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勞務(wù)票抵扣什么資料,要去公司開增值稅抵扣發(fā)票需要什么材料

來源:整理 時(shí)間:2022-12-10 02:17:57 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,要去公司開增值稅抵扣發(fā)票需要什么材料

合同,付款憑證,等

要去公司開增值稅抵扣發(fā)票需要什么材料

2,建筑行業(yè)開出的勞務(wù)發(fā)票可以抵扣嗎

如果取得了正規(guī)的增值稅專票,用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的可以抵扣

建筑行業(yè)開出的勞務(wù)發(fā)票可以抵扣嗎

3,工程建筑承包方勞務(wù)發(fā)票

房產(chǎn)開發(fā)商給你們工程款的時(shí)候你們要給他們建筑業(yè)發(fā)票,你們?cè)诮o承包人工程款時(shí),承包人要給你開建筑業(yè)發(fā)票,在計(jì)算營業(yè)稅時(shí),你們只要用:投資方給你們的工程款 扣除支付給承包商的差額繳稅。不知道你是不是想知道這個(gè)。
是的總承包方是否能依據(jù)勞務(wù)分包如果是專用的發(fā)票是可以進(jìn)行抵扣的!

工程建筑承包方勞務(wù)發(fā)票

4,建筑業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票材料及人工費(fèi)放什么科目里

建筑業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票材料計(jì)入原材料科目,人工費(fèi)用計(jì)入在建工程科目?! ≡牧鲜侵钙髽I(yè)在生產(chǎn)過程中經(jīng)加工改變其形態(tài)或性質(zhì)并構(gòu)成產(chǎn)品主要實(shí)體的各種原料及主要材料、輔助材料、燃料、修理備用件、包裝材料、外購半成品等。原材料是企業(yè)存貨的重要組成部分,其品種、規(guī)格較多,為加強(qiáng)對(duì)原材料的管理和核算,需要對(duì)其進(jìn)行科學(xué)的分類?! ≡诮üこ蹋钙髽I(yè)固定資產(chǎn)的新建、改建、擴(kuò)建,或技術(shù)改造、設(shè)備更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。在建工程通常有"自營"和"出包"兩種方式。自營在建工程指企業(yè)自行購買工程用料、自行施工并進(jìn)行管理的工程;出包在建工程是指企業(yè)通過簽訂合同,由其它工程隊(duì)或單位承包建造的工程。
1.建筑業(yè)營改增后,憑取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣, 2可以.抵扣項(xiàng)目: (1)建筑公司提供的勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅(含包工包料的工程款) (2)買材料的進(jìn)項(xiàng)稅 (3)日常辦公費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅(辦公用品、水電費(fèi)等)

5,現(xiàn)在開建筑勞務(wù)分包的建安票請(qǐng)問我們的所得稅需要些啥票來抵扣

大量農(nóng)民工啊。建筑業(yè)對(duì)農(nóng)民臨時(shí)工是不去要強(qiáng)制社會(huì)保險(xiǎn)的??臻g很大
問:請(qǐng)問老師:我公司的工人是從勞務(wù)公司找的,工人工資直接付給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司給我單位出具什魔様?shù)钠睋?jù),勞務(wù)公司都繳納哪些稅?稅率是多少? 答:您好! 勞務(wù)公司屬于經(jīng)人事局批準(zhǔn)的從事人事、勞務(wù)等中介活動(dòng)的企業(yè)單位。 主要提供服務(wù)業(yè)中的代理勞務(wù),依法征收5%的營業(yè)稅,作為一個(gè)公司,可能會(huì)涉及營業(yè)稅、車船稅、土地使用稅、印花稅、房產(chǎn)稅,企業(yè)所得稅等。 勞務(wù)公司代用工單位安排勞動(dòng)力,實(shí)際上賺取的是代理費(fèi)用,轉(zhuǎn)付的工資社保等不屬于勞務(wù)公司的收入,這些會(huì)轉(zhuǎn)付給職工和社保局,并取得工資單和社保機(jī)構(gòu)出具的繳款的憑據(jù)。 發(fā)票開具服務(wù)業(yè)的發(fā)票。 上述回復(fù)僅供參考! 問:“ 勞務(wù)公司代用工單位安排勞動(dòng)力,實(shí)際上賺取的是代理費(fèi)用,轉(zhuǎn)付的工資社保等不屬于勞務(wù)公司的收入”,那么勞務(wù)公司的營業(yè)稅應(yīng)納稅所得額應(yīng)如何計(jì)算呢? 答: 您好! 根據(jù)“財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于營業(yè)稅若干政策問題的通知 財(cái)稅[2003]16號(hào)”之規(guī)定(十二)勞務(wù)公司接受用工單位的委托,為其安排勞動(dòng)力,凡用工單位將其應(yīng)支付給勞動(dòng)力的工資和為勞動(dòng)力上交的社會(huì)保險(xiǎn)(包括養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等,下同)以及住房公積金統(tǒng)一交給勞務(wù)公司代為發(fā)放或辦理的,以勞務(wù)公司從用工單位收取的全部價(jià)款減去代收轉(zhuǎn)付給勞動(dòng)力的工資和為勞動(dòng)力辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為營業(yè)額。 通俗來說,是余額為計(jì)稅依據(jù),轉(zhuǎn)付的保險(xiǎn)等不作為營業(yè)額的。 問: 那么請(qǐng)問如果一般性的公司(非勞務(wù)公司)應(yīng)客戶的要求借調(diào)本公司的某些員至該客戶公司工作,客戶支付借調(diào)員工的工資及應(yīng)付的社會(huì)保險(xiǎn),那么該一般性公司是否也可以開具發(fā)票給客戶,并且可以不交納營業(yè)稅呢,因?yàn)樵撘话阈怨静⑽匆虼硕嵢∪魏蔚氖找?只是在一定期間將本公司員工借調(diào)給其他公司使用。這樣理解對(duì)嗎? 答: 您好! 1.對(duì)于您所提到的問題,屬于非常特殊的情況,在實(shí)務(wù)中是不經(jīng)常見到的。 2.如果貴司發(fā)生了相關(guān)的業(yè)務(wù),貴司本身又不屬于“勞務(wù)公司”,也就是沒有代理的資格,在工商局方面來看是,超范圍經(jīng)營,會(huì)被適當(dāng)?shù)牧P款3.從稅務(wù)上來講,你沒有列支收入,稅務(wù)機(jī)關(guān)所以會(huì)參照勞務(wù)公司的情況來核定收入,這樣會(huì)對(duì)企業(yè)納稅上非常不利的。

6,營改增后勞務(wù)發(fā)票怎么開怎樣抵扣進(jìn)項(xiàng)

1、營改增后勞務(wù)發(fā)票怎么開:(1)按照協(xié)議(合同)約定直接支付給勞務(wù)派遣公司的費(fèi)用,應(yīng)作為勞務(wù)費(fèi)支出;(2)直接支付給員工個(gè)人的費(fèi)用,應(yīng)作為工資薪金支出和職工福利費(fèi)支出。其中屬于工資薪金支出的費(fèi)用,準(zhǔn)予計(jì)入企業(yè)工資薪金總額的基數(shù),作為計(jì)算其他各項(xiàng)相關(guān)費(fèi)用(工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職教費(fèi)等)扣除的依據(jù)。2、怎樣抵扣進(jìn)項(xiàng):一般納稅人“營改增”后,在交易中產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額分割為兩塊,這是“營改增”以后的一個(gè)重要變化,以求進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣趨于合理。第一塊是本年由貨物和應(yīng)稅服務(wù)共同產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額,反映在《申報(bào)表》的“進(jìn)項(xiàng)稅額—本月數(shù)”內(nèi);第二塊是上年年結(jié)轉(zhuǎn)的由貨物產(chǎn)生的留抵稅額,反映在《申報(bào)表》“上期留抵稅額—本年累計(jì)”內(nèi)。營業(yè)稅改征增值稅(以下簡(jiǎn)稱營改增)是指以前繳納營業(yè)稅的應(yīng)稅項(xiàng)目改成繳納增值稅,增值稅只對(duì)產(chǎn)品或者服務(wù)的增值部分納稅,減少了重復(fù)納稅的環(huán)節(jié),是黨中央、國務(wù)院,根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新形勢(shì),從深化改革的總體部署出發(fā)做出的重要決策,目的是加快財(cái)稅體制改革、進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)稅,調(diào)動(dòng)各方積極性,促進(jìn)服務(wù)業(yè)尤其是科技等高端服務(wù)業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)升級(jí)、培育新動(dòng)能、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。
1、勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開兩個(gè)途徑。一是個(gè)人帶勞務(wù)外包合同去稅務(wù)部門開,交增值稅和個(gè)稅,相對(duì)而言稅點(diǎn)高且費(fèi)時(shí)費(fèi)力;二是以勞務(wù)公司簽勞務(wù)外包合同,勞務(wù)公司一般收很少的管理費(fèi),省時(shí)省錢??梢月?lián)系:一九九 舞兒巴巴 五三留吧。2、勞務(wù)費(fèi)不可以開增值稅專用發(fā)票只能開增值稅普通發(fā)票,不可以作為贈(zèng)票抵扣,只能作為成本列支,列支的成本為票面金額。希望能給你提供幫助!
1、一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。2、小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。3、選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票。
營改增后應(yīng)稅勞務(wù)適用11%、6%稅率和3%征收率,相關(guān)規(guī)定太多,你可以去查查

7,進(jìn)項(xiàng)稅額是如何抵扣的

可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額  從銷項(xiàng)稅額中準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,限于下列增值稅扣稅憑證上注明的增值稅稅額:  (1)從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額。  (2)從海關(guān)取得的完稅憑證上注明的增值稅稅額。  (3)購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額的按10%扣除率抵扣。  (4)運(yùn)輸費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額的按7%扣除率抵扣。  (5)購進(jìn)廢舊物資進(jìn)項(xiàng)稅額的按10%扣除率抵扣?! 〔豢梢缘挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額  (1)納稅人購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù),未按照規(guī)定取得并保存增值稅扣稅憑證,或者增值稅扣稅憑證上未按照規(guī)定注明增值額及其他有關(guān)事項(xiàng)的,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。  此外,從1995年1月1日起對(duì)納稅人購進(jìn)貨物、應(yīng)稅勞務(wù)取得的專用發(fā)票“發(fā)票聯(lián)”、“抵扣聯(lián)”,凡不符合《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》開具要求的,不得作為扣稅憑證。對(duì)遺失專用發(fā)票“發(fā)票聯(lián)”或“抵扣聯(lián)”的,不論何種原因,均不得抵扣其進(jìn)項(xiàng)稅款(從對(duì)方取得的存根聯(lián)復(fù)印件亦不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)?! ?2)一般納稅人有下列情形之一者,應(yīng)按銷售額依照增值稅稅率計(jì)算應(yīng)納稅額,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,也不得使用增值稅專用發(fā)票:  會(huì)計(jì)核算不健全,或者不能夠提供準(zhǔn)確稅務(wù)資料的。 愛稅法網(wǎng)  符合一般納稅人條件,但不申請(qǐng)辦理一般納稅人認(rèn)定手續(xù)的?! ?3)購進(jìn)固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額。購進(jìn)固定資產(chǎn),無論是否取得扣稅憑證,均不準(zhǔn)作進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣?! ?4)用于非應(yīng)稅項(xiàng)目的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額?! ?5)用于免稅項(xiàng)目的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額?! ?6)用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額?! ?7)非正常損失購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額。非正常損失是指生產(chǎn)經(jīng)營過程中正常損耗外的損失,包括:自然災(zāi)害損失:因管理不善造成貨物被盜竊、發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì)等的損失;其他非正常損失?! ?8)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額?! ?9)小規(guī)模納稅人不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。  (10)納稅人進(jìn)口貨物納稅時(shí),不得抵扣任何進(jìn)項(xiàng)稅額。
其實(shí)一點(diǎn)也不難,估計(jì)你是剛?cè)胄?,慢慢來。我給你舉個(gè)例子吧,你公司購貨,購進(jìn)了100件衣服,每件100元,增值稅稅率為17%,公司意以銀行存款支付11700元。之后,你公司把所購的100件衣服以每件150元的價(jià)格全部出售了,增值稅率為17%,收到銀行存款共17550元。分錄為:借:庫存商品 10000 應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 1700 貸:銀行存款 11700 借:銀行存款 17550 貸:主營業(yè)務(wù)收入 15000 應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--銷項(xiàng)稅 2550你所上繳的稅款應(yīng)該是2550-1700=850你所抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是1700。你購進(jìn)時(shí)候的增值稅(1700)就是你可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。你所上繳的稅款其實(shí)就是(15000-10000)*17% 明白嗎?增值稅,你可以這樣理解,增值的這部分所上繳的稅。本題增值了5000元,5000乘以17%=850元很好理解的,別著急!
在增值稅納稅申報(bào)中填入就可以了
文章TAG:勞務(wù)票抵扣什么資料勞務(wù)抵扣什么

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