以1.2元賣出時(shí)),你要替稅務(wù)局向購買方收取1.2*0.17=0.204元稅款.實(shí)際你的納稅額是0.204-0.17=0.034元.0.17元叫進(jìn)項(xiàng)稅0.204元叫銷項(xiàng)稅.用0.17元抵減0.204元的過程就叫抵扣進(jìn)項(xiàng)稅.抵扣的前提是你是一般納稅人,有認(rèn)證過的進(jìn)項(xiàng)稅額.當(dāng)月沒抵扣完的可到以后抵扣. 小規(guī)模的企業(yè)帳上沒有進(jìn)項(xiàng)稅,只有銷項(xiàng)稅
錯(cuò)了?,
所謂進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是指增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)就是你買的時(shí)候交的稅,而銷項(xiàng)則是賣的時(shí)候所交的.增值稅是國(guó)家就增值額征的一種稅。

5,煙臺(tái)工程機(jī)械租賃費(fèi)專用增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣中的抵扣是什么意思

1、工程機(jī)械租賃費(fèi)專用增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣中的抵扣的意思是指增值稅一般納稅人支付工程機(jī)械租賃費(fèi)取提專用增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的稅額,可以抵扣銷項(xiàng)稅額。 2、相關(guān)規(guī)定: 根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))附件1的規(guī)定: 第二十七條 下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣: (一)用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。其中涉及的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn),僅指專用于上述項(xiàng)目的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)(不包括其他權(quán)益性無形資產(chǎn))、不動(dòng)產(chǎn)。 第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))附件1-附《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)注釋》的規(guī)定: 一、銷售服務(wù) (六)現(xiàn)代服務(wù) 5、租賃服務(wù)。 (2)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù),是指在約定時(shí)間內(nèi)將有形動(dòng)產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓他人使用且租賃物所有權(quán)不變更的業(yè)務(wù)活動(dòng)。 按照標(biāo)的物的不同,經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)可分為有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)和不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)。
專用增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣中的抵扣在國(guó)內(nèi)一般意義上講即增值稅抵扣。 增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。 抵扣的項(xiàng)目允許其抵扣額在稅前的利潤(rùn)中減掉,實(shí)行增值稅體制·企業(yè)銷售貨物和應(yīng)稅勞務(wù),都要按著一定的稅率交納稅款,有17%的,有13%的,有6%的等等,這就是增值稅的銷項(xiàng)稅,然而你購進(jìn)貨物時(shí),對(duì)方也會(huì)給你出具購進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票(但你必須是一般納稅人),這個(gè)發(fā)票上所標(biāo)的進(jìn)項(xiàng)稅就是你可以抵扣當(dāng)期應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅就等于你當(dāng)期應(yīng)交的增值稅·這就是抵扣· 增值稅是價(jià)外稅。 只有增值稅才有抵扣之說。所謂增值稅就是對(duì)增值部分收稅啊,比方買的貨物,對(duì)方開的增值稅專用發(fā)票,付出去的款項(xiàng)是價(jià)+進(jìn)項(xiàng)稅;賣出商品,給乙方開的增值稅票,也... 專用增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣中的抵扣在國(guó)內(nèi)一般意義上講即增值稅抵扣。 增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。 抵扣的項(xiàng)目允許其抵扣額在稅前的利潤(rùn)中減掉,實(shí)行增值稅體制·企業(yè)銷售貨物和應(yīng)稅勞務(wù),都要按著一定的稅率交納稅款,有17%的,有13%的,有6%的等等,這就是增值稅的銷項(xiàng)稅,然而你購進(jìn)貨物時(shí),對(duì)方也會(huì)給你出具購進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票(但你必須是一般納稅人),這個(gè)發(fā)票上所標(biāo)的進(jìn)項(xiàng)稅就是你可以抵扣當(dāng)期應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅就等于你當(dāng)期應(yīng)交的增值稅·這就是抵扣· 增值稅是價(jià)外稅。 只有增值稅才有抵扣之說。所謂增值稅就是對(duì)增值部分收稅啊,比方買的貨物,對(duì)方開的增值稅專用發(fā)票,付出去的款項(xiàng)是價(jià)+進(jìn)項(xiàng)稅;賣出商品,給乙方開的增值稅票,也是價(jià)+銷項(xiàng)稅。
一、意思是:租賃費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額可以抵扣銷項(xiàng)稅額。 二、根據(jù)《增值稅暫行條例》相關(guān)規(guī)定,一般納稅人增值稅按期計(jì)算: 應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額=應(yīng)稅銷售收入*稅率 進(jìn)項(xiàng)稅額根據(jù)取得得出增值稅抵扣憑證通過認(rèn)證后申報(bào)抵扣。 三、因此你是增值稅一般納稅人,取得租賃費(fèi)增值稅專用發(fā)票可以抵扣。
文章TAG:租賃公司的進(jìn)項(xiàng)是什么意思租賃公司公司的

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