13的稅率沒了納稅申報(bào)以后怎么辦13%的調(diào)整為11%了,以后申報(bào)就按11%計(jì)算增值稅就是了。不能紅收入或調(diào)整上月?lián)p益,只開票(補(bǔ)開),不納稅,不影響會(huì)計(jì)處理。如果是增值稅發(fā)票,銷售當(dāng)月是通過無票收入申報(bào)的,增值稅普票開票當(dāng)月申報(bào)時(shí),申報(bào)表上紅沖無票收入,不影響當(dāng)月收入。總之,不能影響會(huì)計(jì)、所提稅、增值稅的收入確認(rèn)金額。但要注意,專用發(fā)票,不能延后開具,延后開是違反規(guī)定的。2,取消13稅率后怎么申報(bào)前期的報(bào)表請趕緊與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系,咨詢操作細(xì)則。首先,對(duì)開錯(cuò)的應(yīng)收回重開(稅務(wù)機(jī)關(guān)有指引的),其次,如申...
更新時(shí)間:2022-12-26標(biāo)簽: 取消13稅率申報(bào)表如何填取消稅率申報(bào) 全文閱讀