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工程外經(jīng)證如何繳稅,持外經(jīng)證在經(jīng)營地需繳納哪些稅

來源:整理 時(shí)間:2022-12-25 17:28:34 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,持外經(jīng)證在經(jīng)營地需繳納哪些稅

在180天內(nèi)是不要在經(jīng)營地繳納稅款的。
你好!持外經(jīng)證在經(jīng)營地需繳納哪些稅。建筑業(yè)要預(yù)繳企業(yè)所得稅。其他稅回原地交。如有疑問,請(qǐng)追問。

持外經(jīng)證在經(jīng)營地需繳納哪些稅

2,分公司開具外經(jīng)證如何繳納所得稅

你在哪里開的外經(jīng)證就在哪里繳納企業(yè)所得稅,通常情況下都是總公司開外經(jīng)證的,對(duì)于開了外經(jīng)證的項(xiàng)目,平時(shí)就需對(duì)項(xiàng)目的收入\成本\費(fèi)用等需納入公司帳務(wù)核算.工程結(jié)束后再匯算清繳企業(yè)所得稅.

分公司開具外經(jīng)證如何繳納所得稅

3,有外出施工經(jīng)營證明的企業(yè)企業(yè)所得稅在哪里繳納

企業(yè)所得稅實(shí)行法人稅制,一般在總機(jī)構(gòu)繳納。但是由于跨地區(qū)財(cái)力分配等原因,即使有了外出施工經(jīng)營證明,外出經(jīng)營施工也要在施工地點(diǎn)繳納部分企業(yè)所得稅,根據(jù)國稅函[2010]156號(hào)文件的規(guī)定,總機(jī)構(gòu)下設(shè)的項(xiàng)目部在項(xiàng)目所在地按照營業(yè)收入的0.2%預(yù)分企業(yè)所得稅。

有外出施工經(jīng)營證明的企業(yè)企業(yè)所得稅在哪里繳納

4,建筑業(yè)已經(jīng)開有外經(jīng)證企業(yè)所得稅怎樣交納

《國家稅務(wù)總局關(guān)于跨地區(qū)經(jīng)營建筑企業(yè)所得稅征收管理問題的通知》(國稅函[2010]156號(hào))對(duì)跨地區(qū)經(jīng)營建筑企業(yè)所得稅征收管理問題通知如下:  一、實(shí)行總分機(jī)構(gòu)體制的跨地區(qū)經(jīng)營建筑企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國稅發(fā)[2008]28號(hào)文件規(guī)定,按照“統(tǒng)一計(jì)算,分級(jí)管理,就地預(yù)繳,匯總清算,財(cái)政調(diào)庫”的辦法計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。  二、建筑企業(yè)所屬二級(jí)或二級(jí)以下分支機(jī)構(gòu)直接管理的項(xiàng)目部(包括與項(xiàng)目部性質(zhì)相同的工程指揮部、合同段等,下同)不就地預(yù)繳企業(yè)所得稅,其經(jīng)營收入、職工工資和資產(chǎn)總額應(yīng)匯總到二級(jí)分支機(jī)構(gòu)統(tǒng)一核算,由二級(jí)分支機(jī)構(gòu)按照國稅發(fā)[2008]28號(hào)文件規(guī)定的辦法預(yù)繳企業(yè)所得稅?! ∪?、建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部,應(yīng)按項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營收入的0.2%按月或按季由總機(jī)構(gòu)向項(xiàng)目所在地預(yù)分企業(yè)所得稅,并由項(xiàng)目部向所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳。……
是這樣的,建筑業(yè)所得稅率一般為8%*25%=2%,開了外經(jīng)證后在項(xiàng)目所在地開票,所得稅是按0.2%預(yù)征的,匯算清繳是在當(dāng)?shù)刈龅模砸獙⒅邦A(yù)征的0.2%辦理退稅。一般操作不是這樣的,應(yīng)該是在項(xiàng)目所在地先預(yù)征,然后在企業(yè)所在地補(bǔ)1.8%。

5,外經(jīng)證預(yù)繳稅款增值稅是根據(jù)發(fā)票還是外經(jīng)證

根據(jù)外經(jīng)證。納稅人到外縣(市)臨時(shí)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的,應(yīng)當(dāng)在外出生產(chǎn)經(jīng)營之前,持稅務(wù)登記證向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具《外出經(jīng)營活動(dòng)稅收管理證明》。稅務(wù)機(jī)關(guān)按照一地一證的原則,核發(fā)《外管證》,《外管證》的有效期限為30日,最長不得超過180天。符合繳銷條件的,稅務(wù)機(jī)關(guān)在“外出經(jīng)營稅收管理證明”上簽署意見并辦理繳銷手續(xù),收回“外出經(jīng)營活動(dòng)稅收管理證明”證明聯(lián)。對(duì)逾期(超過半年)未繳銷的,稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)督促納稅人辦理繳銷手續(xù)。擴(kuò)展資料:增值稅繳納要求規(guī)定:1、增值稅的納稅期限分別為1日、3日、5日、10日、15日、1個(gè)月或者一個(gè)季度。以1個(gè)月或者1個(gè)季度為一個(gè)納稅期的納稅人,自期滿之日起15日內(nèi)申報(bào)納稅。2、以1日、3日、5日、10日或15日為一個(gè)納稅期的納稅人,自期滿之日起5日內(nèi)預(yù)繳稅款,次月1至15日申報(bào)并結(jié)清上月應(yīng)納稅款。以一個(gè)季度為納稅期限的規(guī)定僅適用于小規(guī)模納稅人。3、一般納稅人銷售自己使用過的屬于《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十條規(guī)定不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅。參考資料來源:搜狗百科-外經(jīng)證
答:根據(jù)外經(jīng)證預(yù)繳稅款,合并的外經(jīng)證,可以在開票的時(shí)候,分次抵扣的
營改增企業(yè)業(yè)跨區(qū)經(jīng)營,辦理外出經(jīng)營證明,需要在發(fā)生地按照預(yù)征率(出租不動(dòng)產(chǎn)3%,提供建筑服務(wù)2%)預(yù)繳增值稅,在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)繳納增值稅,應(yīng)當(dāng)減去預(yù)繳的增值稅額。

6,辦外經(jīng)證需要交個(gè)人所得稅嗎

開外銷證去項(xiàng)目所在地方稅務(wù)局開票需要交納1%的個(gè)人所得稅根據(jù)《江蘇省地方稅務(wù)局關(guān)于建筑安裝業(yè)個(gè)人所得稅有關(guān)問題的通知》(蘇地稅發(fā)[2007]71號(hào))的規(guī)定,在我省境內(nèi)異地從事建筑安裝工程作業(yè)的單位和個(gè)人,應(yīng)在工程作業(yè)所在地扣繳(繳納)個(gè)人所得稅,機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)不得重復(fù)征收。異地從事建筑安裝工程作業(yè)的單位和個(gè)人,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度較為健全、能夠準(zhǔn)確、完整32313133353236313431303231363533e4b893e5b19e31333335313763地進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的,經(jīng)工程作業(yè)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審定同意,其應(yīng)扣繳(繳納)的個(gè)人所得稅實(shí)行查帳征收。對(duì)于未設(shè)立會(huì)計(jì)帳簿,或者不能準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的單位和個(gè)人,其個(gè)人所得稅由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)行核定征收。其中采取按工程價(jià)款的一定比例核定征收稅款辦法的,核定征收的比例不低于工程價(jià)款的1%。按工程價(jià)款的一定比例計(jì)算扣繳個(gè)人所得稅,稅款在納稅人之間如何分?jǐn)傆煽劾U義務(wù)人根據(jù)實(shí)際分配情況確定。 根據(jù)《關(guān)于建筑安裝業(yè)個(gè)人所得稅核定征收比例問題的公告>(蘇地稅規(guī)〔2011〕5號(hào))的規(guī)定,自2011年9月1日起,從事建筑安裝工程作業(yè)的單位和個(gè)人,未設(shè)立會(huì)計(jì)帳簿,或者不能準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的,其應(yīng)扣繳(繳納)的個(gè)人所得稅由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)行核定征收。其中采取按工程價(jià)款的一定比例核定征收稅款辦法的,核定征收的比例不低于工程價(jià)款的8‰。 異地施工代開建筑業(yè)票時(shí)繳納的個(gè)人所得稅回機(jī)構(gòu)所在地后,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)不應(yīng)當(dāng)重復(fù)征收個(gè)人所得稅。

7,關(guān)于建筑工程類稅務(wù)流程

1、建筑企業(yè)異地預(yù)交的增值稅2%不能抵扣2、建筑企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)票主要是材料,材料與工程總價(jià)有一定比例的,超出正常比例,一個(gè)項(xiàng)目做完了,稅務(wù)局還得退稅,那就非正常了!3、建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)多、連續(xù)幾個(gè)月只是開票、不交增值稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)要進(jìn)行稽查,疑似購買進(jìn)項(xiàng)票,如果真是如此,可要當(dāng)心!
稅務(wù)申報(bào)全流程 現(xiàn)詳呈如下: 一、企業(yè)每月4日5日或6日上午 必須到指定的申報(bào)點(diǎn)申報(bào)納稅,首次申報(bào)企業(yè)還要選擇企業(yè)所得稅征收方式,且須法人財(cái)務(wù)共同簽字認(rèn)可, 企業(yè)所得稅征收方式鑒定表參考樣表填寫方式: 申請(qǐng)查帳征收企業(yè) 樣表下載 :企業(yè)所得稅征收方式鑒定表.xls 申請(qǐng)核定征收企業(yè)樣表下載:企業(yè)所得稅核定征收方式鑒定表.xls 二、企業(yè)納稅申報(bào)必須采用網(wǎng)上電子報(bào)稅形式,具體流程和要求見本網(wǎng)站“電子申報(bào)推廣通知”。已電子申報(bào)企業(yè)紙質(zhì)報(bào)表無需上交,只需每月15日前發(fā)一郵件至開發(fā)區(qū)即可,文件為小區(qū)專報(bào)表.xls,郵箱地址:hiyg2005@21cn.com或295084431@qq.com 三、還未辦理電子申報(bào)單機(jī)戶企業(yè)申報(bào)內(nèi)容包括電子文檔和紙質(zhì)報(bào)表,內(nèi)容如不符要求一律拒收,過上海申報(bào)代理點(diǎn)申報(bào)期的,企業(yè)自行至崇明申報(bào)稅,逾期責(zé)任自負(fù)?,F(xiàn)將要求詳列如下: 1、電子文檔: a、代理電子申報(bào)企業(yè)只要個(gè)所電子文檔,文檔是通過“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”的,保存類型為“文本文件格式(代碼)(*.txt)”的文本文件 b、手工申報(bào)企業(yè),需如gssb310230….zip的個(gè)所電子文檔、企業(yè)財(cái)務(wù)補(bǔ)充數(shù)據(jù)采集(電子模版)企業(yè)財(cái)務(wù)補(bǔ)充數(shù)據(jù)采集(電子模版).rar、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表電子模版財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表電子模板及填表說明.rar等3個(gè)電子文件。 c、代理電子申報(bào)或手工申報(bào)企業(yè)有營業(yè)稅營業(yè)額扣減的,還需營業(yè)稅營業(yè)額減除項(xiàng)目明細(xì)表模板電子文檔附表六:營業(yè)稅營業(yè)額減除項(xiàng)目明細(xì)表.xlsd、所有電子文檔放進(jìn)企業(yè)名稱命名的文件夾保存到軟盤或u盤等介質(zhì),和申報(bào)的紙質(zhì)報(bào)表資料一起上交! 注:個(gè)所申報(bào)和明細(xì)打印說明詳見紙質(zhì)報(bào)表中的個(gè)所明細(xì)表,個(gè)所申報(bào)軟件和申報(bào)說明可在本站“資料下載”中下載,或在上海財(cái)稅網(wǎng)上下載!index.html 2、紙質(zhì)報(bào)表: 所有企業(yè)根據(jù)下載的樣表和其它要求申報(bào)的表格嚴(yán)格按順序裝訂,簽字蓋章!電子申報(bào)企業(yè)(單機(jī)戶和代理戶)和暫時(shí)采用手工申報(bào)的企業(yè)對(duì)申報(bào)時(shí)間和申報(bào)資料的要求是一致的,特別是電子申報(bào)企業(yè)申報(bào)資料在電子報(bào)稅窗口打印的話有幾張表是打印不出來的(包括城建稅表、個(gè)人所得稅匯總表、獨(dú)資和合伙企業(yè)個(gè)人所得稅帶征表、核定征收企業(yè)的核定征收企業(yè)收入總額明細(xì)表等),須在這里根據(jù)下面樣表內(nèi)容打印,不可或缺。 1)、服務(wù)業(yè): a、一般服務(wù)業(yè): 查帳征收企業(yè)一般服務(wù)業(yè)(查).xls,核定征收企業(yè)一般服務(wù)業(yè)(核).xls 申報(bào)表至少要7張,1、4、7、10月申報(bào)期查帳征收企業(yè)再增加企業(yè)所得稅a表,核定征收企業(yè)增加b表和企業(yè)附表! 當(dāng)月申報(bào)如有營業(yè)額抵減的,再加附表6,附表7兩張表,同時(shí)做抵減電子模板,如還有其它稅種(增值稅)稅目(建筑業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等)需申報(bào)的,在本欄目最下方補(bǔ)充下載區(qū)域內(nèi)選擇下載打印。 b、建筑業(yè): 查帳征收企業(yè)建筑業(yè)申報(bào)表(查).xls,核定征收企業(yè)建筑業(yè)(核).xls 申報(bào)表至少要8張,1、4、7、10月申報(bào)期查帳征收企業(yè)再增加企業(yè)所得稅a表,核定征收企業(yè)增加b表和企業(yè)附表! 當(dāng)月申報(bào)如有營業(yè)額抵減的,再加附表6,附表7兩張表,同時(shí)做抵減電子模板,外出經(jīng)營的,加附表5,如還有其它稅種(增值稅)稅目(其它服務(wù)業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等)需申報(bào)的,在本欄目最下方補(bǔ)充下載區(qū)域內(nèi)選擇下載打印。 c、運(yùn)輸裝卸業(yè): 查帳征收企業(yè)運(yùn)輸業(yè)裝卸業(yè)申報(bào)表(查).xls,核定征收企業(yè)運(yùn)輸業(yè)裝卸業(yè)申報(bào)表(核).xls 申報(bào)表至少要7張,1、4、7、10月申報(bào)期查帳征收企業(yè)再增加企業(yè)所得稅a表,核定征收企業(yè)增加b表和企業(yè)附表! 當(dāng)月申報(bào)如有營業(yè)額抵減的,再加附表6,附表7兩張表,同時(shí)做抵減電子模板,如還有其它稅種(增值稅)稅目(其它服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)等)需申報(bào)的,在本欄目最下方補(bǔ)充下載區(qū)域內(nèi)選擇下載打印。 d、文化演出和郵電業(yè): 查帳征收企業(yè)郵電、文化演出(查).xls,核定征收企業(yè)郵電、文化演出(核).xls 平時(shí)申報(bào)表至少要6張,1、4、7、10月申報(bào)期查帳征收企業(yè)再增加企業(yè)所得稅a表,核定征收企業(yè)增加b表和企業(yè)附表! 當(dāng)月申報(bào)如有營業(yè)額抵減的,再加附表6,附表7兩張表,同時(shí)做抵減電子模板,如還有其它稅種(增值稅)稅目(其它服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)等)需申報(bào)的,除相應(yīng)附表外,再加營業(yè)稅主表,報(bào)表在本欄目最下方補(bǔ)充下載區(qū)域內(nèi)選擇下載打印。 e、個(gè)人獨(dú)資和合伙企業(yè)申報(bào)表: 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)申報(bào)表1.xls,適用于個(gè)人所得稅帶征企業(yè), 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)申報(bào)表2.xls,適用于會(huì)計(jì)師事務(wù)所、房地產(chǎn)企業(yè)等個(gè)人所得稅需查帳征收企業(yè) 申報(bào)表至少要8張,當(dāng)月申報(bào)如有營業(yè)額抵減的,再加附表6,附表7兩張表,同時(shí)做抵減電子模板,如還有其它稅種小規(guī)模.xls(增值稅)稅目(其它服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)等)需申報(bào)的,報(bào)表在本欄目最下方補(bǔ)充下載區(qū)域內(nèi)選擇下載打印,建筑業(yè)再加建筑業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)補(bǔ)充數(shù)據(jù)采集表.xls。 2).一般納稅人申報(bào)表: 查帳征收企業(yè)一般納稅人申報(bào)表(查).xls,核定征收企業(yè)一般納稅人申報(bào)表(核).xls 平時(shí)申報(bào)表至少要10張,1、4、7、10月申報(bào)期查帳征收企業(yè)再增加企業(yè)所得稅a表,核定征收企業(yè)增加b表和企業(yè)附表!,如是工業(yè)制造企業(yè)的,加工業(yè)制造業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)補(bǔ)充數(shù)據(jù)采集表.xls,如有海關(guān)或運(yùn)輸發(fā)票抵扣的,本網(wǎng)站下載通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件(一般納稅人版),做電子文檔,有營業(yè)稅的,根據(jù)上面所列的申報(bào)內(nèi)容和報(bào)表選擇申報(bào),,報(bào)表也可以在本欄目最下方補(bǔ)充下載區(qū)域內(nèi)選擇下載打印。
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