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國(guó)稅抵扣什么意思,稅票抵扣是什么意思

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-01 06:45:04 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,稅票抵扣是什么意思

一般納稅人認(rèn)證增值稅專用發(fā)票可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷項(xiàng)稅

稅票抵扣是什么意思

2,稅務(wù)中的抵扣是怎么回事

抵扣就是指增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅相抵. 比如,你從A買進(jìn)來(lái)的貨物價(jià)格是100(不含稅),賣出去給B的價(jià)格是150(同樣不含稅),在這筆交易中,你賣出去時(shí)問(wèn)B收款是收有150*17%=25.5元銷項(xiàng)稅,進(jìn)貨時(shí)支付給A100*17%=17元的進(jìn)項(xiàng)稅,那么你上交稅務(wù)的增值稅就用銷項(xiàng)25.5元先抵銷你支付給A的進(jìn)項(xiàng)17元,也就是只用交8.5元就行了. 在這個(gè)交易中,進(jìn)項(xiàng)稅就起到了抵扣的作用。

稅務(wù)中的抵扣是怎么回事

3,增值稅中抵扣是什么意思能讓我明白的說(shuō)法

簡(jiǎn)單地說(shuō),就是將賣東西應(yīng)交的稅款,用買東西時(shí)已承擔(dān)的稅款抵頂?shù)粢徊糠?。比如,買進(jìn)貨物時(shí)取得增值稅專用發(fā)票中包含了100元的稅款,賣出時(shí)產(chǎn)生了140元的稅,那么按照規(guī)定,就可以只交40元(140—100)的增值稅。這就是將100元抵扣了。
銷售商品提供勞務(wù)時(shí),企業(yè)開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票中增值稅叫銷項(xiàng)稅,意為銷售形成的稅款,這部分稅款是要繳納給國(guó)家的,但是企業(yè)在經(jīng)營(yíng)的同時(shí)也會(huì)有商品原材料的購(gòu)入,購(gòu)入時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票注明的稅款叫做進(jìn)項(xiàng)稅,當(dāng)月底銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),差額部分繳納給國(guó)稅局,當(dāng)銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅是,差額部分結(jié)轉(zhuǎn)到次月。進(jìn)項(xiàng)稅沖抵銷項(xiàng)稅的部分,白話說(shuō)可以理解為抵扣。進(jìn)項(xiàng)大的時(shí)候,可以連續(xù)向以后月份結(jié)轉(zhuǎn),如果進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng),則企業(yè)一直不用繳納增值稅。

增值稅中抵扣是什么意思能讓我明白的說(shuō)法

4,增值稅發(fā)票的抵扣是什么意思越詳細(xì)越好

什么是增值稅專用發(fā)票
簡(jiǎn)單通俗點(diǎn): 我向你買了1000元的貨物,你給我開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,比如說(shuō)發(fā)票上有100元是稅額(進(jìn)項(xiàng)),當(dāng)我賣出這批貨2000元,我需要給對(duì)方開(kāi)2000元的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上有200元的稅額(銷項(xiàng)),我本來(lái)需要交200元的增值稅,但是有你之前開(kāi)給我的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額100進(jìn)行抵扣,我就只需交100元的增值稅了。 如滿意,請(qǐng)采納!
1、增殖稅發(fā)票是價(jià)稅分離的,價(jià)格是價(jià)格,稅額是稅額,開(kāi)出發(fā)票的稅額叫銷項(xiàng)稅額。 2、購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)票的稅額叫進(jìn)項(xiàng)稅額。 3、應(yīng)繳稅金=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。 4、減去進(jìn)項(xiàng)稅額 就是所謂的抵扣。 5、由于是價(jià)稅分離,增殖稅應(yīng)繳稅金的核算和損益不發(fā)生關(guān)系。
就是將銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的過(guò)程,進(jìn)項(xiàng)稅是你買東西的時(shí)候交給銷售方的,銷項(xiàng)稅是你收到的購(gòu)貨方交給你的,你買東西是涉及到一次增值的過(guò)程,所以要繳增值稅,而你通過(guò)加工則使其再次增值,所以購(gòu)貨的一方要交給你增值稅,但你作為中間方交了兩次增值稅,所以國(guó)家規(guī)定可以將其抵扣。

5,增值稅發(fā)票抵扣是什么意思

增值稅是對(duì)銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)以及進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人就其實(shí)現(xiàn)的增值額征收的一個(gè)稅種。增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。一、稅法規(guī)定的扣稅憑證有:增值稅專用發(fā)票,海關(guān)完稅憑證,免稅農(nóng)產(chǎn)品的收購(gòu)發(fā)票或銷售發(fā)票,貨物運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票(或者部分實(shí)施“營(yíng)改增”地區(qū)的運(yùn)輸業(yè)增值稅發(fā)票)。另外,根據(jù)財(cái)稅[2012]15號(hào)通知,自2011年12月1日起,增值稅納稅人購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(以下稱二項(xiàng)費(fèi)用)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。因此,取得購(gòu)入增值稅稅控系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票以及稅控軟件維護(hù)費(fèi)的地稅發(fā)票也可以抵扣。注:一般納稅人申請(qǐng)抵扣的防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票以及其他需要認(rèn)證抵扣的發(fā)票,必須自該專用發(fā)票開(kāi)具之日起180日內(nèi)認(rèn)證,否則,不予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
你好,首先要搞清幾個(gè)前提。增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。只有增值稅才有抵扣,就是你要拿到增值稅發(fā)票.增值稅就是對(duì)增值部分收稅,比方購(gòu)貨方收到銷貨方的增值稅專用發(fā)票,購(gòu)貨方交付款項(xiàng)是貨物價(jià)格+進(jìn)項(xiàng)稅;銷售方賣出商品,給對(duì)方開(kāi)的增值稅票,也是貨物價(jià)格+銷項(xiàng)稅.納稅額簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng).這叫做進(jìn)項(xiàng)抵扣.納稅人分為一般納稅人和小額納稅人,一般納稅人可以進(jìn)行抵扣,小額納稅人不能抵扣增值稅。

6,什么是國(guó)稅抵扣

涉及到抵扣,尤其是國(guó)稅抵扣,就是說(shuō)的國(guó)稅管理的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣。進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣只有增值稅一般納稅人才有權(quán)抵扣,其他納稅人是不能抵扣的。抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是憑增值稅一般納稅人取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額,在向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)認(rèn)證后才能從當(dāng)期的增值稅銷項(xiàng)稅中抵扣,即銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅的余額就是當(dāng)期應(yīng)繳增值稅額。抵扣的發(fā)票一般來(lái)說(shuō)主要有三種:一是增值稅專用發(fā)票;二是運(yùn)輸發(fā)票、農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票。
您說(shuō)的去抵扣,是去認(rèn)證吧?假如是這樣的話,只需帶著進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的抵扣聯(lián)就可以了,不需帶其他東西。追問(wèn)喔,是認(rèn)證,那認(rèn)證回來(lái)后呢,航天系統(tǒng)里不用更新或者輸入的,聽(tīng)同學(xué)說(shuō)要手工輸入編號(hào)和稅額的 回答認(rèn)證回來(lái)后在次月初您做納稅申報(bào)表的時(shí)候,需在表二手工填入 只需填入份數(shù) 金額 稅額就可以了。航天系統(tǒng)里不需要輸入,他只是個(gè)開(kāi)具發(fā)票的軟件。 追問(wèn)謝謝謝謝,真的非常感謝 回答您客
1、發(fā)票的抵扣,與付款是沒(méi)有關(guān)系的,只要發(fā)票是符合抵扣范圍的,就可以抵扣。 2、辦公用品是不可以抵扣的,自用燃料,如果是與生產(chǎn)或者主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的,可以抵扣,如果是辦公使用的,不能抵扣。
應(yīng)交給國(guó)家稅抵扣掉吧
免稅
搞不懂

7,一般納稅人所說(shuō)的抵扣是什么意思

1. 抵扣在國(guó)內(nèi)一般意義上講即增值稅抵扣。2. 增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。3. 抵扣的項(xiàng)目允許其抵扣額在稅前的利潤(rùn)中減掉,我國(guó)從1994年稅制進(jìn)行改革,實(shí)行增值稅體制·企業(yè)銷售貨物和應(yīng)稅勞務(wù),都要按著一定的稅率交納稅款,有17%的,有13%的,有6%的等等,這就是增值稅的銷項(xiàng)稅。4. 買方在購(gòu)進(jìn)貨物時(shí),賣方也會(huì)給出具購(gòu)進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票(但你必須是一般納稅人),這個(gè)發(fā)票上所標(biāo)的進(jìn)項(xiàng)稅就是買方可以抵扣當(dāng)期應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅就等于你當(dāng)期應(yīng)交的增值稅·這就是抵扣· 增值稅是價(jià)外稅·
抵扣就是指增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅相抵.比如,你從a買進(jìn)來(lái)的貨物價(jià)格是100(不含稅),賣出去給b的價(jià)格是150(同樣不含稅),在這筆交易中,你賣出去時(shí)問(wèn)b收款是收有150*17%=25.5元銷項(xiàng)稅,進(jìn)貨時(shí)支付給a100*17%=17元的進(jìn)項(xiàng)稅,那么你上交稅務(wù)的增值稅就用銷項(xiàng)25.5元先抵銷你支付給a的進(jìn)項(xiàng)17元,也就是只用交8.5元就行了.在這個(gè)交易中,進(jìn)項(xiàng)稅就起到了抵扣的作用補(bǔ)充答案:你從別處進(jìn)貨時(shí),當(dāng)然除了支付貨款外,還要支付稅金.但你不要提心,對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō),增值稅是一種流轉(zhuǎn)稅,不是收入,也不是支出,不存在吃虧的問(wèn)題.你仔細(xì)看一下我舉的例.你出賣貨物給b時(shí),是b給你貨款和增值稅25.5,你進(jìn)貨時(shí),是你給a貨款和進(jìn)項(xiàng)稅17元,也就是說(shuō),你支付給a增值稅17元,對(duì)你來(lái)說(shuō)暫時(shí)是花錢了,但你問(wèn)b收了25.5元稅啊,這暫時(shí)是收入了,好象你贈(zèng)了8.5元的稅錢,但在8.5正是?
抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中購(gòu)進(jìn)原輔材料、銷售產(chǎn)品發(fā)生的稅額后,在計(jì)算應(yīng)繳稅額時(shí),在銷項(xiàng)增值稅中應(yīng)減去的進(jìn)項(xiàng)增值稅額,簡(jiǎn)稱進(jìn)項(xiàng)稅。進(jìn)項(xiàng)稅就是購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)所發(fā)生的稅金,可以和銷項(xiàng)稅抵,如進(jìn)項(xiàng)稅多可做為留抵稅,用于以后月份抵,若銷項(xiàng)稅多則應(yīng)向稅務(wù)部門交納稅款。
抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中購(gòu)進(jìn)原輔材料、銷售產(chǎn)品發(fā)生的稅額后,在計(jì)算應(yīng)繳稅額時(shí),在銷項(xiàng)增值稅中應(yīng)減去的進(jìn)項(xiàng)增值稅額,簡(jiǎn)稱進(jìn)項(xiàng)稅。進(jìn)項(xiàng)稅就是購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)所發(fā)生的稅金,可以和銷項(xiàng)稅抵,如進(jìn)項(xiàng)稅多可做為留抵稅,用于以后月份抵,若銷項(xiàng)稅多則應(yīng)向稅務(wù)部門交納稅款。擴(kuò)展資料1、企業(yè)購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),無(wú)論是從國(guó)內(nèi)購(gòu)入的還是進(jìn)口的或是捐贈(zèng)的,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從貨物的銷項(xiàng)稅額中抵扣。但是,增值稅條例規(guī)定不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)的范圍要比會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)財(cái)務(wù)通則規(guī)定的范圍小,不包括房屋、建筑物等不動(dòng)產(chǎn)。2、凡納稅人購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)在東北地區(qū)試點(diǎn)行業(yè)以外使用的(包括在東北地區(qū)以外設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)),其進(jìn)項(xiàng)稅額一律不得抵扣。3、根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<東北地區(qū)擴(kuò)大增值稅抵扣范圍若干問(wèn)題的規(guī)定>的通知》(財(cái)稅[2004]156號(hào))有關(guān)規(guī)定黑龍江省、吉林省、遼寧省和大連市從事裝備制造業(yè)、石油化工業(yè)、冶金業(yè)、船舶制造業(yè)、汽車制造業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)為主。參考資料來(lái)源:搜狗百科-抵扣
簡(jiǎn)單介紹:我國(guó)自1994年起,實(shí)行增值稅,增值稅是指物資在本企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中增值部分應(yīng)繳的流轉(zhuǎn)稅。因此可以理解為:對(duì)一般納稅人來(lái)講,購(gòu)貨時(shí),收到的增值稅專用發(fā)票所列示的稅額,對(duì)我們來(lái)說(shuō)是進(jìn)項(xiàng)稅(對(duì)銷貨方來(lái)說(shuō)是銷項(xiàng)稅),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅我們?cè)谫?gòu)貨時(shí)隨同貨款支付出去了,產(chǎn)品經(jīng)過(guò)我們加工、整理等環(huán)節(jié)增值了,我們以高于原價(jià)的價(jià)格又出售,增值的部分要交稅,可是開(kāi)票時(shí)是按照滿額開(kāi)的,其中包括了采購(gòu)時(shí)支付的進(jìn)項(xiàng)稅,因此,為了體現(xiàn)你應(yīng)繳的部分,將進(jìn)項(xiàng)稅予以抵扣,也就是說(shuō)用你的銷項(xiàng),減去你的進(jìn)項(xiàng),剩下的就是你應(yīng)該交的。 實(shí)際工作中,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅不可能是一對(duì)一的,在企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)的條件下,一般都有應(yīng)交稅金,但有時(shí)可能庫(kù)存較大,銷售較少,出現(xiàn)短時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,沒(méi)有應(yīng)交稅金。但是企業(yè)生存,一般是要有盈利,至少要有費(fèi)用支出,說(shuō)白了,企業(yè)不可能一直高買低賣,做虧本生意,因此總的來(lái)講,銷售一定有增值部分,增值了就有應(yīng)交稅金。因此,正常情況下,稅務(wù)會(huì)給企業(yè)定一個(gè)稅負(fù)率,強(qiáng)調(diào)應(yīng)交稅金的可靠性,防止企業(yè)弄假。
抵扣在國(guó)內(nèi)一般意義上講即增值稅抵扣。 增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。 抵扣的項(xiàng)目允許其抵扣額不是在稅前的利潤(rùn)中減掉,理解這個(gè)問(wèn)題,你得明白什么是增值稅.我國(guó)從1994年稅制進(jìn)行改革,實(shí)行增值稅體制.企業(yè)銷售貨物和應(yīng)稅勞務(wù),都要按著一定的稅率交納稅款,有17%的,有13%的,有6%的等等,這就是增值稅的銷項(xiàng)稅,然而你購(gòu)進(jìn)貨物時(shí),對(duì)方也會(huì)給你出具購(gòu)進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票(但你是必須一般納稅人),這個(gè)發(fā)票上所標(biāo)的進(jìn)項(xiàng)稅就是你可以抵扣當(dāng)期應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅就等于你當(dāng)期應(yīng)交的增值稅.這就是抵扣. 增值稅是價(jià)外稅.
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