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抵扣票是什么意思,增值稅專用發(fā)票里抵扣是什么意思啊

來源:整理 時(shí)間:2022-12-01 02:05:44 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,增值稅專用發(fā)票里抵扣是什么意思啊

你賣給別人東西要開增值稅專用發(fā)票,其實(shí)就等于向?qū)Ψ绞杖×?7%或者13%的增值稅,也就是替稅務(wù)局代收的.當(dāng)你買別人的東西時(shí),別人也向你收取了17%或者13%的稅金,因?yàn)樵鲋刀惖挠?jì)算公式是當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅 別人開具給你的增值稅專用發(fā)票其實(shí)就是進(jìn)項(xiàng)稅,按照規(guī)定這一部分稅金是可以從銷項(xiàng)稅金中扣除的,這幾就是所謂的抵扣.

增值稅專用發(fā)票里抵扣是什么意思啊

2,開出的發(fā)票抵扣是什么意思

抵扣,一般是指增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額抵減銷項(xiàng)稅額。如:在無其他情況下,本月銷項(xiàng)稅額10000元,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額5000元,那么本月就應(yīng)交納增值稅5000元。
如果你們銷售了貨物開出銷項(xiàng)稅額100萬,如果你們沒有購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅票的話,就得交100萬的增值稅,可是如果有進(jìn)項(xiàng)稅額90萬,那么你們只需交10萬的稅。

開出的發(fā)票抵扣是什么意思

3,抵扣稅票是什么意思能講的通俗易懂嗎謝謝

抵扣稅票就是你購買貨物對(duì)方給你開具的增值稅專用發(fā)票中稅額部分,你是可以在銷售貨物時(shí)開具的增值稅專用票中的稅額部分抵扣。例如:你購買貨物花了100元,其中購物金額85.47元,進(jìn)項(xiàng)稅額是14.53元你銷售貨物也賣了100元,但你會(huì)收到117元,100元收入,17元銷項(xiàng)稅額,你本月繳納的增值稅是17-14.53=2.47元。14.53元就是抵扣稅額。
支持一下感覺挺不錯(cuò)的

抵扣稅票是什么意思能講的通俗易懂嗎謝謝

4,增值稅專用發(fā)票的抵扣票是什么意思

1. 增值稅專用發(fā)票的抵扣是指進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅相抵消一般納稅為17%,;小規(guī)模納稅人為3%; 2.假設(shè)你這個(gè)月銷售物品開出的發(fā)票有1W,是一般納稅人的話銷項(xiàng)稅是17%即1700元然后你這個(gè)月又購進(jìn)材料獲得的發(fā)票為8000元,進(jìn)項(xiàng)稅17%為1360元; 應(yīng)交繳納增值稅=1700-1360=340元
增值稅專用發(fā)票的抵扣是指進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅相抵消一般納稅為17%小規(guī)模納稅人為3%假設(shè)你這個(gè)月銷售物品開出的發(fā)票有1w,是一般納稅人的話銷項(xiàng)稅是17%即1700元然后你這個(gè)月又購進(jìn)材料獲得的發(fā)票為8000元,進(jìn)項(xiàng)稅17%為1360元然后就只要繳納1700-1360=340的稅

5,增值稅發(fā)票抵扣是什么意思

增值稅是對(duì)銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)以及進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人就其實(shí)現(xiàn)的增值額征收的一個(gè)稅種。增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。一、稅法規(guī)定的扣稅憑證有:增值稅專用發(fā)票,海關(guān)完稅憑證,免稅農(nóng)產(chǎn)品的收購發(fā)票或銷售發(fā)票,貨物運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票(或者部分實(shí)施“營改增”地區(qū)的運(yùn)輸業(yè)增值稅發(fā)票)。另外,根據(jù)財(cái)稅[2012]15號(hào)通知,自2011年12月1日起,增值稅納稅人購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(以下稱二項(xiàng)費(fèi)用)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。因此,取得購入增值稅稅控系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票以及稅控軟件維護(hù)費(fèi)的地稅發(fā)票也可以抵扣。注:一般納稅人申請(qǐng)抵扣的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票以及其他需要認(rèn)證抵扣的發(fā)票,必須自該專用發(fā)票開具之日起180日內(nèi)認(rèn)證,否則,不予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
你好,首先要搞清幾個(gè)前提。增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。只有增值稅才有抵扣,就是你要拿到增值稅發(fā)票.增值稅就是對(duì)增值部分收稅,比方購貨方收到銷貨方的增值稅專用發(fā)票,購貨方交付款項(xiàng)是貨物價(jià)格+進(jìn)項(xiàng)稅;銷售方賣出商品,給對(duì)方開的增值稅票,也是貨物價(jià)格+銷項(xiàng)稅.納稅額簡單來說就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng).這叫做進(jìn)項(xiàng)抵扣.納稅人分為一般納稅人和小額納稅人,一般納稅人可以進(jìn)行抵扣,小額納稅人不能抵扣增值稅。

6,什么是增值稅發(fā)票抵扣抵扣什么意思

增值稅:是對(duì)在我國境內(nèi)銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù),以及進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人,就其取得的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額,以及進(jìn)口貨物的金額計(jì)算稅款,并實(shí)行稅款抵扣制的一種流轉(zhuǎn)稅。 一般納稅人銷售或進(jìn)口貨物稅率有17%和13%,提供加工、修理修配勞務(wù)稅率17% 應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額是指納稅人銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù),按照銷售額和增值稅稅率計(jì)算并向購買方收取的增值稅額。 進(jìn)項(xiàng)稅額是指納稅人購進(jìn)貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù),所支付或負(fù)擔(dān)的增值稅額。 小規(guī)模納稅人商業(yè)企業(yè)的征收率為4%,工業(yè)加工、修理修配征收率為6% 應(yīng)納稅額=銷售額*征收率 一般納稅人不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 1.購進(jìn)固定資產(chǎn)(東北地區(qū)除外); 2.用于非應(yīng)稅項(xiàng)目的購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù); 3.用于免稅項(xiàng)目的購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù); 4.用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù); 5.非正常損失的購進(jìn)貨物; 6.非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù); 一般納稅人準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 1.從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額; 2.從海關(guān)取得的完稅憑證上注明的增值稅額; 3.購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按買價(jià)和規(guī)定的扣除率(13%)計(jì)算。 4.一般納稅人外購或銷售貨物(固定資產(chǎn)除外)所支付的運(yùn)費(fèi),根據(jù)結(jié)算單據(jù)(普通發(fā)票)所列的運(yùn)費(fèi)金額,按7%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予抵扣。 5.生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人購入廢舊物資回收經(jīng)營單位的廢舊物資,可按照普通發(fā)票上注明的金額,按10%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

7,發(fā)票抵扣是什么意思

什么是增值稅專用發(fā)票
抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中購進(jìn)原輔材料、銷售產(chǎn)品發(fā)生的稅額后,在計(jì)算應(yīng)繳稅額時(shí),在銷項(xiàng)增值稅中應(yīng)減去的進(jìn)項(xiàng)增值稅額,簡稱進(jìn)項(xiàng)稅。進(jìn)項(xiàng)稅就是購進(jìn)貨物時(shí)所發(fā)生的稅金,可以和銷項(xiàng)稅抵,如進(jìn)項(xiàng)稅多可做為留抵稅,用于以后月份抵,若銷項(xiàng)稅多則應(yīng)向稅務(wù)部門交納稅款。
如果你們銷售了貨物開出銷項(xiàng)稅額100萬,如果你們沒有購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅票的話,就得交100萬的增值稅,可是如果有進(jìn)項(xiàng)稅額90萬,那么你們只需交10萬的稅。
就是可以在計(jì)算納稅所得的時(shí)候作為扣除項(xiàng)扣除。
發(fā)票抵扣是指增值稅一般納稅人可以進(jìn)行增值稅抵扣即:一般納稅人應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額是指納稅人銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù),按照銷售額和增值稅稅率計(jì)算并向購買方收取的增值稅額.進(jìn)項(xiàng)稅額是指納稅人購進(jìn)貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù),所支付或負(fù)擔(dān)的增值稅額。抵扣在國內(nèi)一般意義上講即增值稅抵扣。增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。抵扣的項(xiàng)目允許其抵扣額在稅前的利潤中減掉,理解這個(gè)問題,你得明白什么是增值稅·我國從1994年稅制進(jìn)行改革,實(shí)行增值稅體制·企業(yè)銷售貨物和應(yīng)稅勞務(wù),都要按著一定的稅率交納稅款,有17%的,有13%的,有6%的等等,這就是增值稅的銷項(xiàng)稅,然而你購進(jìn)貨物時(shí),對(duì)方也會(huì)給你出具購進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票(但你必須是一般納稅人),這個(gè)發(fā)票上所標(biāo)的進(jìn)項(xiàng)稅就是你可以抵扣當(dāng)期應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅就等于你當(dāng)期應(yīng)交的增值稅·這就是抵扣· 增值稅是價(jià)外稅·【含義】1、企業(yè)購進(jìn)的固定資產(chǎn),無論是從國內(nèi)購入的還是進(jìn)口的或是捐贈(zèng)的,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從貨物的銷項(xiàng)稅額中抵扣。但是,增值稅條例規(guī)定不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的購進(jìn)固定資產(chǎn)的范圍要比會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)財(cái)務(wù)通則規(guī)定的范圍小,不包括房屋、建筑物等不動(dòng)產(chǎn)。2、凡納稅人購進(jìn)的固定資產(chǎn)在東北地區(qū)試點(diǎn)行業(yè)以外使用的(包括在東北地區(qū)以外設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)),其進(jìn)項(xiàng)稅額一律不得抵扣。3、根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<東北地區(qū)擴(kuò)大增值稅抵扣范圍若干問題的規(guī)定>的通知》(財(cái)稅[2004]156號(hào))有關(guān)規(guī)定黑龍江省、吉林省、遼寧省和大連市從事裝備制造業(yè)、石油化工業(yè)、冶金業(yè)、船舶制造業(yè)、汽車制造業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)為主的增值稅一般納稅人(一)購進(jìn)(包括接受捐贈(zèng)和實(shí)物投資,下同)固定資產(chǎn);(二)用于自制(含改擴(kuò)建、安裝,下同)固定資產(chǎn)的購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù); (三)通過融資租賃方式取得的固定資產(chǎn),凡出租方按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于融資租賃業(yè)務(wù)征收流轉(zhuǎn)稅問題的通知》(國稅函[2000]514號(hào))的規(guī)定繳納增值稅的: (四)為固定資產(chǎn)所支付的運(yùn)輸費(fèi)用。準(zhǔn)予按照規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)。4、目前全國實(shí)行增值稅防偽稅控系統(tǒng),通過該系統(tǒng)開出的增值稅專用發(fā)票都可以在稅務(wù)局認(rèn)證,(不論是否抵扣),查驗(yàn)是否假票,可能該公司認(rèn)為增值稅專用發(fā)票比普通發(fā)票更易于鑒別真?zhèn)?,而不一定是用于抵扣?/section>
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