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用河北云辦稅廳如何報稅,我是新手如何使用河北地稅網(wǎng)網(wǎng)上報稅知道的老師請告知謝了

來源:整理 時間:2022-12-28 11:28:31 編輯:金融知識 手機版

1,我是新手如何使用河北地稅網(wǎng)網(wǎng)上報稅知道的老師請告知謝了

很簡單,百度查河北地稅--點擊河北地稅網(wǎng)上報稅系統(tǒng)---出現(xiàn)用戶名、密碼、驗證碼,填好后進入----填寫納稅表格---點擊立即報表,點繳稅---選中報表、銀行賬戶,點下一步,顯示繳款成功。完畢

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2,河北國稅ca怎么使用啊就像u盤的我不知道怎么報稅

我辦理的是聯(lián)通ca直接放到電腦上就好了,很簡單,應(yīng)該也比題主辦的那種U盤的便宜很多,4年的100元。U盤的那種的話你可以問一下客服就好了,他們會教你怎么用的。
安裝行助手(CA的控件,到官網(wǎng)下載),下載下來后安裝,再插入CA就可使用了

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3,河北省國稅云辦稅企業(yè)所得稅在哪

河北省國稅局地址:石家莊市橋西區(qū)地方稅務(wù)局東北角電話:0311-88625238
進入國稅系統(tǒng)-- 所得稅年報 填好報表 申報發(fā)送 注意要申報查詢 過不去的話系統(tǒng)有提示哪些數(shù)據(jù)有誤 最后確認申報和扣款成功 如不能網(wǎng)上扣款 到國稅局辦稅大廳繳款 希望能幫到你~

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4,在網(wǎng)上納稅申報怎么操作流程

第一步,先在線升級.升級完成后在系統(tǒng)管理里進行納稅企業(yè)選擇.第二步,填寫報表.第三步,發(fā)送報表.發(fā)送成功后帶已抄稅的確良IC卡到稅務(wù)局清卡.第四步,劃款.本月報稅完成.
你是指企業(yè)的網(wǎng)上納稅吧,我是上海的,不知道能不能幫到你.我們單位剛辦好,首先要將稅務(wù)局提供的網(wǎng)上報稅軟件以及usb證書安裝好,我們用的是交大龍山的軟件.第一次使用時用稅務(wù)登記號登錄后就可進行填申報表的工作.軟件的界面類似于郵箱,有收件箱和發(fā)件箱的,申報表填好后聯(lián)網(wǎng)發(fā)送,一般一小時左右就會收到回執(zhí),如果標(biāo)明申報成功的話,就可以下載打印銀行扣款憑證啦,很方便的.不過要注意首先要跟銀行簽訂網(wǎng)上扣稅款的協(xié)議.

5,如何納稅申報

納稅申報流程 1、增值稅、消費稅申報 納稅人應(yīng)在次月1日到15日內(nèi)自行或委托社會中介機構(gòu)到所在地國稅機關(guān)辦稅服務(wù)廳納稅申報窗口辦 理納稅申報,申報里須持下列資料: (1)納稅申報表; (2)財務(wù)會計報表及說明資料; 增值稅一般納稅人還需提供:增值稅申請抵扣憑證,發(fā)票領(lǐng)、用、存月報表,增值稅銷項稅額和進項 稅額明細表,國稅機關(guān)要求申報的其他資料。 2、營業(yè)稅申報 金融業(yè)營業(yè)稅納稅人在季度終了后十五日內(nèi)辦理納稅申報,保險業(yè)營業(yè)稅納稅人在月份終了后十五日內(nèi)辦 理納稅申報,申報須持下列資料: (1)營業(yè)稅申報表; (2)財務(wù)會計報表及說明資料; (3)其他要求申報的資料。 3、企業(yè)所得稅納稅申報 企業(yè)所得稅納稅人應(yīng)當(dāng)在月份或季度終了十五日內(nèi)申報預(yù)繳,年度終了后5個月內(nèi)進行年度申報(匯 總納稅成員企業(yè)和單位在季度終了十五日內(nèi)或年度終后5個月內(nèi)向所在地稅務(wù)機關(guān)報送申報表),也就是匯算清繳。申報時必須持下列資料: A、季度預(yù)繳 (1)所得稅申報表; (2)財務(wù)會計報表及說明資料。 B、年度匯繳 (1)所得稅申報表; (2)所得稅申報表附表; (3)財務(wù)會計報表及說明資料; (4)其他資料。 4、專用繳款書開具出口貨物 納稅人開具出口貨物專用繳款書時,應(yīng)提供下列資料: (1)《出口貨物專用納稅申請表》; (2)銷售貨物開具的增值稅專用發(fā)票; (3)出口銷貨合同或提供勞務(wù)的合同協(xié)議; (4)購貨單位出口的貨物資格證明; (5)購貨單位稅務(wù)登記證副本(復(fù)印件) (6)購銷雙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件; (7)企業(yè)提供的產(chǎn)品名稱目錄表。 5、逾期申報應(yīng)納稅款的處罰 納稅人未按規(guī)定的期限辦理納稅申報,或扣繳義務(wù)人未按規(guī)定的期限報送代扣代繳、代收代繳報告 表的,國稅機關(guān)除責(zé)令限期改正外,并可處以一定數(shù)額的罰金。
納稅申報是指納稅人按照稅法規(guī)定的期限和內(nèi)容向稅務(wù)機關(guān)提交有關(guān)納稅事項書面報告的法律行為,是納稅人履行納稅義務(wù)、承擔(dān)法律責(zé)任的主要依據(jù),是稅務(wù)機關(guān)稅收管理信息的主要來源和稅務(wù)管理的一項重要制度。
以下是網(wǎng)上報稅相關(guān)信息: 首先,打開網(wǎng)上報稅,進入申報系統(tǒng),電腦插上報稅用的usb棒, 其次,1.點擊第一步“填寫申報表”, 這里有稅務(wù)機關(guān)核下來的要填寫的報表,不同企業(yè)表也有所差異, 例如增值稅一般納稅人一般情況下有:扣繳個人所得稅報告表,小企業(yè)月度會計報表,增值稅納稅申報表及附表(適用一般納稅人),增值稅一般納稅人補充數(shù)據(jù)采集表,納稅人基礎(chǔ)信息確認表,企業(yè)所得稅月(季)度納稅申報表(a類)。 申報時,點擊進入相關(guān)表,填寫、檢查完進入第二步。 2.點擊第二步“發(fā)送申報表”, 選勾你想申報的表,并在右邊所屬期選擇申報當(dāng)月月份(如現(xiàn)在是8月申報7月的表,那么選擇8月),確定后,會提示你所申報的相關(guān)稅費金額,確定后,數(shù)據(jù)發(fā)送出去(發(fā)送出去,就不可更改了) 3.第三步“收取回執(zhí)”,完成上述二步后,隔數(shù)分鐘收取一下回執(zhí),確認申報是否成功。回執(zhí)上會顯示成功還是失敗。 收到申報成功回執(zhí)后,當(dāng)天或隔天,再進行收取回執(zhí)操作,看下銀行扣款成功否(如銀行存款不夠扣稅,過了扣款期限就會有滯納金的問題,還要去稅務(wù)大廳手工打印稅款去銀行蓋單繳款)。 4.第四步“下載憑證”。是你申報完后,稅金已經(jīng)繳的證明,打印出來作為做帳的原始憑證。 ps只要第二步中最后確認發(fā)送沒有操作,數(shù)據(jù)就只是存在電腦相關(guān)硬盤中(并不是存在申報用的usb棒中,要注意備份)可以更改。

6,網(wǎng)上怎么報稅

要網(wǎng)上報稅,需要到國稅簽一個扣款合同,就是銀行直接繳納稅款,兩份,銀行一份,國稅一份. 申報的話: 1. 2.網(wǎng)頁中間部分是大連市國家稅務(wù)局辦稅大廳,找到"網(wǎng)上申報",點擊進入 3.填上稅號,密碼,校驗友,然后登錄(初始密碼好像是6個8) 4.點擊"網(wǎng)上申報" 5.可能這時候我們的頁面有所不同,我的是增值稅,外資季度所得稅2004,外資年度所得稅2004,財務(wù)報表,扣款,申報查詢.就是在這個頁面中進行網(wǎng)絡(luò)申報. 進國稅局主頁,輸入你的稅號和密碼,點擊登陸,進入后點擊網(wǎng)上申報,點擊增值稅一般納稅人,接著填報表就OK了,順序附表4、附表3、附表2、附表1、增值稅納稅申報表、損益表、資產(chǎn)負債表、檢查無誤后點擊全申報!每季度不要忘記填所得稅的報表!
首先,企業(yè)要到稅務(wù)局去申請開通網(wǎng)上申報業(yè)務(wù),通過后會拿到賬號和密碼,賬號密碼是申請過程中自己設(shè)定的。其次,申報時,要登錄當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的網(wǎng)站,找到申報大廳,用賬號和密碼登錄最后,登錄后,頁面一般都會顯示企業(yè)當(dāng)前尚未申報的項目,進去自行申報就可以了。其實,各個市級稅務(wù)局網(wǎng)站都會有網(wǎng)上申報說明的,自己下載看看就知道了。
1,從網(wǎng)上報稅,每個月還要去稅務(wù)局跑一趟,網(wǎng)上報了以后還要拿著報表去稅務(wù)局。 要打印出一份紙質(zhì)報表,交送稅務(wù)局,他們要比對,另外還要帶上ic卡,稅務(wù)局要插到他們的電腦上。最后完事了,你回去一定要把ic卡在你電腦上讀一下。 在網(wǎng)上報稅申報成功了,還需要帶紙質(zhì)的報表去稅務(wù)局。因為網(wǎng)上報稅成功了是證明你的納稅申報以通過網(wǎng)上申報中心的確認了,紙質(zhì)申報一個稅務(wù)機關(guān)還要進行再審核,二則人家還要進行檔案管理,所以兩者都得使用了。 網(wǎng)上報稅,除了進項發(fā)票需要到稅務(wù)局認證,其它還需要去稅務(wù)局認證有運輸發(fā)票等等。月初做好報表,先進行抄稅,再到網(wǎng)上申報繳稅,再帶好ic卡和網(wǎng)上申報成功的報表到稅務(wù)局去報稅。這樣就完成了。 2,網(wǎng)上報稅到稅務(wù)局的流程: 網(wǎng)上申報之后,按著申報的那幾項打出增值稅申報表等一系列會計報表從防偽稅控開票系統(tǒng)打出發(fā)票匯總表,明細表.拿著ic卡,稽核本和發(fā)票匯總表,明細表到稅務(wù)大廳抄稅.然后把所有打出來的資料裝訂好交給專管員,簽字蓋章。 國稅:每月必須要報的表就是主表,表一(銷項情況),表二(進項情況),資產(chǎn)負債表,利潤表,附報資料表,這些表格都是每月必報的。 地稅:個人所得稅表,營業(yè)稅表,印花稅表(目前 們公司只涉及這三個稅種),每一個季度還要申報資產(chǎn)負責(zé)表和利潤表。 國稅 ic稅控卡(要抄好稅再去哦!不然還要跑一次呢?。?u盤(做增值稅申報軟件時不是要有一個數(shù)據(jù)上傳--介質(zhì)申報么?用來存那個的) 打印好的報表(做增值稅申報時最后一項-查詢打印,增值稅總表3張、附表一、附表二、附表三、附表四各一張;當(dāng)然自己要各打一份備查) 下面是有的地方要有的地方不用的 購票本 本月所有銷售發(fā)票(作廢的也要) 上月最后一張銷售發(fā)票和下一張空票(比如你這個月開到00162309,那下一張空票就是00162310) 地稅 填申報表 印花稅,城建稅。教育附加和土地使用稅== 蓋公章,拿到地稅去, 教育附加如果多的話要交現(xiàn)金 3,一個月沒有銷售收入,你不填銷項稅就是了,進項稅按實填,只是有留抵稅,其他照填就是。 沒有銷售,當(dāng)然可以零申報。并且,進項稅額可以下個月繼續(xù)抵扣。走正常申報程序即可。 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第四條 除本條例第十一條規(guī)定外,納稅人銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)(以下簡稱銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)),應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷項稅額抵扣當(dāng)期進項稅額后的余額。應(yīng)納稅額計算公式:    應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進項稅額    當(dāng)期銷項稅額小于當(dāng)期進項稅額不足抵扣時,其不足部分可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣   

7,報稅的具體操作流程

新手辦稅備忘錄  ◎→每月底之前,增值稅專用發(fā)票進項抵扣聯(lián)要認證,最好20日前認證一次,若有不符事項及時退回,重新再開具合格增值稅專用發(fā)票(注意密碼區(qū)不可折疊,不可涂改有污跡)每月可購買25份?!  颉吭?日(各地抄稅日按照當(dāng)?shù)貒惒块T要求辦),一般納稅人要抄稅。  ◎→每月5日之前,一般納稅人要報稅?!  颉吭?0日之前,納稅申報(國稅、地稅,一個都不能少。若有運費稅,先向國稅申報運費稅抵扣報表)。一般納稅人遠程電子申報;小規(guī)模納稅人,電話申報,按12366,根據(jù)提示音進行納稅申報。紙制報表一個季度送一次,一式三份。  ◎→申報個人所得稅不要忘了帶上工資明細表復(fù)印件?!  颉吭?日之前報送統(tǒng)計報表給市統(tǒng)計局。  ◎→4月15日、7月15日、10月15日、1月15日前申報上季度企業(yè)所得稅?!  颉?月15日以前申報上年度企業(yè)所得稅,先要通過審計部門審查。  ◎2月15日以前要記著地稅的上年度自核自繳工作,同時要注意國稅有沒有這一要求?!  颉考径冉Y(jié)束后的10日內(nèi)要申報按銷售額計算交納的“水利基金。”  ◎→4月份要申報按職工人數(shù)和單位定額計算交納的“水利基金”。5月份要申報按4月份的工資計算交納的“在職職工教育費附加”。  ◎→“房產(chǎn)稅、土地使用稅”于3、6、9、12月10日前在市地稅申報各季度稅金?!  颉败嚧褂枚悺痹诮火B(yǎng)路費時收取。  ◎→防洪基金按照收入的0.1%收取,一年分兩次收取?!  颉笔称坊鸢凑章毠と藬?shù)×24元收取?!  颉鷼埣踩恕氨U辖稹卑凑毡臼猩夏曷毠て骄べY×1.6%×人數(shù)  ◎→ 一般納稅人CA數(shù)字證書服務(wù)費500元,增值稅開票系統(tǒng)維護費480元,遠程電子申報系統(tǒng)480元。按年收取?!  颉?jīng)費按照工會經(jīng)費提取比例的40%上繳市總工會?!  颉绻闶堑胤狡髽I(yè),可能還要交“地方教育費附加”。  ◎→千萬別忘了買“印花稅”票或注冊增資時交納“印花稅”。 每年1月交?!  颉绻氵€存在:土地增值稅、屠宰稅、宴席稅、契稅、農(nóng)業(yè)稅、耕地占用稅,可要掂記著什么時候應(yīng)該交了?!  颉?月15日以前要進行營業(yè)執(zhí)照的工商年檢。(注意未分配利潤若是負數(shù),虧損不可超過注冊資本的20%,否則對該企業(yè)是否能持續(xù)經(jīng)營表示懷疑)  ◎→3月份要進行軟件企業(yè)年檢(具體要問當(dāng)?shù)氐能浖f(xié)會,要早點問)。  ◎→3月份要進行上年度各項保險的結(jié)算(具體要問當(dāng)?shù)氐膭趧颖kU局,要早點問)?!  颉?月份要進行企業(yè)代碼證的年檢(具體要問當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)監(jiān)督局,要早點問)。  ◎→6月份之前銀行金融部門貸款證年檢?!  颉鷩囟惸隀z,一般納稅人資格年檢看稅務(wù)部門通知?!  颉袠I(yè)性年檢看行業(yè)主管部門的通知。
國稅申報的稅金主要有:增值稅、所得稅。 (1)每月15號前申報增值稅。 (2)每季度末下月的15號前申報所得稅。 (3)國稅納稅申報比較復(fù)雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng),一般國稅都要對申報單位進行培訓(xùn)的。 抄稅報稅流程: 一、抄稅 [1] 抄稅就是把當(dāng)月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票ic卡,然后報稅務(wù)部門讀入他們的電腦以此做為你們單位計算稅額的依據(jù).一般抄了稅才能報稅的,而且抄過稅后才能開具下個月發(fā)票的,就相當(dāng)于是一個月的開出銷項稅結(jié)清一下。抄稅和報稅是兩個流程,統(tǒng)稱為抄報稅: ic卡是購發(fā)票、開發(fā)票和抄稅用的。 1、購發(fā)票時,持ic卡和發(fā)票準購證去稅務(wù)局辦理,購買回來后,將ic卡插入讀卡器中,讀入到防偽稅控開票軟件中,用以開具發(fā)票時所用。 2、開發(fā)票時,首先將ic卡插入讀卡器,然后進入開票系統(tǒng)中進行開具發(fā)票的操作(怎樣開發(fā)票,你一定會吧?就不詳細說明了),需要注意的是,電子版的發(fā)票與打印的發(fā)票用紙必須是同一張發(fā)票。 3、進項發(fā)票的認證,如果你單位購貨時取得了增值稅發(fā)票,月末前持發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局進行認證。 4、抄稅,月末終了,根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定的抄稅時限(一般是次月的1-5日),將本月已經(jīng)開具使用的發(fā)票信息抄入到ic卡中,然后打印出紙質(zhì)報表并加蓋公章,持ic卡和報表去稅務(wù)局大廳進行抄稅。 5、報稅,待財務(wù)決算做完后,進行納稅申報表的填寫、審核、報稅的操作(具體的操作你一定會吧,這里就不說了),報完稅后,進行申報表的打印,包括主表和附表。此項的操作,都是在你的機器中“增值稅一般納稅人納稅申報電子信息采集系統(tǒng)”軟件中完成的,關(guān)于進銷項發(fā)票的填寫可以網(wǎng)上下載,既快又準確。季度末,將本季度的申報表主表報送到稅務(wù)局。 (一)、抄稅是國家通過金稅工程來控制增值稅專用發(fā)票的過程之一。如果企業(yè)是增值稅一般納稅人,且需要開具增值稅專用發(fā)票的,都必須購買稅控電腦,在申請成為暫認定一般納稅人后,須到稅務(wù)機關(guān)指定的單位購買金稅卡及ic卡(用于開具發(fā)票及抄稅、購買增值稅發(fā)票使用)。就是把上月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票ic卡,然后報稅務(wù)部門讀入他們的服務(wù)器,以此做為該單位計算稅額的依據(jù)。一般是執(zhí)行了抄稅才能報稅的,而且抄過稅后才能開具本月發(fā)票的。在每月抄稅成功后方可進行納稅申報。 (二)、網(wǎng)上報稅前仍要抄稅1、網(wǎng)上報稅是指你從網(wǎng)上填報單位的納稅信息。2、抄稅(也叫抄報稅)是指你從本單位的稅控機上,將本月開具發(fā)票的信息讀到ic卡上,稅務(wù)部門把卡上信息寫入電腦后,與你單位報稅的信息進行核對,以保證申請信息的真實性。3、核對相符后,才能申報。抄稅常識: [2]抄稅是國家通過金稅卡工程來控制增值稅專用發(fā)票的一種過程。如果企業(yè)是一般納稅人的需要開具增值稅專用發(fā)票的,都必須購買稅控電腦,申請成為暫認定一般納稅人后,須到稅務(wù)機關(guān)指定的單位購買金稅卡及ic卡(用于開具發(fā)票及抄稅、買專票使用)。就是把當(dāng)月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票ic卡,然后報稅務(wù)部門讀入他們的電腦,以此做為你們單位計算稅額的依據(jù)。一般抄了稅才能報稅的,而且抄過稅后才能開具下個月發(fā)票的,就相當(dāng)于是一個月的開出銷項稅結(jié)清一下。 ◎→就是每月大約1~5號到稅務(wù)局去抄稅 ◎→就是把本月防偽稅控開出的銷項發(fā)票到稅務(wù)報稅抄稅時需要帶: 1、ic卡(已在開票系統(tǒng)中寫抄稅) 2、本月的所有的銷項發(fā)票 3、還有最后一張空白的發(fā)票 4、本月開具的負數(shù)發(fā)票所有的聯(lián)次多要帶去的,還有說是收回的正數(shù)發(fā)票 5、發(fā)票購領(lǐng)卡 抄報稅日期: 抄稅日期為每月8日以前,增值稅報稅日期為10日以前,所得稅為15日以前 (一)查詢當(dāng)月開票情況 企業(yè)于每月最后一天必須對當(dāng)月所開具的發(fā)票情況進行檢查,查驗所開具的發(fā)票是否正確。是否存在錯開發(fā)票、誤作廢(該作廢的未作廢;不該作廢的卻作廢了)等情況,發(fā)現(xiàn)上述情況必須立即處理,必須確保ic卡電子信息同紙介發(fā)票完全一致。(二)抄稅時間的規(guī)定 1、企業(yè)應(yīng)在法定的申報期內(nèi)提前2天辦理抄報稅手續(xù)。同時應(yīng)注意在辦理抄報稅成功后,方可進行納稅申報。 2、無論上月是否購買或開具稅控發(fā)票,企業(yè)都必須在抄報稅期內(nèi)執(zhí)行“抄稅”操作,并到稅務(wù)機關(guān)進行報稅,否則企業(yè)下月將無法開具稅控發(fā)票。 3、不到系統(tǒng)規(guī)定的抄稅時間不得進行抄稅操作,否則將影響企業(yè)開具稅控發(fā)票。 4、每月1日零時,系統(tǒng)將自動進行結(jié)帳,無論企業(yè)是否進行抄稅,每月1日后開具的稅控發(fā)票都將自動記錄在下一個月。故企業(yè)當(dāng)月作廢的稅控發(fā)票應(yīng)及時在系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行“發(fā)票作廢”,系統(tǒng)一旦結(jié)帳,企業(yè)將無法再將上月開具的稅控發(fā)票作廢。 5、建議企業(yè)每月使用新軟盤生成抄稅軟盤,即抄稅軟盤中僅存儲當(dāng)月抄稅數(shù)據(jù);特別是在跨年度抄稅時必須使用新軟盤,即該軟盤中不能存在上一年度的抄稅數(shù)據(jù)。同時,在抄稅時應(yīng)攜帶備份軟盤,并做好殺毒處理,以避免多次跑路。 6、企業(yè)變更、注銷或轉(zhuǎn)戶時由主管稅務(wù)所通過認證子系統(tǒng),將企業(yè)已使用的稅控發(fā)票存根聯(lián)進行掃描補錄;企業(yè)未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務(wù)所按照繳銷發(fā)票程序統(tǒng)一繳銷,企業(yè)不得將庫存未用稅控發(fā)票通過防偽稅控開票子系統(tǒng)進行作廢處理。 7、由dos版開票子系統(tǒng)改為windows版開票子系統(tǒng)的企業(yè),應(yīng)將上月執(zhí)行抄報稅操作后用dos版開票子系統(tǒng)開具的稅控發(fā)票,由主管稅務(wù)所通過認證子系統(tǒng)進行掃描補錄,同時將未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務(wù)所按照繳銷發(fā)票程序統(tǒng)一繳銷,并且不得再用dos版開票子系統(tǒng)開具稅控發(fā)票。 8、有分開票機的企業(yè)在抄報稅時,應(yīng)按先將分開票機抄報稅再將主開票機抄報稅的順序,并在同一個抄報稅窗口辦理。 9、企業(yè)發(fā)生涉稅事項變更時,應(yīng)首先到第三稅務(wù)所辦理有關(guān)變更手續(xù)。然后持《稅務(wù)登記證》副本、《一般納稅人資格證書》或《批復(fù)》、金稅卡、抄報稅ic卡等資料,于征期內(nèi)到申報大廳由我局征管科有關(guān)人員及金稅公司技術(shù)人員變更信息。 (三)抄報稅不成功的處理 企業(yè)報送的稅控發(fā)票存根聯(lián)明細數(shù)據(jù)軟盤和稅控ic卡經(jīng)主管稅務(wù)局核對后,兩者不一致的,應(yīng)區(qū)別不同情況作如下處理: 1、因企業(yè)硬盤損壞等原因造成軟盤中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)小于稅控ic卡中份數(shù)的,企業(yè)應(yīng)提供當(dāng)月全部稅控發(fā)票存根聯(lián),到主管稅務(wù)所通過認證子系統(tǒng)進行掃描補錄。 2 、因企業(yè)更換金稅卡等原因造成軟盤中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)大于稅控ic卡(不含稅控ic卡為零的情況)中份數(shù)的,其軟盤中所含稅控發(fā)票存根聯(lián)明細數(shù)據(jù)可讀入報稅子系統(tǒng),但當(dāng)月必須查明產(chǎn)生此種不一致情況的原因。 3、因企業(yè)計算機型號不匹配造成稅控ic卡中稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)為零的,根據(jù)系統(tǒng)提示可以存入的,將軟盤數(shù)據(jù)存入報稅系統(tǒng);根據(jù)系統(tǒng)提示不能存入的,企業(yè)應(yīng)持當(dāng)月全部稅控發(fā)票存根聯(lián)到主管稅務(wù)所通過認證子系統(tǒng)進行掃描補錄。 4、因企業(yè)軟盤質(zhì)量問題致使無法采集稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)的,企業(yè)應(yīng)重新報送軟盤。抄稅流程 抄稅是指開票單位將防偽稅控中開具的增值稅發(fā)票的信息讀入企業(yè)開發(fā)票使用的ic卡中,然后將ic卡帶到國稅局去,讀到他們的電腦系統(tǒng)中. 以便和取得發(fā)票的企業(yè)認證進項稅金,記入國稅局計算機系統(tǒng)的信息進行全國范圍的發(fā)票比對,防止企業(yè)開具陰陽票、大頭小尾票,并控制企業(yè)的銷售收入。抄報稅操作 應(yīng)該是報稅、抄稅、認證,是增值稅防偽稅控系統(tǒng)每個月必須做的工作,是金稅工程所屬的開票、認證兩個系統(tǒng)的工作,按照具體的操作順序: 1、抄稅: 一、用戶抄報稅流程 抄稅寫ic卡-→打印各種報表-→報稅 a、抄稅起始日正常抄稅處理; 進入系統(tǒng)-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認對話框”-→插入ic卡,確認-→正常抄寫ic卡成功 b、重復(fù)抄上月舊稅: 進入系統(tǒng)-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認對話框”-→插入ic卡,確認-→抄上月舊稅成功 c、金稅卡狀態(tài)查詢 進入系統(tǒng)-→報稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態(tài)查詢-→系統(tǒng)彈出詳細的信息 2、報稅:將抄稅后的ic卡和打印的各種銷項報表到稅務(wù)局納稅服務(wù)大廳交給受理報稅的稅務(wù)工作人員,他們會根據(jù)報稅系統(tǒng)的要求給你報稅,也就是讀取你ic卡上開票信息,然后與各種銷項報表相核對,然后進行報稅處理。 3、認證:認證時攜帶當(dāng)月要準備抵扣的增值稅發(fā)票抵扣聯(lián),到國稅局發(fā)票認證窗口辦理即可. 增值稅專用發(fā)票開出90天內(nèi)認證有效.當(dāng)月認證的必須在當(dāng)月抵扣
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