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開票抵扣是什么意思,開出的發(fā)票抵扣是什么意思

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-17 14:18:47 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,開出的發(fā)票抵扣是什么意思

如果你們銷售了貨物開出銷項(xiàng)稅額100萬(wàn),如果你們沒有購(gòu)進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅票的話,就得交100萬(wàn)的增值稅,可是如果有進(jìn)項(xiàng)稅額90萬(wàn),那么你們只需交10萬(wàn)的稅。
抵扣,一般是指增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額抵減銷項(xiàng)稅額。如:在無(wú)其他情況下,本月銷項(xiàng)稅額10000元,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額5000元,那么本月就應(yīng)交納增值稅5000元。

開出的發(fā)票抵扣是什么意思

2,增值稅發(fā)票是什么意思所謂抵扣是怎么回事希望通俗易懂的具體

增值稅發(fā)票也是發(fā)票的一種,具有增值稅一般納稅人資格的企業(yè)都可以到主管國(guó)稅部門申請(qǐng)領(lǐng)購(gòu)增值稅發(fā)票,并通過(guò)防偽稅控系統(tǒng)開具。具有增值稅一般納稅人資格的企業(yè)可以憑增值稅發(fā)票抵扣增值稅。抵扣的意思就是一般納稅人取得的進(jìn)項(xiàng)增值發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣銷項(xiàng)稅額.你們公司如果是一般納稅人,在稅控機(jī)開出去的發(fā)票計(jì)算出來(lái)的稅就是銷項(xiàng)稅額,你們公司從供應(yīng)商取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票計(jì)算出的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣你們的銷項(xiàng)稅額應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅

增值稅發(fā)票是什么意思所謂抵扣是怎么回事希望通俗易懂的具體

3,增值稅中抵扣是什么意思能讓我明白的說(shuō)法

簡(jiǎn)單地說(shuō),就是將賣東西應(yīng)交的稅款,用買東西時(shí)已承擔(dān)的稅款抵頂?shù)粢徊糠?。比如,買進(jìn)貨物時(shí)取得增值稅專用發(fā)票中包含了100元的稅款,賣出時(shí)產(chǎn)生了140元的稅,那么按照規(guī)定,就可以只交40元(140—100)的增值稅。這就是將100元抵扣了。
銷售商品提供勞務(wù)時(shí),企業(yè)開出的增值稅專用發(fā)票中增值稅叫銷項(xiàng)稅,意為銷售形成的稅款,這部分稅款是要繳納給國(guó)家的,但是企業(yè)在經(jīng)營(yíng)的同時(shí)也會(huì)有商品原材料的購(gòu)入,購(gòu)入時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票注明的稅款叫做進(jìn)項(xiàng)稅,當(dāng)月底銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),差額部分繳納給國(guó)稅局,當(dāng)銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅是,差額部分結(jié)轉(zhuǎn)到次月。進(jìn)項(xiàng)稅沖抵銷項(xiàng)稅的部分,白話說(shuō)可以理解為抵扣。進(jìn)項(xiàng)大的時(shí)候,可以連續(xù)向以后月份結(jié)轉(zhuǎn),如果進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng),則企業(yè)一直不用繳納增值稅。

增值稅中抵扣是什么意思能讓我明白的說(shuō)法

4,增值稅發(fā)票抵扣是什么意思

增值稅是對(duì)銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)以及進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人就其實(shí)現(xiàn)的增值額征收的一個(gè)稅種。增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。一、稅法規(guī)定的扣稅憑證有:增值稅專用發(fā)票,海關(guān)完稅憑證,免稅農(nóng)產(chǎn)品的收購(gòu)發(fā)票或銷售發(fā)票,貨物運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票(或者部分實(shí)施“營(yíng)改增”地區(qū)的運(yùn)輸業(yè)增值稅發(fā)票)。另外,根據(jù)財(cái)稅[2012]15號(hào)通知,自2011年12月1日起,增值稅納稅人購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(以下稱二項(xiàng)費(fèi)用)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。因此,取得購(gòu)入增值稅稅控系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票以及稅控軟件維護(hù)費(fèi)的地稅發(fā)票也可以抵扣。注:一般納稅人申請(qǐng)抵扣的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票以及其他需要認(rèn)證抵扣的發(fā)票,必須自該專用發(fā)票開具之日起180日內(nèi)認(rèn)證,否則,不予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
你好,首先要搞清幾個(gè)前提。增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。只有增值稅才有抵扣,就是你要拿到增值稅發(fā)票.增值稅就是對(duì)增值部分收稅,比方購(gòu)貨方收到銷貨方的增值稅專用發(fā)票,購(gòu)貨方交付款項(xiàng)是貨物價(jià)格+進(jìn)項(xiàng)稅;銷售方賣出商品,給對(duì)方開的增值稅票,也是貨物價(jià)格+銷項(xiàng)稅.納稅額簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng).這叫做進(jìn)項(xiàng)抵扣.納稅人分為一般納稅人和小額納稅人,一般納稅人可以進(jìn)行抵扣,小額納稅人不能抵扣增值稅。

5,發(fā)票抵扣是什么意思

抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中購(gòu)進(jìn)原輔材料、銷售產(chǎn)品發(fā)生的稅額后,在計(jì)算應(yīng)繳稅額時(shí),在銷項(xiàng)增值稅中應(yīng)減去的進(jìn)項(xiàng)增值稅額,簡(jiǎn)稱進(jìn)項(xiàng)稅。進(jìn)項(xiàng)稅就是購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)所發(fā)生的稅金,可以和銷項(xiàng)稅抵,如進(jìn)項(xiàng)稅多可做為留抵稅,用于以后月份抵,若銷項(xiàng)稅多則應(yīng)向稅務(wù)部門交納稅款。
什么是增值稅專用發(fā)票
如果你們銷售了貨物開出銷項(xiàng)稅額100萬(wàn),如果你們沒有購(gòu)進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅票的話,就得交100萬(wàn)的增值稅,可是如果有進(jìn)項(xiàng)稅額90萬(wàn),那么你們只需交10萬(wàn)的稅。
就是可以在計(jì)算納稅所得的時(shí)候作為扣除項(xiàng)扣除。
發(fā)票抵扣是指增值稅一般納稅人可以進(jìn)行增值稅抵扣即:一般納稅人應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額是指納稅人銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù),按照銷售額和增值稅稅率計(jì)算并向購(gòu)買方收取的增值稅額.進(jìn)項(xiàng)稅額是指納稅人購(gòu)進(jìn)貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù),所支付或負(fù)擔(dān)的增值稅額。抵扣在國(guó)內(nèi)一般意義上講即增值稅抵扣。增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。抵扣的項(xiàng)目允許其抵扣額在稅前的利潤(rùn)中減掉,理解這個(gè)問(wèn)題,你得明白什么是增值稅·我國(guó)從1994年稅制進(jìn)行改革,實(shí)行增值稅體制·企業(yè)銷售貨物和應(yīng)稅勞務(wù),都要按著一定的稅率交納稅款,有17%的,有13%的,有6%的等等,這就是增值稅的銷項(xiàng)稅,然而你購(gòu)進(jìn)貨物時(shí),對(duì)方也會(huì)給你出具購(gòu)進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票(但你必須是一般納稅人),這個(gè)發(fā)票上所標(biāo)的進(jìn)項(xiàng)稅就是你可以抵扣當(dāng)期應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅就等于你當(dāng)期應(yīng)交的增值稅·這就是抵扣· 增值稅是價(jià)外稅·【含義】1、企業(yè)購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),無(wú)論是從國(guó)內(nèi)購(gòu)入的還是進(jìn)口的或是捐贈(zèng)的,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從貨物的銷項(xiàng)稅額中抵扣。但是,增值稅條例規(guī)定不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)的范圍要比會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)財(cái)務(wù)通則規(guī)定的范圍小,不包括房屋、建筑物等不動(dòng)產(chǎn)。2、凡納稅人購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)在東北地區(qū)試點(diǎn)行業(yè)以外使用的(包括在東北地區(qū)以外設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)),其進(jìn)項(xiàng)稅額一律不得抵扣。3、根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<東北地區(qū)擴(kuò)大增值稅抵扣范圍若干問(wèn)題的規(guī)定>的通知》(財(cái)稅[2004]156號(hào))有關(guān)規(guī)定黑龍江省、吉林省、遼寧省和大連市從事裝備制造業(yè)、石油化工業(yè)、冶金業(yè)、船舶制造業(yè)、汽車制造業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)為主的增值稅一般納稅人(一)購(gòu)進(jìn)(包括接受捐贈(zèng)和實(shí)物投資,下同)固定資產(chǎn);(二)用于自制(含改擴(kuò)建、安裝,下同)固定資產(chǎn)的購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù); (三)通過(guò)融資租賃方式取得的固定資產(chǎn),凡出租方按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于融資租賃業(yè)務(wù)征收流轉(zhuǎn)稅問(wèn)題的通知》(國(guó)稅函[2000]514號(hào))的規(guī)定繳納增值稅的: (四)為固定資產(chǎn)所支付的運(yùn)輸費(fèi)用。準(zhǔn)予按照規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)。4、目前全國(guó)實(shí)行增值稅防偽稅控系統(tǒng),通過(guò)該系統(tǒng)開出的增值稅專用發(fā)票都可以在稅務(wù)局認(rèn)證,(不論是否抵扣),查驗(yàn)是否假票,可能該公司認(rèn)為增值稅專用發(fā)票比普通發(fā)票更易于鑒別真?zhèn)?,而不一定是用于抵扣?/section>
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