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2017企業(yè)如何交稅,2017年企業(yè)用汽車抵帳如何交稅

來源:整理 時間:2022-12-30 20:35:23 編輯:金融知識 手機版

1,2017年企業(yè)用汽車抵帳如何交稅

抵賬視同銷售,按照銷售二手車計提交納增值稅及附加稅等。
沒看懂什么意思?

2017年企業(yè)用汽車抵帳如何交稅

2,2017年建筑行業(yè)小規(guī)模怎樣交稅

現(xiàn)在是營改增,小規(guī)模建筑行業(yè)是按3%的稅率繳納增值稅。實行季報,季度收入不高于9萬元可以享受免征增值稅,超過全額計征。地稅以增值稅為計征依據(jù),每個地方稅種稅率有差異,具體以當(dāng)?shù)氐囟惥譃闇?,一般是城建?%,教育費附加3%,地方教育費附加2%
同問。。。

2017年建筑行業(yè)小規(guī)模怎樣交稅

3,2017個體企業(yè)本月開票超出限額地稅怎么繳稅

地稅報稅的時候,他會直接從你從銀行簽的扣稅協(xié)議賬戶里面扣的。
不用填。你的增值稅申報表只屬于增值稅納稅范疇的收入,而利潤表是包含所有的收入。也就是說增值稅申報表中的銷售額數(shù)與利潤表里的收入數(shù)不是必須一致的。而利潤表及資產(chǎn)負債表對一個企業(yè)來說,肯定只有一個結(jié)果,都是一樣的,不能出現(xiàn)不同的版本。

2017個體企業(yè)本月開票超出限額地稅怎么繳稅

4,個人獨資企業(yè)怎么交稅納稅起征點是多少按照營業(yè)額收稅還是定

如果是小微企業(yè)納稅起征點是:當(dāng)月銷售收入或營業(yè)額不超2萬元或當(dāng)季不超6萬元免征增值稅、或營業(yè)稅稅金及附加。超額全額納稅,按營業(yè)額或定額由由企業(yè)申請或當(dāng)?shù)囟悇?wù)局決定。
根據(jù)(財稅〔2017〕76號):為支持小微企業(yè)發(fā)展,自2018年1月1日至2020年12月31日,繼續(xù)對月銷售額2萬元(含本數(shù))至3萬元的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。國家稅務(wù)總局公告2014年第57號規(guī)定:增值稅小規(guī)模納稅人和營業(yè)稅納稅人,月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元(含3萬元,下同)的,按照上述文件規(guī)定免征增值稅或營業(yè)稅。(營業(yè)稅已營改增)對照國家政策定額每月營業(yè)額28000是屬于享受免征稅的。但月度實際營業(yè)額達到3萬元及以上,則需要全額計算繳納相關(guān)的稅費。

5,營改增后企業(yè)銷售設(shè)備并提供安裝服務(wù)如何繳納增值稅

稅務(wù)總局公告2017年第11號: 四、一般納稅人銷售電梯的同時提供安裝服務(wù),其安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡易計稅方法計稅。納稅人對安裝運行后的電梯提供的維護保養(yǎng)服務(wù),按照“其他現(xiàn)代服務(wù)”繳納增值稅。
對于境外企業(yè)在境內(nèi)提供應(yīng)稅服務(wù)如何納稅,36號文規(guī)定如下:第六條 中華人民共和國境外單位或者個人在境內(nèi)發(fā)生應(yīng)稅行為,在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機構(gòu)的,以購買方為增值稅扣繳義務(wù)人。財政部和國家稅務(wù)總局另有規(guī)定的除外。第二十條 境外單位或者個人在境內(nèi)發(fā)生應(yīng)稅行為,在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機構(gòu)的,扣繳義務(wù)人按照下列公式計算應(yīng)扣繳稅額:應(yīng)扣繳稅額=購買方支付的價款÷(1+稅率)×稅率上述政策明確了兩個重點事項:1、境外企業(yè)在境內(nèi)提供應(yīng)稅服務(wù)不能采取簡易計稅方式無論購買方支付的價款是否超過500萬的一般納稅人標準,無論扣繳義務(wù)人是一般納稅人或者小規(guī)模納稅人,一律按照境外單位或者個人發(fā)生應(yīng)稅行為的適用稅率予以計算。舉個栗子(摘自總局營改增培訓(xùn)講義)。境外公司為我國境內(nèi)某納稅人提供咨詢服務(wù),合同價款106萬元,且該境外公司沒有在境內(nèi)設(shè)立經(jīng)營機構(gòu),應(yīng)以服務(wù)購買方為增值稅扣繳義務(wù)人,則購買方應(yīng)當(dāng)扣繳的稅額計算如下:應(yīng)扣繳增值稅=106萬÷(1+6%)×6%=6萬元。2、明確由購買方作為扣繳義務(wù)人代扣代繳稅款如果境外單位或者個人在境內(nèi)設(shè)立有經(jīng)營機構(gòu),應(yīng)以其經(jīng)營機構(gòu)為增值稅納稅人,不存在由扣繳義務(wù)人扣繳稅款的問題。如果沒有設(shè)立經(jīng)營機構(gòu),36號文取消了代理人扣繳制度,明確規(guī)定由購買人作為扣繳義務(wù)人。購買方作為扣繳義務(wù)人代扣代繳稅款的義務(wù)是法定的,如果不作為,《稅收征管法》規(guī)定,扣繳義務(wù)人應(yīng)扣未扣稅款的,由稅務(wù)機關(guān)向納稅人追繳稅款,對扣繳義務(wù)人處應(yīng)扣未扣稅款百分之五十以上三倍以下的罰款。

6,2017年房地產(chǎn)企業(yè)怎么交房產(chǎn)稅

房產(chǎn)稅共有兩種最新計算方法:(一)從價計算應(yīng)納稅額的計算公式:應(yīng)納稅額=房產(chǎn)原值×(1一減除比率)×1.2%(二)從租計算應(yīng)納稅額的計算公式:應(yīng)納稅額=房產(chǎn)租金收入×12%房屋契稅計算方法應(yīng)納稅額=計稅依據(jù)×稅率2010年10月1日起個人購買首套普通住宅契稅減半征收。契稅稅率的規(guī)定是3%-5%,一般取3%為了支持房地產(chǎn)業(yè),政府對一般商品房減半收稅。對商業(yè)用房,別墅和單價超過9324元/平米的房子收3%。2008年11月1日起,個人銷售或購買住房暫免征收印花稅,對個人銷售住房暫免征收土地增值稅。地方政府可制定鼓勵住房消費的收費減免政策。產(chǎn)契稅是指由于土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、房屋買賣、交換或贈與等發(fā)生房地產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)移時向產(chǎn)權(quán)承受人征收的一種稅賦。二手房契稅計算方法契稅的計稅依據(jù)有4種1.契稅按成交價格計算。成交價格經(jīng)雙方敲定,形成合同,稅務(wù)機關(guān)以此為據(jù),直接計稅。這種定價方式,主要適用于國有土地使用權(quán)出讓、土地使用權(quán)出售、房屋買賣。契稅根據(jù)市場價格計算。土地、房屋價格,絕不是一成不變的。比如,北京成為2008年奧運會主辦城市后,奧運村地價立即飆升。該地段土地使用權(quán)贈送、房屋贈送時,定價依據(jù)只能是市場價格,而不是土地或房屋原值。契稅依據(jù)土地、房屋交換差價定稅。隨著二手房市場興起,房屋交換走入百姓生活。倘若A房價格30萬元,B房價格40萬元,A、B兩房交換,契稅的計算,自然是兩房差額,即10萬元。同理,土地使用權(quán)交換,也要依據(jù)差額。等額交換時,差額為零,意味著,交換雙方均免繳契稅。契稅按照土地收益定價。這種情形不常遇到。假設(shè)2000年,國家以劃撥方式,把甲單位土地使用權(quán)給了乙單位,3年后,經(jīng)許可,乙單位把該土地轉(zhuǎn)讓。那么,乙就要補交契稅,納稅依據(jù)就是土地收益,即乙單位出讓土地使用的所得。土地契稅計算方法國有土地使用權(quán)出讓、土地使用權(quán)出售、房屋買賣,以成交價格為計稅依據(jù)。土地使用權(quán)贈與、房屋贈與,由征收機關(guān)參照土地使用權(quán)出售、房屋買賣的市場價格核定。交換價格相等時,免征契稅;交換價格不等時,由多交付貨幣、實物、無形資產(chǎn)或者其他經(jīng)濟利益的一方交納契稅。房屋附屬設(shè)施征收契稅的依據(jù)。采取分期付款方式購買房屋附屬設(shè)施土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)的,應(yīng)按合同規(guī)定的總價款計征契稅。承受的房屋附屬設(shè)施權(quán)屬如為單獨計價的,按照當(dāng)土確定的適用稅率征收契稅;如與房屋統(tǒng)一計價的,適用與房屋相同的契稅稅率。據(jù)了解,按現(xiàn)行政策規(guī)定,首次購買90平方米及以下普通住房的個人,暫按1%稅率征收契稅。而如果非首次購房,則均要多繳0.5%的契稅。由于此前財稅部門一直沒有明確首次購房的概念,一些城市在執(zhí)行這一政策時,往往將一方已有房產(chǎn)后再聯(lián)名首次購房人買房的情況視作首次購房,放寬了這一政策的范圍。不過,相關(guān)業(yè)內(nèi)人士表示,目前市場上的聯(lián)名購房情況并不多見,所以該政策的影響并不大。
得交

7,2017一般納稅人報稅流程

一般納稅人報稅流程:1.本月月末在國稅系統(tǒng)中認證當(dāng)月進項發(fā)票。(根據(jù)開具的銷項發(fā)票認證對應(yīng)進項)2.月初先做帳,做出上月的財務(wù)報表(資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表及所有者權(quán)益變動表)。2.先把增值稅開票的IC卡插到讀卡器,點發(fā)票管理,抄稅處理。填寫表格,以上4張表及增值稅納稅申報表,數(shù)據(jù)填寫完畢點擊申報。(注:每季度結(jié)束,次月需要進行企業(yè)所得稅申報)3.確認納稅專戶內(nèi)有足夠的資金用于交納稅金,扣款。4.打印所有申報表及扣款結(jié)果,留存?zhèn)浒浮?.進入地稅申報系統(tǒng),申報增值稅附加稅、印花稅、個人所得稅及工會經(jīng)費等。同樣,申報扣款完成后打印結(jié)果,留存?zhèn)浒浮?/section>
目前一般納稅人報稅以及全部使用網(wǎng)上報稅了。一般納稅人申報單位需要再每個月1號進行抄稅,深圳頂呱呱具體的一般納稅人網(wǎng)上申報流程如下:一般納稅人網(wǎng)報流程:(1)每月1號抄稅。進入金稅系統(tǒng),點“報稅處理/抄報稅管理/抄稅處理”菜單或?qū)Ш綀D中的“抄稅處理”,系統(tǒng)彈出請選擇抄稅期對話框,選本期資料,確定。系統(tǒng)自動將本期稅額抄寫到稅控IC卡上,并提示“發(fā)票抄稅處理成功”,點確定。(2)抄完稅后打印銷項報表,點“報稅處理/抄報稅管理/發(fā)票資料查詢打印”系統(tǒng)彈出“發(fā)票資料查詢打印對話框”,選擇發(fā)票種類,選擇月份,所屬稅期,打印本月發(fā)生的發(fā)票匯總表及明細清單。(3)遠程報稅。讀取金稅卡報稅狀態(tài),打開“遠程報稅”點“報稅狀態(tài)”,系統(tǒng)提示,金稅卡狀態(tài)讀取成功,可進行遠程報稅,點確定,再點“遠程報稅”系統(tǒng)提示“正在準備報稅數(shù)據(jù)向稅務(wù)局提交”,請稍候,如果操作成功,系統(tǒng)將提示提交成功,請稍后查詢報稅結(jié)果!點確定。稍等會點“報稅結(jié)果”,點確定。稍等會點“報稅結(jié)果”,系統(tǒng)彈出:報稅結(jié)果查詢窗口,右上角有相錯誤號,271D為正常,此狀態(tài)表明上傳數(shù)據(jù)成功,尚未進行一窗式比對,點關(guān)閉即可。(4)進入網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng),填寫申報表一般納稅人到少填6張表(“資產(chǎn)負債表”,“損益表”,“固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表”,“銷項稅(表一)”,“進項稅(表二)”,“增值稅納稅申報表”)。檢查報表無誤,上傳報表,統(tǒng)提示“正在準備報稅數(shù)據(jù)向稅務(wù)局提交”,請稍候,如果操作成功,系統(tǒng)將提示提交成功,如果納稅人已開通銀稅聯(lián)網(wǎng)三方協(xié)議,此時系統(tǒng)會提示是否扣款。請注意,現(xiàn)在不要點扣款,先進金稅系統(tǒng),點“報稅結(jié)果”系統(tǒng)彈出“報稅結(jié)果查詢”窗口,右上角有個錯誤號:0000表示比對成功,(如錯誤號仍為271D,就得在金稅系統(tǒng)內(nèi)重新報稅;如一窗式比對不成功的狀態(tài)下點了扣款,將無法自動扣款,等報完稅后上辦稅服務(wù)大廳或銀行進行繳款,現(xiàn)在進入網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)點扣款,系統(tǒng)會顯示扣款成功。(5)清卡。進入開票系統(tǒng),打開遠程抄報稅,點報稅狀態(tài),系統(tǒng)彈出”報稅結(jié)果查詢”窗口,右上角有個錯誤號:0000一窗式比對成功。進入遠程抄報,點“清卡操作按鈕”,系統(tǒng)彈出“清卡操作成功,點確定。
月底發(fā)票認證,月初開票軟件抄稅清卡,做好記賬憑證生成報表,按照報表申報納稅,那些報表需要或不需要填,只要可以全申報就成功了,不明白的報表右上面有個填表說明,每張表每一行怎么填都有說明。
要交納增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅。還有就是一些小稅:如印花稅、城建稅、教育費附加等 金銀首飾消費稅是在零售環(huán)節(jié)征收。 1.增值稅: 銷售珠寶公司,一般納稅人交納增值稅17%,但也可以抵扣進項稅額;小規(guī)模納稅人增值稅率為4%。 2.消費稅: 貴重首飾及珠寶玉石稅目的消費稅率(稅額)采用比例稅率,稅率有以下兩種: 1、除金銀首飾外的貴重首飾及珠寶玉石,稅率為:10%。 2、金銀首飾,范圍僅限于金、銀和金基、銀基合金首飾,以及金、銀和金基、銀基合金的鑲嵌首飾,稅率為:5%。 3.企業(yè)所得稅: 查賬征收:利潤*25% 核定征收:收入*應(yīng)稅所得率*25% (應(yīng)稅所得率: 工業(yè)、交通運輸業(yè)、商業(yè)7-20%)
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