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金稅四期什么時(shí),稅務(wù)問(wèn)題

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-14 05:49:18 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,稅務(wù)問(wèn)題

稅負(fù)也稱為稅收負(fù)擔(dān)率。是應(yīng)交稅金與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比率。 稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)售收入
稅負(fù)率是你所交稅款與銷(xiāo)售收入的比率,反映一個(gè)企業(yè)的整體納稅情況!

稅務(wù)問(wèn)題

2,金稅四期即將上線是真還是假

中國(guó)稅務(wù)部門(mén)正在開(kāi)發(fā)“金稅四期”(智慧稅務(wù)),今年年底將基本開(kāi)發(fā)完成。
已經(jīng)上線了
都是據(jù)說(shuō),就連三期都還是在推廣中呢。

金稅四期即將上線是真還是假

3,報(bào)稅截止日期是幾號(hào)

是,征管法明文規(guī)定是10日前,緊接著的話是: 納稅申報(bào)的最后一天,如果遇到國(guó)家法定節(jié)假日,順延一天所以5 1放假不延期
現(xiàn)在抄報(bào)稅時(shí)間截止15號(hào),遇法定節(jié)假日順延一天
你好!截止到十五號(hào),遇節(jié)假日順延一天,如果還沒(méi)報(bào)上的話再去的話按日繳納滯納金如有疑問(wèn),請(qǐng)追問(wèn)。

報(bào)稅截止日期是幾號(hào)

4,什么叫金稅三期

金稅三期系統(tǒng)是我國(guó)稅收管理信息系統(tǒng)工程的總稱
金稅工程 (三期) 應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)將包括稅收業(yè)務(wù)管理、 稅務(wù)行政管理、 外部信息管理、 決策支持管理四大應(yīng)用系統(tǒng)。 1.稅收業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)包括六個(gè)子系統(tǒng):管理、征收、檢查、處罰、執(zhí)行、救濟(jì)。 2.稅務(wù)行政管理系統(tǒng)包括五個(gè)子系統(tǒng):綜合辦公、財(cái)務(wù)管理、人事教育、監(jiān)察監(jiān)督、后 勤管理。 3.決策支持管理系統(tǒng) 4.外部信息管理系統(tǒng)包括三個(gè)子系統(tǒng): 為納稅人服務(wù)、 外部門(mén)信息交換和國(guó)際情報(bào)交換。

5,金稅卡的抄稅期和報(bào)稅期一樣嗎

1、10天是抄報(bào)稅期,也就是說(shuō)10天內(nèi)你要完成抄稅并且到稅務(wù)去報(bào)稅。如果延期抄報(bào)稅金稅卡會(huì)被鎖死,而且嚴(yán)重了還會(huì)直接取消一般納稅人資格。2、一般為10天,遇到節(jié)假日順延,也就是中間有幾天節(jié)假日,就在10天的基礎(chǔ)上加幾天。3、最好不拖著,越早抄報(bào)稅越好,免得有問(wèn)題來(lái)不及解決。
抄稅期和報(bào)稅期不是一個(gè)概念。你在填列完增值稅(包含其他)報(bào)表后,確認(rèn)無(wú)誤就可以抄稅。如果,你公司的結(jié)賬日期是3月25日,你當(dāng)天就填報(bào)報(bào)表,當(dāng)天就可以抄稅。之后你有15天的時(shí)間去稅務(wù)申報(bào)??赡艿貐^(qū)不同也有差異,如果你3月25號(hào)抄稅,有的地區(qū)是以4月1號(hào)開(kāi)始往后數(shù)15天,也有抄稅后往后15天申報(bào)的。我都遇到過(guò),原因不詳。
金稅三期個(gè)人所得稅扣繳過(guò)申報(bào)期,處理如下:1)如果你是在網(wǎng)上申報(bào)的話,你可以像平時(shí)一樣提交申報(bào)明細(xì),系統(tǒng)會(huì)提示你已過(guò)了申報(bào)期多少天,會(huì)產(chǎn)生行政性罰款及滯納金,是否繼續(xù)申報(bào)。你點(diǎn)繼續(xù)申報(bào),跟著銀行扣款即可。2)如果你是上門(mén)申報(bào)的話,要填好個(gè)稅代扣代繳申報(bào)明細(xì)表及帶上一個(gè)電子版到地稅局前臺(tái)取綜合申報(bào)號(hào)進(jìn)行申報(bào)。帶上銀行卡現(xiàn)在扣款。這個(gè)也是要交行政性罰款及滯納金的。罰款不多就50元以下,滯納金是按天數(shù)收的。

6,每月什么時(shí)候抄稅

http://blog.sina.com.cn/u/1233721385 抄報(bào)稅 (一)查詢當(dāng)月開(kāi)票情況 企業(yè)于每月最后一天必須對(duì)當(dāng)月所開(kāi)具的發(fā)票情況進(jìn)行檢查,查驗(yàn)所開(kāi)具的發(fā)票是否正確。是否存在錯(cuò)開(kāi)發(fā)票、誤作廢(該作廢的未作廢;不該作廢的卻作廢了)等情況,發(fā)現(xiàn)上述情況必須立即處理,必須確保IC卡電子信息同紙介發(fā)票完全一致。 (二)抄稅時(shí)間的規(guī)定 1、企業(yè)應(yīng)在法定的申報(bào)期內(nèi)提前2天辦理抄報(bào)稅手續(xù)。同時(shí)應(yīng)注意在辦理抄報(bào)稅成功后,方可進(jìn)行納稅申報(bào)。 2、無(wú)論上月是否購(gòu)買(mǎi)或開(kāi)具稅控發(fā)票,企業(yè)都必須在抄報(bào)稅期內(nèi)執(zhí)行 “抄稅”操作,并到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)稅,否則企業(yè)下月將無(wú)法開(kāi)具稅控發(fā)票。 3、不到系統(tǒng)規(guī)定的抄稅時(shí)間不得進(jìn)行抄稅操作,否則將影響企業(yè)開(kāi)具稅控發(fā)票。 4、每月1日零時(shí),系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)行結(jié)帳,無(wú)論企業(yè)是否進(jìn)行抄稅,每月1日后開(kāi)具的稅控發(fā)票都將自動(dòng)記錄在下一個(gè)月。故企業(yè)當(dāng)月作廢的稅控發(fā)票應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行“發(fā)票作廢”,系統(tǒng)一旦結(jié)帳,企業(yè)將無(wú)法再將上月開(kāi)具的稅控發(fā)票作廢。 5、建議企業(yè)每月使用新軟盤(pán)生成抄稅軟盤(pán),即抄稅軟盤(pán)中僅存儲(chǔ)當(dāng)月抄稅數(shù)據(jù);特別是在跨年度抄稅時(shí)必須使用新軟盤(pán),即該軟盤(pán)中不能存在上一年度的抄稅數(shù)據(jù)。同時(shí),在抄稅時(shí)應(yīng)攜帶備份軟盤(pán),并做好殺毒處理,以避免多次跑路。 6、企業(yè)變更、注銷(xiāo)或轉(zhuǎn)戶時(shí)由主管稅務(wù)所通過(guò)認(rèn)證子系統(tǒng),將企業(yè)已使用的稅控發(fā)票存根聯(lián)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄;企業(yè)未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務(wù)所按照繳銷(xiāo)發(fā)票程序統(tǒng)一繳銷(xiāo),企業(yè)不得將庫(kù)存未用稅控發(fā)票通過(guò)防偽稅控開(kāi)票子系統(tǒng)進(jìn)行作廢處理。 7、由DOS版開(kāi)票子系統(tǒng)改為WINDOWS版開(kāi)票子系統(tǒng)的企業(yè),應(yīng)將上月執(zhí)行抄報(bào)稅操作后用DOS版開(kāi)票子系統(tǒng)開(kāi)具的稅控發(fā)票,由主管稅務(wù)所通過(guò)認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄,同時(shí)將未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務(wù)所按照繳銷(xiāo)發(fā)票程序統(tǒng)一繳銷(xiāo),并且不得再用DOS版開(kāi)票子系統(tǒng)開(kāi)具稅控發(fā)票。 8、有分開(kāi)票機(jī)的企業(yè)在抄報(bào)稅時(shí),應(yīng)按先將分開(kāi)票機(jī)抄報(bào)稅再將主開(kāi)票機(jī)抄報(bào)稅的順序,并在同一個(gè)抄報(bào)稅窗口辦理。 9、企業(yè)發(fā)生涉稅事項(xiàng)變更時(shí),應(yīng)首先到第三稅務(wù)所辦理有關(guān)變更手續(xù)。然后持《稅務(wù)登記證》副本、《一般納稅人資格證書(shū)》或《批復(fù)》、金稅卡、抄報(bào)稅IC卡等資料,于征期內(nèi)到申報(bào)大廳由我局征管科有關(guān)人員及金稅公司技術(shù)人員變更信息。 (三)抄報(bào)稅不成功的處理 企業(yè)報(bào)送的稅控發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)數(shù)據(jù)軟盤(pán)和稅控IC卡經(jīng)主管稅務(wù)局核對(duì)后,兩者不一致的,應(yīng)區(qū)別不同情況作如下處理: 1、因企業(yè)硬盤(pán)損壞等原因造成軟盤(pán)中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)小于稅控IC卡中份數(shù)的,企業(yè)應(yīng)提供當(dāng)月全部稅控發(fā)票存根聯(lián),到主管稅務(wù)所通過(guò)認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄。 2、因企業(yè)更換金稅卡等原因造成軟盤(pán)中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)大于稅控IC卡(不含稅控IC卡為零的情況)中份數(shù)的,其軟盤(pán)中所含稅控發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)數(shù)據(jù)可讀入報(bào)稅子系統(tǒng),但當(dāng)月必須查明產(chǎn)生此種不一致情況的原因。 3、因企業(yè)計(jì)算機(jī)型號(hào)不匹配造成稅控IC卡中稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)為零的,根據(jù)系統(tǒng)提示可以存入的,將軟盤(pán)數(shù)據(jù)存入報(bào)稅系統(tǒng);根據(jù)系統(tǒng)提示不能存入的,企業(yè)應(yīng)持當(dāng)月全部稅控發(fā)票存根聯(lián)到主管稅務(wù)所通過(guò)認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄。 4、因企業(yè)軟盤(pán)質(zhì)量問(wèn)題致使無(wú)法采集稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)的,企業(yè)應(yīng)重新報(bào)送軟盤(pán)。
開(kāi)票之前,報(bào)稅期之前。
15日之前

7,每期的增值稅專用發(fā)票的抄稅時(shí)間是從什么時(shí)候開(kāi)始的

增值稅專用發(fā)票認(rèn)證    概述  稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)增值稅一般納稅人取得的增值稅專用發(fā)票(含貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、稅控機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,下同)抵扣聯(lián),運(yùn)用識(shí)別技術(shù)將圖像轉(zhuǎn)換成電子數(shù)據(jù),然后對(duì)發(fā)票密文進(jìn)行解密,并與發(fā)票明文逐一核對(duì),以判別其真?zhèn)蔚倪^(guò)程?! 〖{稅人辦稅流程、時(shí)限  方法一:納稅人可通過(guò)網(wǎng)上自行認(rèn)證或攜帶發(fā)票抵扣聯(lián),到  24小時(shí)自助辦稅服務(wù)廳自助認(rèn)證;  方法二:納稅人攜帶發(fā)票抵扣聯(lián),到辦稅服務(wù)廳認(rèn)證?! ≡鲋刀愐话慵{稅人取得的增值稅專用發(fā)票,應(yīng)在發(fā)票開(kāi)具之日起  180日內(nèi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理認(rèn)證,并在認(rèn)證通過(guò)的次月申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?! 剀疤崾荆何醇皶r(shí)認(rèn)證和申報(bào)抵扣的發(fā)票,將不得抵扣該發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額?!  艏{稅人攜帶資料  1.增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián);  2.貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián);  3.機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票抵扣聯(lián);  ◆稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理流程、時(shí)限  納稅人提供資料符合條件的,一個(gè)窗口受理,當(dāng)場(chǎng)辦結(jié)?! 〕悤r(shí)間是每月  1-15號(hào),一般都將開(kāi)票明細(xì)表打印出來(lái)作為附報(bào)資料,如要同時(shí)進(jìn)行申報(bào),就要將申報(bào)所需要的資料全部帶起,申報(bào)的資料有:  1.《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》及《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷(xiāo)售情況明細(xì))、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))各2份;  2.《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》(應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目明細(xì),按照有關(guān)規(guī)定可以從取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的填報(bào))2份?! ?.《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅收抵減情況表,有稅收抵減的提供)2份  4.《固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表》(有固定資產(chǎn)抵扣的提供)2份;  5.防偽稅控企業(yè)還需提供:  1)已抄報(bào)稅的稅控IC卡(遠(yuǎn)程抄報(bào)企業(yè)無(wú)需提供);  2)防偽稅控開(kāi)具發(fā)票匯總表及明細(xì)表(打?。?份;  3)申報(bào)所屬期防偽稅控開(kāi)具的作廢發(fā)票的全部聯(lián)次(有發(fā)票作廢的提供);  4)申報(bào)所屬期開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票及相對(duì)應(yīng)的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的紅字發(fā)票通知單(有開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票的提供);  6. 納稅人如果取得鐵路、海關(guān)進(jìn)口貨物完稅憑證用于抵扣稅款的,應(yīng)當(dāng)報(bào)送錄有抵扣發(fā)票信息的優(yōu)盤(pán),及采集軟件打印出的紙質(zhì)清單;  7. 上期《免、抵、退稅申報(bào)匯總表》(辦理抵退稅的提供)1份;    溫馨提示:未帶齊資料,會(huì)延誤辦稅時(shí)間。
正常情況下,是每月1日--15日,遇有法定節(jié)假日,會(huì)順延的,當(dāng)時(shí)有通知。
稅務(wù)機(jī)關(guān)要求月底不能抄稅,最好應(yīng)在次月初下午開(kāi)始抄稅,直至納稅申報(bào)截止日期的前一天為止,因?yàn)槎悇?wù)機(jī)關(guān)自身要進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、匯總、比對(duì)等工作,所以有時(shí)間差,你最好向管轄你的稅務(wù)機(jī)關(guān)管理員咨詢,以免造成麻煩。
我們這邊是每月5號(hào)前抄稅的,你可以參考下抄稅成功不就沒(méi)問(wèn)題了嗎。每月到征期抄稅起始日,當(dāng)企業(yè)進(jìn)行發(fā)票填開(kāi)等相關(guān)操作時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示“金稅卡已到抄稅期,請(qǐng)您及時(shí)抄稅”,此時(shí)企業(yè)無(wú)法開(kāi)具發(fā)票,必須進(jìn)行抄稅處理操作,將金稅卡中的發(fā)票領(lǐng)用存匯總信息和發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)寫(xiě)到稅控IC卡中。
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí)限 1.防偽稅控專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的時(shí)間限定。增值稅一般納稅人申請(qǐng)抵扣的防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的專用發(fā)票,應(yīng)自專用發(fā)票開(kāi)具之日起90日內(nèi)(而不是三個(gè)月)到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,否則不予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.海關(guān)完稅憑證進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的時(shí)間限定。增值稅一般納稅人進(jìn)口貨物取得海關(guān)完稅憑證,應(yīng)當(dāng)在完稅憑證開(kāi)具之日起90日后的第一個(gè)納稅申報(bào)期結(jié)束以前向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣,逾期不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 3.購(gòu)進(jìn)廢舊物資進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的時(shí)間限定。增值稅一般納稅人取得的廢舊物資發(fā)票,應(yīng)當(dāng)在發(fā)票開(kāi)具之日起90日后的第一個(gè)納稅申報(bào)期結(jié)束以前向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣,逾期不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
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