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進(jìn)項(xiàng)抵扣是什么,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣是什么意思

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-16 14:01:13 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣是什么意思

銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅為應(yīng)交增值稅,抵扣的意思就是將進(jìn)貨帶來(lái)的銷項(xiàng)稅額與銷售開(kāi)票時(shí)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅抵減,剩余差額的過(guò)程。

增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣是什么意思

2,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣是什么意思

一筆是價(jià)款,另一筆是增值稅
所謂的低扣就是進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的差額啊. 進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票上面的稅額是可以全部從稅務(wù)局拿回來(lái)的,但是銷項(xiàng)增值稅發(fā)票上面的稅額要上交稅務(wù)局. 所以你實(shí)際要承擔(dān)的稅負(fù)就銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅的差額。

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣是什么意思

3,進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予抵扣是什么意思

進(jìn)項(xiàng)稅并不是說(shuō)認(rèn)證后就可以抵扣的,特別是輔導(dǎo)期納稅人,它是需要在網(wǎng)上比對(duì)后才允許抵扣的,這種情況下是在“待抵扣稅金”明細(xì)科目下歸集,然后準(zhǔn)予抵扣后轉(zhuǎn)入:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。
抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中購(gòu)進(jìn)原輔材料、銷售產(chǎn)品發(fā)生的稅額后,在計(jì)算應(yīng)繳稅額時(shí),在銷項(xiàng)增值稅中應(yīng)減去的進(jìn)項(xiàng)增值稅額,簡(jiǎn)稱進(jìn)項(xiàng)稅。

進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予抵扣是什么意思

4,什么是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

進(jìn)項(xiàng)稅就是購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)所發(fā)生的稅金,可以和銷項(xiàng)稅抵。如進(jìn)項(xiàng)稅多于銷項(xiàng)稅可做為留抵稅,用于以后月份抵;若銷項(xiàng)稅多于進(jìn)項(xiàng)稅則應(yīng)向稅務(wù)部門(mén)交納稅款。
用于經(jīng)營(yíng)的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅從09年1-1日開(kāi)始允許抵扣。在申報(bào)時(shí)填固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣附表。
抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是進(jìn)項(xiàng)稅額的增加,能抵減的稅增加,應(yīng)交的稅就減少了,對(duì)公司來(lái)說(shuō)是一件好事,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是避免重復(fù)征稅

5,什么是進(jìn)項(xiàng)稅抵扣具體咋回事

是一般納稅人,在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的購(gòu)進(jìn)的商品,對(duì)方會(huì)開(kāi)與你增值稅發(fā)票,你可以用它來(lái)抵減所開(kāi)發(fā)票三個(gè)月內(nèi)的銷售稅額.
從理論上講,商人繳的稅都是由消費(fèi)者負(fù)擔(dān)的,尤其是增值稅。因此,增值稅做為價(jià)外稅,在商品銷售時(shí),消費(fèi)者是同稅收、商品價(jià)一次性付出的。然后由經(jīng)銷商代繳。在這種情況下,納稅人購(gòu)進(jìn)商品時(shí)已經(jīng)支付了購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)的增值稅,銷售者在開(kāi)出的專用發(fā)票上已經(jīng)注明,這部門(mén)稅就是進(jìn)項(xiàng)稅。銷項(xiàng)稅則是把購(gòu)進(jìn)的商品銷售后向消費(fèi)者收取的價(jià)款(這部分價(jià)款是含稅價(jià)款)計(jì)算出來(lái)的稅額。因此,當(dāng)納稅人要計(jì)算繳納增值稅時(shí),要將自己收取的價(jià)款換算為不含稅銷售額,再按照適用稅率計(jì)算出稅額,即銷項(xiàng)稅。要繳稅時(shí),銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)就是應(yīng)當(dāng)繳納的稅款,這樣就體現(xiàn)出了增值稅是價(jià)外稅的特點(diǎn),也說(shuō)明增值稅是不重復(fù)征稅的。

6,會(huì)計(jì)里的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣是什么意思

就是指購(gòu)進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵減銷項(xiàng)稅額
增值稅是國(guó)家就增值額征的一種稅,有認(rèn)證過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅額.204元叫銷項(xiàng)稅所謂進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是指增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅.034元.17元叫進(jìn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額.204-0。這個(gè)過(guò)程就叫抵扣進(jìn)項(xiàng)稅.2元賣出時(shí)).17=0。 抵扣的前提是你是一般納稅人,給你商品的一方要替稅務(wù)局向你收0.0.17元.204元稅款。你要向賣給你商品方支付1。 如果你是一般納稅人.用0.17=0.實(shí)際你的納稅額是0。 增值稅抵扣.17元,當(dāng)月沒(méi)抵扣完的可到以后抵扣,你花1元錢(qián)買的商品的同時(shí)(賣方如果能提供增值稅發(fā)票的話),0,你要替稅務(wù)局向購(gòu)買方收取1:應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅.17元的稅款.2元賣出的時(shí)候(或加工成別的商品以1,204抵減0.2*0.當(dāng)你把1元的商品以1

7,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的抵扣是什么意思呢

什么是增值稅專用發(fā)票
1、首先你單位是一般納稅人。2、購(gòu)進(jìn)索取的發(fā)票是專用發(fā)票。3、支付的運(yùn)費(fèi)索取的是正規(guī)運(yùn)費(fèi)發(fā)票。4、收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品和廢舊物資可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。5、以上的項(xiàng)目必須是用于應(yīng)稅項(xiàng)目。拓展資料發(fā)票發(fā)票是指一切單位和個(gè)人在購(gòu)銷商品、提供或接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,所開(kāi)具和收取的業(yè)務(wù)憑證,是會(huì)計(jì)核算的原始依據(jù),也是審計(jì)機(jī)關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)執(zhí)法檢查的重要依據(jù)。收據(jù)才是收付款憑證,發(fā)票只能證明業(yè)務(wù)發(fā)生了,不能證明款項(xiàng)是否收付。
增值稅中列計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票叫做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,即增值稅專用發(fā)票。納稅人購(gòu)進(jìn)貨物或者接受應(yīng)稅勞務(wù),所支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額。抵扣途徑(1)從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額;(2)從海關(guān)取得的完稅憑證上注明的增值稅額;(3)購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和10%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算公式:  進(jìn)項(xiàng)稅額=買價(jià)×扣除率拓展資料:增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證在稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證系統(tǒng)進(jìn)行。納稅人在取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票以后,就可以到稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳進(jìn)行增值稅發(fā)票的認(rèn)證,認(rèn)證的目的是確認(rèn)增值稅發(fā)票的真假,只有通過(guò)認(rèn)證的發(fā)票才能抵扣。認(rèn)證的過(guò)程很簡(jiǎn)單,只需要將發(fā)票準(zhǔn)備好,拿到國(guó)稅申報(bào)大廳,由稅務(wù)工作人員將發(fā)票信息掃入系統(tǒng),由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行比對(duì),就可以確認(rèn)發(fā)票的真假。對(duì)于開(kāi)展了網(wǎng)上認(rèn)證的地區(qū),納稅人可以在自己?jiǎn)挝粚l(fā)票通過(guò)掃描儀掃入,將數(shù)據(jù)文件傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)就可以完成認(rèn)證。增值稅發(fā)票認(rèn)證的期限為從開(kāi)票之日起360日內(nèi)。即從開(kāi)票之日起順延360天,超出期限符合條件的上報(bào)國(guó)家稅務(wù)總局批準(zhǔn)可以認(rèn)證抵扣)。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 百度百科
單位購(gòu)入貨物或者接受服務(wù)支付款項(xiàng)時(shí),對(duì)方如果是增值稅一般納稅人,就會(huì)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票給購(gòu)買單位,這種發(fā)票就稱為進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。如果購(gòu)買單位同樣也是增值稅一般納稅人,就可以在報(bào)稅時(shí)扣除取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上注明的稅額,也就是說(shuō)可以抵扣點(diǎn)當(dāng)月繳納的稅款。舉例:購(gòu)買單位從銷售單位購(gòu)入貨物支付貨款117萬(wàn)元,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,其中注明貨款100萬(wàn)元,稅款17萬(wàn)元;之后購(gòu)買單位購(gòu)入這批貨物以后取得銷售收入總計(jì)234萬(wàn)元,那么按照增值稅規(guī)定就需要繳納34萬(wàn)元的稅款,但是,由于取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅款可以抵扣,所以實(shí)際只需要繳納34-17=17萬(wàn)元。拓展資料準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅有: 1、從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額。 2、從海關(guān)取得的完稅證上注明的增值稅額。 3、購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按造買價(jià)和10%扣除率計(jì)算。 另外,運(yùn)費(fèi)發(fā)票(購(gòu)固定資產(chǎn)的運(yùn)費(fèi)除外)按7%抵進(jìn)項(xiàng)稅。 不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅有:1、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)(不動(dòng)產(chǎn)部分); 2、用于非應(yīng)稅項(xiàng)目的購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù); 3、用于免稅項(xiàng)目的購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù); 4、用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù); 5、非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物; 6、非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞物。
抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中購(gòu)進(jìn)原輔材料、銷售產(chǎn)品發(fā)生的稅額后,在計(jì)算應(yīng)繳稅額時(shí),在銷項(xiàng)增值稅中應(yīng)減去的進(jìn)項(xiàng)增值稅額,簡(jiǎn)稱進(jìn)項(xiàng)稅。進(jìn)項(xiàng)稅就是購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)所發(fā)生的稅金,可以和銷項(xiàng)稅抵,如進(jìn)項(xiàng)稅多可做為留抵稅,用于以后月份抵,若銷項(xiàng)稅多則應(yīng)向稅務(wù)部門(mén)交納稅款。
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