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報(bào)驗(yàn)企業(yè) 交什么稅,企業(yè)是需要交哪些稅

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-13 06:09:10 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,企業(yè)是需要交哪些稅

企業(yè)要交的稅主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅等。個(gè)別企業(yè)還包括消費(fèi)稅、資源稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、車(chē)船稅、土地增值稅、車(chē)輛購(gòu)置稅、契稅和耕地占用稅等。

企業(yè)是需要交哪些稅

2,企業(yè)需要繳納哪些稅

增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、印花稅、城市建設(shè)稅。企業(yè)每一納稅年度的收入總額,減除不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額,為應(yīng)納稅所得額。企業(yè)以貨幣形式和非貨幣形式從各種來(lái)源取得的收入。

企業(yè)需要繳納哪些稅

3,企業(yè)一般要交哪些稅

企業(yè)涉及的稅種有企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅、營(yíng)業(yè)稅、附加稅(城市建設(shè)稅、防洪稅、教育附加稅)、增值稅、消費(fèi)稅、資源稅等看你的企業(yè)類型經(jīng)營(yíng)范圍繳納的稅種也不同每個(gè)稅種的稅率也不同,也分好幾檔,你的稅務(wù)專管員會(huì)在企業(yè)建立之初給你設(shè)定稅種稅率,就清楚企業(yè)繳納哪些稅了。
每個(gè)月交的增值稅,堤圍費(fèi),教育費(fèi)附加, 每個(gè)季度交的企業(yè)所得稅 以上為正常情況固定要交的!
一般交以上的,季度還要交土地、房產(chǎn)稅

企業(yè)一般要交哪些稅

4,企業(yè)都需要交納哪些稅

目前中國(guó)開(kāi)征的稅種中,除了個(gè)人所得稅和農(nóng)業(yè)稅以外,企業(yè)如發(fā)生應(yīng)稅業(yè)務(wù)都會(huì)涉及.如:增值稅、營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、關(guān)稅、印花稅、企業(yè)所得稅、土地增值稅、土地使用稅、房產(chǎn)稅、車(chē)船使用稅、契稅。
增值稅個(gè),個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅,車(chē)船使用稅,土地使用稅,房產(chǎn)稅,消費(fèi)稅
國(guó)稅要交增值稅,企業(yè)所得稅,地稅要交城建稅,教育附加費(fèi),印花稅,堤圍防護(hù)費(fèi)等.
一般企業(yè)都有:營(yíng)業(yè)稅,增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,防洪費(fèi),企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,印花稅,車(chē)船使用稅等。
增值稅、營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、印花稅、企業(yè)所得稅、土地增值稅、土地使用稅、房產(chǎn)稅、車(chē)船使用稅等。

5,企業(yè)都需要交哪些稅

只要交納了后者就要用交納數(shù)作為基數(shù)乘以相應(yīng)稅率繳納附加稅、27%,貿(mào)易的稅率是4%。企業(yè)所得稅有兩種征收方式,查帳征收是根據(jù)企業(yè)的申報(bào)的收入減去相關(guān)的成本,企業(yè)所得稅在國(guó)稅繳納,此外還要代扣員工的個(gè)人所得稅等。 3;小規(guī)模工業(yè)企業(yè)的增值稅稅率為6%,另有兩檔優(yōu)惠稅率18%,商業(yè)4%。 5,如果都是一般納稅人,一般納稅人的稅率是17%,稅率沒(méi)有區(qū)別,而是在地稅繳納個(gè)人所得稅)、廣告1,得出的數(shù)就作為你的利潤(rùn),從3%到5%、咨詢等等),稅率分為7%(市區(qū))5%(縣城鎮(zhèn))1%(其他),如網(wǎng)吧等、運(yùn)輸. 2,增值稅的納稅人分為增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人、從事生產(chǎn),基本稅率是33%、房產(chǎn)稅等。增值稅在國(guó)稅申報(bào)繳納、修理修配的的企業(yè)一般要交增值稅,三至十萬(wàn)27%。 4。城建稅和教育費(fèi)附加是增值稅和營(yíng)業(yè)稅的附加稅、銷(xiāo)售,算出應(yīng)納稅金、此外企業(yè)還交納一些附加稅和小稅種。核定征收就是不考慮你的成本費(fèi)用; 生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)只是作為小規(guī)模企業(yè)時(shí)、服務(wù),生產(chǎn)的稅率是6%:是針對(duì)企業(yè)利潤(rùn)征收的一種稅、企業(yè)一般是根據(jù)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)確定企業(yè)應(yīng)繳納的稅種和稅率。營(yíng)業(yè)稅在地稅繳納、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的企業(yè)要繳納營(yíng)業(yè)稅、從事提供應(yīng)稅勞務(wù)(餐飲,三萬(wàn)以下18%稅率。營(yíng)業(yè)稅的稅率根據(jù)行業(yè)不同:核定征收與查帳征收,稅務(wù)機(jī)關(guān)直接用收入乘以一個(gè)固定比率(根據(jù)行業(yè)不同),教育費(fèi)附加稅率是3%,然后再根據(jù)多少,在交納增值稅時(shí)有區(qū)別,可以抵扣購(gòu)進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅金,乘以相應(yīng)稅率。應(yīng)納稅所得額(即稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的利潤(rùn))在十萬(wàn)以上33%的稅率。核定征收一般適合核算不健全的小型企業(yè),個(gè)別的行業(yè)20%,商業(yè)年收入能達(dá)到180萬(wàn)的企業(yè)。一般納稅人是指工業(yè)年收入能達(dá)到100萬(wàn)。2002年1月1日以后成立的企業(yè)。小稅種包括印花稅。(個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不繳納企業(yè)所得稅、企業(yè)所得稅。城建稅根據(jù)企業(yè)所在地區(qū)不同、費(fèi)用算出利潤(rùn)后再根據(jù)利潤(rùn)多少乘以相應(yīng)的稅率,都是17%

6,企業(yè)需要交哪些稅

轉(zhuǎn)載以下資料供參考一般企業(yè)涉及常用的稅金:1、增值稅 (1)小規(guī)模納稅人增值稅稅率3% (2)一般納稅人,增值稅稅率17% 應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 2、營(yíng)業(yè)稅營(yíng)業(yè)稅 征 收 范 圍 稅 率(1)交通運(yùn)輸業(yè) 陸路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、管道運(yùn)輸、裝卸搬運(yùn) 3% (2)建筑業(yè) 建筑、安裝、修繕、裝飾及其他工程作業(yè) 3% (3)金融保險(xiǎn)業(yè)   5% (4)郵電通信業(yè)   3% (5)文化體育業(yè)   3% (6)娛樂(lè)業(yè) 歌廳、舞廳、卡拉OK歌舞廳、音樂(lè)茶座、臺(tái)球、高爾夫球、保齡球、游藝 5%--20% (7)服務(wù)業(yè) 代理業(yè)、旅店業(yè)、飲食業(yè)、旅游業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、租賃業(yè)、廣告業(yè)及其他服務(wù)業(yè) 5% (8)轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn) 轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)、專利權(quán)、非專利技術(shù)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、商譽(yù) 5% 3、城市維護(hù)建設(shè)稅 計(jì)稅依據(jù)是按實(shí)際繳納的增值稅、營(yíng)業(yè)稅稅額計(jì)算繳納。稅率分別為7%(城區(qū))、5%(郊區(qū))、1%(農(nóng)村)。 計(jì)算公式: 應(yīng)納稅額=(增值稅+營(yíng)業(yè)稅)×稅率。 4、教育費(fèi)附加 計(jì)稅依據(jù)是按實(shí)際繳納增值稅、營(yíng)業(yè)稅的稅額計(jì)算繳納,附加稅率為3%。 計(jì)算公式: 應(yīng)交教育費(fèi)附加額=(增值稅+營(yíng)業(yè)稅)×3%。 5、印花稅: (1)財(cái)產(chǎn)租賃合同、倉(cāng)儲(chǔ)保管合同、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同,適用稅率為千分之一; (2)加工承攬合同、建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同、貨運(yùn)運(yùn)輸合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù), 稅率為萬(wàn)分之五; (3)購(gòu)銷(xiāo)合同、建筑安裝工程承包合同、技術(shù)合同,稅率為萬(wàn)分之三; (4)借款合同,稅率為萬(wàn)分之零點(diǎn)五; (5)對(duì)記錄資金的帳薄,按“實(shí)收資本”和“資金公積”總額的萬(wàn)分之五貼 花; (6)營(yíng)業(yè)帳薄、權(quán)利、許可證照,按件定額貼花五元。 6、個(gè)人所得稅: 工資、薪金不含稅收入適用稅率表 級(jí)數(shù) 應(yīng)納稅所得額(不含稅) 稅率(%) 速算扣除數(shù)(元) 1 不超過(guò)500元的部分 5 0 2 超過(guò)500元至2000元的部分 10 25 3 超過(guò)2000元至5000元的部分 15 125 4 超過(guò)5000元至20000元的部分 20 375 5 超過(guò)20000元至40000元的部分 25 1375 6 超過(guò)40000元至60000元的部分 30 3375 7 超過(guò)60000元至80000元的部分 35 6375 8 超過(guò)80000元至100000元的部分 40 10375 9 超過(guò)100000元的部分 45 15375 計(jì)算公式: 應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù) 應(yīng)納稅額=工資薪金收入-2000-“三險(xiǎn)一金” 7、所得稅 (1)所得稅的征收方式有兩種:查帳征收和核定征收。 (2)如果屬于核定征收的,按收入計(jì)算繳納所得稅。 計(jì)算公式: 應(yīng)交所得稅=收入總額*稅務(wù)核定固定比例*所得稅稅率 (3)如果屬于查帳征收的,按利潤(rùn)計(jì)算繳納所得稅。 計(jì)算公式: 應(yīng)交所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率 (4)所得稅稅率: 一般企業(yè)所得稅的稅率為25%, 符合條件的小型微利企業(yè),減按20%的稅率征收企業(yè)所得稅。 國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。 8、房產(chǎn)稅 依照房產(chǎn)余值計(jì)算繳納的,稅率為1.2%;依照房產(chǎn)租金收入計(jì)算繳納的,稅率為12%。 9、土地使用稅:土地使用稅每平方米年稅額如下: (1)大城市1.5元至30元; (2)中等城市1.2元至24元; (3)小城市0.9元至18元; (4)縣城、建制鎮(zhèn)、工礦區(qū)0.6元至12元?!?/section>
企業(yè)需要交哪些稅1、公司成立后第一筆稅:資金印花稅。 計(jì)算方法:資金印花稅=你的營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本金額×萬(wàn)分之五。 舉例:張三注冊(cè)了一家100萬(wàn)元的廣告公司,那么他應(yīng)交的資金印花稅為多少呢? 計(jì)算張三應(yīng)交資金印花稅=100萬(wàn)元×萬(wàn)分之五=500元。2、如果你的公司經(jīng)營(yíng)范圍里只涉及服務(wù)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍不涉及銷(xiāo)售的話那你就只交地稅:舉例:張三注冊(cè)了一家100萬(wàn)元的廣告有限公司,他第一個(gè)月只開(kāi)具了一張1000元的發(fā)票那么他第一個(gè)月要交哪些稅呢?序號(hào)應(yīng)交稅種計(jì)算方法計(jì)算應(yīng)交稅款1營(yíng)業(yè)稅當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票總額×5%1000元×5%=50元2城建稅當(dāng)月應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅額×7%50元×7%=3.5元3教育費(fèi)附加當(dāng)月應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅額×3%50元×3%=1.5元4地方教育附加當(dāng)月應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅額×1%50元×1%=0.5元(根據(jù)各地方的規(guī)定,增加)合計(jì) 55.5元附注:當(dāng)然如果你是新辦企業(yè)在前三個(gè)月的時(shí)間里如果沒(méi)有收入的情況下可以在納稅申報(bào)中實(shí)行零申報(bào),也就是前三個(gè)月不用交一分錢(qián)稅款。稅 目稅 率一、交通運(yùn)輸業(yè)3%二、建筑業(yè)3%三、金融保險(xiǎn)業(yè)8%四、郵電通信業(yè)3%五、文化體育業(yè)3%六、娛樂(lè)業(yè)5%~20%七、服務(wù)業(yè)5%八、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)5%九、銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)5% 3、 如果你的公司經(jīng)營(yíng)范圍涉及銷(xiāo)售那么每個(gè)月不僅要交國(guó)稅而且還要交地稅: 舉例:張三辦了一家100萬(wàn)元的鋼材有限公司,他第一個(gè)月開(kāi)具了九張發(fā)票合計(jì)金額為10000元,那么他第一個(gè)月要交哪些稅呢?序號(hào)應(yīng)交稅種計(jì)算方法計(jì)算應(yīng)交稅款1增值稅當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票總額÷(1+3%)×3%10000元÷(1+3%)×3%=291.26元2城建稅當(dāng)月所交增值稅額×7%291.26元×7%=20.39元3教育費(fèi)附加當(dāng)月所交增值稅額×3%291.26元×3%=8.74元4地方教育附加當(dāng)月所交增值稅額×1%291.26元×1%=2.91元合計(jì) 323.3元 4、 企業(yè)所得稅及房產(chǎn)稅還有副食品調(diào)控基金等。

7,企業(yè)都需要繳納哪些稅

企業(yè)都需要繳納的稅費(fèi):一、營(yíng)業(yè)稅營(yíng)業(yè)稅是對(duì)在我國(guó)境內(nèi)提供應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的單位和個(gè)人,就其所取得的營(yíng)業(yè)額征收的一種稅。營(yíng)業(yè)稅屬于流轉(zhuǎn)稅制中的一個(gè)主要稅種。營(yíng)業(yè)稅的計(jì)稅依據(jù)為各種應(yīng)稅勞務(wù)收入的營(yíng)業(yè)額、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓額、銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的銷(xiāo)售額(三者統(tǒng)稱為營(yíng)業(yè)額),一定比例:3%、5%和5%-20%繳納。二、企業(yè)所得稅企業(yè)盈利就需要交的稅,一般年盈利低于30萬(wàn)的按10%交,高于30萬(wàn)以上的按25交。三、增值稅只要開(kāi)發(fā)票就會(huì)產(chǎn)生的稅,小規(guī)模稅點(diǎn)3%,一般納稅人分為17%,11%,6%,不過(guò)國(guó)家對(duì)于小微企業(yè)有扶持政策,月開(kāi)票低于3萬(wàn)的可以不用交增稅收。擴(kuò)展資料:稅款繳納基本規(guī)定:1、稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定征收稅款,不得違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定開(kāi)征、停征、多征或者少征稅款。2、扣繳義務(wù)人依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定履行代扣、代收稅款的義務(wù)。對(duì)法律、行政法規(guī)沒(méi)有規(guī)定負(fù)有代扣、代收稅款義務(wù)的單位和個(gè)人,稅務(wù)機(jī)關(guān)不得要求其履行代扣、代收稅款義務(wù)。3、納稅人、扣繳義務(wù)人按照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的期限,繳納或者解繳稅款。4、納稅人未按規(guī)定期限繳納稅款的,扣繳義務(wù)人未按規(guī)定期限解繳稅款的,稅務(wù)機(jī)關(guān)除責(zé)令限期繳納外,從滯納稅款之日起,按日加收滯納稅款萬(wàn)分之五的滯納金。5、稅務(wù)機(jī)關(guān)征收稅款和扣繳義務(wù)人代扣、代收稅款時(shí),必須給納稅人開(kāi)具完稅憑證。6、納稅人、扣繳義務(wù)人、納稅擔(dān)保人在納稅問(wèn)題上同稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)生爭(zhēng)議的時(shí)候,必須先按照稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)稅法確定的稅款繳納稅款及滯納金,然后可以向上一級(jí)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)復(fù)議。參考資料來(lái)源:搜狗百科-稅款繳納
1、增值稅(小規(guī)模納稅人稅率為3%,一般納稅人稅率為17%—6%)2、城建稅(增值稅+營(yíng)業(yè)稅+消費(fèi)稅)納稅額*適用稅率,這里的適用稅指納稅人所在地市區(qū)的稅率為7%,在縣城、鎮(zhèn)、大中型工礦企業(yè)不在縣城、鎮(zhèn)的稅率為5%,不在市區(qū)、縣城、鎮(zhèn)的稅率為1%3、教育附加費(fèi)(增值稅+營(yíng)業(yè)稅+消費(fèi)稅)納稅額*3%4、地方教育費(fèi)附加(增值稅+營(yíng)業(yè)稅+消費(fèi)稅)納稅額*2%5、水利建設(shè)基金(增值稅+營(yíng)業(yè)稅+消費(fèi)稅)納稅額*1%6、企業(yè)所得稅(利潤(rùn)總額*25%)。新所得稅法規(guī)定法定稅率為25%,內(nèi)資企業(yè)和外資企業(yè)一致,國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)為15%,小型微利企業(yè)為20%,非居民企業(yè)為20%?;居?jì)算公式:應(yīng)納稅所得額=收入總額一準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額。應(yīng)納所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率。7、房產(chǎn)稅如果企業(yè)擁有房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的,需繳納房產(chǎn)稅。房產(chǎn)稅是在城市、縣城、建制鎮(zhèn)、工礦區(qū)范圍內(nèi),對(duì)擁有房屋產(chǎn)權(quán)的內(nèi)資單位和個(gè)人按照房產(chǎn)稅原值或租金收入征收的一種稅。(1)以房產(chǎn)稅原值(評(píng)估值)為計(jì)稅依據(jù),稅率為1.2%。計(jì)算公式為:房產(chǎn)稅年應(yīng)納稅額=房產(chǎn)原值(評(píng)估值)×(1-30%)×1.2%(2)以租金收入為計(jì)稅依據(jù)的,稅率為12%。計(jì)算公式為: 房產(chǎn)稅年應(yīng)納稅額=年租金收入×12%如果單位屬于 "外商投資企業(yè)或外國(guó)企業(yè)"應(yīng)繳納城市房地產(chǎn)稅。8、城鎮(zhèn)土地使用稅城鎮(zhèn)土地使用稅是在城市、縣城、建制鎮(zhèn)和工礦區(qū)范圍內(nèi),對(duì)擁有土地使用權(quán)的單位和個(gè)人以實(shí)際占用的土地面積為計(jì)稅依據(jù),按規(guī)定稅額征收的一種稅。年應(yīng)納稅額=∑(各級(jí)土地面積*相應(yīng)稅額)。北京市城鎮(zhèn)土地納稅等級(jí)分為六級(jí),各級(jí)土地稅額標(biāo)準(zhǔn)為:一級(jí)土地每平方米年稅額10元;二級(jí)土地每平方米年稅額8元;三級(jí)土地每平方米年稅額6元;四級(jí)土地每平方米年稅額4元;五級(jí)土地每平方米年稅額1元;六級(jí)土地每平方米年稅額0.5元。如果單位屬于 "外商投資企業(yè)或外國(guó)企業(yè)"應(yīng)繳納外商投資企業(yè)土地使用費(fèi)。9、車(chē)船使用稅如果擁有機(jī)動(dòng)車(chē),還需繳納相應(yīng)的車(chē)船使用稅,車(chē)船使用稅是對(duì)行駛于公共道路的車(chē)輛和航行于國(guó)內(nèi)河流、湖泊或領(lǐng)??诎兜拇?按照種類、噸位和規(guī)定的稅額征收的一種財(cái)產(chǎn)行為稅。計(jì)算公式為:乘人汽車(chē)應(yīng)納稅額=應(yīng)稅車(chē)輛數(shù)量*單位稅額載貨汽車(chē)應(yīng)納稅額=車(chē)輛的載重或凈噸位數(shù)量*單位稅額摩托車(chē)應(yīng)納稅額=應(yīng)稅車(chē)輛數(shù)量*單位稅額如果單位屬于 "外商投資企業(yè)或外國(guó)企業(yè)",應(yīng)繳納車(chē)船使用牌照稅。10、印花稅印花稅是對(duì)在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)交往中書(shū)立、領(lǐng)受印花稅暫行條例所列舉的各種憑證所征收的一種兼有行為性質(zhì)的憑證稅。分為從價(jià)計(jì)稅和從量計(jì)稅兩種。應(yīng)納稅額=計(jì)稅金額*稅率, 應(yīng)納稅額=憑證數(shù)量*單位稅額。11、契稅如果企業(yè)承受房地產(chǎn)時(shí)還需及時(shí)繳納契稅契稅是對(duì)在中華人民共和國(guó)境內(nèi)轉(zhuǎn)移土地、房屋權(quán)屬時(shí)向承受土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)的單位和個(gè)人征收的一種稅。契稅按土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí)的成交價(jià)格為計(jì)稅依據(jù),目前北京市現(xiàn)行契稅稅率為3%,應(yīng)納稅額=房地產(chǎn)成交價(jià)格或評(píng)估價(jià)格*稅率。12、個(gè)人所得稅個(gè)人所得稅是以個(gè)人取得的各項(xiàng)應(yīng)稅所得對(duì)象征收的一種稅。支付所得的單位或者個(gè)人為個(gè)人所得稅的扣繳義務(wù)人,按照稅法規(guī)定按期代扣代繳員工的個(gè)人所得稅。代扣代繳個(gè)人所得稅是扣繳義務(wù)人的法定義務(wù)。
1、首先要明白自己要注冊(cè)小規(guī)模公司還是一般納稅人,不同規(guī)模的公司,交稅要求不一樣。小規(guī)模納稅人:一般季度開(kāi)票在九萬(wàn)以下的企業(yè)可以選擇注冊(cè)小規(guī)模納稅人,因?yàn)楝F(xiàn)在小規(guī)模季度開(kāi)票九萬(wàn)以免增值稅。一般納稅人:一般每個(gè)月開(kāi)票都有個(gè)十來(lái)萬(wàn)左右可以選擇注冊(cè)一般納稅人,還可以準(zhǔn)備進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣增值稅。2、小規(guī)模納稅人稅收要求:一般小規(guī)模的常規(guī)要交稅的稅種是增值稅和企業(yè)所得稅。增值稅的稅率是3%。季度開(kāi)普票在九萬(wàn)以下就免交增值稅超過(guò)就全額按稅率交增值稅,比如一個(gè)季度開(kāi)票是120000那應(yīng)該交增值稅=120000/1.03*0.03,要是開(kāi)專票就如實(shí)按稅率交稅。企業(yè)所得稅的稅率是25%,是根據(jù)企業(yè)季度利潤(rùn)來(lái)核算的,一般新注冊(cè)的小公司都是小微企業(yè),那小微企業(yè)就減免15%的企業(yè)所得稅,最后企業(yè)所得稅的稅率是10%。比如企業(yè)第一季度利潤(rùn)為100000,那么企業(yè)所得稅為100000*10%=10000,要是企業(yè)虧損就不需要繳納企業(yè)所得稅。3、一般納稅人的稅收要求:一般小規(guī)模的常規(guī)要交稅的稅種是增值稅和企業(yè)所得稅。增值稅:分行業(yè)不同稅率不同,建筑業(yè)10%,服務(wù)業(yè)6%,貨物工業(yè)16%。每個(gè)月只要有開(kāi)票就可以要準(zhǔn)備進(jìn)項(xiàng)的專票進(jìn)行抵扣增值稅,比如銷(xiāo)售貨物開(kāi)票200000,那就產(chǎn)生了進(jìn)貨,可以拿進(jìn)項(xiàng)專票稅率為16%的187000發(fā)票進(jìn)行抵扣增值稅,最后交增值稅為(200000-187000)/1.16*0.16=1793元。企業(yè)所得稅的稅率是25%,是根據(jù)企業(yè)季度利潤(rùn)來(lái)核算的,一般新注冊(cè)的小公司都是小微企業(yè),那小微企業(yè)就減免15%的企業(yè)所得稅,最后企業(yè)所得稅的稅率是10%。比如企業(yè)第一季度利潤(rùn)為100000,那么企業(yè)所得稅為100000*10%=10000,要是企業(yè)虧損就不需要繳納企業(yè)所得稅。4、如何合理避稅小規(guī)模納稅人:對(duì)于小規(guī)模來(lái)說(shuō)增值稅就是沒(méi)辦法改變的,除非就是盡量控制在季度開(kāi)票在九萬(wàn)以下就不要交增值稅。企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)來(lái)核算的,平時(shí)公司人員因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)出去辦事或者進(jìn)貨產(chǎn)生的費(fèi)用都可以要對(duì)方開(kāi)票可以抵扣企業(yè)所得稅降低利潤(rùn)。一般納稅人:增值稅可以根據(jù)每個(gè)月開(kāi)票情況并適量的拿進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣增值稅,企業(yè)所得稅就和小規(guī)模一樣的。5、注冊(cè)好公司之后應(yīng)該特別注意事項(xiàng)(1)不管公司有沒(méi)有業(yè)務(wù)開(kāi)不開(kāi)發(fā)票都需要做賬報(bào)稅;(2)需要交社?;蛘咭_(kāi)票繳稅時(shí),應(yīng)該開(kāi)通公司基本戶;(3)為減少成本可以找外面的代理記賬做賬報(bào)稅,但是一定要選擇可靠的公司,企業(yè)帳做得好對(duì)于之后的一些政府補(bǔ)助項(xiàng)目都是有幫助的,也助于自己查企業(yè)的帳。
企業(yè)需要繳納國(guó)稅的增值稅 企業(yè)所得稅 地稅的增值稅的附加稅(城建稅7%,教育附加費(fèi)3%,防洪費(fèi)1%),超2000元以上工資交個(gè)人所得稅,有服務(wù)收入要交5%營(yíng)業(yè)稅及附加稅。印花稅。車(chē)船稅,房產(chǎn)稅。土地稅。
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