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扣繳增值稅 如何申報,納稅申報流程

來源:整理 時間:2022-12-30 20:13:50 編輯:金融知識 手機版

1,納稅申報流程

保險業(yè)營業(yè)稅納稅人在月份終了后十日內辦 理納稅申報,申報須持下列資料: (1)營業(yè)稅申報表; (2)所得稅申報表附表; (3)財務會計報表及說明資料; (4)其他資料。 5、逾期申報應納稅款的處罰 納稅人未按規(guī)定的期限辦理納稅申報; (3)其他要求申報的資料、用,年度終了四十五日內進行年度申報(匯 總納稅成員企業(yè)和單位在季度終了十五日內或年度終了四十五日內向所在地稅務機關報送申報表): A、季度預繳 (1)所得稅申報表; 增值稅一般納稅人還需提供,國稅機關要求申報的其他資料,或扣繳義務人未按規(guī)定的期限報送代扣代繳,申報里須持下列資料:增值稅申請抵扣憑證、增值稅, 年度終了四個月匯算清繳。申報時必須持下列資料、代收代繳報告 表的。 B、年度匯繳 (1)所得稅申報表; (2)財務會計報表及說明資料,發(fā)票領; (3)出口銷貨合同或提供勞務的合同協(xié)議; (4)購貨單位出口的貨物資格證明; (5)購貨單位稅務登記證副本(復印件) (6)購銷雙方營業(yè)執(zhí)照復印件; (7)企業(yè)提供的產品名稱目錄表; (2)財務會議報表及說明資料、消費稅申報 納稅人應在次月1日到10日內自行或委托社會中介機構到所在地國稅機關辦稅服務廳納稅申報窗口辦 理納稅申報。 4、專用繳款書開具出口貨物 納稅人開具出口貨物專用繳款書時,應提供下列資料: (1)《出口貨物專用納稅申請表》; (2)銷售貨物開具的增值稅專用發(fā)票。 2、營業(yè)稅申報 金融業(yè)營業(yè)稅納稅人在季度終了后十日內辦理納稅申報。 3、企業(yè)所得稅納稅申報 企業(yè)所得稅納稅人應當在月份或季度終了十五日內申報預繳: (1)納稅申報表納稅申報流程 1; (2)財務會議報表及說明資料、存月報表,增值稅銷項稅額和進項 稅額明細表

納稅申報流程

2,增值稅納稅申報

不能退回發(fā)票了根據(jù)《國家稅務總局關于修定的通知》相關規(guī)定, 1、 一般納稅人在開具專用發(fā)票當月,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形,收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的,按作廢處理; 2、 一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》?!渡暾垎巍匪鶎乃{字專用發(fā)票應經稅務機關認證。 操作是: 購方申請:購方已認證,應由購方向銷方提供《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。購方需向購方主管稅務機關提供《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》(防偽稅控系統(tǒng)開具)以及退貨理由、退貨協(xié)議。銷方根據(jù)《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字發(fā)票。
同意樓上的意見,1、如果你企業(yè)已將增值稅發(fā)票發(fā)票認證,你沒有記賬,只是你做賬的疏忽,按理是要當月記賬的,所以不管對方單位是不是要求退票,認證后的第二個月,你可以更正記賬。2、對方不管什么原因一定要求你退票的,既然你已認證,就不能退票了,只能請對方單位開具紅字發(fā)票,來沖銷此票。僅供參考!
延期申報解決不了延期納稅的,因為根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第二十七條規(guī)定:納稅人、扣繳義務人不能按期辦理納稅申報或者報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表的,經稅務機關核準,可以延期申報。經核準延期辦理前款規(guī)定的申報、報送事項的,應當在納稅期內按照上期實際繳納的稅額或者稅務機關核定的稅額預繳稅款,并在核準的延期內辦理稅款結算。根據(jù)規(guī)定即使稅務機關批準你的延期申報申請還是要預繳稅款的,如果資金的原因不能按時交納稅款的,可以申請緩交增值稅,但需要省級稅務機關的批準?!吨腥A人民共和國稅收征收管理法》第三十一條規(guī)定:納稅人、扣繳義務人按照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務機關依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的期限,繳納或者解繳稅款。納稅人因有特殊困難,不能按期繳納稅款的,經省、自治區(qū)、直轄市國家稅務局、地方稅務局批準,可以延期繳納稅款,但是最長不得超過三個月?!吨腥A人民共和國稅收征收管理法實施細則》第四十一條納稅人有下列情形之一的,屬于稅收征管法第三十一條所稱特殊困難:(一)因不可抗力,導致納稅人發(fā)生較大損失,正常生產經營活動受到較大影響的;(二)當期貨幣資金在扣除應付職工工資、社會保險費后,不足以繳納稅款的。計劃單列市國家稅務局、地方稅務局可以參照稅收征管法第三十一條第二款的批準權限,審批納稅人延期繳納稅款。第四十二條納稅人需要延期繳納稅款的,應當在繳納稅款期限屆滿前提出申請,并報送下列材料:申請延期繳納稅款報告,當期貨幣資金余額情況及所有銀行存款賬戶的對賬單,資產負債表,應付職工工資和社會保險費等稅務機關要求提供的支出預算。從規(guī)定看緩交稅款的審批還是比較嚴格的。如果不能批準緩交必須按時申報,逾期繳納稅款按日加收萬分之五的滯納金,如果預期申報還要罰款的。稅務機關應當自收到申請延期繳納稅款報告之日起20日內作出批準或者不予批準的決定;不予批準的,從繳納稅款期限屆滿之日起加收滯納金。。

增值稅納稅申報

3,增值稅一般納稅人申報流程是怎樣的

3.《資產負債表》和《損益表》;   4. 《封面》的內容包括納稅人單位名稱;   6. 主管稅務機關規(guī)定的其他備查資料。   納稅人開具的普通發(fā)票及收購憑證在其整本使用完畢的當月,兩個月仍未使用完的,按照《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十二條的有關規(guī)定處罰。 ?。ǘ┘{稅人經稅務機關通知申報而拒不申報或者進行虛假的納稅申報,不繳或者少繳應納稅款的,按偷稅處理,并按《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十三條的有關規(guī)定處罰;   3. 海關進口貨物完稅憑證、運輸發(fā)票,不足25份的按實際份數(shù)裝訂,還須報送備份數(shù)據(jù)軟盤),按單證種類每25份裝訂一冊,除向主管稅務機關報送上述必報資料的電子數(shù)據(jù)外,還需報送紙介的《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》(主表及附表).《成品油購銷存情況明細表》(發(fā)生成品油零售業(yè)務的納稅人填報);   5,按原順序裝訂;開具的電腦版增值稅專用發(fā)票,包括防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票的存根聯(lián). 對屬于扣稅憑證的單證、《增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)明細表》及《增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)明細表》,必須報送記錄當期納稅信息的IC卡(明細數(shù)據(jù)備份在軟盤上的納稅人,其余留存。   (二)增值稅納稅申報備查資料   納稅人在月度終了后,應將備查資料認真整理并裝訂成冊。   1,應在主管稅務機關對其剩余部分剪角作廢的當月加裝《封面》、本冊單證份數(shù)、金額。   納稅申報實行電子信息采集的納稅人. 使用防偽稅控系統(tǒng)的納稅人、罰則   (一)納稅人未按規(guī)定期限辦理納稅申報和報送納稅資料的. 屬于整本開具的手工版增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票的存根聯(lián),加裝《封面》。   5。   六、申報期限   納稅人應按月進行納稅申報,申報期為次月1日起至10日止,必須使用稅務機關統(tǒng)一規(guī)定的《征稅/扣稅單證匯總簿封面》(以下簡稱“《封面》”). 符合抵扣條件并且在本期申報抵扣的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián);   5. 代扣代繳稅款憑證存根聯(lián)。   4. 納稅人當月未使用完的手工版增值稅專用發(fā)票,暫不加裝《封面》,一份退還納稅人,并按規(guī)定填寫封面內容,由辦稅人員和財務人員審核簽章、購進農產品普通發(fā)票及購進廢舊物資普通發(fā)票的復印件; 4,應按開票順序號碼每25份裝訂一冊,不足25份的按實際開具份數(shù)裝訂。   2,按休假日天數(shù)順延。   七. 收購憑證的存根聯(lián)或報查聯(lián)、《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》(主表及附表)由納稅人向主管稅務機關購領,稅務機關簽收后.主管稅務機關規(guī)定的其他必報資料,遇最后一日為法定節(jié)假日的,順延1日、稅額、本月此種單證總冊數(shù)及本冊單證編號、增值稅納稅申報資料的管理  ?。ㄒ唬┰鲋刀惣{稅申報必報資料   納稅人在納稅申報期內,應及時將全部必報資料的電子數(shù)據(jù)報送主管稅務機關,并在主管稅務機關按照稅法規(guī)定確定的期限內(具體時間由各省級國家稅務局確定),將本辦法第三條、第一款要求報送的紙介的必報資料(具體份數(shù)由省一級國家稅務局確定)報送主管稅務機關。   備查資料是否需要在當期報送,由各省級國家稅務局確定。   四.《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》及其《增值稅納稅申報表附列資料(表一)、(表二);在每月1日至10日內有連續(xù)3日以上法定休假日的。啟用《封面》后,具體格式由各省一級國家稅務局制定。   五,納稅人可不再填寫原增值稅專用發(fā)票的封面內容、稅款所屬時間等、(表三)、(表四)》;   2,方可進行納稅申報。三、納稅申報資料  ?。ㄒ唬┍貓筚Y料   1,根據(jù)取得的時間順序。   3. 裝訂時一、凡增值稅一般納稅人(以下簡稱納稅人)均按本辦法進行納稅申報。二、納稅人進行納稅申報必須實行電子信息采集。使用防偽稅控系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票的納稅人必須在抄報稅成功后。  ?。ǘ﹤洳橘Y料   1.已開具的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票存根聯(lián);   2

增值稅一般納稅人申報流程是怎樣的

4,增值稅申報流程

納稅人辦理納稅申報時,應當如實填寫納稅申報表,并根據(jù)不同的情況相應報送下列有關證件、資料:1、 財務會計報表及其說明材料;2、與納稅有關的合同、協(xié)議書及憑證;3、稅控裝置的電子報稅資料;4、外出經營活動稅收管理證明和異地完稅憑證;5、境內或者境外公證機構出具的有關證明文件;6、納稅人、扣繳義務人的納稅申報或者代扣代繳、代收代繳稅款報告表的主要內容包括:稅種、稅目,應納稅項目或者應代扣代繳、代收代繳稅款項目,計稅依據(jù),扣除項目及標準,適用稅率或者單位稅額,應退稅項目及稅額、應減免稅項目及稅額,應納稅額或者應代扣代繳、代收代繳稅額,稅款所屬期限、延期繳納稅款、欠稅、滯納金等;7、扣繳義務人辦理代扣代繳、代收代繳稅款報告時,應當如實填寫代扣代繳、代收代繳稅款報告表,并報送代扣代繳、代收代繳稅款的合法憑證以及稅務機關規(guī)定的其他有關證件、資料;8、稅務機關規(guī)定應當報送的其他有關證件、資料。納稅人、扣繳義務人可以直接到稅務機關辦理納稅申報或者報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表,也可以按照規(guī)定采取郵寄、數(shù)據(jù)電文或者其他方式辦理上述申報、報送事項。擴展資料納稅申報的方式:直接申報、郵寄申報、數(shù)據(jù)電文申報、簡易申報《稅收征管法》第二十五條規(guī)定:納稅人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務機關依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的申報期限、申報內容如實辦理納稅申報,報送納稅申報表、財務會計報表以及稅務機關根據(jù)實際需要要求納稅人報送的其他納稅資料??劾U義務人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務機關依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的申報期限、申報內容如實報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表以及稅務機關根據(jù)實際需要要求扣繳義務人報送的其他有關資料。增值稅納稅申報包括:增值稅一般納稅人申報和增值稅小規(guī)模納稅人(非定期定額戶)申報;申報的時限規(guī)定:納稅人以1個月或者1個季度為1個納稅期的,自期滿之日起15日內申報納稅;以1日、3日、5日、10日或者15日為1個納稅期的,自期滿之日起5日內預繳稅款,于次月1日起15日內申報納稅并結清上月應納稅款參考資料來源: 搜狗百科-納稅申報
流程如下:申請成為一般納稅人后, 網(wǎng)上報送電子報表 。增值稅一般納稅人(以下簡稱納稅人)在納稅申報期截止日期前,通過互聯(lián)網(wǎng)登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng),填寫增值稅納稅申報表主表、附表及其他附列資料,審核確認無誤后通過“納稅申報”模塊在線提交電子報表。 先進入發(fā)票資料 1. 發(fā)票領用存-下載信息-保存 2.進項發(fā)票-遠程導入-保存 3.銷項發(fā)票-導入或手工添加-保存 4.普通發(fā)票-導入或手工添加-保存 5.運費\進口\其它發(fā)票錄入-保存 6.進項稅轉出(有就錄入)-保存 7.填寫報表.先打開附表一、附表二,保存后再打開增值稅納稅申報表,然后點擊保存。填寫資產負債表、損益表,點擊保存。別的報表都可自動生成。 8.發(fā)送報表。全選后,點擊發(fā)送即可。 最后全申報。 9.反饋查詢.可以查看發(fā)送的報表是否申報處理成功.然后把報稅資料打印出來.
抄報稅操作應該是報稅、抄稅、認證,是增值稅防偽稅控系統(tǒng)每個月必須做的工作,是金稅工程所屬的開票、認證兩個系統(tǒng)的工作,按照具體的操作順序:1、抄稅:抄稅寫IC卡-→打印各種報表-→報稅A、抄稅起始日正常抄稅處理;進入系統(tǒng)-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認對話框”-→插入IC卡,確認-→正常抄寫IC卡成功B、重復抄上月舊稅:進入系統(tǒng)-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認對話框”-→插入IC卡,確認-→抄上月舊稅成功C、金稅卡狀態(tài)查詢進入系統(tǒng)-→報稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態(tài)查詢-→系統(tǒng)彈出詳細的信息2、報稅:將抄稅后的IC卡和打印的各種銷項報表到稅務局納稅服務大廳交給受理報稅的稅務工作人員,他們會根據(jù)報稅系統(tǒng)的要求給你報稅,也就是讀取你IC卡上開票信息,然后與各種銷項報表相核對,然后進行報稅處理。增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報流程: 申請成為一般納稅人后, 網(wǎng)上報送電子報表 。增值稅一般納稅人(以下簡稱納稅人)在納稅申報期截止日期前,通過互聯(lián)網(wǎng)登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng),填寫增值稅納稅申報表主表、附表及其他附列資料,審核確認無誤后通過“納稅申報”模塊在線提交電子報表。 先進入發(fā)票資料 1. 發(fā)票領用存-下載信息-保存 2.進項發(fā)票-遠程導入-保存 3.銷項發(fā)票-導入或手工添加-保存 4.普通發(fā)票-導入或手工添加-保存 5.運費\進口\其它發(fā)票錄入-保存 6.進項稅轉出(有就錄入)-保存 7.填寫報表.先打開附表一、附表二,保存后再打開增值稅納稅申報表,然后點擊保存。填寫資產負債表、損益表,點擊保存。別的報表都可自動生成。 8發(fā)送報表。全選后,點擊發(fā)送即可。 最后全申報。 9.反饋查詢.可以查看發(fā)送的報表是否申報處理成功.然后把報稅資料打印出來. 季度、年度所得稅報表填寫完保存后,點擊發(fā)送即可。也是在反饋查詢中查詢打印報表。
增值稅網(wǎng)上繳納有專門的軟件,一般流程如下:打開軟件輸入用戶名密碼——根據(jù)系統(tǒng)提示選擇新建日期(如果是7月份報稅那么征期是7月,所屬期是6月)——輸入數(shù)據(jù)(順序一般是附表4-11,然后是附表1、2,最后填主表,每張表填寫完都要點保存)——之后點表間錯誤檢查——無誤之后提交給稅務局——等稅務局反饋回來直接扣款(如果沒有直接扣款的協(xié)議則打印兩份報表蓋章后帶上增值稅開票ic卡去稅務局現(xiàn)場申報納稅)——取得稅票留底未名明德
文章TAG:扣繳增值稅扣繳增值增值稅

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