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沖提稅是什么,多提的稅金應(yīng)怎樣沖回

來源:整理 時間:2022-12-12 19:17:20 編輯:金融知識 手機版

1,多提的稅金應(yīng)怎樣沖回

什么稅,有的可以直接沖回,比如營業(yè)稅金及附加
這是你四舍五入的原因,仔細看看是哪個明細稅金項目多提了0.01元,然后就把他沖掉。

多提的稅金應(yīng)怎樣沖回

2,怎樣去沖多提的稅金

這是你四舍五入的原因,仔細看看是哪個明細稅金項目多提了0.01元,然后就把他沖掉。
次月可以少計提,或者把原先計提的憑證原樣沖回,再按正確的做憑證。

怎樣去沖多提的稅金

3,計提稅金計入營業(yè)稅金及附加最后轉(zhuǎn)入本年利潤這不是本身就沖

你計提時貸方是應(yīng)交稅金.是負債.是稅計提了還沒交。交時借此科目才借貸平衡啊.
上月提取的稅已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益 這個月只沖應(yīng)交稅金就行了 本月末提取的 月末要結(jié)轉(zhuǎn)損益 下月初交稅

計提稅金計入營業(yè)稅金及附加最后轉(zhuǎn)入本年利潤這不是本身就沖

4,什么是提稅

提稅,就是計算應(yīng)交稅費,記在貸方;交稅,是實際已經(jīng)交納的稅費,記在借方;全額交稅后,余額為零,表示應(yīng)交的稅都交完了。如果余額在貸方,就是說還有未交的稅款。
提稅其實也是提費用 現(xiàn)在科目不是改成應(yīng)交稅費和所得稅費用了嗎和計提折舊 一樣
首先你得確定你們公司的行業(yè),屬于應(yīng)交的稅目.這是計稅依據(jù).報稅一般都分地稅和國稅兩塊.國稅從vpdn進去,地稅有個地稅因特網(wǎng).
提稅的意思是指預(yù)計。比如你1月的收入是100塊,那么你繳稅是二月15號之前用現(xiàn)金去交一月的稅,這張稅票的日期就是2月份實際交的日期,不能再做到一月的賬里去。所以一月底就要把你一月要交的稅計提起來放著,二月份交了來沖。相當于一個時間差的意思。
繳稅一般都是繳的上月的,提稅一般是提的本月的,提稅就是計提稅金,像計提城建稅、教育費附加等等。。

5,多提增值稅怎樣沖減

不用再做什么處理了,只是在本月計提時減去上月多計提那部分即可。不懂可繼續(xù)追問!祝好~~~
日常主要經(jīng)營活動應(yīng)負擔的稅金及附加,包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅、土地增值稅和教育費附加等。這些稅金及附加,一般根據(jù)當月銷售額或稅額,按照規(guī)定的稅率計算,于下月初繳納。其計算公式為: 消費稅=應(yīng)稅消費品的銷售額*消費稅稅率 城建稅額=(當期的營業(yè)稅+消費稅+增值稅的應(yīng)交額)*城市維護建設(shè)稅稅率 教育費附加=(當期的營業(yè)稅+消費稅+增值稅的應(yīng)交額)*教育費附加稅率 企業(yè)按照規(guī)定計算出應(yīng)由日常銷售業(yè)務(wù)負擔的稅金及附加,借記本科目,貸記“應(yīng)交稅金—應(yīng)交營業(yè)稅”、“應(yīng)交稅金--應(yīng)交消費稅等科目。 特別說明:小企業(yè)收到因多計等原因退回的消費稅、營業(yè)稅等原記入本科的各種稅金,應(yīng)于收到時沖減收到當期的營業(yè)稅金及附加,借記“銀行存款”科目,貸記本科目。 期末,應(yīng)將本科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,結(jié)轉(zhuǎn)后科目應(yīng)無余額。 所以,主營業(yè)務(wù)稅金及附加和增值稅有一定聯(lián)系,但僅僅是在計提城建稅和教費附加時列入計算。城建稅和教費附加根據(jù)當期流轉(zhuǎn)稅總額分別根據(jù)稅率確定。

6,如何補提所得稅

2012年沖2011年費用并調(diào)整所得稅,是不是應(yīng)該通過“以前年度損益調(diào)整”來調(diào)整。不如直接調(diào)整在2012年,借:費用 貸:現(xiàn)金 ,在一季度預(yù)繳所得稅時計算當季所得稅
需要不計提,否則,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅”會出現(xiàn)借方余額。按照6-8月份的利潤總額依照企業(yè)所得稅適用稅率計提。借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 問題補充回答:對的
借:所得稅 -3090*.25 貸:應(yīng)繳稅金-企業(yè)所得稅 -3090*.25
各種稅金的核算方法  一、會計實際工作中,并不是所有的稅金都通過應(yīng)交稅金科目來核算的?! 《?、通過應(yīng)交稅金科目核算的有:  (一)營業(yè)稅、增值稅、消費稅、城建稅、所得稅等  1、營業(yè)稅的計提和結(jié)轉(zhuǎn)月末會計結(jié)轉(zhuǎn)時,對本月發(fā)生主營業(yè)務(wù)收入計提稅金 ?。?)提取時借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加貸:應(yīng)交稅金--營業(yè)稅貸:應(yīng)交稅金--城建稅貸:其他應(yīng)交款--教育費附加 ?。?)結(jié)轉(zhuǎn)時借:本年利潤貸:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 ?。?)上繳稅金時借:應(yīng)交稅金--營業(yè)稅借:應(yīng)交稅金--城建稅借:其他應(yīng)交款--教育費附加貸:現(xiàn)金或銀行存款  2、所得稅 (1)季末、年末提取所得稅時(按利潤總額提?。┙瑁核枚愘J:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅  (2)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅借:本年利潤貸:所得稅 ?。?)上繳時借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅貸:銀行存款或現(xiàn)金  3、增值稅 ?。?)購貨時借:原材料借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款 ?。?)銷售貨物時借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ?。?)上交時借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項稅額-進項稅額)貸:銀行存款  4、消費稅 ?。?)計提消費稅時借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金――應(yīng)交消費稅 ?。?)上交時借:應(yīng)交稅金――應(yīng)交消費稅 貸:現(xiàn)金或銀行存款 三、不通過應(yīng)交稅金科目核算的有:房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅、車船使用稅、個人所得稅  1、企業(yè)繳納房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅、車船使用稅時,直接記:借:管理費用--稅金(房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅、車船使用稅)貸:銀行存款或現(xiàn)金  2、代扣代繳個人所得稅 ?。?)付工資時借:應(yīng)付工資貸:應(yīng)交稅金(或其他應(yīng)付款)--個人所得稅貸:現(xiàn)金 ?。?)上交個人所得稅時借:應(yīng)交稅金(或其他應(yīng)付款)--個人所得稅貸:現(xiàn)金或銀行存款。
1、上年度的損益不能影響本年度的利潤表,所以不能計入所得稅費用科目。借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)繳稅費-企業(yè)所得稅。2、不明白為何要沖減費用,是科目有誤還是合算有誤?如果是科目有誤就調(diào)整科目,這不影響當期利潤,如果是合算有誤,也不能影響當期利潤。這個問題不了解情況 暫無法回答。

7,關(guān)于增值稅沖紅

開出的增值稅專用發(fā)票如果隔月了,一定要紅沖的,因為已經(jīng)抄報稅了。先在開票系統(tǒng)中填寫紅字發(fā)票申請單,打印后一式兩份,同時提交原票的抵扣聯(lián)、入賬聯(lián)的復印件,情況說明,經(jīng)辦人身份證復印件,紅票申請單的電子檔給稅務(wù)局審批。審批下來后會有一張紅字發(fā)票通知單,拿到后就可以在開票系統(tǒng)中開紅票了。注意:提交的所有復印件均需蓋公章。最好把需作廢的發(fā)票原件也帶上。如果你遞交申請的日期超過了原開票日期的30天,那還要提拱買方的情況說明,所以要快點去申請。
“對方單位說讓我單位開具退貨或貨品折讓證明.”是以前的規(guī)定,不過證明單是購貨方主管國稅開具給開票(銷貨方)方的,然后開票方憑證明單開具負數(shù)發(fā)票?!拔疫@邊的國稅說要對方國稅給出沖紅通知單,我單位才可沖紅.”的說法是正確的,這是新的規(guī)定,從2007年1月1日起執(zhí)行。依據(jù)如下:國家稅務(wù)總局《關(guān)于修訂的通知》(國稅發(fā)〔2006〕156號) ...... 第十四條 一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》(以下簡稱《申請單》,附件3)。 《申請單》所對應(yīng)的藍字專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證。 經(jīng)認證結(jié)果為“認證相符”并且已經(jīng)抵扣增值稅進項稅額的,一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。 經(jīng)認證結(jié)果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”的,一般納稅人在填報《申請單》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。 第十五條 《申請單》一式兩聯(lián):第一聯(lián)由購買方留存;第二聯(lián)由購買方主管稅務(wù)機關(guān)留存。 《申請單》應(yīng)加蓋一般納稅人財務(wù)專用章。 第十六條 主管稅務(wù)機關(guān)對一般納稅人填報的《申請單》進行審核后,出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》(以下簡稱《通知單》,附件4)?!锻ㄖ獑巍窇?yīng)與《申請單》一一對應(yīng)。 第十七條 《通知單》一式三聯(lián):第一聯(lián)由購買方主管稅務(wù)機關(guān)留存;第二聯(lián)由購買方送交銷售方留存;第三聯(lián)由購買方留存。 《通知單》應(yīng)加蓋主管稅務(wù)機關(guān)印章。 《通知單》應(yīng)按月依次裝訂成冊,并比照專用發(fā)票保管規(guī)定管理。 第十八條 購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出,未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。屬于本規(guī)定第十四條第四款所列情形的,不作進項稅額轉(zhuǎn)出。 第十九條 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。 紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對應(yīng)。 ......
以前留下的進項稅額不用抵扣?只能當月抵扣?對方未認證 你也可以入進項的嗎(對方還沒記入主營業(yè)務(wù)收入 你收到的也可以做進項的嗎)沖紅的話我能做進上個月的帳么?上月的報表肯定不能改了 對方?jīng)]有認證 好象不用沖紅那么麻煩
來不及了,即是發(fā)票退回也沒有用了,因為開出的發(fā)票要抄報稅,是沖減不掉的。沖紅是這個月,進不了上個月的,因為這是由稅控機控制,你記帳是改變不了的。沖紅在自已的開票系統(tǒng)中填寫申請上傳給稅務(wù)局,等通知書到了再開紅票。
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