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什么是隨增稅,隨征稅是什么稅

來源:整理 時(shí)間:2022-12-16 04:17:14 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,隨征稅是什么稅

一般是指:城建稅、教育附加費(fèi)、地方教育附加費(fèi)及個(gè)人所得稅等。

隨征稅是什么稅

2,隨增值稅征收的幾種附加稅費(fèi)的征收比例是多少

1、城建稅,一般稅率為7% 借:主營稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 2 教育費(fèi)附加,征收率為3%;地方教育費(fèi)附加為1% 借:主營稅金及附加 貸:其他應(yīng)交款-教育費(fèi)附加 特此回答!

隨增值稅征收的幾種附加稅費(fèi)的征收比例是多少

3,增值稅隨征是怎么回事銷售產(chǎn)生收入交增值稅為什么還要交增值稅隨

你所謂的增值稅隨征,可能指的是隨增值稅征收的附加稅種。如城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加等,都是按照征收的增值稅+消費(fèi)稅+營業(yè)稅的稅額為計(jì)稅依據(jù),根據(jù)一定的稅率計(jì)算繳納。增值稅由國稅局征收,城市建設(shè)維護(hù)稅等附加稅種由地稅局征收。
你好!什么隨征?太不專業(yè)了,附加稅費(fèi)吧僅代表個(gè)人觀點(diǎn),不喜勿噴,謝謝。

增值稅隨征是怎么回事銷售產(chǎn)生收入交增值稅為什么還要交增值稅隨

4,關(guān)于增值稅隨增的問題

城建稅教育費(fèi)附加作為附加稅,首先你要明確他們的計(jì)稅基數(shù),附加稅的計(jì)稅基數(shù)是當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅稅額。也就是你的增值稅銷項(xiàng)減去當(dāng)月認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。既然進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就不涉及繳納增值稅,因此計(jì)稅基數(shù)都沒有了也就不涉及繳納附加稅了。
能否抵扣要看企業(yè)是否一般納稅人:1. 如果你是小規(guī)模納稅人,沒的說,不能抵扣,但是稅率是3%,如果你以前5%營業(yè)稅率,現(xiàn)在降了,稅負(fù)大概降低了40%。2. 如果你是一般納稅人(當(dāng)然小規(guī)模企業(yè)也可以申請為一般納稅人),別的企業(yè)賣東西給你,開具增值稅專票,專票上的稅款就可以抵扣(即進(jìn)項(xiàng)稅款)。你繳稅簡單而言就是=銷售收入*17%(或者6%稅率,11%稅率)-進(jìn)項(xiàng)稅額。

5,什么叫營業(yè)稅隨征

隨營業(yè)稅征收的各種稅費(fèi)。比如城建稅、教育費(fèi)附加等是以營業(yè)稅額為計(jì)稅依據(jù)的。  營業(yè)稅(Business tax),是對在中國境內(nèi)提供應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或銷售不動產(chǎn)的單位和個(gè)人,就其所取得的營業(yè)額征收的一種稅。營業(yè)稅屬于流轉(zhuǎn)稅制中的一個(gè)主要稅種。2011年11月17日,財(cái)政部、國家稅務(wù)總局正式公布營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)方案。2015年5月,營改增的最后三個(gè)行業(yè)建安房地產(chǎn)、金融保險(xiǎn)、生活服務(wù)業(yè)的營改增方案將推出,不排除分行業(yè)實(shí)施的可能性。其中,建安房地產(chǎn)的增值稅稅率暫定為11%,金融保險(xiǎn)、生活服務(wù)業(yè)為6%。這意味著,進(jìn)入2015年下半年后,中國或?qū)⑷娓鎰e營業(yè)稅。
應(yīng)該是隨營業(yè)稅征收的各種稅費(fèi)。比如城建稅、教育費(fèi)附加等是以營業(yè)稅額為計(jì)稅依據(jù)的
營業(yè)稅的稅率從3%~~20%,按行業(yè)的不同而不同,如果你們公司的營業(yè)稅稅率經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定為3% 的話,那么每個(gè)月營業(yè)稅的計(jì)算公式就是:營業(yè)收入*3%=營業(yè)稅,附征的那些稅、費(fèi),就是再用營業(yè)稅*附加稅率與附加費(fèi)費(fèi)
應(yīng)該是隨營業(yè)稅征收的各種稅費(fèi)。比如城建稅、教育費(fèi)附加等是以營業(yè)稅額為計(jì)稅依據(jù)的

6,消費(fèi)稅增值稅及其隨增稅費(fèi)

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=(12000+10400+15600+60000+30000)*13%+5000*7%=16990
先講一下轉(zhuǎn)嫁的條件: (1)商品交換及價(jià)格的自由浮動。 在這個(gè)條件下,納稅人擁有商品定價(jià)權(quán),能夠根據(jù)其商品價(jià)值量、供求狀況及經(jīng)營策略的需要提高或降低商品價(jià)格,這樣,就可以通過商品價(jià)格的提高將稅收負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)嫁給購買者,或壓低商品的購進(jìn)價(jià)格將稅收負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)嫁給商品的供給者。 (2)稅收制度的選擇是決定稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁程度的重要條件 間接稅易于轉(zhuǎn)嫁,直接稅不易于轉(zhuǎn)嫁;稅基選擇也很重要,比如所得稅不易轉(zhuǎn)嫁,而增值稅易于轉(zhuǎn)嫁。 (3)商品的供求彈性 供給彈性愈大,稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁的可能性就愈大;供給彈性愈小,稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁的可能性愈小。供給彈性與稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁的可能性成正比;需求彈性越大,稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁的可能性越?。恍枨髲椥栽叫?,稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁的可能性越大。需求彈性與稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁的可能性成反比。 稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁的方法: 1,前轉(zhuǎn),w=c+v+m,前轉(zhuǎn)時(shí),提高m,稅負(fù)轉(zhuǎn)給消費(fèi)者、購買者、租入者負(fù)擔(dān); 2,后轉(zhuǎn),w=c+v+m,后轉(zhuǎn)時(shí),降低c,轉(zhuǎn)嫁給廠商、批發(fā)商。 轉(zhuǎn)嫁與歸宿的一般規(guī)律: a,商品課稅易轉(zhuǎn)嫁,比如增值稅、消費(fèi)稅、關(guān)稅; b,所得課稅不易轉(zhuǎn)嫁,比如個(gè)人所得稅、個(gè)人消費(fèi)商品的消費(fèi)稅; c,供給彈性大、需求彈性小的商品課稅易轉(zhuǎn)嫁,反之不易轉(zhuǎn)嫁; d,替代效應(yīng)低的商品易轉(zhuǎn)嫁稅負(fù); e,壟斷性商品易轉(zhuǎn)嫁,競爭性商品不易轉(zhuǎn)嫁 d,從價(jià)稅易轉(zhuǎn)嫁,從量稅不易轉(zhuǎn)嫁

7,營業(yè)隨增值稅印花稅還有各種稅都是什么意思

營業(yè)稅,增值都要申報(bào),交納的,不是年終一次交..營業(yè)稅,增值稅是流轉(zhuǎn)稅,誰買誰負(fù)擔(dān).印花稅是你簽的合同,貼花,具體要想知道是什么意思你百度吧,你們公司有營業(yè)稅的項(xiàng)目,也有增值稅的項(xiàng)目,建義分開核算.如果按你給出的條件,總共賺了40W,按軟件行業(yè)的所得稅稅率交所得稅就行了增值稅是對從事銷售貨物或提供加工、修理修配勞務(wù)、以及進(jìn)口貨物的單位  和個(gè)人取得的增值額為課稅對象征收的一種稅營業(yè)稅是對在我國境內(nèi)提供應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或銷售不動產(chǎn)的單位和個(gè)人所取得的營業(yè)額征收的一種流轉(zhuǎn)稅
賣東西需要交增值稅,服務(wù)、安裝調(diào)試等都要交營業(yè)稅,營業(yè)稅的稅率是5%,增值稅小規(guī)模納稅人是3%,增值稅一般納稅人是增值部分交17%,但增值稅一般納稅人需要到所屬國稅局去申請的。還要繳納附加稅12%,印花稅是收入的0.03%等等,還有盈利的話要交所得稅25%等等,大致就這些。
年終繳納的稅金,也就是1月1日到1月15日申報(bào)期之內(nèi)繳納的稅金:增值稅,營業(yè)稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,房產(chǎn)稅,土地使用稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅先說你給出數(shù)據(jù)的:電子產(chǎn)品銷售10000元,那么繳納增值稅291.26元,主營業(yè)務(wù)收入9708.74元(這個(gè)一會用),網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)項(xiàng)目收入300000,元,繳納營業(yè)稅=300000*0.05=15000元繳納城建稅(15000+291.26)*0.07=1070.39,教育費(fèi)附加=(15000+291.26)*0.03=458.74地方教育費(fèi)附加=(15000+291.26)*0.02=305.83(我們這里今年漲了1%,其他地方不清楚,問一下你們地稅專管員),你要交的稅金金額=291.26+15000+1070.39+458.74+305.83=17126.22元這是你給出數(shù)據(jù)的,還有你沒給數(shù)據(jù)的企業(yè)所得稅:(9708.74+300000-全年所有支出)*25% 全年支出不包括營業(yè)外支出,還有業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能全報(bào),工資等等問題,這個(gè)需要專業(yè)會計(jì)來做,這里說不清楚房產(chǎn)稅:兩種情況1、公司營業(yè)用的房子是租的=年租金*12% 注意有的地稅局要求你根據(jù)房產(chǎn)稅代扣代繳,也就是將房產(chǎn)稅當(dāng)做營業(yè)稅計(jì)算城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,然后這些稅金你都要交,2公司營業(yè)用的房子是自己的=房產(chǎn)余值*1.2% 房產(chǎn)余值涉及固定資產(chǎn)折舊,這要看帳土地使用稅:公司營業(yè)用的房子的面積/房子的總層數(shù)*稅率 稅率是地稅局定的,你自己去問個(gè)人所得稅:讓你會計(jì)算,這個(gè)你也可以百度一下還有印花稅:兩種:一種是注冊資本印花稅,指你公司開業(yè)時(shí)根據(jù)注冊資本*0.5‰(注意,這里是萬分之五)另一種是合同印花稅,根據(jù)所簽合同的金額*相應(yīng)稅率(稅率問會計(jì)或者百度),一般簽一個(gè)合同交一個(gè)就這些了,還有一個(gè)建議,如果你實(shí)在不會做帳,又不放心一般的會計(jì),可以找會計(jì)師事務(wù)所或者稅務(wù)師事務(wù)所代理記賬,他們會和你簽訂合同(說白了出事他跑不了),而且他有很多經(jīng)驗(yàn)豐富的會計(jì)可以幫助你合理安排你的收入支出,做到合理避稅,費(fèi)用并不比你在外面雇一個(gè)會計(jì)高
賣電子產(chǎn)品要交增值稅,具體稅率取決于你是一般納稅中人還是小規(guī)模納稅人。其他服務(wù)類收入交的是營業(yè)稅及附加。印花稅是針對合同的,根據(jù)不同合同適用不同的稅率。
文章TAG:什么是隨增稅什么征稅是什么

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