防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)0稅率發(fā)票怎么填申報(bào)表零稅率適用的是出口貨物,你填寫(xiě)在表一中的第16欄或17欄。如果是免稅的,填寫(xiě)在表一中的第18欄或19欄。增值稅發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率,要按正確的稅率填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表。如果能收回的要收回重新開(kāi)具。2,增值稅普通發(fā)票開(kāi)成0稅率了怎么申報(bào)增值稅普通發(fā)票開(kāi)成0稅率了將錯(cuò)就錯(cuò)按0申報(bào)下月開(kāi)一張紅字發(fā)票把這張沖紅然后再開(kāi)一張正確的增值稅普通發(fā)票稅率為0的發(fā)票應(yīng)該是開(kāi)錯(cuò)掉了,應(yīng)該是選免稅。現(xiàn)在在申報(bào)中選擇免稅貨物或免稅服務(wù)欄填寫(xiě)發(fā)票金額。3,零稅率怎么申報(bào)增值稅零稅率也需要按時(shí)做增值稅...
更新時(shí)間:2022-12-31標(biāo)簽: 0稅率發(fā)票如何申報(bào)稅率發(fā)票如何 全文閱讀