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納稅人地稅如何申報(bào)表,地稅申報(bào)表如何填寫

來源:整理 時(shí)間:2022-12-21 13:48:37 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,地稅申報(bào)表如何填寫

申報(bào)表是根據(jù)日常做帳累計(jì)下來的數(shù)字填報(bào)的,可以說在賬本上抄上的數(shù)字,再根據(jù)申報(bào)表內(nèi)的數(shù)字的加減乘除填寫而成的!
是每個(gè)月報(bào)一次的嗎稅務(wù)局的網(wǎng)站應(yīng)該有填寫說明的,去看一下好了

地稅申報(bào)表如何填寫

2,地稅的納稅申報(bào)表怎樣填寫

各個(gè)行業(yè)不同,我們是工業(yè)企業(yè),只需要繳納印花稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、城建稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。印花稅是根據(jù)本月的銷售額的萬分之三,教育費(fèi)附加根據(jù)本月增值稅的3%繳納、地方教育附加根據(jù)本月增值稅的2%繳納、城建稅是根據(jù)本月增值稅的1%繳納,工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按工人工資的百分之二繳納。我們開通了網(wǎng)上報(bào)稅,每月在網(wǎng)上把表報(bào)了,打出來半年交一次
不到國稅局蓋啊,他們是兩個(gè)部門,各管各的。地稅不管有多少項(xiàng)申報(bào)項(xiàng),據(jù)實(shí)填寫即可。簡(jiǎn)單。

地稅的納稅申報(bào)表怎樣填寫

3,地稅財(cái)務(wù)報(bào)表怎么申報(bào)

地稅年報(bào)的申報(bào):地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)去后,在選擇不同申報(bào)稅種界面,最下面有個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的,一般在最下面。地稅申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,根據(jù)新的申報(bào)要求,一般是不需要月度或季度的財(cái)務(wù)報(bào)表了,只有部分重點(diǎn)稅源單位是按月提交報(bào)表的,大部分只要年度提交一次年度報(bào)表即可。因?yàn)椴煌牡胤蕉悇?wù)部門的系統(tǒng)稍有差異,建議你在當(dāng)?shù)氐囟惥W(wǎng)站多看看,一般都在申報(bào)報(bào)表的界面有的。如果實(shí)在找不到,可以打當(dāng)?shù)?2366電話,這是每個(gè)地方都有的。像我們這邊是直接在國稅系統(tǒng)里申請(qǐng)后自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到地稅的,等于是說地稅的財(cái)務(wù)報(bào)表不需要另外再去填寫。

地稅財(cái)務(wù)報(bào)表怎么申報(bào)

4,地方稅費(fèi)納稅費(fèi)申報(bào)表怎么做啊

9、已繳稅額、城建稅等;2:按所申報(bào)的稅種填寫。如:計(jì)稅金額(數(shù)量)×稅率(征收率或單位稅額);5、稅率或單位稅額:按《納稅人稅種登記表》中所核定的單位稅額或稅率(征收率)填寫:《福建省地方稅(費(fèi))納稅(費(fèi))申報(bào)表》;8、批準(zhǔn)緩繳稅額:營業(yè)稅、應(yīng)稅項(xiàng)目:按各稅種稅目征收范圍中列舉的項(xiàng)目填寫:按法定減免稅款和有權(quán)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的減免稅額填寫;3、稅款所屬時(shí)間:填寫計(jì)算應(yīng)納稅款的所屬時(shí)間:填寫本期已預(yù)繳的稅額和上期多繳申請(qǐng)抵繳本期的稅款;10、應(yīng)入庫稅額:應(yīng)納稅款-批準(zhǔn)減免稅額-批準(zhǔn)緩繳稅額-已繳稅額。附;4、計(jì)稅數(shù)量;6、應(yīng)納稅款、計(jì)稅金額:按照稅法規(guī)定據(jù)以計(jì)算應(yīng)納稅款的數(shù)量或金額填寫;7、批準(zhǔn)減免稅額:按有權(quán)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的準(zhǔn)予延期繳納稅款額填寫1、稅種

5,地稅申報(bào)表怎么填

現(xiàn)在的地稅申報(bào)表變更成了城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加稅(費(fèi))申報(bào)表,也就是說一張表格只能夠申報(bào)這三種稅。  首先先填寫稅款所屬期限,附加稅是每個(gè)月都要申報(bào)的,所以直接填寫申報(bào)的月份就可以了,例如12月的,就是12月1日--12月31日;  填報(bào)日期就直接填寫填表的日期就可以了,因?yàn)樯陥?bào)納稅一般都是1--15號(hào),如果超過期限納稅,也只能夠填寫當(dāng)天的日期。  納稅人識(shí)別號(hào)就是稅務(wù)登記證上面的稅務(wù)登記證號(hào)碼,按照稅務(wù)登記證填寫就可以了  公司名稱就是公司的全稱,注意別寫錯(cuò)別字。  稅務(wù)登記類型就是公司是屬于那一類型,是有限責(zé)任公司還是有限公司等,公司的稅務(wù)登記證上面是有的,按照那個(gè)來填就可以了;  身份證號(hào)碼就填寫法定代表人的就可以了。  如果公司是個(gè)人獨(dú)資就選擇個(gè)人,如果不是就選擇單位就可以了;  所屬行業(yè)就如字面的意思,公司屬于哪一個(gè)行業(yè),這樣在公司的稅務(wù)登記證上面也是有的,不知道的話建議別亂填,不填也是可以的;  聯(lián)系方式最后留下填報(bào)人的。  計(jì)稅依據(jù)就是你計(jì)算城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加的依據(jù),這三種附加稅都是根據(jù)三稅之和(增值稅、營業(yè)稅、消費(fèi)稅)來的;  增值稅這里分一般增值稅和免抵稅額,一般增值稅就是公司未減免之前的增值稅額,如果有可以免抵的稅額要單獨(dú)列示在抵免稅額欄;  營業(yè)稅和消費(fèi)稅直接按照應(yīng)納稅額填寫在相應(yīng)欄中就可以了。  應(yīng)納稅額就按照三稅合計(jì)之和*相應(yīng)稅率就可以計(jì)算出來,然后填寫到相應(yīng)欄就可以了;  城建稅按照地域劃分為三等稅率:7%、5%、1%,教育費(fèi)附加稅率是3%,地方教育費(fèi)附加稅率是2%;  抵扣代碼如果不知道可以不填,到了申報(bào)大廳詢問大廳人員再補(bǔ)上就可以了;  本期應(yīng)補(bǔ)退稅費(fèi)額=本期應(yīng)納稅額-減免額-本期已繳稅額,計(jì)算出金額填寫到相應(yīng)欄就可以了?! 〖{稅人要簽字并蓋章,法定代表人簽字并蓋公司公章或者財(cái)務(wù)章;  如果法定代表人不能夠簽字,也可以財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字或者代理人簽字,代理人還得寫上身份證號(hào)碼。
1. 營業(yè)稅零申報(bào)。如果你們公司月收入總額為5000元,且開具增值稅普票的話,則意味著你們公司本月未發(fā)生營業(yè)稅應(yīng)稅收入,那么營業(yè)稅做零申報(bào)即可。一定注意做零申報(bào),絕不可以不申報(bào),不申報(bào)的話要罰款的。2. 城建稅=145.63*0.07=10.19元;教育附加費(fèi)=145.63*0.03=4.37元。某些地區(qū)還有其他的附加稅費(fèi),如北京還有地方教育附加、天津還有防洪費(fèi),也是以實(shí)交增值稅為基礎(chǔ)計(jì)算。3. 工會(huì)經(jīng)費(fèi)=實(shí)發(fā)工資*2%,如果你說的7540為實(shí)發(fā)工資的話,代入計(jì)算即可。不過工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要取得《工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入專用收據(jù)》,否則即使你計(jì)提了,年度匯算時(shí)也是要調(diào)增回來的。4. 印花稅=合同收入額*稅率,按你目前提供的信息,印花稅額=5000*0.001=5元,合同上貼5元的印花稅票就可以。 感覺你是剛做財(cái)務(wù)不久吧,慢慢熟悉了就好了,手敲了這些字,希望能幫到你。

6,地稅 稅種申報(bào)表 怎么填寫

地稅年度納稅申報(bào)表填寫說明:   第一步:首先查看每月應(yīng)申報(bào)稅種:  登錄申報(bào)系統(tǒng)后,點(diǎn)擊右邊的“鑒定信息查詢”可查看應(yīng)申報(bào)稅種?! ?納稅人應(yīng)自“鑒定有效期起”所列月份的次月進(jìn)行申報(bào)?! ⊥ㄟ^“申報(bào)期限”一欄進(jìn)行判斷:如為“月后15 日內(nèi)申報(bào)”,則該稅種每月必須申報(bào);如為“季后15 日內(nèi)申報(bào)”,則該稅種應(yīng)在1 月、 4 月、7 月、10 月申報(bào)期進(jìn)行申報(bào);如為“當(dāng)年7 月15 日內(nèi)申報(bào)”,則該稅種應(yīng)在 7 月申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行申報(bào);如為“按次申報(bào)”,則該稅種有稅款時(shí)申報(bào),無稅款時(shí)可不申報(bào)?! ?需要特別說明的是:當(dāng)年度7 月1 日后新辦的,必須在次年 1 月申報(bào)期前至辦稅服務(wù)廳手工申報(bào)當(dāng)年度房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅?! ?第二步:點(diǎn)擊申報(bào)表后的操作按鈕進(jìn)入表格填寫界面,如果“鑒定信息查詢”中有相應(yīng)鑒定,但申報(bào)表未帶出的,可以在申報(bào)表頁面自行添加(征收項(xiàng)目、品目必須與鑒定一致)或在申報(bào)期內(nèi)與稅務(wù)機(jī)關(guān)取得聯(lián)系(咨詢熱線:12366)?! 〉谌剑禾顚懠{稅申報(bào)表,無收入時(shí)請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)欄目填入數(shù)字“0”,否則系統(tǒng)視為未申報(bào),提交申報(bào)表時(shí)請(qǐng)注意確認(rèn)稅款是否無誤?! 〉谒牟剑捍_認(rèn)申報(bào)表已申報(bào)成功:當(dāng)報(bào)表出現(xiàn)在“本月已提交申報(bào)表”下方時(shí),說明您成功填寫了申報(bào)表,同時(shí)必須確認(rèn)申報(bào)表中填寫的稅種和“鑒定信息查詢”中要求申報(bào)的稅種一致,以防出現(xiàn)漏填。    第五步:申報(bào)表填寫完成后,報(bào)表狀態(tài)會(huì)經(jīng)歷“已暫存—已提交 —已遷移—審核通過或已入庫”幾個(gè)階段,當(dāng)最終狀態(tài)顯示為“審核通過”(申報(bào)表為無稅申報(bào),即稅款為零時(shí),顯示此狀態(tài))或者“已入庫”(申報(bào)表為有稅申報(bào)時(shí),出現(xiàn)該狀態(tài)即表示申報(bào)成功)。已申報(bào)成功的涉稅報(bào)表可以通過“各種稅申報(bào)表查詢”欄目查詢。 需要注意的是:由于系統(tǒng)“已入庫”狀態(tài)顯示存在滯后性,納稅人如能打印出電子繳款憑證也可視為申報(bào)成功?! ?特別說明:   1、網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)只受理正常申報(bào),過了申報(bào)期申報(bào)系統(tǒng)將自動(dòng)關(guān)閉,納稅人有未申報(bào)或補(bǔ)申報(bào)的,必須攜帶紙質(zhì)申報(bào)表(加蓋公章)至辦稅服務(wù)廳窗口進(jìn)行手工申報(bào)(個(gè)人所得稅代扣代繳申報(bào)須提供 “個(gè)人所得稅申報(bào)離線客戶端”生成的加密DAT 電子文檔),并按規(guī)定接受處理。   2、如果您未能在規(guī)定的申報(bào)期辦理申報(bào)事項(xiàng),我局將按照《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十二條的規(guī)定予以處罰  3 常見申報(bào)表填寫要求 “本月可以申報(bào)報(bào)表”列表中,除年度申報(bào)表外,其余均須在當(dāng)前申報(bào)期內(nèi)完成填報(bào)。年度納稅申報(bào)表 1、《中華人民共和國所得稅年度納稅申報(bào)表(B 類)》 該表用于所得稅核定征收的匯算清繳。申報(bào)期為年度結(jié)束后 5 個(gè)月內(nèi)。2、《中華人民共和國所得稅年度納稅申報(bào)表(A 類)》 該表用于所得稅查帳征收的匯算清繳,須根據(jù)事務(wù)所審計(jì)后提供的電子文檔進(jìn)行申報(bào)。申報(bào)期為年度終了后5 個(gè)月內(nèi)。3、《中華人民共和國年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表》 該表隨所得稅年度報(bào)表帶出。關(guān)聯(lián)須如實(shí)填寫,表中涉及國家的請(qǐng)?zhí)顚憞掖a(如中國為 156),涉及幣種的請(qǐng)?zhí)顚懹⑽淖址麕欧N(如人民幣為RMB)。非關(guān)聯(lián)建議零申報(bào)。4、《生產(chǎn)經(jīng)營所得者個(gè)人所得稅申報(bào)表》(年后1 月帶出) 該表用于獨(dú)資及合伙個(gè)人所得稅(查賬征收)的匯算清繳,具有第四季度和年度報(bào)表兩表合一的功能。個(gè)人獨(dú)資和合伙 的個(gè)人所得稅應(yīng)于年度終了后3 個(gè)月內(nèi)匯算清繳。 因該表兼具第四季度申報(bào)表的功能,建議納稅人在年度結(jié)束后 15 日內(nèi)申報(bào),年度匯算清繳須補(bǔ)稅的,須由管理員確認(rèn)后至辦稅服務(wù)廳提交紙質(zhì)報(bào)表進(jìn)行手工申報(bào)。5、《生產(chǎn)經(jīng)營所得者核定征收個(gè)人所得稅申報(bào)表》(年后 1 月帶出) 該表用于獨(dú)資及合伙個(gè)人所得稅(核定征收)的匯算清繳,具有第四季度和年度報(bào)表兩表合一的功能。個(gè)人獨(dú)資和合伙 的個(gè)人所得稅應(yīng)于年度終了后3 個(gè)月內(nèi)匯算清繳。 因該表兼具第四季度申報(bào)表的功能,建議納稅人在年度結(jié)束后 15 日內(nèi)申報(bào),年度匯算清繳須補(bǔ)稅的,須由管理員確認(rèn)后至辦稅服務(wù)廳提交紙質(zhì)報(bào)表進(jìn)行手工申報(bào)。6、 個(gè)人所得稅補(bǔ)申報(bào)操作說明 適用于個(gè)人所得稅逾期申報(bào)或補(bǔ)申報(bào)的情形,如2011 年5 月發(fā)現(xiàn)2011 年1 月個(gè)人所得稅有未申報(bào)或收入少申報(bào)的,可按此說明操作
國稅申報(bào):在稅務(wù)網(wǎng)站里申報(bào),一般納稅人申報(bào),1先報(bào)增值稅納稅申報(bào)表附表一,2增值稅納稅申報(bào)表附表二。3增值稅納稅申報(bào)主要。在報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。季度報(bào)所得稅申報(bào)表。 年度有年度的報(bào)表 地稅申報(bào):在地稅網(wǎng)上申報(bào)。1個(gè)人所得稅代扣代繳,納稅申報(bào)綜合報(bào)表。 季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。年度財(cái)務(wù)報(bào)表。最好你的企業(yè)可以查看一下你開業(yè)登記的稅種核定,一般是按你的核定稅種來申報(bào)的,這里如果要按稅種介紹的話很多的,所以要按你的企業(yè)核定的稅種去上交,流程不論是什么稅種都是一樣的。

7,地稅報(bào)表如何填寫

第一步:首先查看每月應(yīng)申報(bào)稅種:  登錄申報(bào)系統(tǒng)后,點(diǎn)擊右邊的“鑒定信息查詢”可查看應(yīng)申報(bào)稅種?! 〖{稅人應(yīng)自“鑒定有效期起”所列月份的次月進(jìn)行申報(bào)?! ⊥ㄟ^“申報(bào)期限”一欄進(jìn)行判斷:如為“月后15日內(nèi)申報(bào)”,則該稅種每月必須申報(bào);如為“季后15日內(nèi)申報(bào)”,則該稅種應(yīng)在1月、4月、7月、10月申報(bào)期進(jìn)行申報(bào);如為“當(dāng)年7月15日內(nèi)申報(bào)”,則該稅種應(yīng)在7月申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行申報(bào);如為“按次申報(bào)”,則該稅種有稅款時(shí)申報(bào),無稅款時(shí)可不申報(bào)?! ⌒枰貏e說明的是:當(dāng)年度7月1日后新辦的企業(yè),必須在次年1月申報(bào)期前至辦稅服務(wù)廳手工申報(bào)當(dāng)年度房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅?! 〉诙剑狐c(diǎn)擊申報(bào)表后的操作按鈕進(jìn)入表格填寫界面,如果“鑒定信息查詢”中有相應(yīng)鑒定,但申報(bào)表未帶出的,可以在申報(bào)表頁面自行添加(征收項(xiàng)目、品目必須與鑒定一致)或在申報(bào)期內(nèi)與稅務(wù)機(jī)關(guān)取得聯(lián)系(12366)?! 〉谌剑禾顚懠{稅申報(bào)表,無收入時(shí)請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)欄目填入數(shù)字“0”,否則系統(tǒng)視為未申報(bào),提交申報(bào)表時(shí)請(qǐng)注意確認(rèn)稅款是否無誤?! 〉谒牟剑捍_認(rèn)申報(bào)表已申報(bào)成功:當(dāng)報(bào)表出現(xiàn)在“本月已提交申報(bào)表”下方時(shí),說明您成功填寫了申報(bào)表,同時(shí)必須確認(rèn)申報(bào)表中填寫的稅種和“鑒定信息查詢”中要求申報(bào)的稅種一致,以防出現(xiàn)漏填?! 〉谖宀剑荷陥?bào)表填寫完成后,報(bào)表狀態(tài)會(huì)經(jīng)歷“已暫存—已提交—已遷移—審核通過或已入庫”幾個(gè)階段,當(dāng)最終狀態(tài)顯示為“審核通過”(申報(bào)表為無稅申報(bào),即稅款為零時(shí),顯示此狀態(tài))或者“已入庫”(申報(bào)表為有稅申報(bào)時(shí),出現(xiàn)該狀態(tài)即表示申報(bào)成功)。已申報(bào)成功的涉稅報(bào)表可以通過“各種稅申報(bào)表查詢”欄目查詢?! ⌒枰⒁獾氖牵河捎谙到y(tǒng)“已入庫”狀態(tài)顯示存在滯后性,納稅人如能打印出電子繳款憑證也可視為申報(bào)成功?! √貏e說明:  1、網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)只受理正常申報(bào),過了申報(bào)期申報(bào)系統(tǒng)將自動(dòng)關(guān)閉,納稅人有未申報(bào)或補(bǔ)申報(bào)的,必須攜帶紙質(zhì)申報(bào)表(加蓋公章)至辦稅服務(wù)廳窗口進(jìn)行手工申報(bào)(個(gè)人所得稅代扣代繳申報(bào)須提供“個(gè)人所得稅申報(bào)離線客戶端”生成的加密DAT電子文檔,具體操作參見本文檔第8頁的“個(gè)人所得稅補(bǔ)申報(bào)操作說明”),并按規(guī)定接受處理?! ?、如果您未能在規(guī)定的申報(bào)期辦理申報(bào)事項(xiàng),我局將按照《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十二條及《江蘇省地方稅務(wù)局稅務(wù)行政處罰實(shí)施辦法》(蘇地稅規(guī)[2010]6號(hào)文)的規(guī)定予以處罰?! 〕R娚陥?bào)表填寫要求  “本月可以申報(bào)報(bào)表”列表中,除年度申報(bào)表外,其余均須在當(dāng)前申報(bào)期內(nèi)完成填報(bào)。  一、非年度納稅申報(bào)表  1、《地方稅通用申報(bào)表》  該表主要用于無鑒定稅種的申報(bào),不適用代扣代繳的情形。正常情況下該表不必填報(bào)。  2、《營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)納稅申報(bào)表》(必須按月申報(bào),特殊企業(yè)按季申報(bào))  該表適用于營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加的申報(bào)。隨申報(bào)表自動(dòng)帶出的稅種是必須申報(bào)的,不可刪除,同時(shí)可以根據(jù)需要在稅目、子目下方的空白處點(diǎn)擊增加稅種?! ≡摫肀仨毭吭律陥?bào),應(yīng)稅收入為零時(shí),也必須在相應(yīng)稅目、子目后面的“應(yīng)稅收入”欄填寫阿拉伯?dāng)?shù)字“0”,否則視為未申報(bào)。  3、《印花稅納稅申報(bào)表》(必須按月申報(bào))  該表用于印花稅的申報(bào)。默認(rèn)的品目為“0100 購銷合同”,納稅人可根據(jù)需要增加申報(bào)品目。申報(bào)營業(yè)賬簿印花稅時(shí),必須在“應(yīng)稅憑證名稱”的第二行重新選擇征收品目為“1201營業(yè)賬簿”,不能直接在第一行中修改。  4、《代扣代繳個(gè)人所得稅明細(xì)報(bào)告表(適用于普通算法)》(必須按月申報(bào))  該表用于個(gè)人所得稅申報(bào),適用范圍包括:工資薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、利息股息紅利所得、偶然所得、其他所得等等。  該表工資薪金所得項(xiàng)目每月必須申報(bào)。  5、《代扣代繳個(gè)人所得稅明細(xì)報(bào)告表(適用于特殊算法)》  該表用于個(gè)人所得稅(特殊所得項(xiàng)目,不包含限售股)的申報(bào),適用范圍包括:全年一次性獎(jiǎng)金、內(nèi)退一次性補(bǔ)償、一次性解除合同、股票期權(quán)、外籍個(gè)人申報(bào)以前月份等等。  該表無需每月申報(bào),僅在有對(duì)應(yīng)所得項(xiàng)目的情況下使用。  6、《代扣代繳個(gè)人所得稅明細(xì)報(bào)告表(適用于限售股)》  該表用于個(gè)人所得稅(限售股)的申報(bào)?! ≡摫頍o需每月申報(bào),僅在扣繳出售限售股對(duì)應(yīng)個(gè)人所得稅時(shí)使用?! ?、《地方各項(xiàng)基金費(fèi)申報(bào)表》  該表園區(qū)所有企業(yè)均不涉及,不需要申報(bào)?! ?、《土地增值稅納稅申報(bào)表(房地產(chǎn))》  該表用于房地產(chǎn)企業(yè)申報(bào)土地增值稅。企業(yè)如有兩個(gè)或兩個(gè)以上的土地增值稅鑒定,應(yīng)分別申報(bào)。  該表根據(jù)鑒定帶出,帶出月份納稅人須在申報(bào)期內(nèi)申報(bào)?! ?、《委托代征稅款報(bào)告表、代扣代繳報(bào)告表》  該表用于代扣代繳項(xiàng)目的申報(bào)?! ≡摫砀鶕?jù)鑒定帶出,帶出月份納稅人須在申報(bào)期內(nèi)申報(bào)?! ?0、《城鎮(zhèn)土地使用稅納稅申報(bào)表》  該表用于城鎮(zhèn)土地使用稅的申報(bào)?! ≡摫砀鶕?jù)鑒定帶出,帶出月份納稅人須在申報(bào)期內(nèi)申報(bào)?! ?1、《房產(chǎn)稅(城市房地產(chǎn)稅)納稅申報(bào)表》  該表用于房產(chǎn)稅的申報(bào)。  該表根據(jù)鑒定帶出,帶出月份納稅人須在申報(bào)期內(nèi)申報(bào)。  12、《企業(yè)所得稅月(季)預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》  該表用于企業(yè)所得稅(查賬征收)的按月/季申報(bào)?! ≡摫砀鶕?jù)鑒定帶出,帶出月份納稅人須在申報(bào)期內(nèi)申報(bào)?! ?3、《企業(yè)所得稅月(季)預(yù)繳納稅申報(bào)表(B類)》  該表用于企業(yè)所得稅(核定征收)的按月/季申報(bào)。  該表根據(jù)鑒定帶出,帶出月份納稅人須在申報(bào)期內(nèi)申報(bào)?! ?4、《生產(chǎn)經(jīng)營所得投資者核定征收個(gè)人所得稅申報(bào)表》  該表用于個(gè)人獨(dú)資和合伙企業(yè)的個(gè)人所得稅自行申報(bào)(核定征收)?! ≡摫砀鶕?jù)鑒定帶出,帶出月份納稅人須在申報(bào)期內(nèi)申報(bào)?! ?5、《生產(chǎn)經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅申報(bào)表》  該表用于個(gè)人獨(dú)資和合伙企業(yè)的個(gè)人所得稅自行申報(bào)(查賬征收)?! ≡摫砀鶕?jù)鑒定帶出,帶出月份納稅人須在申報(bào)期內(nèi)申報(bào)?! ≡撋陥?bào)表第四季度報(bào)表與當(dāng)年度申報(bào)表兩表合一?! ?6、《減免稅申報(bào)表》  從2010年7月申報(bào)期起,所有企業(yè)所得稅征收方式為查帳征收的納稅人,申報(bào)系統(tǒng)都將自動(dòng)帶出一張《減免稅申報(bào)表》?! √顖?bào)《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》時(shí),如涉及“減免所得稅額”欄的填報(bào),系統(tǒng)會(huì)提示,須同時(shí)填報(bào)《減免稅申報(bào)表》。  如不涉及減免稅額的填報(bào),該表可不填寫?! ∑渲校骸 。?)備案或?qū)徟悳p免稅納稅人,須提前至稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理減免稅資格備案。隔日在外網(wǎng)進(jìn)行減免稅申報(bào)。 ?。?)非備案或?qū)徟悳p免稅納稅人,例如小型微利企業(yè)等,可直接在外網(wǎng)填報(bào)“減免稅申報(bào)表”?! ≡摫硖峤缓?,將不反映在“本月已提交申報(bào)表”列表中。若需查看,可在右側(cè)的“各稅種申報(bào)表查詢”中查詢?! ≡敿?xì)操作說明請(qǐng)點(diǎn)擊“園區(qū)地稅網(wǎng)站-辦稅服務(wù)廳-操作指南”欄目學(xué)習(xí)。  17、財(cái)務(wù)報(bào)表  包括資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。為保證填報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性,建議離線申報(bào)?! ≡摫砀鶕?jù)鑒定帶出,帶出月份納稅人須在申報(bào)期內(nèi)申報(bào)?! 《?、年度納稅申報(bào)表  1、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(B類)》  該表用于企業(yè)所得稅核定征收的匯算清繳。申報(bào)期為年度結(jié)束后5個(gè)月內(nèi)。  2、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》  該表用于企業(yè)所得稅查帳征收的匯算清繳,須根據(jù)事務(wù)所審計(jì)后提供的電子文檔進(jìn)行申報(bào)。申報(bào)期為年度終了后5個(gè)月內(nèi)。  3、《中華人民共和國企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表》  該表隨企業(yè)所得稅年度報(bào)表帶出。關(guān)聯(lián)企業(yè)須如實(shí)填寫,表中涉及國家的請(qǐng)?zhí)顚憞掖a(如中國為156),涉及幣種的請(qǐng)?zhí)顚懹⑽淖址麕欧N(如人民幣為RMB)。非關(guān)聯(lián)企業(yè)建議零申報(bào)?! ?、《生產(chǎn)經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅申報(bào)表》(年后1月帶出)  該表用于獨(dú)資企業(yè)及合伙企業(yè)個(gè)人所得稅(查賬征收)的匯算清繳,具有第四季度和年度報(bào)表兩表合一的功能。個(gè)人獨(dú)資和合伙企業(yè)的個(gè)人所得稅應(yīng)于年度終了后3個(gè)月內(nèi)匯算清繳?! ∫蛟摫砑婢叩谒募径壬陥?bào)表的功能,建議納稅人在年度結(jié)束后15日內(nèi)申報(bào),年度匯算清繳須補(bǔ)稅的,須由管理員確認(rèn)后至辦稅服務(wù)廳提交紙質(zhì)報(bào)表進(jìn)行手工申報(bào)?! ?、《生產(chǎn)經(jīng)營所得投資者核定征收個(gè)人所得稅申報(bào)表》(年后1月帶出)  該表用于獨(dú)資企業(yè)及合伙企業(yè)個(gè)人所得稅(核定征收)的匯算清繳,具有第四季度和年度報(bào)表兩表合一的功能。個(gè)人獨(dú)資和合伙企業(yè)的個(gè)人所得稅應(yīng)于年度終了后3個(gè)月內(nèi)匯算清繳。  因該表兼具第四季度申報(bào)表的功能,建議納稅人在年度結(jié)束后15日內(nèi)申報(bào),年度匯算清繳須補(bǔ)稅的,須由管理員確認(rèn)后至辦稅服務(wù)廳提交紙質(zhì)報(bào)表進(jìn)行手工申報(bào)。
地稅的稅一般都是按月報(bào)的,所屬時(shí)間填某月1日至某月月末(30日或31日)正好是一個(gè)月份的 比如你7月份申報(bào)6月份的稅就填6月1日到6月30日
文章TAG:納稅人地稅如何申報(bào)表納稅納稅人地稅

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