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為什么要填稅收調(diào)查表,全國稅收調(diào)查表說明

來源:整理 時間:2022-12-16 11:46:36 編輯:金融知識 手機版

1,全國稅收調(diào)查表說明

如果你肯定你的賬是真實的,就可以寫“以上數(shù)字為真實數(shù)據(jù)”,調(diào)查表就可以通過了!

全國稅收調(diào)查表說明

2,2012企業(yè)減免稅調(diào)查表是干嘛的要怎么填填報時間是什么時候

稅務(wù)總局統(tǒng)計用的,沒有什么關(guān)系,調(diào)查表里有填寫說明,按實際情況填就好了。一般是主管稅務(wù)局抽樣的,按稅務(wù)局要求的時間報送。

2012企業(yè)減免稅調(diào)查表是干嘛的要怎么填填報時間是什么時候

3,稅收調(diào)查表的填列

你填的是2007年度全國企業(yè)稅收調(diào)查表(企業(yè)表)吧調(diào)查表10欄本年進項稅額是根據(jù)增值稅納稅申報表中的本年累計進項稅額填列.在調(diào)查表中12至20欄中都為零的話第21欄=10欄,也就是本年(全年的)應(yīng)抵扣稅額合計。也可能你到年末沒有抵扣數(shù),要交稅,這里是你全年已抵扣的稅額

稅收調(diào)查表的填列

4,稅收調(diào)查表

在企業(yè)狀態(tài)填停業(yè),然后在所有要寫審核說明的地方復(fù)制粘貼寫“停業(yè)”,就好了
一、“b0(企業(yè)表):貨物勞務(wù)表填報的貨物勞務(wù)比重較小,應(yīng)填報大部分的貨物勞務(wù)!”   這一疑點提示表示,企業(yè)表與勞務(wù)表的收入不一致,勞務(wù)表上的收入比企業(yè)表的收入總額小了。請對照企業(yè)表檢查兩表收入不一致的原因,是否有漏填、錯填?是否有應(yīng)征營業(yè)稅的收入?   如有營業(yè)稅的應(yīng)稅收入,在勞務(wù)表上應(yīng)與增值稅的相關(guān)指標(biāo)分開、作兩行來填列。操作方法:在勞務(wù)表第一行上點右鍵——“增加行”,勞務(wù)代碼就選擇相應(yīng)的營業(yè)稅項目名稱(如代理、租賃或建筑安裝等),把營業(yè)稅的相關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)填列完整即可。      二、“b1至少有一行變長表數(shù)據(jù)沒有通過審核!”   這一疑點提示表示,勞務(wù)表的數(shù)據(jù)表間或表內(nèi)審核發(fā)現(xiàn)有其他疑點。   解決辦法:點擊貨物勞務(wù)表有數(shù)據(jù)的行次——點右鍵——審核當(dāng)前行,然后所有的疑點信息就會顯示出來,按照上面的公式提示,逐行逐條核實修改即可。
員工就填1人吧,如果問起來就說是股東或是法人啊,記得有一年我似乎就是這么報的,其余零報應(yīng)該可以的

5,稅務(wù)發(fā)短信說將減免稅調(diào)查表房產(chǎn)稅土地使用稅調(diào)查表交去是什么意

減免稅調(diào)查需要分別向國稅和地稅申報。當(dāng)期應(yīng)交稅金 當(dāng)期實繳稅金國地稅數(shù)字不一致。國稅填寫:所得稅,增值稅和消費稅的合計金額。地稅填寫:營業(yè)稅,個人所得稅,房產(chǎn)稅,城建稅,印花稅等稅種的合計金額。就你的描述看來應(yīng)該是地稅局給你發(fā)的短信,應(yīng)該是提醒你填寫稅金的時候要包括房產(chǎn)稅和土地使用稅,如果有上述兩種稅減免的情形,記得把減免金額填報上去。
1、“納稅人名稱”、“納稅人識別號”按稅務(wù)登記的相關(guān)內(nèi)容填寫;“登記注冊類型(代碼)”、“所屬行業(yè)(代碼)”嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)。如企業(yè)有多個主營項目,則按其當(dāng)期實際減免稅數(shù)額最大的行業(yè)填列。2、“當(dāng)期銷售(營業(yè)) 額”為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營取得的收入,包括“主營業(yè)務(wù)收入”和“其他業(yè)務(wù)收入”; “當(dāng)期利潤總額”為稅前利潤,以上均從企業(yè)利潤表產(chǎn)生。3、“當(dāng)期應(yīng)繳稅金”和“當(dāng)期實繳稅金”根據(jù)企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)填報。“當(dāng)期應(yīng)繳稅金”指企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的各項稅金;“當(dāng)期實繳稅金”指企業(yè)當(dāng)期實際繳納的各項稅金,包括繳納以前年度欠稅。表中“當(dāng)期應(yīng)繳稅金”和“當(dāng)期實繳稅金”應(yīng)分別根據(jù)國稅、地稅征管稅種,加總后填報。4、本表“當(dāng)期實際減免稅額”指當(dāng)期企業(yè)實際享受的減免稅。其中“征前減免”指未征收入庫而直接減免的稅款(含抵減);“退庫減免”指已征收入庫但通過審批辦理的退庫減免,包括由稅務(wù)部門審批辦理的即征即退減免、稅務(wù)部門其他退庫減免和財政部門審批辦理的流轉(zhuǎn)稅先征后退減免等,已審批,但當(dāng)期實際未退庫(或抵減)的,不統(tǒng)計在當(dāng)年。5、“企業(yè)享受減免稅起始時間”,指納稅人享受某項減免稅政策的起始年度。如某項減免稅政策的法律規(guī)定有效執(zhí)行年度為2001年起,而某納稅人從2005年開始享受這項減免優(yōu)惠政策,則在該欄應(yīng)填“2005年”。為便于對征前減免稅額的計算,現(xiàn)列舉一些基本計算公式,供參考。(一)增值稅1、一般納稅人正常征收時免征稅額=免稅銷售額/(1+適用稅率)*同行業(yè)稅負(fù)率(或全省平均稅負(fù))2、一般納稅人簡易辦法征收時減征稅額=貨物銷售額/(1+適用稅率)*同行業(yè)稅負(fù)率(或全省平均稅負(fù))-貨物銷售額/(1+征收率)*征收率貨物銷售額/(1+適用稅率)*同行業(yè)稅負(fù)率(或全省平均稅負(fù))-貨物銷售額/(1+征收率)*征收率≤0時無意義。3、小規(guī)模納稅人免征稅額=免稅銷售額/(1+征收率)*征收率4、其他(1)一般納稅人銷售自己使用過的屬于條例第十條規(guī)定不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn),適用按簡易辦法依4%征收率減半征收增值稅優(yōu)惠減征稅額=應(yīng)納稅額(2)小規(guī)模納稅人(除其他個人外)銷售自己使用過的固定資產(chǎn),適用減按2%征收率征收增值稅優(yōu)惠減征稅額=含稅銷售額/(1+3%)*(3%-2%)(3)納稅人銷售舊貨,適用按照簡易辦法依照4%征收率減半征收增值稅優(yōu)惠一般納稅人的減征稅額=應(yīng)納稅額小規(guī)模納稅人的減征稅額=含稅銷售額/(1+3%)*(3%-2%)(二)消費稅1、從價征收 減免稅額=銷售額×稅率×減免幅度2、從量征收 減免稅額=減免數(shù)量×單位稅額(三)企業(yè)所得稅1、稅額式減免方式下減免稅額=應(yīng)繳所得稅額×減免幅度2、稅率式減免方式下減免稅額=應(yīng)納稅所得額×(法定基本稅率-適用稅率)3、稅基式減免方式下對于不征稅收入、免稅收入、免稅所得,企業(yè)應(yīng)按照25%或其他適用稅率,一律轉(zhuǎn)化為減免稅額后填報。鑒于所得稅稅前扣除內(nèi)容很多,有些政策文件是按行業(yè)甚至按企業(yè)下發(fā)的,難以一一把握,難以給出統(tǒng)一的計算公式,應(yīng)根據(jù)實際情況,由納稅人自行填報。(四)營業(yè)稅等地方稅種1、稅額式減免方式下房產(chǎn)稅、印花稅、土地增值稅、城建稅減免稅額=應(yīng)繳稅額×減免幅度城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅減免稅額=減免計稅依據(jù)×適用單位稅額2、稅率式減免方式下減免稅額=計稅依據(jù)×(基本稅率-適用稅率)3、稅基式減免方式下減免稅額=計稅依據(jù)×適用稅率
1、“納稅人名稱”、“納稅人識別號”按稅務(wù)登記的相關(guān)內(nèi)容填寫;“登記注冊類型(代碼)”、“所屬行業(yè)(代碼)”嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)。如企業(yè)有多個主營項目,則按其當(dāng)期實際減免稅數(shù)額最大的行業(yè)填列。2、“當(dāng)期銷售(營業(yè)) 額”為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營取得的收入,包括“主營業(yè)務(wù)收入”和“其他業(yè)務(wù)收入”; “當(dāng)期利潤總額”為稅前利潤,以上均從企業(yè)利潤表產(chǎn)生。3、“當(dāng)期應(yīng)繳稅金”和“當(dāng)期實繳稅金”根據(jù)企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)填報。“當(dāng)期應(yīng)繳稅金”指企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的各項稅金;“當(dāng)期實繳稅金”指企業(yè)當(dāng)期實際繳納的各項稅金,包括繳納以前年度欠稅。表中“當(dāng)期應(yīng)繳稅金”和“當(dāng)期實繳稅金”應(yīng)分別根據(jù)國稅、地稅征管稅種,加總后填報。4、本表“當(dāng)期實際減免稅額”指當(dāng)期企業(yè)實際享受的減免稅。
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