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國稅發(fā)票如何認證發(fā)票作廢,國稅局發(fā)票驗舊以后怎么作廢 急急急 麻煩幫我回答一下 謝謝

來源:整理 時間:2022-12-31 10:07:48 編輯:金融知識 手機版

1,國稅局發(fā)票驗舊以后怎么作廢 急急急 麻煩幫我回答一下 謝謝

發(fā)票作廢需滿足如下條件:1、未跨月2、未抄稅3、未認證你已驗舊,即等于已抄稅,是無法直接作廢的,只能開具紅字發(fā)票。
在自助驗舊機上自助驗舊的發(fā)票要是作廢就要跟專管咨詢,如果是人工驗舊的當月就能作廢
不能作廢,除非退貨。
如果超過一個月了,你得去國稅局了,如果不是,你可以在開票軟件上作廢
網(wǎng)絡(luò)發(fā)票管理→網(wǎng)絡(luò)發(fā)票開具信息報送

國稅局發(fā)票驗舊以后怎么作廢 急急急 麻煩幫我回答一下 謝謝

2,國稅已開具發(fā)票怎么在電腦上作廢啊

你先在系統(tǒng)里作廢,然后再查看明細,把你作廢的那張點開,里面肯定有作廢字樣的,或者你再從發(fā)票作廢那里進去,已經(jīng)作廢了的發(fā)票號碼那里已經(jīng)沒有了,這表示作廢成功哦
直接在開票系統(tǒng)里面作廢就好啦,下次去國稅買發(fā)票的時候要把當期的發(fā)票清單在發(fā)票系統(tǒng)里面打印出來,封面注明作廢的發(fā)票號碼,作廢的發(fā)票也帶到國稅就好啦
根據(jù)發(fā)票管理辦法第三十一條 使用發(fā)票的單位和個人應(yīng)當妥善保管發(fā)票。發(fā)生發(fā)票丟失情形時,應(yīng)當于發(fā)現(xiàn)丟失當日書面報告稅務(wù)機關(guān),并登報聲明作廢?! ÷暶靼l(fā)票種類及號碼 丟失時間原因即可把對違反發(fā)票管理法規(guī)的行政處罰,由縣以上稅務(wù)機關(guān)決定;罰款額在2000元以下的,可由稅務(wù)所決定。
先選擇發(fā)票管理,已開發(fā)票作廢,菜單,再選中要作廢的發(fā)票號碼,點擊作廢按鈕,然后確認就可以了

國稅已開具發(fā)票怎么在電腦上作廢啊

3,我們是外貿(mào)公司增值稅發(fā)票已經(jīng)認證了怎么作廢需要哪些材料

增值稅專用發(fā)票自開出后90天內(nèi)必須認證或退回,超過90天則無效。 購貨方收取增值稅專用發(fā)票認證后要求退票的,需要到主管稅務(wù)局出具《開具紅字發(fā)票通知單》,開票方收到此通知單后才可以開具負數(shù)發(fā)票沖減當期銷售收入,之后才能重新開具新的發(fā)票。開票方開具負數(shù)發(fā)票后不會損失稅金. 紅字發(fā)票(負數(shù)發(fā)票)開具方法: 方法一:1、先進入增值稅開票系統(tǒng),在菜單欄找到紅字發(fā)票申請,點第一個申請銷售方的,然后下一步,填寫要紅沖的發(fā)票資料,打印出《申請單》(一式兩聯(lián))加蓋財務(wù)專用章。2、導(dǎo)出電子信息,國稅網(wǎng)站—網(wǎng)上申請—發(fā)票管理類—紅字發(fā)票申請單,上報。 方法二:1、進入增值稅開票系統(tǒng),在菜單欄找到紅字發(fā)票申請,點第一個申請銷售方的,然后下一步,填寫要紅沖的發(fā)票資料,打印出《申請單》(一式兩聯(lián))加蓋財務(wù)專用章。2、拿《申請單》(一式兩聯(lián))到辦稅大廳辦理審批,取回開票通知知單。 方法三:1、銷貨方讓購貨方提供購貨方所在地(區(qū))稅務(wù)局的“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”通知單上標明所開紅字發(fā)票的詳細信息及開具紅字發(fā)票的的理由。2、銷貨方憑購貨方提供的“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”開具紅字發(fā)票。 *發(fā)票開具方法:打開“防偽開票軟件”——點擊“發(fā)票管理”——點擊“專用發(fā)票填開”——點擊“打開的發(fā)票上的負數(shù)”——輸入所要開具紅字發(fā)票的代碼和發(fā)票號碼——點擊“下一步”——跳出所開具的發(fā)票的信息——打印此張“負數(shù)發(fā)票”即可。

我們是外貿(mào)公司增值稅發(fā)票已經(jīng)認證了怎么作廢需要哪些材料

4,關(guān)于以認證的發(fā)票作廢怎么申報

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅專用發(fā)票和其他抵扣憑證開展審核檢查的通知》(國稅發(fā)2004第59號)第5條規(guī)定:五、經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核確認屬于稅務(wù)機關(guān)責(zé)任以及技術(shù)性錯誤造成的不符、缺聯(lián)、重號、作廢、失控的增值稅專用發(fā)票和其他扣稅憑證,允許作為增值稅扣稅憑證。個人認為:銷售方誤將發(fā)票作廢應(yīng)該屬于技術(shù)性錯誤造成的作廢,企業(yè)應(yīng)馬上與主管稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系,說明情況,接受稅務(wù)機關(guān)的處理,以便稅務(wù)機關(guān)可以及時修改電子信息;否則銷售方作廢購買方已認證的情況下,購買方須當月作進項轉(zhuǎn)出,雙方報管理員做協(xié)查后銷售方重新開具發(fā)票后提供給購買方。
開票企業(yè)(不管是否代開)作廢對方已認證的發(fā)票,需由收票方到他們的稅務(wù)局去申請開具紅字通知單,并寄回開票企業(yè),開具紅字票及正確的藍字發(fā)票。如果當月來不及申請,可放在次月申請開具。 一般操作流程: 1、收票方開具并提交《紅字發(fā)票申請書》 2、收票方稅務(wù)機關(guān)審核后開具《紅字發(fā)票通知單》 3、收票方將紙質(zhì)《紅字發(fā)票通知單》寄給銷方 4、銷方根據(jù)《紅字發(fā)票通知單》開具紅字專用發(fā)票并開具正確的藍字發(fā)票。 做為開票單位,由于開出發(fā)票當月就作廢了該票,當月申報時,就可以不申報該收入及銷項(已作廢、無收入);等次月再開藍字發(fā)票時,確認收入及交納銷項稅。 而收票單位,由于本月已認證了發(fā)票,進項稅額上會有這一筆,但是他們在稅務(wù)局申請開具紅字通知單時,稅務(wù)會將該發(fā)票的進項稅額轉(zhuǎn)出;等收到正確的發(fā)票認證時,進項稅額就正常了。

5,已認證發(fā)票如何作廢急可加分

沒有辦法做廢的。只能進項稅轉(zhuǎn)出或是辦理銷售退回。
你的發(fā)票已經(jīng)認證,不再符合作廢條件了。國稅發(fā)[2006]156號:第二十條 同時具有下列情形的,為本規(guī)定所稱作廢條件: (一)收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當月; (二)銷售方未抄稅并且未記賬; (三)購買方未認證或者認證結(jié)果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”。你只能按有關(guān)規(guī)定開局紅字發(fā)票(負數(shù)發(fā)票)了。國稅發(fā)[2006]156號:第十四條 一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》(以下簡稱《申請單》,附件3)。 《申請單》所對應(yīng)的藍字專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證。 經(jīng)認證結(jié)果為“認證相符”并且已經(jīng)抵扣增值稅進項稅額的,一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。 經(jīng)認證結(jié)果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”的,一般納稅人在填報《申請單》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。 第十五條 《申請單》一式兩聯(lián):第一聯(lián)由購買方留存;第二聯(lián)由購買方主管稅務(wù)機關(guān)留存。 《申請單》應(yīng)加蓋一般納稅人財務(wù)專用章。 第十六條 主管稅務(wù)機關(guān)對一般納稅人填報的《申請單》進行審核后,出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》(以下簡稱《通知單》,附件4)。《通知單》應(yīng)與《申請單》一一對應(yīng)。 第十七條 《通知單》一式三聯(lián):第一聯(lián)由購買方主管稅務(wù)機關(guān)留存;第二聯(lián)由購買方送交銷售方留存;第三聯(lián)由購買方留存。 《通知單》應(yīng)加蓋主管稅務(wù)機關(guān)印章。 《通知單》應(yīng)按月依次裝訂成冊,并比照專用發(fā)票保管規(guī)定管理。 第十八條 購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出,未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。屬于本規(guī)定第十四條第四款所列情形的,不作進項稅額轉(zhuǎn)出。 第十九條 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。 紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對應(yīng)。國稅發(fā)〔2007〕18號:增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱專用發(fā)票)后,發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發(fā)票的,視不同情況分別按以下辦法處理:? (一)因?qū)S冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證的,由購買方填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》(以下簡稱申請單),并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機關(guān)審核后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》(以下簡稱通知單)。購買方不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。? (二)購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍,取得的專用發(fā)票未經(jīng)認證的,由購買方填報申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機關(guān)審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。? (三)因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的,銷售方須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)填報申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息,同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料,主管稅務(wù)機關(guān)審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。 (四)因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)填報申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息,同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料,主管稅務(wù)機關(guān)審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。? (五)發(fā)生銷貨退回或銷售折讓的,除按照《通知》的規(guī)定進行處理外,銷售方還應(yīng)在開具紅字專用發(fā)票后將該筆業(yè)務(wù)的相應(yīng)記賬憑證復(fù)印件報送主管稅務(wù)機關(guān)備案。?
1、已認證的發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)不能退回銷貨方?! ?、銷貨方已重開發(fā)票的,原來已認證的那張發(fā)票作進項轉(zhuǎn)出?! ?、新開來的發(fā)票認證后,可以抵扣?! ∫颜J證的專用發(fā)票發(fā)現(xiàn)開具有問題,開票方企業(yè)不能再將發(fā)票作廢重新開具了,只能由您企業(yè)在防偽稅控開票系統(tǒng)中開具紅字發(fā)票申請單,再拿開具的申請單及申請單的電子數(shù)據(jù)到主管稅務(wù)機關(guān)辦理紅字發(fā)票通知單,開票方企業(yè)憑通知單開具紅字發(fā)票,然后再按正確內(nèi)容重新開具藍字發(fā)票給企業(yè)。
增值稅專用發(fā)票認證后需要退回的,需要由購貨方到主管稅務(wù)局開具《開具紅字發(fā)票通知單》,之后將其中一聯(lián)交給銷貨方(開票方),銷貨方憑此《通知單》開具負數(shù)發(fā)票沖減當期銷售,之后再開具新的發(fā)票就可以了。各地申請開具《通知單》所需資料可能有差異,具體可向主管國稅局詢問。
無法作廢,只能開紅字發(fā)票沖回!
原則上已經(jīng)認證的發(fā)票不允許對方作廢。但是實際上有時候在溝通不暢的時候,會出現(xiàn)一方認證一方作廢重開的情形。處理辦法是,認證方做進項稅轉(zhuǎn)出即可。但是發(fā)票不能退給對方,對方作廢之后沒有作廢發(fā)票在手邊,對于稅務(wù)的發(fā)票專項檢查需要出具說明。因此這需要購銷雙方功能協(xié)調(diào)?! ‘斎贿€可以讓銷售方次月開紅字發(fā)票的方式處理。這種方式非常規(guī)范,但是稍稍有點麻煩而已。不過穩(wěn)妥起見,我建議采用次月紅字發(fā)票的方式。
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